| Nº do contrato | Link Contrato | Objeto Contrato | Data Publicação Contrato | Nº do Edital | Procedimento Contratação - Detalhamento 1 | Vigência Início | Vigência Término | Situação Contrato | Item Fornecido | Unidade de medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios (nome) | Sócios (CNPJ/CPF) | Contratos e Termos Aditivos (hiperlink) |
| 19.16.0258.0070317/2021-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 124/2021 - SEI 19.16.0258.0070317/2021-23 - Cessão Onerosa de
Uso de espaço ao MPMG, no imóvel situado na Avenida Afonso Pena nº 2.300,
bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de propriedade do Estado de Minas Gerais, vinculado ao TJMG. |
15/10/2021 | 1091012 000252/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.092.325,20 | R$ 4.629.741,00 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | Rosimeire das Graças do Couto | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170910 |
| 19.16.0258.0099529/2024-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de licenciamento de solução tecnológica para automação de processos de trabalho, bem como provimento de serviços técnicos especializados para implantação, customização e sustentação da solução e fornecimento de nuvem privada para instalação da solução. | 23/09/2024 | 1091012 000254/2024 | Dispensa de Licitação | 21/09/2024 | 20/09/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.950.866,64 | R$ 2.037.580,54 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE SAAS POOLED | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.428.733,48 | R$ 6.715.790,58 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190088 | |||||||||
| 19.16.0258.0129150/2024-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de reforços estruturais para a obra da Sede das Promotorias de Justiça de Juiz de Fora ¿ MG, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 24/12/2024 | 1091012 000341/2024 | Dispensa de Licitação | 24/12/2024 | 23/08/2025 | Encerrado | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.260.195,43 | R$ 1.295.160,97 | TREINOTEC ENGENHARIA LTDA | 22.952.703/0001-52 | William Alexandre Pinto Gonçalves | 040.104.896-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192434 |
| 19.16.0260.0002794/2019-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n.º 027/2019 -SEI n.º 19.16.0260.0002794/2019-05 Objeto: Contratação do serviço de gerrenciaento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veiculos e nos posotos próprios do Estado. |
01/05/2019 | 1091002 000061/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/05/2019 | 29/04/2025 | Rescindido | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE GESTAO | 1 UNIDADE | 17.340 | R$ 100,47 | R$ 547.510,89 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | José Maria Fialho Teixeira; Marcos Pinheiro Pereira Diniz e Eduardo Pereira da Silva | 450.151.126-53; 343.962.336-04 e 506.605.516-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157995 |
| 19.16.0260.0007152/2019-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 091/2019 - SEI 19.16.0260.0007152/2019-97 - contratação do
serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de
veículos dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais. OBS: 2º TA - SEI 19.16.3907.0097357/2021-35 - Ct. recadastrado em virtude de cessão da posição contratual |
12/11/2021 | 1091012 000285/2021 | Outras Contratações | 01/10/2021 | 22/08/2024 | Encerrado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 422.752,34 | R$ 689.398,43 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130- 98 e 242.588.878-03 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171443 |
| 19.16.0268.0061945/2024-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de assinatura anual do sistema web de informativo online ¿Gestão Tributária¿. | 05/11/2024 | 1091012 000282/2024 | Inexigibilidade | 05/11/2024 | 04/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 5.988,00 | R$ 12.283,18 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos; Euzilda Marques da Silva | 718.561.105-91; 112.008.985-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190920 |
| 19.16.0268.0125376/2024-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de melhorias no sistema de concessão de diárias de viagens e passagens de Minas Gerais, conforme a aprovação de cada sprint pela interveniente - Seplag, sob a forma de entrega parcelada. | 19/08/2025 | 1091012 000084/2025 | Dispensa de Licitação | 19/08/2025 | 18/08/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO EVOLUTIVA PROGRAMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 513.024,00 | R$ 513.024,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196807 |
| 19.16.0273.0005278/2025-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas. | 01/05/2025 | 1091012 000049/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/05/2025 | 30/04/2027 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 15.555,00 | CLINICA OTONEURO LTDA - ME | 22.908.406/0001-00 | Michelle Cristina de Souza Mendes de Oliveira e Marcelo Henrique de Oliveira | 012.895.286-59 e 005.013.076-56 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194862 |
| 19.16.0273.0099226/2025-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220467 | Prestação de serviços especializados para elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), documento obrigatório para fins previdenciários, com a finalidade principal de alimentar o evento S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho ¿ Agentes Nocivos) no eSocial, bem como para elaboração/implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e a alimentação do sistema SOC, em conformidade com a legislação vigente, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/04/2026 | 1091012 000041/2026 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/04/2026 | 27/10/2026 | Vigente publicado | ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 62.700,00 | R$ 62.700,00 | A M MUNIZ CONSULTORIA LTDA | 27.063.047/0001-50 | Angélica S. P. Muniz | **.405.016-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=217917 |
| 19.16.0273.0134593/2023-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 20/01/2024 | 1091012 000370/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/01/2024 | 23/01/2026 | Encerrado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.000,00 | R$ 9.553,52 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos | 599.645.706-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186156 |
| 19.16.0273.0136296/2023-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Realização de Laudo médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências auditivas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Anexo Único do presente instrumento. | 13/01/2024 | 1091012 000365/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/01/2024 | 16/01/2026 | Vencido | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.220,00 | R$ 10.413,52 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos | 062.347.476-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186124 |
| 19.16.0348.0064911/2022-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 179/2022 - Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Congonhas para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 31/10/2023 | 1091012 000261/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2024 | Vencido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.070,70 | R$ 7.070,70 | SALVADOR MARTINS DE ANDRADE | 493.621.867-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183776 |
| 19.16.0569.0144108/2023-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores das Promotorias de Justiça de Paracatu, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000349/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Vencido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.680,00 | R$ 8.607,18 | ALUIZIO DA SILVA NEIVA | 338.068.376-00 | Aluizio da Silva Neiva | 338.068.376-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186006 |
| 19.16.0621.0128743/2022-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de impulsionamento de anúncios via buscador. | 18/10/2023 | 1091012 000204/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/10/2023 | 31/12/2025 | Encerrado | CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICA CAO PUBLICITARIA, EM CONSONANCIA COM NOVAS TECNOLOGIAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 57.000,00 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | Fábio José Silva Coelho | 711.133.807-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183151 |
| 19.16.0747.0039963/2023-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 056/2023 - SEI 19.16.0747.0039963/2023-59 - Prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LX concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/06/2023 | 1091012 000096/2023 | Dispensa de Licitação | 02/06/2023 | 01/06/2024 | Encerrado | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 535.656,00 | R$ 535.656,00 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181262 |
| 19.16.0747.0061967/2024-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de planejamento, organização e operacionalização da primeira e segunda etapas do LXI concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/07/2024 | 1091012 000153/2024 | Dispensa de Licitação | 13/07/2024 | 10/09/2025 | Encerrado | OPERACIONALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA CARREIRA DO MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 539.000,00 | R$ 539.000,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 13.761.170/0001-30 | Roziléia Teixeira de Araújo | 574.960.726-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188859 |
| 19.16.0795.0155616/2023-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Três Corações/MG. | 15/01/2024 | 1091012 000356/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2025 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | AISLAN OLIMPIO SANT ANA SILVA | 093.152.206-41 | Aislan Olímpio Sant Ana Silva | 093.152.206-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185835 |
| 19.16.0870.0031058/2025-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 01 (uma) unidade de licença - Pacote SNAP Crimewall Basic, com 2 anos de atualização de software e suporte técnico, destinada ao CAOET e 01 (uma) unidade de licença - Pacote SNAP Crimewall Basic, com 3 anos de atualização de software e suporte técnico, destinada ao GAECIBER, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 08/11/2025 | 1091012 000234/2025 | Inexigibilidade | 08/11/2025 | 28/12/2028 | Vigente publicado | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 833.883,60 | R$ 833.883,60 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro; Luciana Bispo da Silva Galão; Jaime Rodrigues Barbosa Neto | 680.003.676-53; 884.216.301-87; 037.701.396-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199263 |
| 19.16.0870.0149613/2023-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 19.16.0870.0149613/2023-44 - Aquisição de solução para forense digital, com suporte de atualização tecnológica, a fim de analisar e armazenar evidências forenses (triagem e análise), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, consistindo em 07 (sete) unidades de Estação Forense - FÚRIA COLLABORATION e 02 (duas) unidades de Subscrição - SNAP DESKTOP. | 28/12/2023 | 1091012 000353/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | SOFTWARE DE ANALISE FORENSE DE INTELIGENCIA E PESQUISA EM FONTES ABERTAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.961.669,81 | R$ 2.276.794,81 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185685 |
| 19.16.0936.0162207/2023-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 12/01/2024 | 1091012 000359/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2024 | 31/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140,00 | R$ 13.332,58 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | Basílio Ribeiro Alves | 571.154.516-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185699 |
| 19.16.1019.0020985/2026-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220395 | Prestação de serviços de análises laboratoriais físico-químicas de combustíveis, a serem realizados por demanda. | 24/06/2026 | 1091012 000081/2026 | Inexigibilidade | 24/06/2026 | 23/06/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE ANALISES FISICO-QUIMICAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 305.039,68 | R$ 305.039,68 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | Jaime Arturo Ramirez | ***.155.556-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222099 |
| 19.16.1087.0003322/2024-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de serviço de consultoria especializada e suporte técnico para habilitação de equipe de tecnologia da informação, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 21/08/2024 | 1091012 000120/2024 | Inexigibilidade | 21/08/2024 | 20/08/2027 | Rescindido | SERVICOS DE CONSULTORIA EM SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAOCOMUNICACAO - TIC | HORA | 0 | R$ 824.848,00 | R$ 848.309,20 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 |
| SUPORTE TECNICO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GESTAO EMPRESARIAL | HORA | 0 | R$ 187.488,00 | R$ 208.232,64 | CATENA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 48.126.659/0001-15 | Darley W. Dias | 715.330.286-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189436 | |||||||||
| 19.16.1087.0044538/2024-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Software Clearview AI, na modalidade de subscrição, pelo período de 03 (três) anos, para 03 (três) usuários, sob a forma de entrega integral. | 09/09/2024 | 1091012 000150/2024 | Inexigibilidade | 05/09/2024 | 04/09/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE CLEARVIEW AL, 03 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 759.120,00 | R$ 759.120,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | X7 Tecnologia Ltda. e HEX Informática Ltda. | 50.976.194/0001-33 e 05.603.591/0001--05 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189810 |
| 19.16.1087.0074641/2024-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de 10 (dez) licenças de Software Inseyets, incluindo treinamento, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 22/11/2024 | 1091012 000291/2024 | Inexigibilidade | 22/11/2024 | 21/11/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO DE TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 115.636,78 | R$ 115.636,78 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE INSEYETS, GARANTIA E RECEBIMENTO DE NOVOS CABOS | UNIDADE | 0 | R$ 3.044.322,70 | R$ 3.044.322,70 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Luciana Bispo da Silva Galão | 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191159 | |||||||||
| 19.16.1087.0133336/2023-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de subscrição e renovação de softwares para realização de exame digital em celulares, tablets, mídias de armazenamento, drones e aquisição de dados em nuvem. | 08/03/2024 | 1091012 000044/2024 | Inexigibilidade | 08/03/2024 | 07/11/2027 | Vigente publicado | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE UFED4PC ANALYTICS DESKTOP, UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 375.135,02 | R$ 375.135,02 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE, ASSURANCE, GARANTIA E RW UFED 4PC EM COMODATO | UNIDADE | 0 | R$ 1.495.848,85 | R$ 1.495.848,85 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva, Luciana Bispo da Silva Galão e Márcio José Rosa Gomes. | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186977 | |||||||||
| 19.16.1136.0012646/2023-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 19.16.1136.0012646/2023-15 - Objeto: prestação de serviços de transporte para a movimentação de servidores da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Boa Esperança/MG, como também do traslado de processos, procedimentos, em especial, para carga/devolução de processos judiciais para o Novo Fórum da comarca. | 17/10/2023 | 1091012 000235/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/10/2023 | 15/10/2024 | Rescindido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | LUCAS DE SALES VALACIO | 107.551.166-66 | Lucas de Sales Valacio | 107.551.166-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183279 |
