Portal da Transparência - Adiantamento de Despesa |
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Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2328.0133348/2023-35 |
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SUPRIDO
(a): MARCELO RICARDO DA SILVA |
CPF (b):
014.806.956-88 |
ABRE CAMPO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
23/10/2023 |
COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES CORACOES 500G
TRADICIO |
R$ 262,35 |
23/10/2023 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
ACUCAR CRISTAL
VIVACUCAR 5KG |
R$ 92,88 |
23/10/2023 |
COMERCIAL BRAGA
MENDES LTDA |
4296392000139 |
CAFE PO TRES
CORACOES 500G EXTRA FO |
R$ 262,35 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1649.0136968/2023-71 |
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SUPRIDO
(a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA |
CPF (b):
027.850.426-46 |
ALFENAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
EMBALAGENS ALFENENSE LTDA |
25520883000191 |
COPO DESC. COPOPLAST 180ML CAIXA
25X100 |
R$ 109,90 |
23/10/2023 |
ADRIANA
APARECIDA DIAS ESTEVES |
32391573000180 |
GAS GLP 13KG |
R$ 100,00 |
24/10/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
CAFE FAZ MINAS
EX F 500G |
R$ 539,70 |
24/10/2023 |
EMBALAGENS
ALFENENSE LTDA |
25520883000191 |
COPO DESC.
COPOPLAST 050ML FORA 01X100 |
R$ 51,00 |
24/10/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
FILTRO MELITTA
ORIG 103 |
R$ 44,90 |
24/10/2023 |
VITORIO FERREIRA
NETO EIRELI |
86452471000156 |
ACUCAR MONTE
ALEGRE 5KG |
R$ 17,45 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1480.0126754/2023-91 |
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SUPRIDO
(a): CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO |
CPF (b):
067.038.726-60 |
ALTO RIO DOCE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
JOAO RENATO DE ARAUJO |
26387295000194 |
FILTRO DE PAPEL MELITA 102
06X30UN |
R$ 13,35 |
10/10/2023 |
JOAO RENATO DE
ARAUJO |
26387295000194 |
ACUCAR CRISTAL
GLOBOCUCAR 5KG |
R$ 50,97 |
10/10/2023 |
JOAO RENATO DE
ARAUJO |
26387295000194 |
CAFE PILAO EXTRA
FORTE VACUO 500G |
R$ 239,25 |
10/10/2023 |
JOAO RENATO DE
ARAUJO |
26387295000194 |
AGUA 20LT |
R$ 144,00 |
10/10/2023 |
JOAO RENATO DE
ARAUJO |
26387295000194 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 4,96 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0300.0129461/2023-89 |
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SUPRIDO
(a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
000.780.446-69 |
ARACUAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
REALIZA ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL BLUKIT
BCO |
R$ 8,00 |
11/10/2023 |
REALIZA
ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
LAMPADA
FLORECENTE PHILIPS/OSRAM/KIAN 40 W |
R$ 38,70 |
11/10/2023 |
REALIZA
ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
FILTRO LINHA 5
TOM ILUMI/INTELBRAS/ECONOMIC/MEGATRON |
R$ 76,00 |
10/10/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA AAA PALITO 1UN 2UN |
R$ 6,38 |
10/10/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 1KG |
R$ 4,49 |
10/10/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 17,98 |
25/10/2023 |
REALIZA
ACABAMENTOS LTDA |
3564207000187 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W KIAN/OSRAN |
R$ 43,00 |
10/10/2023 |
SANDRA
SUPERMERCADOS LTDA |
71409395000129 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 250G |
R$ 93,60 |
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0921.0127814/2023-32 |
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SUPRIDO
(a): JOSE JULIO DOS SANTOS |
CPF (b):
460.890.396-91 |
ARAGUARI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
09/10/2023 |
THAIS FAUSTINO PEREIRA MATERIAIS
PARA CONSTRUCAO |
18394508000187 |
TOR 1167 GIR MESA B.A. C33
VEDANTE TALITA |
R$ 54,00 |
17/10/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Garrafa Termica
Termolar Personal 1lt De Mesa Azul Ref 7020 Termolar UN |
R$ 71,98 |
17/10/2023 |
Supermercado
Uniao De Araguari Ltda |
18440248000139 |
Garrafa Termica
Termolar Mundial 1lt Ref 2700 Preta Termolar UN |
R$ 35,99 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0171.0126151/2023-20 |
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SUPRIDO
(a): SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO |
CPF (b):
697.161.456-91 |
ARAXA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30 |
R$ 23,34 |
30/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
TERMOPOT 50ML CRIST/ C/100 |
R$ 2,79 |
30/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 384,09 |
30/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 2KG |
R$ 59,92 |
30/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA C/30 103 |
R$ 38,28 |
30/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 87,84 |
30/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552002858 |
CAFE 3 CORACOES
500GR PREMIUM ESTRADA REAL |
R$ 146,32 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1125.0126395/2023-74 |
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SUPRIDO
(a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART |
CPF (b):
408.714.876-91 |
BAEPENDI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
BERNARDES COM. DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL 20LITROS |
R$ 12,00 |
25/10/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
06/10/2023 |
BERNARDES COM.
DIST. DE GAS LTDA |
3362956000121 |
AGUA MINERAL
20LITROS |
R$ 12,00 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4215.0126199/2023-47 |
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SUPRIDO
(a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES |
CPF (b):
033.694.486-10 |
BARBACENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
TECNOLOGIA INFOCUS SUPRIMENTOS
LTDA ME |
13025586000190 |
CABO HDMI 4K 5M |
R$ 35,00 |
11/10/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ADOCANTE LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 21,96 |
11/10/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 C30 |
R$ 56,85 |
11/10/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
CAFE TRES
CORACOES TRAD 500G STD |
R$ 749,50 |
11/10/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML C 100 |
R$ 153,56 |
11/10/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 35,78 |
10/10/2023 |
JMD MATERIAIS
ELETRICOS LTDA |
24012452000151 |
PLUG MACHO 2P+T
10A 90G CZ PLD6-3 MARGIRIUS |
R$ 11,78 |
10/10/2023 |
JMD MATERIAIS
ELETRICOS LTDA |
24012452000151 |
PLUG FEMEA 2P+T
20A CZ TMD2-3 MARGIRIUS |
R$ 19,34 |
11/10/2023 |
CEREAIS SILVEIRA
LTDA |
22010136000468 |
GUARD MILI 21X22
C 50 |
R$ 131,40 |
10/10/2023 |
JMD MATERIAIS
ELETRICOS LTDA |
24012452000151 |
FIO PARALELO
2X1,5 MM2 BR/MR |
R$ 50,10 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1137.0120135/2023-37 |
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SUPRIDO
(a): CHIRSTIAN DOUGLAS BRITO RUAS |
CPF (b):
769.026.176-00 |
BOCAIUVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
GEL ADESIVO APLICADOR INSPIRA
LAVAND 1UN |
R$ 15,99 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
GLADE AERO
LAVANDA 360ML |
R$ 13,99 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
VEJA
DESENGORDURANTE COZINHA 500ML |
R$ 9,80 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COLHER DE MESA
STAR GP084 |
R$ 27,00 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
COLHER
DESC.PRAFESTA 50UN |
R$ 3,99 |
18/10/2023 |
ACDL COMERCIO DE
GAS EIRELI |
32521792000136 |
GLP ENVASADO EM
VASILHAME 13KG - ONU 1075, RISCO 23, CLASSE |
R$ 103,00 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
VEJA
DESENG.500ML PG400ML LIMAO PULVERIZADOR |
R$ 15,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
PORTA SABAO
DETER.ESP.NITRON |
R$ 8,99 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
GEL ADESIVO
APLICADOR INSPIRA MARIN 1UN |
R$ 15,99 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
CAFE LETICIA
TRAD.250G |
R$ 119,85 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
GARFO MESA
PREMIUM GP092 |
R$ 35,94 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
FACA MESA STAR
GP082 |
R$ 31,80 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
VIEIRA LTDA |
26019372000153 |
PRATO
DESC.CRISTALCOPO 15CM 10UN |
R$ 3,00 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1683.0125272/2023-06 |
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SUPRIDO
(a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO |
CPF (b):
049.137.716-98 |
CABO VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
SUPERMERCADOS MAGALHAES LTDA |
26281923000152 |
AGUA MINERAL BAVIERA GAL |
R$ 9,00 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1507.0129495/2023-78 |
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SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA CHAGAS BORGES |
CPF (b):
838.900.686-34 |
CAMPINA VERDE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
BISC POLVILHO AZEDO SUSPIRINHO
MINEIRO 130G |
R$ 6,99 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
BISC POLVILHO
AZEDO SUSPIRINHO MINEIRO 130G |
R$ 6,99 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
BISC MARILAN
MAIZENA 350G |
R$ 5,99 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
FILTRO DE PAPEL
MELITTA 103 C/ 30 |
R$ 5,69 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 20,00 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 20,00 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 20,00 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 20,00 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 20,00 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
CAFE 3 CORACOES
EXTRA FORTE 500G |
R$ 20,00 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
BISC. MARILAN
MAIZENA CHOCOLATE 350G |
R$ 5,99 |
23/10/2023 |
COMERCIAL SUPER
PRATIKO EIRELI |
24343735000186 |
AGUA MINERAL
HIDROLEVE GALAO 20L |
R$ 19,99 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1693.0132531/2023-94 |
|
|
SUPRIDO
(a): CLEUSA CORDEIRO DA MATA PIMENTA |
CPF (b):
590.483.016-53 |
CAMPO BELO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637000367 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 29,94 |
25/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
PILHA PALITO
PANASONIC C/8 L+ P- |
R$ 26,90 |
25/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 190,80 |
25/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
INSET AERO SBP
360ML INST RASTEIROS |
R$ 13,90 |
25/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000367 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 21,80 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1512.0126056/2023-27 |
|
|
SUPRIDO
(a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA |
CPF (b):
876.782.091-34 |
CAPINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
EDSON JOSE DE CARVALHO |
20742227000110 |
CAFE TIJUCANO 500G* |
R$ 38,58 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
06/10/2023 |
CEZAR GAS LTDA |
18459825000134 |
AGUA MINERAL
20LT |
R$ 18,00 |
25/10/2023 |
AGNALDO FRANC.
DE OLI.E CIA LT |
9171271000184 |
CAFE TIJUCANO
500G |
R$ 390,00 |
25/10/2023 |
EDSON JOSE DE
CARVALHO |
20742227000110 |
BISC.MARILAN
350G CREAM CRACKER** |
R$ 7,69 |
25/10/2023 |
EDSON JOSE DE
CARVALHO |
20742227000110 |
ROSQ COCO
RANCHEIRO 600GR |
R$ 8,19 |
25/10/2023 |
AGNALDO FRANC.
DE OLI.E CIA LT |
9171271000184 |
BALA ARCOR
BUTTER TOFFEE 500G CHOCOLATE |
R$ 21,50 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1701.0125960/2023-75 |
|
|
SUPRIDO
(a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA |
CPF (b):
061.480.046-31 |
CARANGOLA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS MARINHO DE
CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30UN |
R$ 4,99 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
ACUCAR CRISTAL
2KG PURO DOCE |
R$ 8,59 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 4,39 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 4,39 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 4,39 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADOS
MARINHO DE CARANGOLA LTDA |
9352161000542 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 C 30 |
R$ 4,39 |
|
|
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1702.0129175/2023-70 |
|
|
SUPRIDO
(a): KELLE ANE ALVES MARTINS |
CPF (b):
052.240.276-32 |
CARATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA |
41930199000720 |
CAFE FORT 3 CORACOES 500G |
R$ 224,85 |
18/10/2023 |
AGUA E LUZ
IRMAOS CABRAL LTDA |
1134874000102 |
FILTRO DE LINHA
5 TOMADAS |
R$ 59,80 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199000720 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 33,90 |
26/10/2023 |
LEANDRO DOUGLAS
FERREIRA SILVA |
25.084.569/0001-03 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE |
R$ 15,00 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1516.0122965/2023-04 |
|
|
SUPRIDO
(a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA |
CPF (b):
833.201.136-15 |
CARMO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
VAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
ME |
31377979000145 |
GLP BOTIJAO 13 KG |
R$ 97,00 |
05/10/2023 |
JOVIGAS
DISTRIBUIDORA LTDA |
4518385000134 |
AGUA MIN.S/GAS
20 LITROS |
R$ 13,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1152.0128152/2023-51 |
|
|
SUPRIDO
(a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA |
CPF (b):
114.969.886-12 |
CASSIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN
TRANS. |
R$ 4,09 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AD.ZERO-CAL
SACARINA 200ML |
R$ 22,98 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
FILTRO
PAP.MELITTA 103 ORIGINAL 30UN |
R$ 17,56 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 300ML 100UN TRANS. |
R$ 44,70 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
ACUCAR DELTA 2KG |
R$ 8,90 |
26/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
AGUA MINERAL
ATLANTICA/CRISTALINA 20L* |
R$ 39,00 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
COPO
DESC.CRISTALCOPO 50ML 100UN BRANCO |
R$ 7,58 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CHA MATTE LEAO
250G |
R$ 10,98 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
CASSIA LTDA |
11234641000127 |
CAFE LA SANTE
500G |
R$ 111,30 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1711.0127995/2023-76 |
|
|
SUPRIDO
(a): MARIA CAROLINE PEREIRA |
CPF (b):
658.008.266-68 |
CATAGUASES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO MORAIS DE
CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
PAPEL TOALHA
MAXIM DECOR |
R$ 6,59 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
MANTEIGA SAO
TOME 200G ! C SAL |
R$ 8,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
CR CRACKER 350G! AGUAL SAL |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 8,69 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
365G CREAM CRACKER |
R$ 8,69 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G CHOCOLATE |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
SVILI STEVIA EX 90ML ! |
R$ 8,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ADOCANTE LIQ
SVILI STEVIA EX 90ML ! |
R$ 8,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 |
R$ 3,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO PIRAQUE
215G AGUA GERGELIM |
R$ 6,49 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003095 |
GLADE AUT 3X1
REF OF ESP 269ML BRI |
R$ 29,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC LEITE |
R$ 8,39 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ACUCAR REFIN
CARAVELAS 1KG ! |
R$ 4,79 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
BISCOITO MARILAN
AMANT 280G LEITE |
R$ 4,99 |
11/10/2023 |
JEAN MENEZES
VILELA |
68505767000106 |
OUTROS/CARIMBOS |
R$ 70,00 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G ! INTENSO |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
ORIGINAL 180G LAVANDA |
R$ 8,69 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
ANTIMOFO SECAR
ORIGINAL 180G LAVANDA |
R$ 8,69 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANSPARENTE |
R$ 5,99 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MORAIS DE CATAGUASES LTDA |
18170863000172 |
SEQUILHOS VO
TEREZINHA 300G ZERO LAC NATA |
R$ 8,39 |
18/10/2023 |
JOSE RICARDO
ELIAS DE PAULA |
08.846.103/0001-89 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 60,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1712.0128685/2023-55 |
|
|
SUPRIDO
(a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN |
CPF (b):
000.162.736-80 |
CAXAMBU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO BOB 20X23 C/50 |
R$ 2,09 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 2,09 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 2,09 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 2,09 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
GUARDANAPO BOB
20X23 C/50 |
R$ 2,09 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
CAFE 3CORACOES
500G TRADICIONAL |
R$ 17,39 |
30/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000316 |
ACUCAR CORURIPE
2KG |
R$ 8,29 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0348.0126163/2023-48 |
|
|
SUPRIDO
(a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO |
CPF (b):
049.292.166-05 |
CONGONHAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA MATA LTDA |
71040695000183 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 71,96 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
GUARDANAPOS FACE
A FACE 20X23CM |
R$ 10,74 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
ADOCANTE ZERO
CAL 100ML. |
R$ 6,99 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
COADOR PAPEL
MELITTA GDE 103 C/30 UND |
R$ 40,41 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
COPO MASSIMO
200ML TRANSLUCIDO |
R$ 13,98 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRADICIONAL VACUO. |
R$ 237,86 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
VELA FILTRO
CERAMICA OASIS |
R$ 6,49 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
VELA FILTRO
CERAMICA OASIS |
R$ 6,49 |
09/10/2023 |
SUPERMERCADO DA
MATA LTDA |
71040695000183 |
COPO MASSIMO
200ML TRANSLUCIDO |
R$ 6,99 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0924.0127656/2023-82 |
|
|
SUPRIDO
(a): GLAUCO PEREGRINO |
CPF (b):
032.947.926-11 |
CONSELHEIRO LAFAIETE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
ELETRO CENTER LTDA |
1446577000194 |
PILHA ALKALINA PALITO EVE/ENERG
AAA UNIDADE |
R$ 48,00 |
25/10/2023 |
ELETRO CENTER
LTDA |
1446577000194 |
CONTROLE REMOTO
433 MHZ PECCINI |
R$ 87,70 |
30/10/2023 |
CHAVES SERVIÇOS
E COMARCIO LTDA |
01.063.099/0001-33 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CHAVEIRO |
R$ 84,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0925.0126404/2023-18 |
|
|
SUPRIDO
(a): PABLO DE FREITAS MELO |
CPF (b):
959.964.060-10 |
CONTAGEM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ACUCAR CRISTAL DELTA PC 5KG |
R$ 35,56 |
20/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 46,68 |
20/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ADOC LIQ ZERO
CAL SUCR 50%D 2?UN 2X100ML |
R$ 30,96 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
BOLO ASSADO COB
CHOC C/GRANULADO KG |
R$ 12,69 |
20/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 299,80 |
20/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 299,80 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
S/ACUCAR PET 2L |
R$ 8,78 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
PAO QUEIJO
ASSADO TRAD KG |
R$ 14,65 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
QUEIJO MINAS
MEIA CURA PORTO ALEGRE KG |
R$ 27,26 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
REFRIG COCA COLA
ORIG PET 2L |
R$ 9,28 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
PAO QUEIJO
ASSADO TRAD KG |
R$ 14,71 |
26/10/2023 |
FLAVIO GAS E
AGUA LTDA |
46767177000119 |
AGUA MINERAL 20
LTS |
R$ 16,00 |
20/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
FOSFORO FIAT LUX
COZ 200 FOSF UN |
R$ 11,80 |
27/10/2023 |
DHEL
DISTRIBUIDORA EIRELI |
9454014000150 |
MEXEDOR DRINK
MEXABEM 11CM C 500 |
R$ 27,00 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
ROSCA HUNGARA
GOTAS CHOC KG |
R$ 7,02 |
25/10/2023 |
(22)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231001923 |
SUCO INTEGRAL
PRATS LARANJA GF 1,7L |
R$ 37,80 |
10/10/2023 |
RM GRAFICA
DIGITAL E SUPRIMENTOS LTDA |
41.236.942/0001-50 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - GRAFICOS |
R$ 9,50 |
25/10/2023 |
PANIFICADORA
DOPAO CONTAGEM LTDA |
38.383.397/0001-10 |
BOMBINHA |
R$ 33,67 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1526.0130555/2023-79 |
|
|
SUPRIDO
(a): SIMONE APARECIDA DE MOURA |
CPF (b):
009.322.466.48 |
COROMANDEL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
NEL INFORMATICA LTDA |
6052932000164 |
Cabo HDMI, Ultra HD, Conector de
Entrada HDMI, Audio e Video, Condutores em Cobre
Blindado. Comprimento de 1,8Metro... |
R$ 120,00 |
10/10/2023 |
RAFAEL COSME DE
CASTRO ALVES |
23.532.001/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIA DE CHAVE |
R$ 30,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1724.0124207/2023-16 |
|
|
SUPRIDO
(a): DIOGO CABRAL GIORDANO GARIOS |
CPF (b):
058.509.396-28 |
CORONEL FABRICIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
06/11/2023 |
IGOR PYERRE ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 285,00 |
16/10/2023 |
IGOR PYERRE
ALVES DO CARMO |
35143095000187 |
INGA 20L NATURAL |
R$ 209,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0506.0119094/2023-70 |
|
|
SUPRIDO
(a): PAULO PINTO ALENCAR |
CPF (b):
522.464.696-00 |
DIAMANTINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
DANIEL GAS LTDA |
31708268000106 |
GLP |
R$ 120,00 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 6,58 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
COPO DESC 200ML
COPOBRAS 100UN TRANSP |
R$ 6,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
ACUC CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,98 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
CAFE GEMA MINAS
250G |
R$ 131,60 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
09/10/2023 |
COMERCIAL GALA
LTDA |
42985218000435 |
FILTRO PAPEL
N103 MELITTA 30UN |
R$ 4,19 |
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1728.0128684/2023-36 |
|
|
SUPRIDO
(a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
051.034.056-36 |
DIVINO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
23/10/2023 |
VIVENCI SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
FILTRO PAPEL TRES CORACOES 102 |
R$ 11,38 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES
CORACOES 500G TRADICIONAL |