| 19.16.1143.0009481/2023-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Caeté, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 06/02/2024 | 1091012 000348/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/02/2024 | 01/02/2025 | Vencido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 14.500,00 | R$ 14.866,00 | WENDERSON SILVA PEIXOTO DE MELLO | 967.757.426-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185567 |
| 19.16.1216.0006397/2025-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço para renovação da licença de uso de software SCO OPENSERVER 6V ENTERPRISE FOR VMWARE. | 21/02/2025 | 1091012 000018/2025 | Inexigibilidade | 21/02/2025 | 20/02/2028 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DO SOFTWARE SCO OPENSERVER 6 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.500,00 | R$ 40.500,00 | L3 INFORMATICA LTDA | 21.270.587/0001-29 | Leandro Ribeiro da Silva; Lucas Ribeiro Lopes | 286.021.638-35; 366.324.698-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193827 |
| 19.16.1216.0017012/2025-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de tecnologia da informação que consistem na liberação de acesso para usuários às soluções de business intelligence e mainframe que estão disponíveis para o Estado de Minas Gerais. | 30/06/2025 | 1091012 000083/2025 | Dispensa de Licitação | 30/06/2025 | 29/06/2028 | Vigente publicado | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 99.840,00 | R$ 303.652,80 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 32.847,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||||
| ASSOCIACAO DE ENDERECO IP A TERMINAL - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 357.672,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 10.200,60 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196081 | |||||||||
| 19.16.1216.0023624/2025-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Renovação dos serviços de suporte técnico especializado e garantia estendida dos servidores e switches da marca DELL, atualmente em operação no ambiente de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/07/2025 | 1091012 000080/2025 | Inexigibilidade | 25/07/2025 | 24/07/2028 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 639.000,00 | R$ 639.000,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III B.V. e Dell Global B.V. | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196536 |
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 140.680,00 | R$ 140.680,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III B.V. e Dell Global B.V. | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196536 | |||||||||
| 19.16.1216.0041995/2023-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para entrega de equipamentos de conectividade de redes, com fornecimento de switches com garantia de 36 meses, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 064/2022 e seus Anexos (Termo de Referência e seu apenso). | 23/08/2023 | 1091012 000211/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 23/08/2023 | 22/08/2026 | Vigente publicado | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA DE 88 GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 2 SLOTS SFP+; PROTOCOLO: IEEE802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 37 | R$ 6.400,00 | R$ 236.800,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL, EMPILHAVEL; INSTALACAO: RACK DE 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS GBPS GIGABIT; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 170GBPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: MINIMO DE 4 SLOTS SFP; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 9.350,00 | R$ 701.250,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS POE+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 52Gbps; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: MINIMO 16.000 ENDERECO MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOT DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IPV4/IPV6/TCP; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 7.500,00 | R$ 90.000,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | |||||||||
| TRANSCEPTOR PARA FIBRA OPTICA (SC) - PADRAO: SFP+; CONECTOR: SR/10GB; MODO DE OPERACAO: SUPORTA ATE 300 METROS MMF (OM3); DETALHES: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 1.070,00 | R$ 12.840,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0008-68 | João Paulo Hohmann Wagnitz | 033.196.699-90. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182459 | |||||||||
| 19.16.1216.0052609/2024-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Compra Central - Serviço Móvel Pessoal (SMP) | 09/01/2025 | 1091012 000335/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/01/2025 | 08/07/2027 | Vigente publicado | PLANO DADOS - 100 GB - ACESSO A INTERNET - COM COMODATO DE MODEM MOVEL | 1 UNIDADE | 2.700 | R$ 8,60 | R$ 23.220,00 | TIM S A | 02.421.421/0001-11 | Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune | 719.778.641-04 e 101.984.957-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192462 |
| PLANO DE VOZ NACIONAL ILIMITADO E DADOS 100 GB - ACESSO A INTERNET - COM COMODATO DE APARELHO CELULAR PADRAO | 1 UNIDADE | 63.000 | R$ 32,25 | R$ 2.031.750,00 | TIM S A | 02.421.421/0001-11 | Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune | 719.778.641-04 e 101.984.957-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192462 | |||||||||
| 19.16.1216.0073395/2023-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel. | 07/11/2023 | 1091012 000250/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 21/12/2023 | 20/12/2025 | Vencido | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) , FIXO-FIXO , FIXO-MOVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.726,56 | R$ 34.483,84 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.956,80 | R$ 24.641,92 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183615 | |||||||||
| 19.16.1216.0078776/2025-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221697 | Expansão do DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR (DCPF-O) e continuidade da MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA após findado o prazo de vigência do Contrato nº 016/2022 (SEI 19.16.3897.0128507/2021-28). | 03/06/2026 | 1091012 000077/2026 | Inexigibilidade | 03/06/2026 | 02/06/2031 | Vigente publicado | INSTALACAO DE RACK FECHADO,19",40U,2 VENTILADORES E 2 BANDE JAS MINIMO,CONJ 2 PLANO MONTAGEM,IDENTIFICACAO,DOCUMENTACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 968.465,00 | R$ 968.465,00 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney F. da Silva, Edésio S. Alves, Gediane S. de C. Santos | ***.354.828-**, ***.677.909-**, ***.712.124-**, | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219059 |
| MANUTENCAO FISICA E LOGICA DE SOLUCAO DE DATACENTER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.196.175,95 | R$ 1.196.175,95 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney F. da Silva, Edésio S. Alves, Gediane S. de C. Santos | ***.354.828-**, ***.677.909-**, ***.712.124-**, | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219059 | |||||||||
| 19.16.1216.0129478/2021-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 182/2021- SEI nº 19.16.1216.0129478/2021-58- Expansão da solução Commvault de armazenamento e backup dos dados institucionais do MPMG, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e seu Apenso Único, consoante descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/12/2021 | 1091012 000369/2021 | Registro de preços não realizado no SIRP | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vencido | INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.312,00 | R$ 150.390,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.413.182,40 | R$ 5.516.478,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: SOLUCAO HYPERSCALE X (BACKUP); PROCESSADOR: MINIMO 2 PROCESSADORES 16 NUCLEOS FISICOS; ARQUITETURA: IA64; TIPO DE MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE MEMORIA: MINIMO 512 GB DE MEMORIA RAM; FREQUENCIA DA MEMORIA: CONFORME FABRICANTE; DISCO RIGIDO: 24 DISCOS RIGIDOS, TIPO NL-SAS; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: MINIMO 4X INTERFACES DE REDE 10 GBE SFP+; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: TRILHOS, PDUS DE ENERGIA, CABOS ORIGINAIS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 206.559,00 | R$ 4.131.180,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 344.856,00 | R$ 431.070,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.416.505,60 | R$ 3.020.632,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.368,00 | R$ 24.368,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: 4 GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 88.908,00 | R$ 355.632,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03.535.902/0004-63 | (Doc SEI 2212542) Espólio de José Ramon Valdeolivas Gomez, representado por Esther Hasky Valdeolivas, Ramon Hasky Valdeolivas e Cláudio José Martins de Miranda | 109.165.207-49, 114.281.407-60 e 021.922.287-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173105 | |||||||||
| 19.16.1216.0131784/2024-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa para fornecer Certificado Digital do tipo Wildcard Ov ¿ OrganizationSSL, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/01/2025 | 1091012 000340/2024 | Dispensa de Licitação | 14/01/2025 | 13/01/2027 | Vigente publicado | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME | 26.306.021/0001-23 | Larissa Borges Rodrigues; Cecília Borges Rodrigues; Gabriela Lima Rodrigues | 123.799.736-44; 123.799.866-22; 132.481.226-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193041 |
| 19.16.1216.0144441/2023-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação emergencial de solução para manutenção do acesso ao armazenamento AWS com remodelagem da arquitetura. | 26/12/2023 | 1091012 000316/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 25/06/2024 | Vencido | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 599.655,96 | R$ 599.655,96 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon, Heitor Sakoda, Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon e Fabiano Theis Nascimento | 736.875.028-72, 014.107.698-44, 286.718.678-11, 220.497.858-28, 368.457.028-10 e 117.670.268-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184984 |
| 19.16.1269.0101136/2023-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Matozinhos para a realização de compromissos institucionais, em especial, para carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 11/01/2024 | 1091012 000352/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/01/2024 | 10/01/2026 | Vencido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 7.260,00 | R$ 11.924,66 | WELINGTON ALEXANDRE DE AZEVEDO | 034.126.186-67 | Wellington Alexandre de Azevedo | 034.126.186-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185447 |
| 19.16.1358.0075700/2023-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte para deslocamento de servidores, membros e colaboradores das Promotorias de Justiça de Santa Rita do Sapucaí no cumprimento de diligências nos Municípios que compõem a Comarca e, especialmente, na realização de carga e devolução de autos judiciais no Fórum da Comarca de Santa Rita do Sapucaí. | 26/01/2024 | 1091012 000292/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/01/2024 | 25/01/2025 | Encerrado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | QUILOMETRO RODADO | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.142,80 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | Sinézio Ribeiro de Souza | 450.122.456-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186018 |
| UNIDADE | 0 | R$ 11.655,00 | R$ 12.116,72 | SINEZIO RIBEIRO DE SOUZA | 450.122.456-87 | Sinézio Ribeiro de Souza | 450.122.456-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186018 | ||||||||||
| 19.16.1379.0164147/2023-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de capina e jardinagem, incluindo o fornecimento de insumos e mão de obra, consistente em poda de grama, controle de pragas, adubação, limpeza de canteiros, além de outras atividades correlatas, na sede das Promotorias de Justiça de São Sebastião do Paraíso/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000367/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/03/2024 | 13/03/2025 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.640,00 | R$ 14.849,05 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 074.718.796-70 | Joel de Castro Martis | 074.718.796-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185882 |
| 19.16.1510.0081585/2022-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Candeias, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/02/2023 | 1091012 000296/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/02/2023 | 16/02/2025 | Encerrado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ROSSELA DE SOUZA BONACCORSI | 067.055.036-10 | Rossela de Souza Bonaccorsi | 067.055.036-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186109 |
| 19.16.1511.0156043/2023-52 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da comarca de Capelinha, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da comarca. | 19/01/2024 | 1091012 000355/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/03/2024 | 14/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 2.890,00 | R$ 9.279,18 | IVAN DONIZETE FUNARI | 003.170.118-39 | Ivan Donizete Funari | 003.170.118-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186155 |
| 19.16.1521.0153682/2023-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem e de capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, para a Promotoria de Justiça de Conceição das Alagoas/MG. | 18/01/2024 | 1091012 000354/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/01/2024 | 21/01/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 1.444,08 | MAURICIO MARTINS | 472.871.446-20 | Mauricio Martins | 472.871.446-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185540 |
| 19.16.1603.0061693/2023-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 19.16.1603.0061693/2023-66 - Objeto: prestação de serviços de transporte para movimentação de servidores da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG, traslado de processos e procedimentos, em especial para carga e devolução de processos judiciais para o Fórum da comarca, bem como transporte para entrega de documentos da sede da 1ª Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG para o edifício sede da respectiva Prefeitura Municipal, em especial, entrega pessoal de notificações/ofícios destinados ao Prefeito e Secretários Municipais. | 25/11/2023 | 1091012 000240/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/11/2023 | 20/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.620,00 | R$ 8.532,76 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | 320.779.396-72 | José Ricardo de Oliveira | 320.779.396-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183253 |
| 19.16.1786.0132407/2023-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de João Pinheiro-MG, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 28/02/2024 | 1091012 000041/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/02/2024 | 26/02/2026 | Vencido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.720,00 | R$ 13.867,83 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | Egídio Miguel do Couto | 453.459.296-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186619 |
| 19.16.1799.0077094/2023-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da comarca de Manhuaçu para a realização de compromissos institucionais, em especial, para serviços de correios, execução de diligências e de carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 23/09/2023 | 1091012 000252/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2023 | 20/09/2025 | Encerrado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 5.717,16 | SEBASTIAO DE PAULA RAMOS | 408.612.366-53 | Sebastião de Paula Ramos | 408.612.366-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183400 |