R$ 43,30 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE TRES
CORACOES 500G VACUO EXTRA |
R$ 21,65 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
ADOCANTE LIQ
ZERO CAL 200ML |
R$ 12,59 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
FILTRO PAPEL
TRES CORACOES 103 |
R$ 11,38 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE VENTURA
500G |
R$ 18,99 |
23/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000677 |
CAFE PILAO 500G
VACUO TRADICIONAL |
R$ 39,98 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1194.0128817/2023-90 |
|
|
SUPRIDO
(a): ROXANE GRASIELA DOS SANTOS |
CPF (b):
904.401.706-30 |
ESMERALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
CAFE 3 CORACOES EXT FORTE VACUO
500 |
R$ 213,60 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 |
R$ 14,10 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
ACUCAR CRISTAL 5
KGS |
R$ 37,96 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML |
R$ 31,45 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
MONTE BRANCO LTDA |
65317778000174 |
ADOCANTE LIQ
LINEA 25 ML |
R$ 13,98 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1735.0136867/2023-53 |
|
|
SUPRIDO
(a): VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO |
CPF (b):
043.752.056-01 |
ESPERA FELIZ |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
27/10/2023 |
VIVENCI SUPERMERCADO LTDA |
4864165000162 |
PRATO DESC COPOPLAST RASO 21CM |
R$ 11,96 |
27/10/2023 |
VIVENCI
SUPERMERCADO LTDA |
4864165000162 |
COPO DESC
COPOPLAST 300ML CRISTAL |
R$ 11,19 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2492.0135444/2023-56 |
|
|
SUPRIDO
(a): LILIA LUCIANO |
CPF (b):
011.848.846-50 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
PADARIA MANA LTDA |
41261278000108 |
PAO DE QUEIJO PEQUENO |
R$ 480,00 |
24/10/2023 |
PADARIA MANA
LTDA |
41261278000108 |
CAFE - LITRO |
R$ 120,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0927.0128102/2023-23 |
|
|
SUPRIDO
(a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA |
CPF (b):
909.382.166-00 |
DIVINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
ADICAO DISTRIB EXPRESS S/A |
4149637006640 |
ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL |
R$ 33,18 |
24/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
PAPEL TOALHA
SCALA PLUS 120F |
R$ 29,80 |
10/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G TRAD |
R$ 154,90 |
24/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
CAFE PO 3
CORACOES 500G EXTRA FORTE |
R$ 293,80 |
24/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
COPO DESC
ECONOPOT 180ML |
R$ 59,90 |
10/10/2023 |
SAO GERALDO
ACABAMENTOS LTDA |
6235137000101 |
Kit Bujao
Ceramico Abert Horario |
R$ 110,00 |
18/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637000790 |
COPO DESCARTAVEL
200ML |
R$ 54,50 |
24/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 23,94 |
24/10/2023 |
ADICAO DISTRIB
EXPRESS S/A |
4149637006640 |
GUARD BOMP C/50
20X20CM |
R$ 11,12 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1532.0127322/2023-77 |
|
|
SUPRIDO
(a): GERALDO MONTEIRO CAMARGO JÚNIOR |
CPF (b):
039.984.746-41 |
ESPINOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
DOUGLAS NUNES RIBEIRO
08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA MINERAL GL 20LTS |
R$ 24,00 |
10/10/2023 |
DOUGLAS NUNES
RIBEIRO 08875108684 |
23819079000182 |
OUTROS/AGUA
MINERAL GL 20LTS |
R$ 36,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1737.0126591/2023-55 |
|
|
SUPRIDO
(a): MARCIA SILVA |
CPF (b):
574.016.596-20 |
ESTRELA DO SUL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
MERCEARIA FERREIRA & ARAUJO
LT |
7733832000166 |
AGUA MINERAL NATURAL ALEA 20LT |
R$ 96,00 |
18/10/2023 |
MERCEARIA
FERREIRA & ARAUJO LT |
7733832000166 |
ACUCAR CRISTAL
VASCONCELOS 5KG |
R$ 19,69 |
18/10/2023 |
MERCEARIA
FERREIRA & ARAUJO LT |
7733832000166 |
COPO DESC
COPOBOM 200ML 100X1 CRISTAL PS |
R$ 17,97 |
18/10/2023 |
MERCEARIA
FERREIRA & ARAUJO LT |
7733832000166 |
CAFE GOSTO
MINEIRO 500G |
R$ 100,80 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0225.0129072/2023-77 |
|
|
SUPRIDO
(a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO |
CPF (b):
079.982.156-07 |
FORMIGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
23/10/2023 |
Supermercado Chapadao Ltda |
24633294000157 |
ACUCAR CRISTAL CORURIPE 5KG |
R$ 16,79 |
23/10/2023 |
Loja27 -
Benjamim Lopes Cancado S.A |
23469125002295 |
LAMPADA SUPERLED
OUROLUX 15W BIVOLT |
R$ 55,96 |
16/10/2023 |
CASA 505 LTDA. |
20495826000186 |
FILTRO LINHA
MEGATRON 13704 5TON |
R$ 39,90 |
23/10/2023 |
Loja27 -
Benjamim Lopes Cancado S.A |
23469125002295 |
FORMA P GELO
DELTA UTIL FG270 |
R$ 4,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
23/10/2023 |
Supermercado
Chapadao Ltda |
24633294000157 |
Cafe 3 Coracoes
Trad 500G |
R$ 17,99 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1743.0126260/2023-75 |
|
|
SUPRIDO
(a): SYLVIA PROVENZALE COSTA |
CPF (b):
261.504.846-53 |
FRUTAL |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
09/10/2023 |
MAFRE SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 103 |
R$ 4,49 |
26/10/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
BLUK KIT COMP
CXA ACOP.BT SUP |
R$ 157,38 |
26/10/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
TG ASSENTO SANIT
MAX PLENA BC |
R$ 39,06 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
CAFE MELITTA
TRAD POUCH 500GR |
R$ 20,99 |
18/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC. AA C/4 |
R$ 21,99 |
18/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC. AA C/4 |
R$ 21,99 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
COPO
DESC.COPOBRAS PP BRANCO 200ML |
R$ 8,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,49 |
09/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
FILTRO CAFE
PAPEL MELITTA 102 |
R$ 4,49 |
26/10/2023 |
Engemon
Montagens e Mat. Eletricos Eirelli |
5140601000113 |
BLUKIT OBTUR
MEC.SAID CX ACOP |
R$ 21,86 |
18/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC.AAA PALITO 4UN |
R$ 21,99 |
18/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
PILHA DURACEL
ALC.AAA PALITO 4UN |
R$ 21,99 |
18/10/2023 |
MAFRE
SUPERMERCADOS EIRELI |
34009731000110 |
ENTREGA |
R$ 3,00 |
11/10/2023 |
LUIZ CESAR
SILVEIRO DA SILVA |
040.398.256-16 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - HIDRAULICO |
R$ 200,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2494.0123900/2023-53 |
|
|
SUPRIDO
(a): ADRIANA SANTOS DE SANTANA MOREIRA |
CPF (b):
044.534.806-28 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
LEITE LV SEMID PIRACANJUBA 1L |
R$ 3,69 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
NECTAR TIAL 1L
UVA |
R$ 5,79 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
NECTAR TIAL 1L
UVA |
R$ 5,79 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
NECTAR TIAL 1L
UVA |
R$ 5,79 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
MUSSARELA
DIMINAS KG |
R$ 34,95 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
LEITE LV INT
PIRACANJUBA 1L |
R$ 4,49 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
SUCO TIAL 1L TP
GOIABA |
R$ 7,98 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
REFRIG ZR COCA
COLA 2L |
R$ 9,69 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
REFRIG
ANTARCTICA 2L |
R$ 13,98 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
PRESUNTO COZIDO
PERDIGAO KG |
R$ 18,18 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
REFRIG COCA COLA
2L |
R$ 9,69 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
REFRIG COCA COLA
2L |
R$ 9,69 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
LEITE LV Z LAC
DESN PIRACANJUBA 1L |
R$ 5,79 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
REFRIG ZR
ANTARCTICA 2L |
R$ 7,59 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
NECTAR TIAL 1L
GOIABA |
R$ 5,79 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
PRESUNTO COZIDO
PERDIGAO KG |
R$ 17,16 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
SUCO INT ALIANCA
1L TP UVA TT |
R$ 7,98 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
MUSSARELA
DIMINAS KG |
R$ 34,23 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000987 |
MANTEIGA C SAL
GARDINGO 500G |
R$ 17,98 |
19/10/2023 |
Panificacao
Betel LTDA |
16920191000140 |
LANCHE |
R$ 129,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1201.0124744/2023-55 |
|
|
SUPRIDO
(a): JULIO GOMES DE SOUZA |
CPF (b):
540.632.646-43 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
18/10/2023 |
FELIPE AMARAL DIAS 08282756610 |
21926680000149 |
OUTROS/FILTRO DE LINHA ELETRICO
MEGATRON |
R$ 70,00 |
19/10/2023 |
MERCADO DA
BORRACHA LTDA |
50655742000123 |
OLEO
ANTIFERRUGEM 300ML - WHITE LUB |
R$ 17,00 |
05/10/2023 |
KEMIGAS LTDA |
20157038000341 |
ONU 1075 GLP 2.1
ENVASADO EM BOTIJAO P13KG |
R$ 129,00 |
05/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
MEXEDOR CAFE
STRAWPLAST PEQ C/500 |
R$ 13,90 |
05/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
CAFE CABOCLO
500GR POUCH TRAD |
R$ 790,56 |
23/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 107,88 |
05/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 71,64 |
05/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
COPO DESC
ECONOPOT 200ML C/100 CRISTAL |
R$ 112,25 |
19/10/2023 |
MERCADO DA
BORRACHA LTDA |
50655742000123 |
ADESIVO CONTATO
QUIMICOLLA 1 - 200G |
R$ 18,30 |
18/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000120 |
GARRAFA TERM
TERMOLAR 1L INOX ROLHA |
R$ 99,00 |
19/10/2023 |
MERCADO DA
BORRACHA LTDA |
50655742000123 |
PISO PASTILHADO
PRETO (50X50) |
R$ 18,65 |
05/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000561 |
GUARD PAP
COQUETEL 22X23 C/50 |
R$ 19,90 |
13/10/2023 |
RODRIGO
MARTINELE ROCHA DE PAULA |
21.018.263/0001-06 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO DE CONTROLE |
R$ 110,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2359.0129235/2023-41 |
|
|
SUPRIDO
(a): TALLES FRANCISCO DELL ORTO DE NADAI |
CPF (b):
079.328.936-07 |
GOVERNADOR VALADARES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
ACUCAR ALVINHO 5KG |
R$ 17,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRAD VACUO |
R$ 322,62 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 103 30UN |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
FOSFORO F LUX
COZINHA FORTES |
R$ 4,98 |
25/10/2023 |
BIG MAIS
SUPERMERCADOS LTDA |
7263762000391 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRAD VACUO |
R$ 16,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1205.0132265/2023-46 |
|
|
SUPRIDO
(a): MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO |
CPF (b):
314.396.378-65 |
GUAXUPE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
FERNANDO LOPES GARCIA/TAPIRATIBA |
67947838000249 |
GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS |
R$ 90,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1210.0128098/2023-57 |
|
|
SUPRIDO
(a): JEFFERSON FERREIRA MEIRELES |
CPF (b):
000.367.426-60 |
INHAPIM |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
23/10/2023 |
DB GAS LTDA - EPP |
37945782000141 |
GAS DE COZINHA GLP 13KG -
COPAGAZ |
R$ 105,00 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
COPO DESC
COPOPLAST ABNT CRIST 300ML |
R$ 9,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
JORGE LTDA |
27446249000181 |
ACUCAR ALVINHO 5
KILOS |
R$ 97,50 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1758.0123698/2023-57 |
|
|
SUPRIDO
(a): THALLES HENRIQUE ROCHA CLAVES |
CPF (b):
114.138.056-04 |
IPATINGA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
LIVRAMENTO LAR & CONSTRUCAO
LTDA |
42925511000164 |
ADESIVO BISNAGA 17 GR (TIGRE) |
R$ 4,60 |
17/10/2023 |
ESTRELA DA
BORRACHA LTDA |
18847004000175 |
FITA DUPLA FACE
19MM 3M |
R$ 7,00 |
09/10/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L530 |
39346861032446 |
CAFE 3 CORACOES
MOIDO 500g |
R$ 167,90 |
24/10/2023 |
GARCIA E
OLIVEIRA DISTRIBUIDORA LTDA |
22332295000136 |
AGUA MINERAL GL
20L |
R$ 225,00 |
09/10/2023 |
CENCOSUD BRASIL
COMERCIAL S.A. L530 |
39346861032446 |
FILTRO PAPEL 3
CORACOES 102 |
R$ 13,47 |
31/10/2023 |
LIVRAMENTO LAR
& CONSTRUCAO LTDA |
42925511000164 |
JOELHO SOLDAVEL
90 20MM TIGRE |
R$ 0,60 |
31/10/2023 |
LIVRAMENTO LAR
& CONSTRUCAO LTDA |
42925511000164 |
TE SOLDAVEL 20MM
X 20MM TIGRE |
R$ 1,00 |
31/10/2023 |
LIVRAMENTO LAR
& CONSTRUCAO LTDA |
42925511000164 |
ADAP SOLD.CURTO
20MM X 1/2 TIGRE) |
R$ 1,10 |
31/10/2023 |
LIVRAMENTO LAR
& CONSTRUCAO LTDA |
42925511000164 |
FITA VEDA ROSCA
18MM X 10MT TIGRE |
R$ 3,65 |
24/10/2023 |
LOJA ELETRICA
LTDA |
17155342000930 |
LAMPADA
FLUOR.TUB.32W 4000K T8 CONFORT PHILIPS |
R$ 32,16 |
31/10/2023 |
LIVRAMENTO LAR
& CONSTRUCAO LTDA |
42925511000164 |
NIPEL ROSQUEAVEL
1/2 TIGRE |
R$ 2,00 |
19/10/2023 |
ELIAS BRAGA DE
OLIVEIRA |
26.851.649/0001-00 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - DESENTUPIMENTO |
R$ 120,00 |
25/10/2023 |
WILKERSON SAROM
RODRIGUES |
33.580.346/0001-65 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - ELETRICO |
R$ 100,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0929.0126269/2023-14 |
|
|
SUPRIDO
(a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS |
CPF (b):
535.201.576-91 |
ITABIRA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
(36)CEMA CENTRAL MINEIRA
ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 30UN |
R$ 17,88 |
24/10/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 30UN |
R$ 17,88 |
24/10/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
CAFE TRAD 3
CORACOES PC 500G |
R$ 299,80 |
24/10/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA PC 5KG |
R$ 104,88 |
24/10/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO CAFE
COPOBRAS BCO ABNT 100X50ML |
R$ 5,99 |
24/10/2023 |
(36)CEMA CENTRAL
MINEIRA ATACADISTA LTDA |
3083231003039 |
COPO COPOPLAST
TRANSP PS 200ML 100UN |
R$ 21,90 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1225.0126454/2023-85 |
|
|
SUPRIDO
(a): ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA |
CPF (b):
093.132.216-24 |
ITAPECERICA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
17/10/2023 |
Supermercado Faria De
Itapecerica Ltda |
3655191000207 |
Pano Copa Teka 40x65cm Primore |
R$ 13,80 |
17/10/2023 |
Supermercado
Faria De Itapecerica Ltda |
3655191000207 |
Cafe Melitta
500g Tradicional |
R$ 135,20 |
17/10/2023 |
Supermercado
Faria De Itapecerica Ltda |
3655191000207 |
Filtro Papel
Melitta 103 Aroma Max |
R$ 19,95 |
17/10/2023 |
Supermercado
Faria De Itapecerica Ltda |
3655191000207 |
Pano Prato
Panosul 45x65cm Barra Medio |
R$ 13,80 |
17/10/2023 |
Supermercado
Faria De Itapecerica Ltda |
3655191000207 |
Copo Desc
Termopot 300ml 100un Transp |
R$ 19,00 |
|
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|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4587.0129882/2023-77 |
|
|
SUPRIDO
(a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA |
CPF (b):
086.371.086-79 |
ITAUNA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
ACUCAR CRISTAL BRUCUCAR 5KG |
R$ 17,28 |
27/10/2023 |
LARA
ELETROFERRAGENS LTDA |
21254123000129 |
SIFAO SANFONADO
CROMADO ASTRA |
R$ 38,00 |
10/10/2023 |
GILSON SOUZA DOS
SANTOS 05754878605 |
45499725000104 |
SINALEIRA DE
GARAGEM AUDIO VISUAL |
R$ 176,00 |
30/10/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 4,99 |
30/10/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 4,99 |
30/10/2023 |
CASA RENA S.A |
21253729000140 |
COPO
DESC.COPOPLAST CR.200ML C/100U TRANSP. |
R$ 4,99 |
10/10/2023 |
GILSON SOUZA DOS
SANTOS |
45.499.725/0001-04 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - PORTAO ELETRONICO |
R$ 200,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0962.0128123/2023-95 |
|
|
SUPRIDO
(a): CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO |
CPF (b):
001.138.516-26 |
ITUIUTABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
VAREJAO ASSIS LTDA |
25397159000112 |
CAFE TIJUCANO PACT 500 GR |
R$ 269,82 |
06/10/2023 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO DE MILHO * |
R$ 18,90 |
06/10/2023 |
BAGHETTI- PAES E
CONFEITARIA LTDA |
3555637000132 |
PAO BAGHETTI |
R$ 32,40 |
31/10/2023 |
VAREJAO ASSIS
LTDA |
25397159000112 |
MANTEIGA DE
LEITE RADIO 500 GR |
R$ 22,99 |
31/10/2023 |
VAREJAO ASSIS
LTDA |
25397159000112 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,49 |
31/10/2023 |
VAREJAO ASSIS
LTDA |
25397159000112 |
COPO DESC
TERMOPOT TRASNP 200 ML C/100 |
R$ 13,78 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1774.0126696/2023-60 |
|
|
SUPRIDO
(a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA |
CPF (b):
060.288.956-10 |
ITURAMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
06/10/2023 |
Bernardes e Malheiros LTDA |
3140072000122 |
BOTIJAO DE GAS 13 KG |
R$ 120,00 |
20/10/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
PILHA DURACELL
PALITO 2 AAA S/M |
R$ 11,95 |
20/10/2023 |
Bernardes e
Malheiros LTDA |
3140072000122 |
PILHA DURACELL
PALITO 2 AAA S/M |
R$ 11,95 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1233.0129510/2023-97 |
|
|
SUPRIDO
(a): GABRIEL ARAUJO BORGES |
CPF (b):
108.958.006-18 |
JAIBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
COMERCIAL EFYSA LTDA-MATRIZ |
47005646000125 |
CAFE PO LETICIA 500G TRAD |
R$ 299,80 |
16/10/2023 |
COMERCIAL EFYSA
LTDA-MATRIZ |
47005646000125 |
ACUCAR CRISTAL
LACUCAR/TRYUMP 5000G |
R$ 34,98 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1781.0127127/2023-55 |
|
|
SUPRIDO
(a): RONNIE PETERSON TEIXEIRA |
CPF (b):
843.736.446-91 |
JANUARIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
EULO DA SILVA LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC COPOPLAST 200ML TRANSP |
R$ 15,98 |
31/10/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
CAFE LETICIA
250G EXTRA FORTE |
R$ 95,88 |
16/10/2023 |
DISTRIBUIDOR
JANUAGAS LTDA |
11459939000135 |
BOTIJAO DE GAS P
13 |
R$ 135,00 |
31/10/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
COPO DESC
TOTALPLAST 200ML TRANSP |
R$ 42,45 |
31/10/2023 |
EULO DA SILVA
LIMA LTDA |
49682197000185 |
ACUCAR DELTA 5KG |
R$ 17,90 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1783.0126171/2023-35 |
|
|
SUPRIDO
(a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA |
CPF (b):
839.892.346-68 |
JEQUITINHONHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
ANTONIO E BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
CAFE TAIOBEIRAS TRADICIONAL 250G |
R$ 60,80 |
26/10/2023 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
AYM BISC
MULTPACK CRACKER MANTEIGA 345G |
R$ 41,00 |
26/10/2023 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
LAMPADA LED KIAN
9W |
R$ 9,00 |
26/10/2023 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
COPO DESCARTAVEL
TOTALPLAST TRANSPARENTE 300ML |
R$ 8,85 |
26/10/2023 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
CAFE TAIOBEIRAS
TRADICIONAL 500G |
R$ 31,20 |
26/10/2023 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
ADOCANTE STEVIA
E TAUMATINA - 60ML - |
R$ 10,65 |
26/10/2023 |
ANTONIO E
BARBOSA LTDA |
1764685000105 |
ACUCAR 2KG |
R$ 8,95 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0658.0125376/2023-60 |
|
|
SUPRIDO
(a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES |
CPF (b):
005.096.656-16 |
JOAO MONLEVADE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE
LTDA |
18107045000206 |
FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103
30UN UN 1,0 |
R$ 13,77 |
26/10/2023 |
HIDROELETRICA
MONLEVADE LTDA |
11998501000125 |
LAMP.LED TUBULAR
T8 18W BI-VOLT |
R$ 95,00 |
30/10/2023 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE 3 CORACOES
500G EXT FORTE ALM UN 1,0 |
R$ 83,88 |
26/10/2023 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
JARRA CRISTAL
NIQUELART 1.4L DIAMAN UN 1,0 |
R$ 39,90 |
26/10/2023 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
TACA VD SM
CASUAL 260ML AGUA UN 1,0 |
R$ 69,90 |
30/10/2023 |
ORGANIZACAO DE
CEREAIS MONLEVADE LTDA |
18107045000206 |
CAFE 3 CORACOES
500G TRAD ALMOF UN 1,0 |
R$ 83,88 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2496.0126636/2023-65 |
|
|
SUPRIDO
(a): THIAGO FERNANDES DE CARVALHO |
CPF (b):
037.680.876-46 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 13,17 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
ADOCANTE LINEA
STEVIA 60ML 50%2UN |
R$ 29,49 |
05/10/2023 |
WILDER ROCHA DOS
SANTOS 12335612603 |
35200909000178 |
OUTROS/UMA
ABERTURA SIMPLES |
R$ 80,00 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613000827 |
CAFE 3CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 79,90 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1787.0121804/2023-29 |
|
|
SUPRIDO
(a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO |
CPF (b):
181.073.386-34 |
JUIZ DE FORA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
GRAMPO MOL KIT 51MM PRETO
ATACADO - CAIXA C/12 - KIT |
R$ 27,99 |
10/10/2023 |
PARCO COMERCIO E
SERVICOS LTDA |
5214053001109 |
GRAMPO MOL KIT
41MM PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT |
R$ 56,97 |
20/10/2023 |
FAZELLI -
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
13111537000170 |
ASSENTO OVAL
ALMOFADADO BRANCO ASTRA |
R$ 89,90 |
20/10/2023 |
FAZELLI -
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
13111537000170 |
GRELHA QUADRADA
15X15 ROTATIVA ACO INOX 430 LIDER |
R$ 23,00 |
10/10/2023 |
Eletro Tassi
Ltda |
23263916000130 |
Radio
transmissor ECP |
R$ 45,00 |
20/10/2023 |
SHOPPING DAS
EMBALAGENS E FESTAS LTDA |
5231715000179 |
COPO COPOPLAST
200ML TRA C/100 |
R$ 360,00 |
09/10/2023 |
TEIXEIRA E
CHAVES LTDA |
21339965001902 |
FONE HEADSET
LETRON INTRA PRETO 74442 |
R$ 66,00 |
24/10/2023 |
CHAVEIRO ABRIU
LTDA |
02.772.355/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIA DE CHAVE |
R$ 22,80 |
|
|
|
GUIA DE ISSQN |
R$ 1,20 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1788.0126043/2023-21 |
|
|
SUPRIDO
(a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE |
CPF (b):
053.319.616-73 |
LAGOA DA PRATA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
CASTRO E FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
ACUCAR DELTA 5K CRISTAL |
R$ 19,49 |
11/10/2023 |
CASTRO E
FLORINDO SUPERMERCADO |
41142497000160 |
CAFE TRES
CORACOES PREMIUM ER 500G |
R$ 199,90 |
|
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1793.0129423/2023-60 |
|
|
SUPRIDO
(a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS |
CPF (b):
193.794.557-04 |
LEOPOLDINA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
COMERCIAL HF LTDA - ME |
4395476000120 |
AGUA MINERAL GALAO 20L SOLEDADE |
R$ 110,00 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,39 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
COPO NADIR BAR
LONG DRINK 390 2603 |
R$ 35,45 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C/30 |