| 19.16.1937.0018219/2025-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de monitores de vídeo auxiliares, por meio de licitação para Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas. | 04/07/2025 | 1091012 000118/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 02/07/2025 | 01/07/2026 | Vencido | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFFISIONAL; TELA: 23.8 POLEGADAS; CONEXAO: D-SUB (RGB) E HDMI; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ANGULO VISAO: 178 GRAUS; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 1000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ALIMENTACAO: CA 100 A 240 V (50 / 60 HZ); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 953,30 | R$ 571.980,00 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | Rogério R.Fagundez | ***.035.889** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196431 |
| 19.16.1937.0020012/2025-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de serviços de computação em nuvem pública, do tipo plataforma como serviço (PaaS), para desenvolvimento e processamento de soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA), conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 03/07/2025 | 1091012 000112/2025 | Dispensa de Licitação | 03/07/2025 | 02/07/2027 | Vigente publicado | PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MEDICAO DE UST - UNIDADE DE SERVICO TECNICO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 717.904,90 | R$ 1.471.626,61 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196363 |
| SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVICO (PAAS) - | UNIDADE SERV NUVEM | 0 | R$ 1.500.000,00 | R$ 3.447.552,28 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196363 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PLATAFORMA DE SERVICO EM NUVEM PRIVADA, SAAS | UNIDADE | 0 | R$ 1.499.599,92 | R$ 4.611.490,07 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI | 15.011.059/0001-52 | Cleberson Antônio Sávio Gomes | 801.806.631-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196363 | |||||||||
| 19.16.1937.0028753/2025-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Subscrição de licenças da plataforma de treinamentos corporativos EAD UDEMY, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/06/2025 | 1091012 000086/2025 | Inexigibilidade | 27/06/2025 | 26/06/2027 | Vigente publicado | CURSO DE CAPACITACAO EM AREAS DE DESENVOLVIMENTO E HABILIDADE PESSOAL E PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADOLESCENTES | UNIDADE | 0 | R$ 332.414,60 | R$ 745.389,00 | RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA | 04.615.450/0001-40 | Rafael de Alencar Lacerda, Maria Anisia Oliveira Alencar, Mario Lucio Larios Guevara Santos | 702.515.761-91, 114.671.261-87, 730.672.371-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196320 |
| 19.16.1937.0040764/2025-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Estratégia, Inovação Organizacional e Tecnologia da Informação, na forma de assinatura, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/06/2025 | 1091012 000113/2025 | Inexigibilidade | 28/06/2025 | 27/06/2027 | Vigente publicado | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NIVEL TECNICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.496.100,00 | R$ 9.309.100,00 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | Gartner, INC; CEB,INC; Gartner Holdings, LLC | 05.712.965/0001-20; 18.324.149/0001-91; 10.703.850/0001-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196420 |
| 19.16.1937.0050174/2024-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de material permanente (Monitor de Vídeo), para atender ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça. | 17/07/2024 | 1091012 000185/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 16/07/2024 | 15/07/2025 | Encerrado | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFFISIONAL; TELA: 23.8 POLEGADAS; CONEXAO: D-SUB (RGB) E HDMI; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ANGULO VISAO: 178 GRAUS; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 1000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5MS; ALIMENTACAO: CA 100 A 240 V (50 / 60 HZ); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1.010,00 | R$ 606.000,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Jovino Pereira de Brito Júnior | 776.170.616-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188890 |
| 19.16.1937.0051474/2025-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de licenciamento do sistema de banco de dados MongoDB Enterprise Advanced, com capacidade de até 256GB de RAM, contemplando suporte técnico especializado, serviços de implantação e treinamento técnico. | 06/11/2025 | 1091012 000195/2025 | Inexigibilidade | 06/11/2025 | 05/11/2026 | Vigente publicado | CURSO ADMINSTRADOR DE BANCO DE DADOS - ONLINE - REMOTO | UNIDADE | 0 | R$ 47.231,70 | R$ 47.231,70 | ITDEMAND SOLUCOES LTDA | 40.393.601/0001-26 | Alexandre dos Reis Rocha, Fellipe Baptista Teixeira de Lima e José Venâncio da Silveira Rocha | 875.624.996-91, 026.805.547-52 e 145.363.226-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199290 |
| SERVICO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 157.205,46 | R$ 157.205,46 | ITDEMAND SOLUCOES LTDA | 40.393.601/0001-26 | Alexandre dos Reis Rocha, Fellipe Baptista Teixeira de Lima e José Venâncio da Silveira Rocha | 875.624.996-91, 026.805.547-52 e 145.363.226-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199290 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MONGODB | 1 UNIDADE | 0 | R$ 769.911,81 | R$ 769.911,81 | ITDEMAND SOLUCOES LTDA | 40.393.601/0001-26 | Alexandre dos Reis Rocha, Fellipe Baptista Teixeira de Lima e José Venâncio da Silveira Rocha | 875.624.996-91, 026.805.547-52 e 145.363.226-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199290 | |||||||||
| 19.16.1937.0052693/2023-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 059/2023 - SEI 19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto:
prestação de serviços de outsourcing de impressão corporativa, com o
fornecimento, instalação, remanejamento, substituição e retirada de
equipamentos, serviços de assistência técnica preventiva e corretiva com
reposição de peças e consumíveis e fornecimento de suprimentos (exceto
papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque de equipamentos e da
produção. Obs: foi gerado este processo de compras 1091012 000127/2023 para complementar o processo de compras 1091012 000103/2023 (SIAD 9388534) e abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000127/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 795,03 | R$ 90.633,56 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181241 |
| Contrato 059/2023 - SEI
19.16.1937.0052693/2023-18. Objeto: prestação de serviços de outsourcing de
impressão corporativa, com o fornecimento, instalação, remanejamento,
substituição e retirada de equipamentos, serviços de assistência técnica
preventiva e corretiva com reposição de peças e consumíveis e fornecimento de
suprimentos (exceto papel), treinamentos, gerenciamento e controle do parque
de equipamentos e da produção. Obs: foi gerado o processo de compras 1091012 000127/2023 (SIAD 9388545) em complementação a este processo de compras 1091012 000103/2023 para abranger o restante da quantidade do item 22136. |
01/06/2023 | 1091012 000103/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/05/2023 | 30/05/2028 | Vigente publicado | DESINSTALACAO,TRANSPORTE, REINSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTE DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | 1 UNIDADE | 900 | R$ 230,98 | R$ 207.738,74 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | ||
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,27 | R$ 26.081,31 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| IMPRESSAO COLORIDA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 3.042.731 | R$ 0,14 | R$ 414.358,76 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A3 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 100.000 | R$ 0,07 | R$ 6.757,02 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO | 1 UNIDADE | 180.000.000 | R$ 0,07 | R$ 6.015.733,43 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 35PPM/A4 | 1 MES | 5.700 | R$ 65,32 | R$ 370.787,18 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 25PPM/A3 | 1 MES | 171 | R$ 962,01 | R$ 161.372,75 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 35PPM/A4 | 1 MES | 3.705 | R$ 161,47 | R$ 592.939,61 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 45PPM/A4 | 1 MES | 79.800 | R$ 358,76 | R$ 14.016.800,26 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 55PPM/A3 | 1 MES | 114 | R$ 795,03 | R$ 86.941,10 | CTIS TECNOLOGIA LTDA | 01.644.731/0034-09 | SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA. e INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. | 08.733.698/0001- 66 e 40.218.781/0001-00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181239 | |||||||||
| 19.16.1937.0052832/2020-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.204 2020- SEI n.º 19.16.1937.0052832/2020-57- Contratação de empresa especializada para emissão de Certificados Digitais padrão ICP- Brasil do tipo A3 com prestação de serviços de emissão e renovação, com base na adesão como carona à ARP nº 09/2020 do Tribunal de Justiça de Pernambuco. | 29/12/2020 | 1091012 000350/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 28/12/2020 | 27/04/2024 | Encerrado | CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 03 ANOS | 0 | R$ 44.580,00 | R$ 160.368,45 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | Roni de Oliveira Franco | 031.796.478-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166311 |
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 03 ANOS | 0 | R$ 25.920,00 | R$ 90.239,04 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | Roni de Oliveira Franco | 031.796.478-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166311 | |||||||||
| 19.16.1937.0062500/2023-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de hospedagem do portal corporativo do MPMG (portais Internet e Intranet) no modelo Platform as a Service (PaaS) hospedada em infraestrutura na nuvem, bem como a prestação de serviço de manutenção, suporte e infraestrutura. | 28/12/2023 | 1091012 000289/2023 | Inexigibilidade | 28/12/2023 | 27/12/2026 | Vigente publicado | PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM PUBLICA-MODELOS IAAS E PAAS,MODALIDADE CREDITOS UNIVERSAIS- IMPLEMENTACAO-AMBIENTE DR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.119.320,28 | R$ 1.274.619,34 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 |
| SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 333.144,00 | R$ 359.265,72 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | |||||||||
| SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE TIC, 24 HORAS (24X7) - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 10.650,84 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos, Gilene Oliveira e Kishnan nedungadi | 030.081.997-80, 775.784.735-49 e 057.776.977-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185628 | |||||||||
| 19.16.1937.0063077/2025-71 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de notebooks com mochila e mouse. | 28/11/2025 | 1091012 000206/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 26/11/2025 | 25/11/2026 | Vigente publicado | NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK PADRAO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; ARMAZENAMENTO: SSD 256 GB; MEMORIA: SDRAM 16 GB (DDR4-3200); TELA: 14 POLEGADAS; DISPOSITIVO: WEBCAM 720P; ACESSORIOS: MOUSE OPTICO, MALETA, CABO COM TRAVA DE SEGURANCA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 6.207,00 | R$ 620.700,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Líder Empreendimentos Societários Ltda. | 44.618.507/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199354 |
| 19.16.1937.0069982/2025-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de monitores de vídeo auxiliar, para atender as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas. | 17/11/2025 | 1091012 000237/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/11/2025 | 13/11/2026 | Vigente publicado | MONITOR PARA COMPUTADOR (CONSUMO) - TELA: LED; TAMANHO: 23 POLEGADAS; PIXEL PITCH (MM MAX): 0.2652 MM X 0.2652 MM; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080; SINAL DE VIDEO: ANALOGICO E DIGITAL; CORES: 16,7 M CORES; FREQUENCIA VERTICAL: 56HZ - 75HZ; FREQUENCIA HORIZONTAL: 30 - 83 KHZ; LARGURA BANDA VIDEO: NAO APLICAVEL; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 5.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS GTG; DEFLEXAO/ANGULO DE VISAO: 178 GRAUS; CONECTOR DE ENTRADA: HDMI, D-SUB(RGB); BASE: INCLINAVEL; ACESSORIOS: CABO DE | 1 UNIDADE | 600 | R$ 677,78 | R$ 406.668,00 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | Rogério Ricardo Fagundes | ***.035.889-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199394 |
| 19.16.1937.0074482/2025-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de monitores auxiliares para notebooks, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 30/09/2025 | 1091012 000189/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/09/2025 | 29/12/2025 | Encerrado | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFISSIONAL, PORTATIL; TELA: BRILHANTE DE 7 POLEGADAS; CONEXAO: 12G-SDI / HDMI HDR; RESOLUCAO: 1920 x 1200; ANGULO VISAO: 135 GRAUS; BRILHO: 2500 NITS; CONTRASTE: 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q5; TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS; ALIMENTACAO: 12V; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 778,00 | R$ 1.011.400,00 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.982.891/0002-80 | Myllena Lira Xavier | 009.949.685-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198500 |
| 19.16.1937.0083904/2023-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 092/2023 - Processo 19.16.1937.0083904/2023-57. Objeto: aquisição de computadores com monitor, notebooks, servidores e periféricos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2023 | 1091012 000166/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/07/2023 | 16/07/2024 | Encerrado | COMPUTADOR - MODELO: INTERMEDIARIO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; MEMORIA: 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; PROCESSADOR: CLOCK 3.10 GHZ; ARMAZENAMENTO: 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MONITOR: MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMÍDIA; | 1 UNIDADE | 2.362 | R$ 6.040,90 | R$ 14.268.605,80 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | JOSE FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO | 044.597.316-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181822 |
| 19.16.1937.0085853/2024-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para subscrição de licenciamento de solução de Análise do Desempenho de Aplicações, incluindo a instalação e configuração, com garantia do fabricante pelo período de 12 (doze) meses e para consultoria especializada e treinamento de solução de Análise do Desempenho de Aplicações. | 31/10/2024 | 1091012 000296/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 31/10/2024 | 30/10/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSULTORIA PARA CUSTOMIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 125.690,74 | R$ 205.438,01 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOLUCAO APM - MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICACOES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.904.070,06 | R$ 4.090.814,32 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 | |||||||||
| TREINAMENTO OPERACIONAL EM SISTEMA DE GESTAO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.681,43 | R$ 22.016,36 | RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA | 21.466.831/0001-23 | Brenno Rocha Batista; Humberto Dias Silvano | 920.228.121-15; 657.657.291-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190839 | |||||||||
| 19.16.1937.0087150/2024-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de solução básica de videowall e monitores para a ampliação da solução básica, incluindo instalação, configuração e acessórios necessários. | 08/11/2024 | 1091012 000299/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/11/2024 | 07/11/2025 | Encerrado | MONITOR DE VIDEO (PERMANENTE) - TIPO: PROFISSIONAL, PARA SISTEMA VIDEO WALL DIGITAL; TELA: 55 POLEGADAS; CONEXAO: 2X HDMI, 1 DP, 1 DVI-D, USB 2.0, RS 232, RJ 45 LA; RESOLUCAO: FULL HD (1920 X 1080); ANGULO VISAO: 178 X 178 GRAUS; BRILHO: 500 CD M2; CONTRASTE: 500.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 12MS (GTG); ALIMENTACAO: 100-240 V - 50/60 HZ; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.3771.746-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190966 |