R$ 7,96 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003508 |
CAFE EVOLUTTO
POUCH 500G TRAD |
R$ 107,92 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2247.0129676/2023-96 |
|
|
SUPRIDO
(a): LAIS GALGANI RIBEIRO |
CPF (b):
083.264.006-96 |
LAVRAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS S/A |
04.149.637/0028-15 |
CAFÉ, FILTRO E PILHA |
R$ 123,25 |
31/10/2023 |
ADIÇÃO DISTRIB
EXPRESS S/A |
04.149.637/0028-15 |
ACUCAR |
R$ 7,99 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1799.0127028/2023-33 |
|
|
SUPRIDO
(a): ROGERIA SOUZA CICCARINI |
CPF (b):
043.738.506-07 |
MANHUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CABINHO COMUM 750V FLEX 002,50MM
VERDE |
R$ 5,61 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
PARAFUSO
ATARRAXANTE CHIP 3.5X16 BICROM PHILIPS |
R$ 0,80 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
COPO DESC 200ML
COPOZAN 100UN BRANCO |
R$ 7,99 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CANALETA PVC
40MM ENERBRAS 362/2-EF |
R$ 31,50 |
17/10/2023 |
AMARELINHA
BAIXADA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP |
33552842000105 |
XICARA EM CASA
VIDRO 176ML JG 12PCS 15402 |
R$ 66,00 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CAIXINHA 4X2 PVC
SIST. X 50MM EXTERNO 73001 MEC TRONIC |
R$ 9,20 |
25/10/2023 |
ANDREIZA
FERNANDA TELES |
46069227000194 |
EC11162-V8 -
CABO USB C CONEXAO MICRO USB C 1 METRO MARCA ECOODA
CONVERSOR HD |
R$ 45,00 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
GUARDANAPO MAXIM
PEQUENO 23X22 50UN 23CMX22CM |
R$ 1,99 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
WEG COMPOSE
BRANCO MODULO TOMADA 20A 13203148 |
R$ 20,60 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CABINHO COMUM
750V FLEX 002,50MM AZUL |
R$ 5,61 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
WEG COMPOSE
BRANCO PLACA+SUP 4X2 3P HORIZ 13295558 |
R$ 12,20 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
CAFE 3 CORACOES
PREMIUM VACUO 500G EST. REAL |
R$ 19,99 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 30UN |
R$ 4,49 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN 30UN |
R$ 4,49 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
CABINHO COMUM
750V FLEX 002,50MM PRETO |
R$ 5,61 |
18/10/2023 |
SUPERMERCADO
COELHO DINIZ LTDA |
41930199002005 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 16,95 |
25/10/2023 |
MARCO ANTONIO
ANDRADE - ME |
25509530000190 |
COPIA DE CHAVE
SIMPLES |
R$ 45,00 |
18/10/2023 |
E F DA SILVA
UTILIDADES LTDA. |
15279831000111 |
XICARAS COM
PIRES |
R$ 48,00 |
11/10/2023 |
SEMA MATERIAL
ELETRICO LTDA MM |
6249677000144 |
WEG COMPOSE
BRANCO MODULO TOMADA 10A 13203026 |
R$ 20,20 |
16/10/2023 |
RICCELY WERNER |
50.346.628/0001-11 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - TOMADAS |
R$ 150,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0548.0137714/2023-33 |
|
|
SUPRIDO
(a): BRUNA NATTANY DE LIMA |
CPF (b):
081.255.806-54 |
MANTENA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
CASA DO CACADOR DE MANTENA LTDA |
38687125000104 |
LAMPADA LED TUBULAR 18W BLUMENAL |
R$ 36,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0559.0128735/2023-92 |
|
|
SUPRIDO
(a): VITOR QUEIROZ LENOIR |
CPF (b):
015.163.996-50 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
TILICO ELETRONICA LTDA |
6064787000212 |
CONTROLE P/ CENTRAL ALARME JFL -
TX4R 19.5 |
R$ 98,82 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2497.0129596/2023-58 |
|
|
SUPRIDO
(a): DANILO D'AVILA MENDES |
CPF (b):
054.836.806-69 |
MONTES CLAROS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
17/10/2023 |
MULTILASER INDUSTRIAL S.A |
59.717.553/0006-17 |
MIDIA DVD-R |
R$ 299,60 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1285.0131159/2023-93 |
|
|
SUPRIDO
(a): MILENA GASPARELLI DA CONCEICAO ALVES |
CPF (b):
304.192.198-70 |
MUZAMBINHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
CASA GONCALVES COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
COPOPLAST DESCARTAVE
200ML |
R$ 19,05 |
20/10/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 5KG |
R$ 36,30 |
20/10/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE EX. FORTE
EVOLUTTO 500G |
R$ 138,90 |
20/10/2023 |
CASA GONCALVES
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
16970527000189 |
CAFE TRAD.
EVOLUTTO 500G amofada |
R$ 138,90 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0419.0134515/2023-71 |
|
|
SUPRIDO
(a): LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS |
CPF (b):
035.913.846-23 |
NANUQUE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
SUPERMERCADOS POLYANA LTDA |
921162000243 |
GUARD SANTEPEL PEQ 24X22 C 50 |
R$ 5,96 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000243 |
PILHA RAYOVAC
ALCALINA PALIT LV4PG3 |
R$ 119,90 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000243 |
CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500G |
R$ 79,92 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000243 |
ACUCAR CRISTAL
ALCON 2KG |
R$ 15,96 |
25/10/2023 |
SUPERMERCADOS
POLYANA LTDA |
921162000243 |
COPO DESC
TOTALPLAST TRANSP 200ML |
R$ 29,80 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1587.0126359/2023-33 |
|
|
SUPRIDO
(a): CAROLINA ZAKHIA NARDELLI RODRIGUES |
CPF (b):
088.736.496-96 |
NEPOMUCENO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA |
5788655000190 |
07896005800010 CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500GR |
R$ 169,00 |
06/10/2023 |
REI GAS COMERCIO
DE GAS LTDA |
86456753000121 |
AGUA MINERAL
BAVIERA 20 L |
R$ 20,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1299.0137680/2023-65 |
|
|
SUPRIDO
(a): GUSTAVO GOMES FREIRE |
CPF (b):
049.840.816-78 |
OURO PRETO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO MOR DA REG
INCONFID LTDA |
16501066000103 |
CAFE 3 CORACOES 500G |
R$ 224,70 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 18,30 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 18,30 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
ACUCAR CRISTAL
MINAS 5KG |
R$ 18,30 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO TRAD.10 |
R$ 4,50 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO TRAD.10 |
R$ 4,50 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FOSFORO FIAT LUX
PINHEIRO TRAD.10 |
R$ 4,50 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,28 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,28 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP. 200ML PP |
R$ 8,28 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
27/10/2023 |
COOP DE CONSUMO
MOR DA REG INCONFID LTDA |
16501066000103 |
FILTRO PAPEL
BRIGITA 103 C30 |
R$ 3,97 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1302.0122200/2023-07 |
|
|
SUPRIDO
(a): RICARDO RENATO MORATO |
CPF (b):
010.862.746-28 |
PARA DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
Supermercado Peixoto e Filhos
Ltda |
18814376000103 |
ACUCAR CRISTAL 5KG |
R$ 15,99 |
20/10/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
FOSFORO FIAT
LUX200UN COZINHA |
R$ 3,99 |
20/10/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
CAFE 3CORACOES
500GR TRAD |
R$ 127,92 |
20/10/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
GUARD.SNOB 50UN
33X30CM |
R$ 76,64 |
20/10/2023 |
Supermercado
Peixoto e Filhos Ltda |
18814376000103 |
ADOC.LINEA
SUCRALOSE 75ML |
R$ 10,49 |
|
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|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2499.0134700/2023-57 |
|
|
SUPRIDO
(a): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA |
CPF (b):
072.162.329-84 |
PARACATU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
SEB COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA |
47388271000120 |
ASSENTO ALMOFADADO BRANCO ASTRA |
R$ 118,20 |
23/10/2023 |
FORTE GAS
PARACATU LTDA |
27939092000126 |
Gas p13 |
R$ 110,00 |
24/10/2023 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
GUARDANAPO MILI
30X29.5CM 50U |
R$ 29,95 |
24/10/2023 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
COPO
DESC.MASSIMO 200ML C/100U |
R$ 39,60 |
24/10/2023 |
COMERCIO
VAREJISTA GLOBO EIRELI |
35271573000134 |
CAFE CATU 250GR |
R$ 89,90 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2292.0089778/2023-64 |
|
|
SUPRIDO
(a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA |
CPF (b):
070.840.168-64 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A |
28548486000205 |
PILHA PANASONIC ZIN AAA 4UN
PALITO |
R$ 8,90 |
24/10/2023 |
EMBALAGENS
BONSUCESSO LTDA |
28509550000150 |
POTE DESCARTAVEL
250ML 50UN |
R$ 10,50 |
11/10/2023 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000205 |
PILHA PANASONIC
ZIN AAA 4UN PALITO |
R$ 35,60 |
11/10/2023 |
MULTICOM ATACADO
E VAREJO S/A |
28548486000205 |
PILHA PANASONIC
ZIN AA 8UN PEQUENA L+ P- |
R$ 11,50 |
24/10/2023 |
EMBALAGENS
BONSUCESSO LTDA |
28509550000150 |
COPO DESCARTAVEL
BRANCO/TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 7,56 |
24/10/2023 |
EMBALAGENS
BONSUCESSO LTDA |
28509550000150 |
COPO DESCARTAVEL
TRANSP. 180ML 100UN |
R$ 14,64 |
|
|
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|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3742.0128381/2023-26 |
|
|
SUPRIDO
(a): PATRICK HERNANDES BROGES |
CPF (b):
058.571.546-77 |
PASSOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
EMBALAGENS TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML
100UN |
R$ 24,40 |
10/10/2023 |
DELTA T
SEGURANCA LTDA |
21033637000154 |
13441-FECHADURA
ELETRICA FX2000 C FIXO |
R$ 289,90 |
30/10/2023 |
EMBALAGENS
TRIPAS E CIA LTDA |
5934626000199 |
COPO DESCARTAVEL
BRANCO/TRANSP. 50ML 100UN |
R$ 12,60 |
11/10/2023 |
DANIEL LACERDA |
10.600.008/0001-42 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIA DE CHAVE |
R$ 144,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3743.0128230/2023-14 |
|
|
SUPRIDO
(a): ROBSON DIAS DA CUNHA |
CPF (b):
951.518.346-49 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
06/10/2023 |
LFA E CIA LTDA |
3155056000103 |
PEN DRIVE MULTILASER 128GB PD591 |
R$ 68,00 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0432.0122307/2023-80 |
|
|
SUPRIDO
(a): REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES |
CPF (b):
862.750.036-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CHA LEAO MATTE 250GRS |
R$ 11,80 |
11/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CAJUBA
500GRS |
R$ 219,90 |
19/10/2023 |
MW DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
41784216000172 |
COPO VEROCOPO PS
TR 200 ML |
R$ 113,49 |
11/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ADOCANTE
DIETETICO ZERO CAL 200ML |
R$ 12,99 |
11/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 20,90 |
16/10/2023 |
LUMIGAS COM DE
GLP E TRANSPORTES LTDA |
2424764000130 |
BOTIJAO-P13-GLP |
R$ 100,00 |
11/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
FILTRO PAP.
MELITTA GRANDE 103/30UN |
R$ 4,99 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2252.0126202/2023-20 |
|
|
SUPRIDO
(a): GLADSON LIMA DE SOUZA |
CPF (b):
516.040.786-34 |
PATOS DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC. FONPLAST 100 X 300ML |
R$ 11,49 |
19/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24 X 22CM |
R$ 10,60 |
19/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
CAFE CATU 500GRS |
R$ 83,96 |
19/10/2023 |
COMERCIAL SILVA
E BORGES LTDA |
66331299000175 |
COPO DESC.
COPOSUL 100 X 200ML |
R$ 7,99 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1315.0126016/2023-85 |
|
|
SUPRIDO
(a): MARIA JULIA BORGES DE OLIVEIRA CAIXETA |
CPF (b):
492.459.106-87 |
PATROCINIO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
ARLONI COSTA ARAUJO SILVA
08557571674 |
22485665000175 |
OUTROS/CENTRAL MOTOR ROSSI KXH30 |
R$ 360,00 |
19/10/2023 |
PATROAGUA |
4337927000172 |
AGUA MINERAL -
GALAO 20 LITROS |
R$ 360,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1855.0128273/2023-13 |
|
|
SUPRIDO
(a): ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA |
CPF (b):
877.805.346-34 |
PEDRO LEOPOLDO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
CAFE PILAO E.FORTE VACUO 500G PT |
R$ 134,82 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
ACUCAR
CRIST.NUTRISUCAR 5KG PT |
R$ 89,50 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
MANTEIGA ITAMBE
C/SAL 500G PO |
R$ 51,80 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
COPO
DESC.COPOBRAS BCO.200ML C/100 |
R$ 68,00 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
COADOR FLANELA
BATISTA N3 CT |
R$ 6,90 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
CAFE MELITTA
E.FORTE ALMOFADA 500G PT |
R$ 164,78 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
GUARD.BOMP
20X22.5CM C/50 PT |
R$ 28,00 |
16/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376007815 |
FOSFORO PARANA
FAMILIA PT |
R$ 3,50 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0701.0136031/2023-14 |
|
|
SUPRIDO
(a): EDSON NOGUEIRA BUENO |
CPF (b):
104.899.526-74 |
PITANGUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
COMERCIAL WAMARO LTDA |
86633047000108 |
TARRAXA 1/2 MEIKON |
R$ 28,00 |
30/10/2023 |
COMERCIAL WAMARO
LTDA |
86633047000108 |
TUBO ROSCA 1/2 |
R$ 5,45 |
30/10/2023 |
COMERCIAL WAMARO
LTDA |
86633047000108 |
UNIAO ROSCA 1/2 |
R$ 6,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1865.0121814/2023-44 |
|
|
SUPRIDO
(a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO |
CPF (b):
549.121.726-34 |
PONTE NOVA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 C/30 |
R$ 56,90 |
17/10/2023 |
POUPY
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
253043000260 |
PILHA RAYOVAC G
2UN |
R$ 23,78 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
CAFE 3CORACOES
500G *TRADICIONAL |
R$ 479,40 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 53,07 |
17/10/2023 |
POUPY
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
253043000260 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 17,99 |
19/10/2023 |
HD DISTRIBUIDORA
DE EMBALAGENS LTDA |
38582235000101 |
COPO DESCARTAVEL
PS 200 ML BRANCO 25X100 |
R$ 124,90 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613001122 |
PILHA DURACELL
ALCALINA PAL C/2 |
R$ 47,97 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1874.0122724/2023-74 |
|
|
SUPRIDO
(a): FARLEY LOPES DE ALCANTARA |
CPF (b):
088.683.156-37 |
RIBEIRAO DAS NEVES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC TERMOPOT CRISTAL 200ML
100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
COPO DESC
TERMOPOT CRISTAL 200ML 100UN-PC |
R$ 5,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
PURIF AMB GLADE
360ML-AER OFERTA ESP LAV |
R$ 11,97 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
FILTRO PAP
MELITTA AROMA MAX 103 30UN-CX |
R$ 15,96 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
PURIF AMB GLADE
360ML-AER OFERTA ESP LEMBR INF |
R$ 11,97 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
BONNASCUCAR 5KG-PC |
R$ 17,99 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CHA MATE
MATTE-LEAO 250G-CX TOSTADO |
R$ 61,02 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
CAFE PO
FINO-GRAO 500G-PC EX-FORTE |
R$ 59,90 |
26/10/2023 |
MULTI FORMATO
DISTR SA AP 603 |
10319375000504 |
ACUCAR CRISTAL
BONNASCUCAR 5KG-PC |
R$ 143,92 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4957.0129605/2023-66 |
|
|
SUPRIDO
(a): ELCI VIANA REIS |
CPF (b):
030.515.066-99 |
RIO PARDO DE MINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
DESINF PINHO SOL 1LI FR ORIGINAL |
R$ 27,50 |
19/10/2023 |
FRANCISCO DE
OLIVEIRA DIAS |
22352728000115 |
CAFE DA REGIAO
500G |
R$ 114,00 |
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1616.0128097/2023-08 |
|
|
SUPRIDO
(a): THANIA MARA DE FREITAS AMARAL |
CPF (b):
054.546.946-57 |
RIO PIRACICABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO JMF LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO JMF
LTDA |
16818676000127 |
AGUA MINERAL
RODA D AGUA 20L |
R$ 12,00 |
|
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1882.0133017/2023-45 |
|
|
SUPRIDO
(a): ERIC VINICIUS PONTES ALLGAYER |
CPF (b):
153.234.926-27 |
RIO VERMELHO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO THIAGO LTDA |
3239677000175 |
AGUA MINERAL 20L UN 1,0 |
R$ 16,00 |
19/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
ACUCAR CRISTAL
BRUCUCAR 5 KG UN 1,0 |
R$ 39,98 |
19/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
CAFE
JEQUITINHONHA EXTRA FORTE 500G
UN 1,0 |
R$ 115,43 |
20/10/2023 |
PABLA CRISTIELLE
DE SOUZA - ME |
14231075000198 |
BOTIJAO DE GAS
13KG |
R$ 105,00 |
19/10/2023 |
SUPERMERCADO SAO
THIAGO LTDA |
3239677000175 |
COPOS DESC
COPOPLAST 200 ML UN 1,0 |
R$ 4,99 |
|
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1886.0131657/2023-39 |
|
|
SUPRIDO
(a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA |
CPF (b):
041.127.196-20 |
SACRAMENTO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
ZANDONAIDE MATERIAIS PARA
CONTRUCAO LTDA |
18580456000133 |
REFLETOR BLUMENAU LED 50W BRANCO
6500K |
R$ 44,00 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 14,89 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 14,89 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 14,89 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
CAFE MARQUES DA
COSTA 500GR |
R$ 14,89 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
FILTRO DE PAPEL
MELITA 103 C/30UN |
R$ 4,50 |
20/10/2023 |
SUPERMERCADO LC
LTDA |
71506604000152 |
FILTRO DE PAPEL
MELITA 103 C/30UN |
R$ 4,50 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.4976.0132243/2023-44 |
|
|
SUPRIDO
(a): ADRIANA FERREIRA TIAGO |
CPF (b):
066.756.946-42 |
SALINAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
SALICENTER SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
CAFE EM PO JEQUITINHONHA 250G
TRAD |
R$ 203,70 |
26/10/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
PAPEL TOALHA
SOCIAL CLEAN 2X50T |
R$ 16,47 |
26/10/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
ACUCAR CRISTAL
KG |
R$ 19,95 |
26/10/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 30UN |
R$ 23,75 |
26/10/2023 |
SALICENTER
SUPERMERCADO LTDA-ME |
17688534000155 |
COPO DESC.
TOTALPLAST 200ML TRANSP. 100UN |
R$ 5,49 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1889.0132768/2023-67 |
|
|
SUPRIDO
(a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA |
CPF (b):
007.186.986-73 |
SANTA LUZIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
DMA Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CHA MATE LEAO NAT 250G |
R$ 71,84 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
PANO PRATO
ENCOPA ESPECIAL C/VIES UN |
R$ 5,18 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
FILTRO PERM.COA
FACIL 103 PT |
R$ 5,68 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
CAFE 3 CORACOES
EXT FORTE 500G POUCH |
R$ 13,98 |
30/10/2023 |
DMA
Distribuidora S/A - LOJA 84 |
1928075008427 |
ACUCAR CRISTAL
NUTRISCUCAR 5KG |
R$ 71,92 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1622.0119510/2023-34 |
|
|
SUPRIDO
(a): VANDA ALVES LIMA |
CPF (b):
000.405.796-11 |
SANTA MARIA DO SUACUI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
31/10/2023 |
PEIXOTO E SANTOS MERCEARIA
LTDA-ME |
23838104000175 |
COPO DESCART. ZANATTA 50ML |
R$ 68,54 |
31/10/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
CAFE GEMA DE
MINAS TRADICIONAL 500G |
R$ 194,87 |
31/10/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
ACUCAR CRISTAL
DE MINAS 5K |
R$ 245,57 |
31/10/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
COPO DESCARTAVEL
TOTAL PLAST 200ML |
R$ 149,75 |
31/10/2023 |
PEIXOTO E SANTOS
MERCEARIA LTDA-ME |
23838104000175 |
GUARDANAPO
SANTEPEL 24X22CM 50UN |
R$ 41,25 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1623.0131320/2023-85 |
|
|
SUPRIDO
(a): JOAO PEDRO PONTES E FARIA |
CPF (b):
102.522.766-20 |
SANTA RITA DE CALDAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA |
12940058000102 |
FECHADURA EXT ALAV ALIANCA |
R$ 82,00 |
19/10/2023 |
DONIZETI ACACIO
DA SILVA |
71.311.849/0001-24 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE |
R$ 50,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1624.0125361/2023-40 |
|
|
SUPRIDO
(a): FABIO LUIZ VIEIRA |
CPF (b):
039.592.456-10 |
SANTA VITORIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
17/10/2023 |
EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA |
20162970000109 |
CAFE TIJUC M N HORAK |
R$ 78,18 |
17/10/2023 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,59 |
17/10/2023 |
EMPREENDIMENTOS
SOUZA LTDA |
20162970000109 |
FILTRO CAFE
TIJUCANO |
R$ 7,59 |
|
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1360.0123457/2023-21 |
|
|
SUPRIDO
(a): RODRIGO SANTOS LIMA DORJO |
CPF (b):
057.360.436-37 |
SANTO ANTONIO DO MONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
Supermercado Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
FILTRO PAPEL MELITTA 103 30UN
GDE |
R$ 9,10 |
19/10/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
CAFE BARAO 500GR
EXTRA FORTE |
R$ 41,55 |
17/10/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL
NATURAL 20LTS INGA - ROSCA |
R$ 56,00 |
19/10/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 17,85 |
19/10/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C.100 |
R$ 24,25 |
19/10/2023 |
Supermercado
Santa Paulina LTDA |
7383500000107 |
CAFE BARAO 500GR |
R$ 41,55 |
06/11/2023 |
SAMONTE GAS LTDA |
1606291000129 |
AGUA MINERAL 20
LITROS |
R$ 56,00 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1897.0132073/2023-88 |
|
|
SUPRIDO
(a): RONAN LOBO RODRIGUES |
CPF (b):
679.616.496-20 |
SANTOS DUMONT |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
GUARDANAPO PAPEL FOLHA SIMP 22,7
X 22,8 CM C/50 |
R$ 2,60 |
24/10/2023 |
ANTONIO FERNANDO
CORREA DE SA |
19868520000149 |
PAPEL PARDO
GRANDE |
R$ 30,00 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
ACUCAR REFINADO
UNIAO 1KG I |
R$ 4,78 |
26/10/2023 |
PECAS E
EMBALAGENS DUMONT LTDA |
3808451000148 |
COPO DESCARTAVEL
200 ML C/100 |
R$ 9,50 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G TRADICIONAL I |
R$ 14,98 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G TRADICIONAL I |
R$ 14,98 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G TRADICIONAL I |
R$ 14,98 |
27/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO PILAO
VACUO 500G TRADICIONAL I |
R$ 14,98 |
24/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 15,98 |
24/10/2023 |
SUPERMERCADO REI
DO ARROZ LTDA |
26320119000135 |
CAFE PO 3
CORACOES EXTRA FORTE 500G I |
R$ 15,98 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1905.0124555/2023-30 |
|
|
SUPRIDO
(a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO |
CPF (b):
899.075.406-25 |
SAO JOAO DEL REI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
17/10/2023 |
SUPERMERCADO BERGAO LTDA - LEITE
DE CASTRO |
25545534000477 |
ADOCANTE ASSUGRIN PET 200ml nc |
R$ 15,98 |
17/10/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - LEITE DE CASTRO |
25545534000477 |
COADOR P/CAFE
PADRE VICTOR 103 |
R$ 7,98 |
17/10/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - LEITE DE CASTRO |
25545534000477 |
ACUCAR CRISTAL
CORURIPE 5KG |
R$ 35,18 |
17/10/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - LEITE DE CASTRO |
25545534000477 |
COPO DESC.