| SISTEMA VIDEO WALL - COMPONENTE (1): MODULOS DOS PAINEIS; COMPONENTE (2): EQUIPAMENTO PARA INTEGRACAO DOS PAINEIS; COMPONENTE (3): FERRAMENTA DE CAPTURA DE IMAGENS; COMPONENTE (4): FERRAMENTA PARA CONTROLE DOS PAINEIS; COMPONENTE (5): CODIFICADOR DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO HDTV; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 68.916,66 | R$ 68.916,66 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.3771.746-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190966 | |||||||||
| 19.16.1937.0151171/2023-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa para prestação de serviço de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica, para os órgãos e entidades anuentes do Estado de Minas Gerias. | 29/12/2023 | 1091012 000344/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2023 | 28/12/2026 | Vigente publicado | CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A1- NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO | 1 UNIDADE | 9 | R$ 54,91 | R$ 479,95 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 |
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.450 | R$ 71,38 | R$ 101.409,07 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 657 | R$ 137,28 | R$ 88.824,75 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA, A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 12 | R$ 142,77 | R$ 1.651,93 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||||
| CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS | 1 UNIDADE | 1.524 | R$ 71,38 | R$ 106.308,02 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | 09.461.647/0001-95 | Isabella Cristina Borges de Siqueira e Adriano Sousa Fernandes | 702.618.291-90 e 847.914.891-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185297 | |||||||||
| 19.16.2001.0095185/2025-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços especializados em desenvolvimento organizacional, voltados à modernização e ao fortalecimento institucional, operacional e de governança dos Fundos Especiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ¿ FEPDC e Fundo Especial do Ministério Público ¿ Funemp). | 03/12/2025 | 1091012 000252/2025 | Inexigibilidade | 03/12/2025 | 02/12/2026 | Vigente publicado | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E MODERNIZACAO DA GESTAO DOS FUNDOS ESPECIAIS DO MPMG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.140.000,00 | R$ 4.140.000,00 | FUNDACAO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199877 |
| 19.16.2003.0035139/2023-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de cobrança de boleto de pagamento. | 11/08/2023 | 1091012 000191/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/08/2023 | 10/08/2026 | Vencido | EMISSAO DE BOLETO BANCARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.715,00 | R$ 30.674,87 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | João Pinto Rabelo Júnior | 364.347.521-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182338 |
| 19.16.2004.0061930/2023-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços para restauração dos livros de Relatórios
de Gestão da Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais do período de 1906
a 1936, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
Termo de Referência. SEI nº 19.16.2004.0061930/2023-68 |
13/12/2023 | 1091012 000196/2023 | Inexigibilidade | 13/12/2023 | 12/04/2025 | Encerrado | SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LIVROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.800,00 | R$ 23.868,67 | 31.513.356 TEREZA CRISTINA DE SOUZA DIAS | 31.513.356/0001-52 | Tereza Cristina de Souza Dias | 602.081.206-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184321 |
| 19.16.2107.0013279/2026-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219637 | Contratação de serviço técnico especializado para ministração do Curso in company de Comunicação Integrada e Assessoria de Imprensa, de forma presencial e remota, para 79 (setenta e nove) integrantes da equipe da Assessoria de Comunicação Integrada (ASSCOM). | 02/07/2026 | 1091012 000144/2026 | Inexigibilidade | 02/07/2026 | 01/01/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | TRES MEIA ZERO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 17.277.505/0001-09 | Marco Antônio Piquini | 028.841.458-69 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225727 |
| 19.16.2107.0014060/2026-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219691 | Aquisição de insígnias oficiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sob a forma de entrega integral, destinadas às solenidades de outorga da Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rêgo Santos, bem como às cerimônias de posse de Procuradores de Justiça, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 06/08/2026 | 1091012 000123/2026 | Dispensa de Licitação - Por valor | 06/08/2026 | 05/02/2027 | Vigente publicado | CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 1.640,00 | R$ 5.215,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas S. de Almeida | ***.521.098-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=230281 |
| 19.16.2107.0021381/2023-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Processo SEI 19.16.2107.0021381/2023-59 - Contrato 086/2023. Objeto: contratação de pessoa física com habilitação em Fonoaudiologia para atendimento, capacitação e treinamento, de forma virtual, em sessões individuais e em grupo, de servidores envolvidos com os canais de rádio e televisão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 02/08/2023 | 1091012 000090/2023 | Dispensa de Licitação | 06/08/2023 | 05/02/2025 | Encerrado | SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.950,00 | R$ 39.919,35 | LORENA LUIZA COSTA ROSA NOGUEIRA | 138.372.868-27 | Lorena Luiza Costa Rosa Nogueira | 138.372.868-27 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182074 |
| 19.16.2107.0029167/2026-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219823 | Locação de uso do Grande Theatro Unimed-BH + Terraço Brasil, do Cine Theatro Brasil Vallourec (CTBV), situado na Av. Amazonas, 315 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30180-000, para realização de solenidades que compõem a programação das atividades da Semana do MPMG, no dia 11 de setembro de 2026, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 10/07/2026 | 1091012 000108/2026 | Inexigibilidade | 10/07/2026 | 12/09/2026 | Vigente publicado | UTILIZACAO DE ESPACO FISICO E ESTACIONAMENTO PARA REALIZACAODE EVENTO DE CURTA DURACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.440,00 | R$ 38.440,00 | ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL | 09.207.902/0001-78 | Rhondinelli D. Silva e Michele I. dos S. Passos | ***.744.666-** e ***.337.036-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=226361 |
| 19.16.2107.0029877/2025-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços em Fonoaudiologia, a ser prestado por pessoa física ou jurídica com habilitação, para atendimento, capacitação e treinamento, de forma presencial e virtual, a depender de disponibilidade entre as partes, em sessões individuais e uma sessão em grupo, aos membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/07/2025 | 1091012 000100/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/07/2025 | 16/01/2027 | Vigente publicado | SESSAO DE FONOAUDIOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.500,00 | R$ 46.800,07 | NUCLEO DE NEUROREABILITACAO CAROLINE ARAUJO LTDA | 58.460.026/0001-00 | Caroline Martins de Araújo | 057.930.496-57 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196699 |
| 19.16.2107.0030308/2025-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de medalhas e comendas para agraciar autoridades e personalidades, a serem entregues na Semana do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/08/2025 | 1091012 000105/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/08/2025 | 12/02/2026 | Encerrado | CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 62 | R$ 1.650,00 | R$ 19.810,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida | 421.521.098-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197498 |
| 19.16.2107.0047896/2025-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de uso do Grande Theatro Unimed-BH / Foyers + Terraço Brasil, do Cine Theatro Brasil Vallourec (CTBV), situado na Praça Sete s/n, Centro, Belo Horizonte ¿ MG, CEP 30.180-000, para realização de solenidades que compõem a programação das atividades da Semana do MPMG, no dia 12 de setembro de 2025, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 09/08/2025 | 1091012 000132/2025 | Inexigibilidade | 09/08/2025 | 13/09/2025 | Encerrado | UTILIZACAO DE ESPACO FISICO E ESTACIONAMENTO PARA REALIZACAODE EVENTO DE CURTA DURACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL | 09.207.902/0001-78 | Michele Irene dos Santos Passos e Rhondinelli Duque Silva | 081.337.036-11 e 040.744.666-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197502 |
| 19.16.2107.0053541/2024-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à TV por assinatura, mediante tecnologia de transmissão via cabo, com a instalação, assistência técnica e fornecimento, em regime de comodato. | 14/11/2024 | 1091012 000274/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/11/2024 | 13/11/2026 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE OPERADORA DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.544,00 | R$ 22.682,97 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66.970.229/0021-00 | Douglas de Almeida Mendes e Wanda Alves Pereira | 018.958.585-42 e 635.317.046-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191221 |
| 19.16.2107.0086453/2025-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221801 | Prestação de serviço de assinatura bianual da plataforma de inteligência benchmarking (SocialMediagov) de comunicação em redes sociais, com foco no setor público, nos termos de sua especificação, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/03/2026 | 1091012 000270/2025 | Inexigibilidade | 27/03/2026 | 26/03/2028 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.420,00 | R$ 39.420,00 | R2OH DIGITAL LTDA | 13.611.772/0001-01 | Rafael Vilabruna e Rodrigo A. Abella | 038.401.169-10 e 053.616.089-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214378 |
| 19.16.2107.0091373/2024-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de espaço que integra o Minas Tênis Clube Unidade I para a realização de solenidades que compõem a programação das atividades da Semana do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/08/2024 | 1091012 000225/2024 | Inexigibilidade | 12/09/2024 | 13/09/2024 | Encerrado | UTILIZACAO DE ESPACO FISICO E ESTACIONAMENTO PARA REALIZACAODE EVENTO DE CURTA DURACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 34.400,00 | R$ 34.400,00 | MINAS TENIS CLUBE | 17.217.951/0001-10 | Carlos Henrique Martins Teixeira | 891.084.776-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189493 |
| 19.16.2107.0101164/2023-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Serviços de consultoria especializada em Comunicação Social Integrada, para a integração dos canais multiplataformas, radiofônicos, televisivos, audiovisuais e impressos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), pretendendo-se o posicionamento e a sedimentação da imagem institucional, a promoção da interação e renovação das relações institucionais, e a aproximação com a população, de forma a promover a ação recíproca da instituição com seus públicos, a partir de instrumentos de comunicação. | 06/09/2023 | 1091012 000205/2023 | Inexigibilidade | 09/09/2023 | 08/09/2025 | Vencido | SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 634.272,00 | R$ 809.264,08 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | Marisa Guimarães Leite | 462.834.126-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182787 |
| 19.16.2107.0153561/2022-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 015/2023 - SEI 19.16.2107.0153561/2022-26 - Contratação de empresa especializada na execução de registros videográficos para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/05/2023 | 1091012 000088/2023 | Dispensa de Licitação | 15/05/2023 | 14/12/2025 | Encerrado | OPERACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO GRAVACAO, EDICAO E TRANSMISSAO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.596.000,00 | R$ 1.311.279,90 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180580 |
| 19.16.2109.0078645/2022-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 105/2022- SEI 19.16.2109.0078645/2022-84 - Aquisição de Subscrição de licença de software adobe Creative Cloud for Teams complete, com base na adesão da ARP n.º 117/2021-I da SEPLAG. | 18/07/2022 | 1091012 000181/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2022 | 15/07/2024 | Encerrado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 12,0013 | R$ 4.248,90 | R$ 50.026,92 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 035.007.088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175662 |
| 19.16.2110.0006424/2026-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221287 | Prestação de serviços exclusivamente de apoio ao Órgão, nas seguintes atividades: planejamento da contratação, fiscalização, supervisão e gerenciamento do contrato de fornecimento e instalação dos sistemas de áudio, vídeo, cenotecnia e automação do Centro de Convenções do Ministério Público de Minas Gerais, não abrangendo atividades decisórias de competência da Administração. | 02/07/2026 | 1091012 000035/2026 | Inexigibilidade | 02/07/2026 | 01/07/2027 | Vigente publicado | SERVICO GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DEENGENHARIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 128.100,00 | R$ 128.100,00 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce D. de Souza e Flávio A. L. Reis | ***.610.106-** e ***.269.376-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225621 |
| 19.16.2110.0050822/2023-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 19.16.2110.0050822/2023-22 - Aquisição de materiais cívicos (medalhas, comendas e pins). | 25/08/2023 | 1091012 000200/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/08/2023 | 24/02/2024 | Encerrado | BOTON/PIN - IDENTIFICACAO: PIN; MATERIA-PRIMA: METAL; DIMENSOES: 2 X 1,0 CM; FIXACAO: -; ACABAMENTO: ESMALTADO; IMPRESSAO: ESTAMPADO E COM LOGOTIPO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 6,80 | R$ 10.200,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida e Eletícia da Silva Andrade | 401.521.098-03 e 068.908.985-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182527 |
| CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 535,00 | R$ 8.025,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Douglas Souza de Almeida e Eletícia da Silva Andrade | 401.521.098-03 e 068.908.985-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182527 | |||||||||
| 19.16.2111.0050985/2024-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de implantação, execução e manutenção de rádio online corporativa personalizada para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), contemplando a aquisição de área de hospedagem de arquivos de áudio para acesso on demand, licença de uso do Software RWADMIN. | 28/08/2024 | 1091012 000152/2024 | Inexigibilidade | 27/08/2024 | 26/08/2029 | Vigente publicado | RADIO ONLINE CORPORATIVA PERSONALIZADA,INCLUINDO A DISTRIBUICAO E AUDITAGEM DE MATERIAS VEICULADAS EM OUTRAS EMISSORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.622.500,00 | R$ 2.817.440,84 | AGENCIA RADIOWEB RS PRODUCAO JORNALISTICA SOCIEDADE SIMPLES | 04.632.002/0001-54 | 909.080.660-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189621 | |
| 19.16.2139.0090117/2024-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221794 | Prestação de serviço de calibração laboratorial para medidores sonoros e calibradores acústicos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/04/2026 | 1091012 000263/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 11/04/2026 | 09/07/2026 | Vencido | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS E INS TRUMENTOS DE PRECISAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.420,50 | R$ 7.420,50 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 88.630.413/0001-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=215078 |
| 19.16.2141.0076875/2025-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Unmanned aircraft ¿ UA (drone) e acessórios, especificado(s) no(s) item(ns)1.1 do Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação º 90021/2024, da Ata de Registro de Preços nº 002/2025. | 24/12/2025 | 1091012 000266/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/12/2025 | 31/12/2025 | Encerrado | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 30 MIN (SEM ACESSÓRIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR QUE 55KM/H; TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU,SENSORES:FRONTAL,TRASEIRO,INFER; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: SENSOR PRA FILMAGEM EM 4K/60FPS E FOTOS 48 MP; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 8.800,00 | R$ 52.800,00 | NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA | 32.907.435/0001-00 | Patrícia de Souza e Marina M. Barbieri | ***.561.219-** e ***.825.240-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204717 |
| 19.16.2145.0097033/2023-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço técnico especializado e exclusivo de assinatura online da Publicação UpToDate, pelo período de 12 meses | 21/12/2023 | 1091012 000279/2023 | Inexigibilidade | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | ASSINATURA DIGITAL DE REVISTA TECNICA | 1 ANO | 0 | R$ 40.099,80 | R$ 130.375,34 | UpToDate Inc. | 99.999.990/0874-48 | Ricardo Cuono | 165.849.498-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184946 |
| 19.16.2147.0058507/2022-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 126/2022, SEI nº 19.16.2147.0058507/2022-40 - Objeto: assinatura de sistema online para a realização de análise em licitações públicas. | 23/09/2022 | 1091012 000197/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/09/2022 | 20/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE GUIAS INFORMATIVOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.932,00 | R$ 3.864,00 | CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | 03.635.879/0001-36 | José Pereira de Moura e Sônia Lúcia Pereira de Moura | 561.242.288-15 e 952.363.098-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176379 |
| 19.16.2147.0061572/2023-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 19.16.2147.0061572/2023-23 - Manutenção do ambiente de perícia da CEAT Informática considerando a subscrição das licenças de uso de Software existentes e upgrade de equipamentos para apoio à atividade fim do MPMG relativo a forense digital, com atualização tecnológica e suporte técnico. | 12/10/2023 | 1091012 000218/2023 | Inexigibilidade | 16/10/2023 | 15/10/2026 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: EXTRATOR FORENSE; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVIES; INTERFACE: USB; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 228.689,62 | R$ 228.689,62 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CELLEBRITE PREMIUM ENTERPRISE | UNIDADE | 0 | R$ 3.997.833,90 | R$ 3.997.833,90 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE UFED PATHFINDER TEAMS | UNIDADE | 0 | R$ 2.955.750,00 | R$ 2.955.750,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, GARANTIA E SUPORTE DE SOFTWARE UFED CLOUD ANALYZER | UNIDADE | 0 | R$ 124.864,74 | R$ 124.864,74 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 145.294,77 | R$ 145.294,77 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183075 | |||||||||
| 19.16.2147.0063036/2021-77 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 162/2021 - SEI 19.16.2147.0063036/2021-77 - aquisição de dispositivos de informática e softwares para perícia digital, incluindo equipamentos e licenças de uso de software para realização de perícias digitais em aparelhos DVR, notebooks e desktops da Apple (MacOS), celulares, nuvem, discos rígidos e outros tipos de mídias de armazenamento, bem como serviços de suporte técnico. | 27/12/2021 | 1091012 000282/2021 | Inexigibilidade | 23/12/2021 | 22/12/2024 | Vencido | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: -; UTILIZACAO: HD E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB; INTERFACE: HDMI, ETH, USB 3.0, SAS/SATA/PATA; ALIMENTACAO: 100-240V/50-60HZ; | 1 UNIDADE | 9 | R$ 74.793,31 | R$ 673.139,79 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 |
| ESTACAO DE TRABALHO FORENSE - TIPO: AVANCADA; MATERIA-PRIMA: ACO; VELOCIDADE DE OPERACAO: 2.40 GHZ A 3.40 GHZ; DIMENSOES: APROXIMADAS DE 60 X 65 X 25 CM (A x P x L); TENSAO: 127/220 V; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 160.250,11 | R$ 3.044.752,09 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE STANDARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 198.197,91 | R$ 198.197,91 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||||
| LICENCA PERPETUA DE SOFTWARE PARA EXTRACAO EM DISPOSITIVOS MAC IOS - DIGITAL COLLECTOR | UNIDADE | 0 | R$ 40.891,13 | R$ 40.891,13 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA ,ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE DVR EXAMINER | UNIDADE | 0 | R$ 165.590,58 | R$ 165.590,58 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA DE SOFTWARE MAGNET AXIOM, 3 ANOS | UNIDADE | 0 | R$ 134.918,42 | R$ 134.918,42 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172392 | |||||||||
| 19.16.2147.0069642/2023-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Subscrição de licença de uso do Software Graykey. | 13/05/2025 | 1091012 000065/2025 | Inexigibilidade | 13/05/2025 | 12/05/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | UNIDADE | 0 | R$ 298.756,89 | R$ 298.756,89 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro; Luciana Bispo da Silva Galão; Jaime Rodrigues Barbosa Neto | 680.003.676-53; 884.216.301-87; 037.701.396-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195268 |
| 19.16.2147.0072145/2023-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.2147.0072145/2023-23 - Aquisição de software para a atividade de perícia e forense digital. | 20/10/2023 | 1091012 000206/2023 | Inexigibilidade | 24/10/2023 | 23/10/2024 | Vencido | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: DESBLOQUEADOR DE SENHA DE USUARIO; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: LIGHTING, USB, USB-C; ALIMENTACAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 90.255,30 | R$ 90.255,30 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christófaro; Jaime Rodrigues Barbosa Neto; Rafael Velasquez Saavedra da Silva; Luciana Bispo da Silva Galão | 680.003.676-53; 037.701.396-07; 013.560.106-10; 844.216.301-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183206 |
| 19.16.2156.0040090/2025-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços técnicos especializados para pesquisa, desenvolvimento e implantação na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo de atribuições do Gabinete de Segurança e Inteligência ¿ GSI / MPMG, incluindo transferência de conhecimento, à luz dos normativos vigentes, mormente a IN PGJAA n.º 1, de 13 de julho de 2021. | 31/07/2025 | 1091012 000122/2025 | Dispensa de Licitação | 31/07/2025 | 30/04/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.290.062,42 | R$ 9.429.353,42 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197104 |
| 19.16.2156.0054059/2024-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à CONTRATANTE, compreendendo a solução Dados como Serviço (DaaS ¿ Data as a Service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da DATAPREV via tecnologia de Web Services, conforme especificações técnicas descritas no Modelo de Negócio. | 16/01/2025 | 1091012 000317/2024 | Dispensa de Licitação | 15/01/2025 | 14/01/2030 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.096.720,00 | R$ 3.235.335,27 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV | 42.422.253/0001-01 | Saulo Milhomem dos Santos e Pedro Neto de Oliveira | 945.198.383-04 e 034.108.761-03 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193017 |
| 19.16.2156.0060702/2023-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 12/09/2023 | 1091012 000231/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/09/2023 | 10/09/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 8 | R$ 68.125,00 | R$ 545.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio Cesar Felix de Sousa | 216.458.588-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182795 |
| 19.16.2156.0076316/2024-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de informática, consistente no Serviço de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade à Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais - PGJMG. | 13/12/2024 | 1091012 000272/2024 | Dispensa de Licitação | 13/12/2024 | 12/12/2029 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 196.980,00 | R$ 196.980,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | ||||||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191991 | ||||||||||
| 19.16.2157.0077749/2025-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo da Biblioteca do MPMG e para atender as demandas informacionais das diversas unidades do MPMG que compõem os acervos setoriais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 30/09/2025 | 1091012 000196/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 30/09/2025 | 29/09/2026 | Vigente publicado | LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA - CATEGORIA: -; TITULO (1): -; TITULO (2): -; AUTOR (1): -; AUTOR (2): -; AUTOR (3): -; EDICAO: -; EDITORA: -; ANO: -; VOLUME: -; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 47.007,00 | R$ 47.007,00 | FHS LIVROS LTDA | 45.546.237/0001-00 | Fábio Henrique Gomes de Oliveira | 101.834.046-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198495 |
| 19.16.2178.0001957/2025-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação direta da docente para ministrar curso para capacitar/reciclar líderes e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas competências comuns e gerenciais da Instituição, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/02/2025 | 1091012 000016/2025 | Inexigibilidade | 11/02/2025 | 10/02/2026 | Vencido | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.847,20 | R$ 5.847,20 | MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO | 266.572.951-20 | Maria Júlia Pantoja de Britto | 266.572-951-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193616 |
| 19.16.2178.0018224/2026-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220338 | Contratação direta da empresa Longeva Atividades de Psicologia e Treinamento Profissional Ltda. para ministrar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o programa de Educação para a Aposentadoria para 60 integrantes (membros e servidores) da Instituição, divididos em duas turmas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 05/05/2026 | 1091012 000076/2026 | Inexigibilidade | 05/05/2026 | 31/12/2026 | Vigente publicado | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 101.760,00 | R$ 101.760,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=218497 |
| 19.16.2178.0030247/2023-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação da empresa especializada para ministrar atividades de ginástica integrada laboral e mindfulness, técnicas de relaxamento, técnicas posturais e atividades lúdicas para todos os integrantes do MPMG. | 27/10/2023 | 1091012 000242/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/10/2023 | 25/10/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ORIENTACAO/ACOMPANHAMENTO DE EXERCICIOS FISICOS NO TRABALHO - (GINASTICA LABORAL) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | Flávia Vaz Ramos Soares Damaso | 016.104.966-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183627 |
| 19.16.2178.0053299/2025-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação se serviço de ministração do Curso in company "Educação para a Aposentadoria", para os servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/08/2025 | 1091012 000143/2025 | Inexigibilidade | 14/08/2025 | 31/12/2025 | Vencido | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.900,00 | R$ 48.900,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidel Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197549 |
| 19.16.2178.0081792/2024-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Realização, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a segunda turma do programa de Educação para a Aposentadoria. | 21/08/2024 | 1091012 000215/2024 | Inexigibilidade | 21/08/2024 | 31/12/2024 | Vencido | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.350,00 | R$ 46.350,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189527 |
| 19.16.2178.0098487/2023-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de docente para capacitar líderes e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas competências comuns e gerenciais da Instituição. | 24/10/2023 | 1091012 000253/2023 | Inexigibilidade | 20/10/2023 | 17/08/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.367,56 | R$ 3.367,56 | MARIA JULIA PANTOJA DE BRITTO | 266.572.951-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183571 |
| 19.16.2178.0105288/2025-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221678 | Contratação da empresa Longeva Atividades de Psicologia e Treinamento Profissional Ltda. para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a 5ª turma do programa de Educação para a Aposentadoria, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/03/2026 | 1091012 000031/2026 | Inexigibilidade | 11/03/2026 | 31/12/2026 | Vigente publicado | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.880,00 | R$ 50.880,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=213339 |
| 19.16.2178.0138507/2024-50 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação da Empresa Longeva Atividades de Psicologia e Treinamento Profissional Ltda. para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, programa de Educação para a Aposentadoria. | 18/02/2025 | 1091012 000017/2025 | Inexigibilidade | 18/02/2025 | 31/12/2025 | Vencido | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.900,00 | R$ 48.900,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193760 |
| 19.16.2179.0026537/2025-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação do docente Thomas Gomes Costa para ministração do curso Instrutoria para implementação dos requisitos do eSocial. | 01/05/2025 | 1091012 000071/2025 | Inexigibilidade | 01/05/2025 | 26/01/2026 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | THOMAS GOMES COSTA | 983.662.971-87 | Thomas Gomes Costa | 983.662.971-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195017 |
| 19.16.2226.0085741/2023-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa para realizar, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, programa de Educação para a Aposentadoria. | 08/11/2023 | 1091012 000263/2023 | Inexigibilidade | 07/11/2023 | 06/11/2024 | Vencido | ADMINISTRACAO DAS FINANÇAS PESSOAIS - PROGRAMA DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 42.765,00 | R$ 42.765,00 | LONGEVA ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 35.359.099/0001-05 | Juliana Seidl Fernandes de Oliveira | 006.035.101-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183809 |
| 19.16.2256.0000050/2020-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 301, 302, 303 e 304 do imóvel situado na Praça Benedito Valadares, nº 264, Centro, em Mateus Leme/MG. | 28/05/2025 | 1091012 000094/2025 | Outras Contratações | 01/04/2025 | 02/01/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 106.449,58 | R$ 109.539,08 | GUSTAVO HENRIQUE DA CUNHA FRANCA | 814.035.776-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195620 |
| 19.16.2256.0000062/2019-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da vaga de garagem nº 31 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, 2º andar, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000329/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 19/01/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.693,72 | R$ 16.354,15 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185005 |