COPOFLEX 200ml C/100un |
R$ 31,92 |
17/10/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - LEITE DE CASTRO |
25545534000477 |
FILTRO PAP
BRIGITTA 103 C/30un |
R$ 19,95 |
17/10/2023 |
SUPERMERCADO
BERGAO LTDA - LEITE DE CASTRO |
25545534000477 |
CAFE TORRADO E
MOIDO EMBOABAS TRAD. 500g |
R$ 162,96 |
|
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1909.0129194/2023-41 |
|
|
SUPRIDO
(a): PEDRO PAULO BARREIROS AINA |
CPF (b):
837.166.457-53 |
SAO LOURENCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO SANTEPEL PEQ 24/22
C/50 |
R$ 2,09 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
GUARDANAPO
SANTEPEL PEQ 24/22 C/50 |
R$ 2,09 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
CAFE EVOLUTTO
VACUO 500G EXTRA FORTE |
R$ 149,90 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 18,79 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COADOR TRIUTIL
P/ CAFE INDUSTRIA |
R$ 7,49 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
19/10/2023 |
NF SUPERMERCADOS
LTDA |
17943291000235 |
COPO DESC
COPOPLAST 200ML C/100 |
R$ 5,99 |
24/10/2023 |
CHAVEIRO DO
PONTO LTDA |
03.085.279/0001-41 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIA DE CHAVE |
R$ 10,00 |
25/10/2023 |
CHAVEIRO DO
PONTO LTDA |
03.085.279/0001-41 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIA DE CHAVE |
R$ 20,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1910.0123133/2023-34 |
|
|
SUPRIDO
(a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL |
CPF (b):
051.147.936-08 |
SAO ROMAO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO MOREIRA &
RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
COPO DESC TERMOPOT 300ML |
R$ 10,25 |
10/10/2023 |
SOUZA &
VASCONCELOS LTDA |
4595453000169 |
VALVULA LAVAT
METAL S/LAD MEGA |
R$ 14,50 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
GUARDANAPO VALOR
33X30 50UND |
R$ 4,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
GUARANA
ANTARCTICA 2LTS |
R$ 7,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
SUCO LIQUIDO
TIAL UVA 1LT |
R$ 5,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
SUCO LIQUIDO
TIAL UVA 1LT |
R$ 5,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
SUCO LIQUIDO
TIAL UVA 1LT |
R$ 5,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
SUCO LIQUIDO
TIAL UVA 1LT |
R$ 5,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
SUCO LIQUIDO
TIAL UVA 1LT |
R$ 5,90 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
SUCO LIQUIDO
TIAL UVA 1LT |
R$ 5,90 |
10/10/2023 |
SOUZA &
VASCONCELOS LTDA |
4595453000169 |
SIFAO SANFONADO
AMANCO |
R$ 7,00 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
BISCOITO SALPET
AYMORE 100G |
R$ 8,70 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
AGUA MINERAL
INGA S/GAS 1,5ML |
R$ 15,50 |
10/10/2023 |
SOUZA &
VASCONCELOS LTDA |
4595453000169 |
SILICONE TRANSP
050 GR TEK BOND |
R$ 7,00 |
10/10/2023 |
SUPERMERCADO
MOREIRA & RODRIGUES LTDA ME |
8691824000167 |
BISC AYMORE 185G
MARIA |
R$ 9,75 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1379.0128048/2023-36 |
|
|
SUPRIDO
(a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR |
CPF (b):
939.702.006-44 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
MDA INFORMATICA LTDA |
86569423000142 |
ADAPTADOR P2 FEMEA X 2 P2 MACHO
DUPLICADOR DE AUDI |
R$ 47,70 |
19/10/2023 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
FONE C/MIC
PH-11BK PRETO C3T |
R$ 89,70 |
19/10/2023 |
MDA INFORMATICA
LTDA |
86569423000142 |
MOUSE USB
MS-31BK S/SN PRETO C3T |
R$ 14,90 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0964.0124463/2023-42 |
|
|
SUPRIDO
(a): ERTON PORTINARI DE ANDRADE |
CPF (b):
034.895.986-95 |
SETE LAGOAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
AGUATEL COMERCIO EIRELI |
4282923000134 |
AGUA GARRAFAO 20 LITROS-VIVA |
R$ 440,00 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
FOSF PINHEIRO
C/10 |
R$ 4,29 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
COPO DESC
COPOBRAS 200ML TRANSP PP C/100 |
R$ 42,45 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 139,80 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 139,80 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 139,80 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 139,80 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE DO DOUTOR
500GR TRAD |
R$ 139,80 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
COADOR CAFE
MEDEIROS N105 CABO MAD |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
COADOR CAFE
MEDEIROS N105 CABO MAD |
R$ 14,99 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
CAFE PILAO 40GR
SOLUVEL |
R$ 7,96 |
16/10/2023 |
MART MINAS
DISTRIBUICAO LTDA |
4737552000995 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 195,48 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1916.0128695/2023-23 |
|
|
SUPRIDO
(a): ISAIAS SILVEIRA BATISTA |
CPF (b):
118.527.056-63 |
SILVIANOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
RODRIGUES E RODRIGUES
SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
DETERGENTE YPE LIQUIDO NEUTRO
500ML |
R$ 2,49 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
PRATO
DESCARTAVEL COPOPLAST 18CM 10UN |
R$ 2,39 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
CAFE TRES
CORACOES TRADICIONAL TORRADO MOIDO 500G |
R$ 84,95 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
ALCOOL GEL SAFRA
70 500G 28697 |
R$ 14,97 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
ESPONJA LIMPEZA
PES E DELIC STA MARIA ESFRELUX 4UN |
R$ 3,99 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
DETERGENTE YPE
LIQUIDO CLEAR 500ML |
R$ 2,49 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
ADOCANTE
DIETETICO LIQ LINEA SUCRALOSE 75ML R12083 |
R$ 11,49 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
PRATO
DESCARTAVEL COPOPLAST 15CM RSO 10UN |
R$ 3,38 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 102 AROMA MAX 30UN |
R$ 17,96 |
26/10/2023 |
RODRIGUES E
RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA |
41717836000350 |
ACUCAR CRISTAL
MONTE ALEGRE 2KG |
R$ 7,99 |
27/10/2023 |
MAURO TEODORO
DOMINGUES |
21.890.306/0001-30 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - CARIMBO |
R$ 40,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1634.0129112/2023-75 |
|
|
SUPRIDO
(a): PAULA SILVA COUTINHO |
CPF (b):
127.349.197-10 |
TOMBOS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
REVENDA DE GAS CITELLI LTDA |
28639473000152 |
CLICK |
R$ 40,00 |
11/10/2023 |
REVENDA DE GAS
CITELLI LTDA |
28639473000152 |
GAS P-13 |
R$ 95,00 |
18/10/2023 |
FABRICIO DA
SILVA CHERIGATO ME |
10206490000130 |
TOMADA PAD 2P+T
MULT DUPLA 10A CINZA - 02226990 |
R$ 44,00 |
18/10/2023 |
FABRICIO DA
SILVA CHERIGATO ME |
10206490000130 |
FIO PARALELO
2X1,50MM C/100M BCO SIL #N - 94576 |
R$ 31,20 |
18/10/2023 |
FABRICIO DA
SILVA CHERIGATO ME |
10206490000130 |
PINO MACHO 2P+T
10A TRAMONTINA - REF 57402/003 - |
R$ 15,00 |
11/10/2023 |
REVENDA DE GAS
CITELLI LTDA |
28639473000152 |
MANGUEIRA |
R$ 20,00 |
13/10/2023 |
ITATIANA MOREIRA
DOS REIS DE PAULA 05149468657 |
17329393000184 |
OUTROS/COADOR DE
CAFE |
R$ 8,50 |
11/10/2023 |
REVENDA DE GAS
CITELLI LTDA |
28639473000152 |
BOTIJA |
R$ 150,00 |
13/10/2023 |
ITATIANA MOREIRA
DOS REIS DE PAULA 05149468657 |
17329393000184 |
OUTROS/CANECAO |
R$ 33,00 |
|
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|
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0795.0129960/2023-46 |
|
|
SUPRIDO
(a): FLAVIA SILVA VALADAO ANDRADE |
CPF (b):
056.903.096-05 |
TRES CORACOES |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
MAIOLINI CONSTRULAR LTDA |
12638951000170 |
REPARO VALVULA HIDRA MAX
(ORIGINAL) |
R$ 69,00 |
30/10/2023 |
MAIOLINI
CONSTRULAR LTDA |
12638951000170 |
ESPUDE BRANCO P/
VASO |
R$ 5,00 |
|
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|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1926.0128180/2023-04 |
|
|
SUPRIDO
(a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO |
CPF (b):
015.519.806-81 |
TRES PONTAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
20/10/2023 |
MOACYR SM COMERCIO LTDA |
6942321000191 |
VALE GAS DE COZINHA |
R$ 98,00 |
17/10/2023 |
Miari & Cia
Ltda - ECOMMERCE |
25266552000258 |
LAMPADA LED
TUBULAR 18W T8 120CM (MR) |
R$ 11,90 |
30/10/2023 |
AT GARCIA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
1956850000473 |
LAMPADA LED
TUBULAR T8 120CM 3000K 20,5W |
R$ 36,74 |
|
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|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0938.0127192/2023-81 |
|
|
SUPRIDO
(a): VIVIANE EVANGELISTA DE SA |
CPF (b):
075.164.706-35 |
UBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
G M DINIZ CIA LTDA |
5872337000102 |
CAFE TRES CORACOES EXTRA FORTE |
R$ 239,85 |
26/10/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
ACUCAR CRISTAL
ALVINHO 5KG |
R$ 35,70 |
26/10/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
FILTRO PAPEL
MELITTA 103 C 30U |
R$ 23,75 |
26/10/2023 |
G M DINIZ CIA
LTDA |
5872337000102 |
COPO DESC.TEU
COPO TRANSP.200M |
R$ 28,50 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0939.0128178/2023-22 |
|
|
SUPRIDO
(a): JOSE GERALDO NETO DIAS |
CPF (b):
162.877.668-40 |
UBERABA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
PARQUE DAS AMERICAS COMERCIO DE
GAS LTDA |
48973292000175 |
GLP P13 |
R$ 152,00 |
20/10/2023 |
AB TEC
SANEAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA |
14.210.237/0001-01 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - DESENTUPIMENTO CAIXA GORDURA |
R$ 270,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.5987.0126065/2023-74 |
|
|
SUPRIDO
(a): ROMA CRISTINA RESENDE FARINA |
CPF (b):
691.657.776-20 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS LTDA |
14547585000179 |
COXINHA UN 0,75 |
R$ 33,75 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
QUIBE UN 0,75 |
R$ 15,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
ENROLAD PRES E
MUSSA UN 0,75 |
R$ 15,00 |
26/10/2023 |
ICATRIL - IND.