| 19.16.2256.0000119/2020-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da vaga de garagem n.º 56 do Edifício Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 06/02/2026 | 1091012 000018/2026 | Outras Contratações | 01/01/2026 | 05/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 8.007,44 | R$ 8.299,88 | EDUARDO OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 065.413.878-85 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=209697 |
| 19.16.2256.0000131/2019-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 060/2012 - SEI nº 19.16.2256.0000131/2019-62 Objeto: Locação de 3 (três) galpões situados no Anel Rodoviário ¿ BR 040, s/n.º, Km 3,8, Bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, dotados de equipamentos de segurança. |
25/03/2022 | 1091012 000069/2022 | Outras Contratações | 25/03/2022 | 24/03/2027 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 5.438.320,80 | R$ 5.948.088,72 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | Antônio Marcos Fattorelli e João Bosco Varela Cançado | 006.298.476-49 e 140.454.006-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173912 |
| 19.16.2256.0000148/2019-88 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI n.º 19.16.2256.0000148/2019-88 CT n.º 073/2019 - Objeto:locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000128/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 191.160,00 | R$ 442.410,67 | LELIA MARIA DE ASSIS PINHO | 554.767.166-53 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159226 |
| SEI n.º19.16.2256.0000148/2019-88 CT 073/2019- Objeto: locação do imóvel situado na Rua Inspetor Jaime Caldeira, n.º 870, Bairro Brasiléia, em BetimMG. |
01/08/2019 | 1091002 000127/2019 | Dispensa de Licitação | 01/08/2019 | 31/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.338.119,40 | R$ 3.096.872,18 | Ângelo Administração de Imóveis Ltda. | 64.343.114/0001-17 | Marilene Ferreira Felipe de Assis Angelo, Kelle Maryzi Ferreira Felipe de Assis Angelo Machado, Melissa Angélica Ferreira Felipe de Assis Ângelo Guimarães e José Ângelo de Assis Eustáquio | 898.047.246-34, 953.184.026-15, 953.167.876-68 e 074.445.836-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159225 | ||
| 19.16.2256.0000166/2019-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 074.2019- SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 31/07/2019 | 1091002 000131/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.280,00 | R$ 115.851,25 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159252 |
| Ct.074.2019 - SEI 19.16.2256.0000166/2019-87- Locação da sala 905 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 31/07/2019 | 1091002 000130/2019 | Dispensa de Licitação | 31/07/2019 | 30/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.948,28 | R$ 117.668,63 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 117.760.646-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159250 | ||
| 19.16.2256.0000190/2019-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 311/2011 - SEI 19.16.2256.0000190/2019-21 - Locação do
imóvel situado na Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 221, Centro, em
Andradas/MG. Obs.: Contrato recadastrado no sistema para fins de retificação da indicação do locador.(5º TA - SEI 19.16.3897.0052265/2021-28) |
10/11/2021 | 1091012 000270/2021 | Outras Contratações | 17/11/2021 | 16/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 512.245,80 | R$ 571.022,52 | JOSE ADEMIR DE MORAES | 198.212.396-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171448 |
| 19.16.2256.0000618/2018-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Processo SEI n.º 19.16.2256.0000618/2018-11 - CT 013/2019 - Aquisição de cadeiras e longarinas (novas). | 28/02/2019 | 1091002 000264/2018 | Registro de preços realizado no SIRP | 04/03/2019 | 03/03/2024 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 429,00 | R$ 128.700,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Marco Antônio dos Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 526.527.506-15 e 355.295.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157398 |
| 19.16.2256.0000671/2019-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Campina Verde, n.º 1.395, Centro, em Iturama/MG. | 26/12/2025 | 1091012 000262/2025 | Outras Contratações | 01/12/2025 | 19/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 230.096,43 | R$ 237.616,68 | PAVLOV - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 63.390.933/0001-52 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204805 |
| 19.16.2256.0000836/2019-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 011/2019-locação do imóvel situado na Praça Antônio Carlos, nº 240, salas 2 e 6, Centro, em Machado/MG. Processo SEI nº19.16.2256.0000836/2019-39 | 23/02/2019 | 1091002 000020/2019 | Dispensa de Licitação | 24/02/2019 | 23/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 115.200,00 | R$ 324.121,44 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157327 |
| 19.16.2256.0000906/2019-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 063/2019 - SEI 19.16.2256.0000906/2019-89 - Locação da sala 1.606 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº. 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 13/07/2019 | 1091002 000149/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 143.040,00 | R$ 289.903,45 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 329.990.206-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159480 |
| 19.16.2256.0001114/2020-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 320/2012 - SEI 19.16.2256.0001114/2020-96 - Locação do imóvel
situado na Praça Floriano Peixoto, nº 222, Centro, em Arcos/MG. OBS. 1: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (7º TA - SEI 19.16.3897.0037400/2022-91). OBS. 2: Valor real anual do IPTU: R$ 1.000,00 Valor mensal da água (lançada como condomínio): R$ 140,00 |
07/06/2022 | 1091012 000138/2022 | Outras Contratações | 01/05/2022 | 10/12/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 63.862,16 | R$ 950.439,32 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175041 |
| 19.16.2256.0001203/2020-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, n.º 158 - Prédio Anexo, Centro, em Esmeraldas /MG | 09/07/2026 | 1091012 000133/2026 | Outras Contratações | 01/06/2026 | 21/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 36.055,74 | R$ 36.055,74 | LEG EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA | 56.026.051/0001-47 | Renata Medeiros Diniz Campolina, Augusto Junior Campolina e Ana Carolina Campolina | 886.894.416-20; 093.582.226-70; 102.435.376-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=226101 |
| 19.16.2256.0001467/2019-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 203, 204, 205 e 206 do imóvel situado na Rua
Capitão Domingos Pimenta, nº 20, Bairro Centro, em Capelinha/MG. OBS1: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de José R. Guedes para seus herdeiros Leonor F. de Carvalho, Nadir G. de Carvalho, Nádia M. Guedes, Dailton G. Carvalho, Dante G. G. de Carvalho e Manoelino G. de Carvalho, representados por Leonor F. de Carvalho, a partir de 20/06/2024. |
21/09/2024 | 1091012 000179/2024 | Outras Contratações | 20/06/2024 | 19/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 38.385,91 | R$ 129.786,86 | LEONOR FRANCISCO DE CARVALHO | 809.786.576-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190109 |
| 19.16.2256.0001490/2019-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 024/2014 - locação dos 5°, 7°, 8°, 9° e 11° andares e 15 (quinze) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Timbiras, n° 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. Contrato recadastrado no SIAD para adequação do saldo contratual, conforme solicitação da DIOR. | 22/02/2019 | 1091041 000001/2019 | Outras Contratações | 22/02/2019 | 21/02/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.638.638,20 | R$ 6.406.886,53 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157495 |
| 19.16.2256.0001825/2019-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 042/2013 -SEI 19.16.3897.0008127/2020-15- locação do
imóvel situado na Av. Dr. Luciano Batista, n.º 125, Centro, CEP 37.980-000,
em Cássia/MG. Obs.: 4º TA de recadastramento em virtude de cessão da posição contratual |
05/06/2020 | 1091012 000145/2020 | Outras Contratações | 01/04/2020 | 13/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.075,80 | R$ 430.106,98 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 047.223.716-01 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163311 |
| 19.16.2256.0002889/2019-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 094/2014 - Locação do imóvel situado na Rua Major Vieira,
n.° 189, Centro, em Cataguases/MG. OBS: Recadastramento no sistema para adequação do saldo contratual do contrato de locação, conforme solicitação da DIOR. |
26/09/2019 | 1091002 000191/2019 | Dispensa de Licitação | 18/09/2019 | 17/09/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 44.842,68 | R$ 509.887,45 | MARLENE NELLO DE ARAUJO | 113.334.806-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160053 |
| 19.16.2256.0003456/2019-12 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 127/2019, SEI 19.16.2256.0003456/2019-12, locação da sala 1003 e da vaga de garagem nº 55 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 24/10/2019 | 1091002 000218/2019 | Dispensa de Licitação | 24/10/2019 | 23/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.444,04 | R$ 95.981,00 | SERGIO COSTA DE PAULA | 009.223.236-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160406 |
| 19.16.2256.0003784/2019-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de salas do andar térreo do imóvel situado na Rua Sérgio
Avelino Pinheiro, n. 60, Centro, Itambacuri/MG. Recadastramento do CT SIAD 5002 |
05/08/2024 | 1091012 000210/2024 | Outras Contratações | 10/07/2024 | 09/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 56.886,60 | R$ 187.177,65 | ROBSON BATISTA COLARES | 495.322.356-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189281 |
| 19.16.2256.0003938/2019-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.046/2019 - SEI 19.16.2256.0003938/2019-93 - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 946, Centro, em Patos de Minas/MG. | 12/06/2019 | 1091002 000090/2019 | Dispensa de Licitação | 16/06/2019 | 15/07/2024 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 239.986,66 | IVONEY AUGUSTO CASALI | 229.237.566-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158590 |
| 19.16.2256.0004820/2019-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 132/2019- SEI nº 19.16.2256.0004820/2019-44- locação da sala 1001 e da vaga de garagem
nº 22 do Ed. Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990,
Centro, em Juiz de Fora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0019890/2021-86 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de "Vera Lúcia Gonçalves Silva" para o "Senhor Vânio da Mota e Silva". |
13/05/2021 | 1091012 000060/2021 | Outras Contratações | 01/03/2021 | 28/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.081,36 | R$ 188.683,23 | VANIO DA MOTA E SILVA | 012.409.356-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168429 |
| 19.16.2256.0004849/2019-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Trata-se do 1º TERMO ADITIVO Nº 136/2022 - SEI
19.16.3897.0027929/2022-19 - CONTRATO Nº 113/2017 - recadastramento - nº
antigo SIAD 9159082. Locadora única a partir deste aditivo: Elizabete Rabelo
de Morais. Dilson Joaquim de Morais deixou de ser proprietário e locador
juntamente com a 1a. Objeto: a) a alteração de locador; b) a prorrogação de vigência; c) o reajuste do valor do aluguel. |
17/09/2022 | 1091012 000268/2022 | Outras Contratações | 20/09/2022 | 19/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 259.752,29 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 153.747.421-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176839 |
| 19.16.2256.0004962/2019-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 1004 do Centro Empresarial Manhattan, situado à Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 15/12/2023 | 1091012 000330/2023 | Outras Contratações | 01/04/2022 | 05/08/2026 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 71.249,49 | R$ 74.814,55 | THIAGO JOSE TEIXEIRA PARREIRAS | 068.640.426-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185008 |
| 19.16.2256.0005004/2019-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 104/2019 - SEI 19.16.2256.0005004/2019-23. Objeto:
locação das salas 703 e 704 e da vaga de garagem nº 210 do Edifício HMD Space
Center situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de
Fora/MG. Obs: o valor da energia elétrica foi lançado juntamente com o condomínio. |
14/09/2019 | 1091002 000173/2019 | Dispensa de Licitação | 15/09/2019 | 14/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 265.574,56 | R$ 618.901,97 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159868 |
| 19.16.2256.0005073/2019-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 149/2019-SEI 19.16.2256.0005073/2019-03- locação da sala 907 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 26/11/2019 | 1091002 000264/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.667,20 | R$ 274.549,39 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin | 286.980.106-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160851 |
| 19.16.2256.0005074/2019-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n.º 138/2019 - SEI 19.16.2256.0005074/2019-73 Locação das salas 1.502 e 1.504 e da vaga de garagem nº 201 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. |
02/11/2019 | 1091002 000239/2019 | Dispensa de Licitação | 03/11/2019 | 02/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.391,88 | R$ 278.645,28 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henriques Antônio e Bernardo Henriques Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160519 |
| 19.16.2256.0005134/2019-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 143/2019 - SEI 19.16.2256.0005134/2019-05 - locação da sala 608 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 21/11/2019 | 1091002 000261/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.284,88 | R$ 142.913,04 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160733 |
| 19.16.2256.0005143/2019-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | - Contrato n.º 134/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0005143/2019-53: locação do imóvel situado na Avenida Coronel Amâncio Bernardes, n.° 321, Centro, em Santo Antônio do Monte/MG. | 02/11/2019 | 1091002 000235/2019 | Dispensa de Licitação | 05/11/2019 | 04/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 172.500,00 | R$ 290.303,64 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | Iara Cardoso de Oliveira e Wilmar de Oliveira Filho | 433.315.306-97 e 484.557.096-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160474 |
| 19.16.2256.0005162/2019-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 152/2019 - Sei nº 19.16.2256.0005162/2019-25 - Locação da sala 105 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, nº 305, Centro, em Poços de Caldas/MG | 27/11/2019 | 1091002 000258/2019 | Dispensa de Licitação | 26/11/2019 | 25/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 243.007,02 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 613.050.147-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160859 |
| 19.16.2256.0005165/2019-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct - 163/2019- SEi: 19.16.3897.0047892/2020-53. Locação da sala 1.103 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho e do galpão 220 (antiga garagem nº 20) situados na Rua Santo Antônio, nºs 990 e 988, respectivamente, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 12/12/2020 | 1091012 000340/2020 | Dispensa de Licitação | 12/12/2020 | 11/12/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.500,00 | R$ 229.495,02 | VANDA DE SOUZA MONTEIRO DE ANDRADE | 282.224.826-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165941 |
| 19.16.2256.0005903/2019-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 200/2011-SEI- 19.16.3901.0050989/2023-76 Locação da sala 102
do Centro Empresarial Manhattan, situado na rua Prefeito Chagas, nº 305,
Centro, em Poços de Caldas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual dos 75%, da referida sala, pertencentes aos Locadores "Carlos Orlando Barbosa, Maria Goretti Barbosa, Maria de Fátima Barbosa Bentivoglio e Celso Tadeu Barbosa" para "a locadora Fabiana Barbosa Assis", a partir de 05/04/2023 . |
26/05/2023 | 1091012 000108/2023 | Outras Contratações | 05/04/2023 | 05/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 31.810,06 | R$ 162.234,34 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 009.951.566-03 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181186 |
| 19.16.2256.0006412/2019-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 181/2021 - SEI 19.16.2256.0006412/2019-31 - Locação do
imóvel situado na Praça Raimundo de Morais Lara, nº 199, Centro, em
Itaguara/MG. OBS.: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (3º TA - SEI 19.16.3897.0036267/2022-30). |
17/08/2022 | 1091012 000227/2022 | Outras Contratações | 17/08/2022 | 16/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 129.417,47 | PENIDO & CIA LTDA | 09.100.197/0001-05 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176326 |
| 19.16.2256.0006792/2019-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI
n.º 19.16.2256.0006792/2019-53 CT n.º069/2019 Objeto: implantação de solução de telefonia IP com manutenção preventiva e corretiva de todo o ambiente de telefonia da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
20/07/2019 | 1091040 000011/2019 | Pregão | 23/07/2019 | 22/07/2025 | Encerrado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.136,00 | R$ 342.969,05 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 |
| MANUTENCAO E REPARO EM AMBIENTE DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.854,00 | R$ 1.854,00 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | Vivaldo Leite de Brito Junior, Alexandre Rabello de Oliveira, Bethuel Paula Neto Lescano e Guilherme Henrique da Silva | 622.167.756-49, 953.938.036-72, 067.684.516-93 e 015.134.716-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159115 | |||||||||
| 19.16.2256.0006841/2019-88 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.2256.0006841/2019-88 CT n.º 068/2019 Objeto: execução de serviços de limpeza e higienização/desinfecção de caixas d¿água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. |
19/07/2019 | 1091040 000016/2019 | Pregão | 22/07/2019 | 21/07/2024 | Encerrado | SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 194.500,90 | R$ 994.955,19 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | Célia Aparecida de Almeida Teixeira | 522.758.416-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159133 |
| 19.16.2256.0007565/2019-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, incluindo Plano Alternativo de Serviços, tipo PABX Virtual, para comunicação entre pontos fixos determinados por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 29/08/2023 | 1091012 000225/2023 | Outras Contratações | 27/08/2023 | 26/08/2025 | Encerrado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.108,80 | R$ 410.823,96 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182573 |
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.040.537,05 | R$ 4.414.077,45 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182573 | |||||||||
| 19.16.2256.0007571/2019-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 164/2013 - SEI 19.16.2256.0007571/2019-69 - Locação da sala
606 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Rua Major Gote, n°.1022,
Centro, em Patos de Minas/MG. OBS: Contrato recadastrado no sistema em virtude de cessão da posição contratual (2º TA - SEI 19.16.1850.0029648/2021-28). |
04/08/2021 | 1091012 000160/2021 | Outras Contratações | 03/08/2021 | 02/08/2024 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 11.255,16 | R$ 36.839,40 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 034.152.416-61 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169361 |
| 19.16.2256.0007851/2019-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 027/2020 - Sei nº 19.16.2256.0007851/2019-75 - Locação das salas 302 e 303 do imóvel situado na Praça Levy Victoi de Freitas, nº 29, Centro, em Cláudio/MG. | 11/03/2020 | 1091012 000057/2020 | Dispensa de Licitação | 10/03/2020 | 09/03/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 73.800,00 | R$ 186.416,48 | SALATIEL GERALDO VILELA DE OLIVEIRA | 619.359.996-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162187 |
| 19.16.2256.0007874/2019-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 078/2019, SEI 19.16.2256.0007874/2019-36, aquisição de cadeiras | 21/08/2019 | 1091002 000145/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/08/2019 | 23/08/2024 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 1.257 | R$ 429,00 | R$ 539.253,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Marco Antônio dos Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 526.527.506-15 e 355.295.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159432 |
| 19.16.2256.0008226/2019-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala nº 1002 e da vaga de garagem nº 47 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 09/03/2026 | 1091012 000030/2026 | Outras Contratações | 01/01/2026 | 23/09/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 33.554,61 | R$ 33.554,61 | EDUARDO OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 065.413.878-85 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212797 |
| 19.16.2256.0009024/2019-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct 067/2015 - SEI 19.16.3897.0002872/2020-86 - Locação de loja e
sobreloja do imóvel situado na Av. Almir de Souza Ameno, nº 46 ¿ loja 01,
Funcionários, em Timóteo/MG. OBS: Contrato recadastrado em virtude da cessão da posição contratual do Sr. Fábio Oliveira Bomtempo de Vitória, para os senhores Luiz Carlos Rola Bomtempo de Vitória, Beatriz Bomtempo de Miranda e Marly Bomtempo Araújo, a partir de 01/01/2020. |
04/04/2020 | 1091012 000058/2020 | Outras Contratações | 01/01/2020 | 31/08/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.400,00 | R$ 115.621,37 | LUIZ CARLOS ROLA BOMTEMPO DE VITORIA | 499.463.746-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162366 |
| 19.16.2256.0009252/2019-78 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 105/2019 - SEI 19.16.2256.0009252/2019-78: Locação da área de uso exclusivo localizada no 10º andar do imóvel situado na Rua Timbiras, nº 2.928, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 14/09/2019 | 1091002 000212/2019 | Dispensa de Licitação | 12/09/2019 | 11/09/2024 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 128.608,00 | R$ 176.012,48 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | Enéias Xavier Gomes | 038.055.336-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160618 |
| 19.16.2256.0009534/2019-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n. 108/2019 Sei 19.16.2256.0009534/2019-30 Objeto: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, conforme descrito nos Anexos I, II e III do presente instrumento. |
28/09/2019 | 1091040 000017/2019 | Pregão | 01/10/2019 | 31/01/2025 | Encerrado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 328.986,00 | R$ 2.185.727,38 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Maria do Carmo Horta de Souza e Flávio César Finelli de Souza | 049.254.956-74 e 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160032 |
| 19.16.2256.0009535/2019-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 109/2019, SEI 19.16.2256.0009535/2019-03. Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região do Triângulo e Alto Paranaíba. | 28/09/2019 | 1091040 000017/2019 | Pregão | 01/10/2019 | 31/01/2025 | Encerrado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.634,56 | R$ 433.319,83 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Israel Luiz Pires e Breno Ribeiro Silca | 003.009.466-60 e 099.867.096-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160035 |
| 19.16.2256.0013328/2019-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 141.2019- SEI 19.16.2256.0013328/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 19/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 23/11/2019 | 22/05/2025 | Vencido | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 298.359,36 | R$ 676.587,27 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.982,64 | R$ 21.855,27 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | Francisco Albaladejo Bosco, George Kasmir Marbach e José Carlos Agrelo Lusquiños | 032.779.978-12; 055.993.397-50 e 246.278.527-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160687 | |||||||||
| 19.16.2256.0013522/2019-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 146.2019- SEI 19.16.2256.0013522/2019-24- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 22/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Encerrado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.589,92 | R$ 69.109,95 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos e Rosa Martha Martins | 575.670.936-34 e 058.202.726-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160796 |
| 19.16.2256.0013579/2019-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 145/2019- SEI 19.16.2256.0013579/2019-37- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatórias para transporte de passageiros, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 22/11/2019 | 1091040 000025/2019 | Pregão | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Encerrado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.738,60 | R$ 138.836,81 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | Willian Gonçalves da Silva e Ana Maria Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 e 56.953.368-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160808 |
| 19.16.2256.0013649/2019-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Recadastramento do CT 327/12 - locação do imóvel situado na Rua Goitacazes, nº 1214, 1216, 1218 e 1220, Barro Preto, em BH/MG. | 04/11/2025 | 1091012 000230/2025 | Outras Contratações | 01/10/2025 | 19/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.405.848,50 | R$ 2.496.949,86 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | Fernando Ferreira Rabelo, Wagner Adilson Rabelo, Cláudia Iara Ferreira Rabelo e Márcia Minardi Rabelo. |
034.570.576-99, 000.604.776-95, 575.154.506-06 e 835.801.156-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199347 |
| 19.16.2256.0013750/2019-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 147/2019 - 19.16.2256.0013750/2019-76 - Aquisição de cadeiras e longarinas (novas) | 22/11/2019 | 1091002 000243/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/11/2019 | 25/11/2024 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA ERGONOMICA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO; ESTRUTURA: CHAPA DE PLATAFORMA ESPESSURA MINIMA 3 MM (BASE); PES: COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; CONTRA-ENCOSTO: INJENTADA EM POLIPROPILENO COPOLIMERO; REGULAGEM: DE ALTURA DO ASSENTO A GAS COM MOLA DE FINAL CURSO; | 1 UNIDADE | 443 | R$ 429,00 | R$ 190.047,00 | MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP | 03.098.864/0001-86 | Evely de Oliveira Pedrosa Santos e Marcelino Antônio dos Santos | 556.642.296-91 e 355.295.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160825 |
| 19.16.2256.0013882/2019-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Recadastramento do Contrato 154/2019- SEI nº
19.16.1216.0024144/2022-33, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais |
30/03/2022 | 1091012 000068/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 01/12/2025 | Encerrado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.518,20 | R$ 70.394,76 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173986 |
| 19.16.2256.0013889/2019-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 155/2019 - SEI n.º 19.16.2256.0013889/2019-09: contratação de links de Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a ser executado de forma contínua, no DATACENTER da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (lote 02 - link de internet secundário). | 27/11/2019 | 1091040 000041/2019 | Pregão | 01/12/2019 | 30/11/2025 | Encerrado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.444,84 | R$ 109.560,58 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Melf Participações Ltda., Emerson Martins dos Reis e Michele Luciana dos Reis | 24.988.020/0001-80, 816.184.926-91 e 005.210.256-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160922 |
| 19.16.2256.0014611/2019-12 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 501 e 503 e das vagas de garagem 61 e 62 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 08/04/2025 | 1091012 000062/2025 | Outras Contratações | 01/01/2025 | 02/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 146.079,85 | R$ 151.474,35 | FERNANDA BARROS SOARES | 946.512.646-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194600 |
| 19.16.2256.0014779/2019-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 164/2019 - SEI 19.16.2256.0014779/2019-35 - Contratação de Empresa Especializada em Instalação de Linhas de Vida e de Pontos de Ancoragem envolvendo Projeto, Execução, Inspeção e Manutenção de Linhas de Vida, de Pontos de Ancoragem, de Escadas de Acesso Seguro bem como de Passarelas de Circulação em Locais Altos das Sedes Próprias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/12/2019 | 1091040 000047/2019 | Pregão | 14/12/2019 | 07/01/2026 | Vencido | ELABORACAO DE PROJETO, EXECUCAO, INSPECAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE VIDA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.755.230,20 | R$ 6.815.592,24 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | Felipe Soares Mansur e Paulo Fernandes de Oliveira | 076.115.166-47 e 583.606.976-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161229 |
| 19.16.2256.0015359/2019-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT Nº 170/2019 - SEI 19.16.2256.0015359/2019-89 - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, de condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (split) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de Minas Gerais. | 18/12/2019 | 1091040 000045/2019 | Pregão | 21/12/2019 | 20/04/2025 | Rescindido | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 296.384,00 | R$ 1.414.661,51 | DW REFRIGERACAO LTDA | 10.426.962/0001-60 | Washington Domingos Miguel e Rodrigo Farnesi Cerqueira | 049.779.646-59 e 033.312.316-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161364 |
| 19.16.2256.0015371/2019-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 017/2020 - SEI 19.16.2256.0015371/2019-56 - Locação da sala 1508 do Edifício Doutor Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, n.º 990, e da vaga de garagem 202 (antiga n.º 02), situada na Rua Santo Antônio, n.º 988, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 03/03/2020 | 1091012 000043/2020 | Dispensa de Licitação | 02/03/2020 | 01/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.523,16 | R$ 173.982,99 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo César Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162111 |
| 19.16.2256.0015415/2019-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 178/2019 - SEI 19.16.2256.0015415/2019-32 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em mídia impressa, eletrônica de jornais, revistas, sites e blogs, e em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo. | 24/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/12/2024 | Encerrado | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 174.892,02 | SERGIO MACHADO REIS LTDA | 00.441.200/0001-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161458 |
| 19.16.2256.0015417/2019-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 179/2019 - Processo SEI 19.16.2256.0015417/2019-75 - Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados de clipping de matérias jornalísticas publicadas em emissoras de TV e rádio, de Minas Gerais e do Brasil, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 21/12/2019 | 1091040 000052/2019 | Pregão | 20/12/2019 | 19/12/2025 | Vencido | SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.799,96 | R$ 314.054,86 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | Junia de Carvalho Barros; Sizue de Freitas Itho e Myriam Barros Silva | 221.781.716-72; 071.885.197-81 e 924.477.596-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161459 |