DE CAFE DO TRIANGULO LTDA |
25758277000109 |
CAFE MOIDO
CAJUBA 500GR |
R$ 2.040,00 |
19/10/2023 |
LAIS S. SALDANHA
CASSIN ACESSORIOS PARA CELULAR E TABLET-ME |
26644178000169 |
CAPA ESPECIAL /
AVELUDADA |
R$ 70,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
PASTEL QUEIJO UN
0,75 |
R$ 30,00 |
25/10/2023 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
COPO PP 200 ML
20 PCT X 100 UN |
R$ 953,40 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
MAIA UN 0,75 |
R$ 15,00 |
26/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003257 |
PAO QJO SAO
GERALDO 1KG |
R$ 139,80 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
ENROLAD SALSICHA
UN 0,75 |
R$ 15,00 |
26/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003257 |
REF COCA COLA
MENOS ACUCAR 2,5LT |
R$ 15,98 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
REF COCA-COLA 2L |
R$ 60,00 |
19/10/2023 |
LAIS S. SALDANHA
CASSIN ACESSORIOS PARA CELULAR E TABLET-ME |
26644178000169 |
PELICULA 3D/5D |
R$ 70,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
RISOLE UN 0,75 |
R$ 30,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
BOLINHA QUEIJO
UN 0,75 |
R$ 30,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
EMPADA UN 0,75 |
R$ 30,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
SC LARANJA PRATS
1,7L |
R$ 80,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
TORTA DE FRANGO
UN 0,75 |
R$ 30,00 |
25/10/2023 |
MUNDO DAS
EMBALAGENS - ME |
20993567000113 |
ACUCAR CRISTAL -
5 KG |
R$ 143,40 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
REF MINEIRO 2L |
R$ 56,00 |
26/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003257 |
REF COCA COLA
SEM ACUCAR 2LT |
R$ 27,56 |
27/10/2023 |
LUIZ CESAR DE
MELO E CIA LTDA |
20882148000104 |
Gas p13 |
R$ 92,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
PASTEL CARNE UN
0,75 |
R$ 30,00 |
24/10/2023 |
4 IRMAS SALGADOS
LTDA |
14547585000179 |
PASTEL CARNE UN
0,75 |
R$ 30,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2501.0126860/2023-53 |
|
|
SUPRIDO
(a): JANINE DE BARROS LIMA LIRA |
CPF (b):
986.257.486-00 |
UBERLANDIA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESC COPOPLAST 180ML C/100
TR |
R$ 97,86 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G JASMIM |
R$ 9,27 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
FILTRO PAPEL
BRIGITTA 103 C/30 |
R$ 21,95 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
COPO DESC
COPOBRAS 50ML C/100 PS |
R$ 27,45 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G *LAVANDA |
R$ 9,27 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
GLADE AERO ED
LIM 360ML *FIM TARDE |
R$ 18,99 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
DESINF AZULIM
PEDRA 25G EUCALIPTO |
R$ 6,18 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 16,99 |
06/10/2023 |
SUPERMERCADO
BAHAMAS S/A |
17745613003680 |
ADOCANTE ZERO
CAL SUCRAL 100ML 50%D 2UN |
R$ 43,98 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1929.0128782/2023-98 |
|
|
SUPRIDO
(a): CROZEIR LUIZ DA SILVA |
CPF (b):
450.517.806-44 |
UNAI |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
ADELSON JOSE DA SILVA |
25753062000103 |
CAFE UNAI 500G |
R$ 92,94 |
30/10/2023 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
CAFE 3CORACOES
500G EXTRAFORTE |
R$ 147,92 |
30/10/2023 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
ACUCAR CRISTAL
5KG DELTA |
R$ 19,90 |
23/10/2023 |
CAMPO ELETRICO
LTDA |
6252713000129 |
PAINEL SUPER LED
SOB. QUAD. 30 X 30 24W 6000K |
R$ 127,80 |
20/10/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA UNAI LTDA |
25834847000100 |
FITA VEDA ROSCA
LOTUS 50MT |
R$ 8,70 |
30/10/2023 |
ADELSON JOSE DA
SILVA |
25753062000103 |
COPO DESCARTAVEL
200ML 100X1 |
R$ 34,93 |
20/10/2023 |
COOPERATIVA
AGROPECUARIA UNAI LTDA |
25834847000100 |
CAIXA
P/ACOPL.SABARA BRANCO |
R$ 222,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0941.0124656/2023-26 |
|
|
SUPRIDO
(a): VALERIA GONCALVES SILVA |
CPF (b):
821.421.226-04 |
VARGINHA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
26/10/2023 |
PAJEU MOTO GAS LTDA |
3874629000159 |
00000000000013 GAS GLP EM
BOTIJAO 13KG |
R$ 108,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1425.0123965/2023-74 |
|
|
SUPRIDO
(a): KATIA FAGUNDES DE MOURA GUIMARAES |
CPF (b):
817.531.446-04 |
VARZEA DA PALMA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
11/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE
ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
CAFE 3 CORACOES TRAD.500G PT |
R$ 159,80 |
31/10/2023 |
PAV GAS LTDA -
EPP |
5553392000482 |
AGUA MINERAL
VIVA GARRAFAO 20 LT |
R$ 165,00 |
31/10/2023 |
SUPERMERCADO
GUAICUI VZP LTDA |
5798543000110 |
COPO DESC
COPOFLEX 200ML TRANS |
R$ 12,87 |
31/10/2023 |
SUPERMERCADO
GUAICUI VZP LTDA |
5798543000110 |
FILTRO DE LINHA
MEGATRON BIV 5 TOMADAS |
R$ 29,29 |
11/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
ADOC.LIQ.STEVIA
MAGRO 100% 60ML FR |
R$ 15,98 |
11/10/2023 |
SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S/A |
4641376008978 |
COPO
DESC.COPOBRAS TRANSP.300ML C/50 PT |
R$ 46,00 |
27/10/2023 |
ANDRE LUIZ ALVES
DOS SANTOS |
43.759.353/0001-82 |
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO - COPIAS DE CHAVE |
R$ 28,00 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1932.0126305/2023-02 |
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SUPRIDO
(a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA |
CPF (b):
031.030.856-16 |
VESPASIANO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
17/10/2023 |
Supermercados Cidade LTDA |
66322108000109 |
COPO COPOBRAS 200ML C 100 PP
TRANSP |
R$ 106,80 |
17/10/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
PILHA RAY-O-VAC
C.3 1 PAL AAA |
R$ 47,70 |
17/10/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
CAFE TRES
CORACOES 500GR TRAD. |
R$ 159,80 |
17/10/2023 |
Supermercados
Cidade LTDA |
66322108000109 |
ACUCAR CRISTAL
VIVACUCAR 5KG |
R$ 17,99 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0475.0129057/2023-30 |
|
|
SUPRIDO
(a): POLLYANA MARTINS SANTOS |
CPF (b):
044.942.906-70 |
VICOSA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
SUPERMERC. VILELA KHOURI E EL
HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL COPOFLEX TRAN |
R$ 47,20 |
25/10/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOBRAS 50ML |
R$ 22,50 |
25/10/2023 |
SUPERMERC.
VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA |
17764929000190 |
COPO DESCARTAVEL
COPOFLEX TRAN |
R$ 11,80 |
24/10/2023 |
J. E.
DISTRIBUIDORA LTDA |
4167849000105 |
GLP EM BOTIJAO
DE P13 |
R$ 113,00 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0478.0129927/2023-66 |
|
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SUPRIDO
(a): ALESSANDRO SILVA |
CPF (b):
904.779.286-68 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS
LTDA-EPP |
25927609000131 |
PO DE CAFE 3 CORACOES
TRADICIONAL 500GR |
R$ 340,00 |
10/10/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
GUARDANAPO CHEF
GOURMET C/50UN. |
R$ 18,00 |
10/10/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
COPO DESCARTAVEL
C/100UN.200ML COPOFLEX |
R$ 27,00 |
10/10/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
ADOCANTE
SUCRALOSE UNIAO 100ML |
R$ 50,00 |
10/10/2023 |
ANANIAS COMERCIO
DE CEREAIS LTDA-EPP |
25927609000131 |
ACUCAR CRISTAL
DELTA 5KG |
R$ 75,60 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
EXTRATO |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.3741.0116708/2023-59 |
|
|
SUPRIDO
(a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS |
CPF (b):
636.387.466-15 |
VISCONDE DO RIO BRANCO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
23/10/2023 |
KSA SUPERMERCADO LTDA |
06.267.716/0001-36 |
PAO, SUCO E MANTEIGA |
R$ 55,92 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.2157.0130276/2023-87 |
|
|
SUPRIDO
(a): CESAR NARVAES DE AVELAR |
CPF (b):
633.688.626-34 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
30/10/2023 |
VGC COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS
DE COSTURA LTDA |
23.342.051/0001-05 |
BASE DE CORTE A1 |
R$ 287,12 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.0270.0129213/2023-57 |
|
|
SUPRIDO
(a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM |
CPF (b):
899.694.216-20 |
BELO HORIZONTE |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
25/10/2023 |
CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI |
07.868.103/0001-17 |
CABO DE FORÇA |
R$ 298,55 |
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Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1483.0130725/2023-14 |
|
|
SUPRIDO
(a): GUSTAVO HESKETH |
CPF (b):
131.263.246-14 |
AREADO |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
05/10/2023 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 8,00 |
18/10/2023 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
27/10/2023 |
COMPRE BEM |
33.569.772/0001-06 |
AGUA MINERAL |
R$ 10,00 |
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1697.0130484/2023-13 |
|
|
SUPRIDO
(a): AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR |
CPF (b):
032.589.796-42 |
CANDEIAS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
J J FARIA SUPERMERCADO LTDA |
17.408.121/0003-31 |
CAFÉ, AÇUCAR E COPO DESCARTAVEL |
R$ 170,89 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1585.0132508/2023-07 |
|
|
SUPRIDO
(a): GIOVANE SOUZA PEREIRA |
CPF (b):
912.790.976-04 |
PARAGUACU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
FULIARO SUPERMERCADO LTDA |
13.827.783/0003-95 |
CAFÉ, ACUCAR, COPO E GUARDANAPO |
R$ 66,40 |
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1605.0108737/2023-63 |
|
|
SUPRIDO
(a): ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO |
CPF (b):
042.269.156-90 |
POMPEU |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
19/10/2023 |
MERCANTIL MARTIN E MARTINS LTDA |
04.914.466/0001-53 |
CAFÉ, ACUCAR, AGUA MINERAL E
FILTRO |
R$ 279,10 |
|
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1880.0121934/2023-71 |
|
|
SUPRIDO
(a): LINCOLN SILVA ALVES |
CPF (b):
162.665.646-84 |
RIO POMBA |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
24/10/2023 |
SUPERMERCADO AVENIDA |
21.555.822/0001-09 |
BISCOITO E CAPSULA DE CAFÉ |
R$ 92,09 |
23/10/2023 |
PADARIA VILA
DOVER |
47.098.257/0001-91 |
BISCOITO,
GARRAFA DE CAFÉ E PAO |
R$ 104,00 |
|
|
|
|
|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
|
|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Despesas com Cartão Coorporativo e Suprimentos de Fundos
- PROCESSO Nº |
19.16.1934.0123904/2023-03 |
|
|
SUPRIDO
(a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA |
CPF (b):
584.590.736-53 |
VIRGINOPOLIS |
APROVAÇÃO
DE CONTAS (d): SIM |
Data |
FAVORECIDO |
Motivo |
Valor Pago |
(e) |
Nome (f) |
CNPJ/ CPF (g) |
(h) |
(i) |
10/10/2023 |
COMERCIAL VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
19/10/2023 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
31/10/2023 |
COMERCIAL
VITORINO LTDA |
02.081.300/0001-78 |
AGUA MINERAL |
R$ 16,00 |
|
|
|
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|
Periodo de Aplicação: |
01/10/2023 a 31/10/2023 |
Extrato do Cartão: |
|
|
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|
Fonte da
Informação: |
Extraído do Sítio do
Banco do Brasil |
Data da
Última Atualização: |
08/11/2023 |
Data da última atualização: 08/11/2023 09:12 hs. |
Fundamento
legal: Lei complementar nº 101/2000, art. 48-A, I , e Lei nº 12.527, art.
8º, §1º, III; Resolução CNMP nº
86/2012, art.5º, inciso I, alínea "e" |
|
|
(a) Suprido - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do
suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência. |
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|
|
(b) CPF - Número do CPF do
suprido. |
|
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|
(c) Período de Aplicação - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos
a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa. |
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(d) Aprovação de Contas - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”. |
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|
(e) Data - Data da aquisição do bem ou serviço. |
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|
(f ) Nome - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número
do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
|
(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento. |
|
|
|
(h) Motivo - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5
parafusos para fixação de pias). |
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|
|
(i) Valor Pago - Valor da aquisição do material ou serviço. |
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