| 19.16.2256.0015804/2019-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 029.2020- SEI nº 19.16.2256.0015804/2019-05- Locação da sala 504 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situada na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 17/03/2020 | 1091012 000059/2020 | Dispensa de Licitação | 16/03/2020 | 15/03/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 13.200,00 | R$ 184.801,63 | JANE AZEVEDO DA SILVA | 193.519.686-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162202 |
| 19.16.2256.0015894/2019-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 184.2019- SEI nº 19.16.2256.0015894/2019-97- Aquisição de equipamentos e serviços para solução de sistema de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público em Belo Horizonte, incluindo sistema de monitoramento de imagens nas unidades, instalação, configuração e manutenção. | 24/12/2019 | 1091040 000057/2019 | Pregão | 23/12/2019 | 22/06/2025 | Encerrado | CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: BULLET POLICROMATICA VARIFOCAL HD 720P; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO; ANGULO VISAO: 36 A 90 GRAUS(HORIZONTAL 720P); SENSIBILIDADE: 0,05 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA INSTALACAO E FIXACAO; | 1 UNIDADE | 38 | R$ 2.239,00 | R$ 85.082,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 |
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 497 | R$ 1.145,00 | R$ 569.065,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 20.403,00 | R$ 142.821,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| CAMERA IP - TIPO: CABO/POE; PADRAO: 802.3AF; RESOLUCAO: 1280 X 720 PIXELS; PORTA: 01 PORTA ETHERNET RJ45; SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIVEL COM SISTEMAS WINDOWS XP/VISTA/7 OU SUPE; ALIMENTACAO: DIRETAMENTE PELO CABO (POE); | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.737,00 | R$ 37.896,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 13.696,00 | R$ 27.392,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 256 CANAIS; ARMAZENAMENTO: MINIMO 20 INTERFACES DE HD DE 10 TB OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE: CAMARAS IP; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 45.828,00 | R$ 45.828,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 109.548,00 | R$ 109.548,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 577.634,99 | R$ 1.064.110,10 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| MODULO TRANSCEPTOR - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: SWITCH CORE HP; QUANTIDADE DE PORTAS: 16 PORTAS 10 GBE SFP+; CONEXAO: SFP+; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 76.678,00 | R$ 153.356,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO OU ALUMINIO; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.026,00 | R$ 20.520,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL L3 POE; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 28 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 256 MB; ENDERECOS MAC: 16384; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AF E 802.3AT; | 1 UNIDADE | 19 | R$ 6.115,00 | R$ 116.185,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL L3; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48+4 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 176 GBPS; MEMORIA: 512 MB; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: SNMP, 802,1Q, IPV4, IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: PADROES IEEE 802.3AB, 802.3Z, 802.3AE E 802.3AN; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 18.670,00 | R$ 93.350,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendea Pimenta, Haroldo Vieira do Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161438 | |||||||||
| 19.16.2256.0016053/2019-72 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 196/2019 - SEI 19.16.2256.0016053/2019-72 - BHS Kriptos Soluções de Negócios Ltda. Objeto: contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo subscrição, suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/12/2019 | 1091002 000302/2019 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/12/2019 | 25/12/2024 | Encerrado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 10.559 | R$ 193,07 | R$ 1.880.151,31 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Helberth Cavalcante Soares | 634.675.0006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161544 |
| 19.16.2256.0016179/2019-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | (CT nº 002/2020 - SEI 19.16.2256.0016179/2019-65). Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de duas plataformas elevatórias para pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de peças novas originais ou similares, nas Promotorias de Justiça de Caeté e Visconde do Rio Branco. | 17/01/2020 | 1091040 000043/2019 | Pregão | 20/01/2020 | 19/01/2025 | Vencido | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.000,00 | R$ 78.344,39 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Rosa Martha Martins e Adão Dias dos Santos | 058.202.726-84 e 575.670.936-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161733 |
| 19.16.2292.0063182/2022-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 078/2023- SEI 19.16.2292.0063182/2022-68- Prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Machado, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca. | 25/07/2023 | 1091012 000142/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 24/07/2023 | 23/07/2025 | Rescindido | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 9.195,24 | PAULO SERGIO RELIQUIA LTDA | 20.917.322/0001-07 | Paulo Sérgio Relíquia | 772.327.126-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182023 |
| 19.16.2304.0025476/2026-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220050 | Adesão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) ao consórcio CEMIG-Sim GD III, por meio da contratação da CEMIG-Sim, para participação efetiva no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). | 20/05/2026 | 1091012 000093/2026 | Dispensa de Licitação | 20/05/2026 | 19/05/2031 | Vigente publicado | ACESSO AO SISTEMA DE COMPENSACAO DE ENERGIA ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.809.551,80 | R$ 15.809.551,80 | CONSORCIO CEMIG SIM GD III | 45.955.633/0001-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=220499 | ||
| 19.16.2304.0156814/2023-29 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de subscrição de licenças de uso do software OrçaFascio (módulos Orçamento e Bases Adicionais), por um período de 36 (trinta e seis) meses. | 07/05/2024 | 1091012 000065/2024 | Inexigibilidade | 07/05/2024 | 06/05/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS PARA OBRAS | UNIDADE | 0 | R$ 29.970,00 | R$ 29.970,00 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | Ronelle Rodrigues Santa Ana e Fábio José dos Santos Santos | 864.568.572-87 e 813.238.912-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187775 |
| 19.16.2305.0046974/2025-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Unmanned aircraft ¿ UA (drone) e acessórios, especificado(s) no(s) item(ns)1.1 do Termo de Referência, anexo do Edital de Licitação º 90021/2024, da Ata de Registro de Preços nº 002/2025 | 01/11/2025 | 1091012 000218/2025 | Registro de preços não realizado no SIRP | 01/11/2025 | 31/12/2025 | Encerrado | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 30 MIN (SEM ACESSÓRIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR QUE 55KM/H; TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU,SENSORES:FRONTAL,TRASEIRO,INFER; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: SENSOR PRA FILMAGEM EM 4K/60FPS E FOTOS 48 MP; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 17.600,00 | R$ 26.400,00 | NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA | 32.907.435/0001-00 | Patrícia de Souza e Marina Manhaes Barbieri | 069.561.219-05 e 004.518.878-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199105 |
| 19.16.2305.0049703/2025-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de consultoria técnica especializada, sob demanda, para apoio e transferência de conhecimento à fiscalização de obras de edificações do MPMG. | 26/12/2025 | 1091012 000169/2025 | Dispensa de Licitação | 24/12/2025 | 23/12/2028 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 755.280,00 | R$ 755.280,00 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18.218.909/0001-86 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203600 |
| 19.16.2305.0133015/2023-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação (TIC), para fornecimento de licença de direito de uso temporário de solução informatizada para gerir contratos, documentos e empreendimentos de engenharia, baseado em tecnologia de serviço em nuvem (cloud computing), no modelo software como serviço (SAAS), bem como prestação de serviços técnicos, tais como: implantação, treinamento, hospedagem, manutenção, suporte técnico e suporte sob demanda para customização da ferramenta. | 21/12/2024 | 1091012 000332/2024 | Outras Contratações | 11/01/2025 | 10/01/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 74.160,00 | R$ 148.320,00 | FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.162.451/0001-03 | Thiago Luis Maurizi de Oliveira e Flávio Augusto de Castro Dolabela | 824.540.006-87 e 793.339.316-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192480 |
| 19.16.2305.0135333/2023-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço técnico especializado de assistência e subsídio à fiscalização da execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 22/02/2024 | 1091012 000002/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/02/2024 | 21/02/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.400,00 | R$ 120.451,71 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186554 |
| 19.16.2431.0023071/2025-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços técnicos especializados para a execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) e de sondagens mistas, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/07/2025 | 1091012 000093/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/07/2025 | 24/05/2026 | Vencido | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAGEM DE SOLOS | UNIDADE | 0 | R$ 43.524,00 | R$ 44.780,13 | DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -ME | 15.225.228/0001-57 | Luiz Gustavo Coimbra Batista | 039.080.696-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196563 |
| 19.16.2431.0037233/2024-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços técnicos especializados para a execução de levantamentos topográficos planialtimétricos cadastrais e respectivos memoriais descritivos, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/08/2024 | 1091012 000188/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/08/2024 | 01/12/2025 | Encerrado | ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 26.699,60 | R$ 30.899,10 | WBL TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA - ME | 21.337.021/0001-77 | Wagner Antônio da Silca; Larissa Tavares Magalhães; Bruno Tavares da Silva | 576.061.106-20; 106.270.856-36; 055.596.436-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189019 |
| 19.16.2431.0039421/2025-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico e plano de implantação BIM ¿ Building Information Modelling, na Diretoria de Projetos de Edificações (DPRO) do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 16/10/2025 | 1091012 000197/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/10/2025 | 15/09/2026 | Vigente publicado | CONSULTORIA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO E ELABORAR DE PLANO DE IMPLANTACAO BIM (MODELAGEM INFORMACAO DA CONSTRUCAO) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | RBIM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 35.690.984/0001-64 | Rodrigues Lopes de Oliveira | 090.380.744-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198795 |
| 19.16.2431.0114263/2024-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de maquete física do futuro Centro de Convenções do MPMG, sob a forma de entrega integral. | 04/11/2024 | 1091012 000293/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/11/2024 | 14/02/2025 | Encerrado | SERVICOS DE MAQUETE E FOTOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | LEANDRO MARCUS FERREIRA- SERVICOS E MAQUETES | 32.075.879/0001-27 | Leandro Marcus Ferreira | 048.523.076-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190908 |
| 19.16.2431.0127975/2023-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de consultoria técnica especializada em cálculo, reforços estruturais e técnicas construtivas, para análise de estrutura executada com proposição de reforços necessários para a obra em andamento do edifício sede do MPMG em Juiz de Fora. | 03/01/2024 | 1091012 000311/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/01/2024 | 31/08/2025 | Vencido | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE ENGENHARIA CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 95.000,00 | R$ 96.138,10 | RCK ENGENHARIA LTDA | 12.654.255/0001-57 | Paulo Kleber de Souza Mendes, Renato Carvalho Carreira e Flávia Carvalho Carreira | 054.507.106-23, 059.680.716-30 e 000.066.686-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185859 |
| 19.16.2431.0155119/2023-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a execução de sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) e de sondagens rotativas mistas, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/12/2023 | 1091012 000318/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/12/2023 | 19/03/2024 | Encerrado | DESLOCAMENTO RODOVIARIO DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA REALIZAR SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO | QUILOMETRO | 1.162 | R$ 2,26 | R$ 1.313,06 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 |
| DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO | 1 UNIDADE | 8 | R$ 430,92 | R$ 1.723,68 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | |||||||||
| MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.310,48 | R$ 2.310,48 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | |||||||||
| PERFURACAO EM SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO, COM DIARIA INCLUSA | METRO | 160 | R$ 160,00 | R$ 12.800,00 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 20.051.915/0001-33 | Danilo Soares Siqueira Virgínio | 086.204.646-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185168 | |||||||||
| 19.16.2431.0156123/2023-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de atualização/migração de licença perpétua do pacote do software TQS EPP+ V18 para o pacote TQS UNIPRO12 V24, para a Superintendência de Engenharia e Arquitetura (SEA) do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/05/2024 | 1091012 000071/2024 | Inexigibilidade | 25/05/2024 | 24/11/2024 | Encerrado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE TQS - PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDACOES DE EDIFICACOES | UNIDADE | 0 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | TQS INFORMATICA LTDA | 56.555.212/0001-90 | Nelson Covas, Abram Belk e Guilherme de Angelis Covas | 077.828.708-44, 034.589.648--35 e 266.131.9938-799 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188034 |
| 19.16.2479.0000686/2018-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 083/2019 - Processo SEI n.º 19.16.2479.0000686/2018-68: locação da loja situada na edificação mista de endereço à Rua Carlos Augusto Capelli, n.º 20, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG. | 23/08/2019 | 1091002 000018/2019 | Dispensa de Licitação | 21/08/2019 | 20/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 178.146,58 | FABIO VILLELA | 010.378.706-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=157456 |
| 19.16.2479.0003291/2022-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 402, do Ed. Premium Tower, situado na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 10/04/2024 | 1091012 000062/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 08/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 66.092,13 | R$ 66.958,41 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187368 |
| 19.16.2479.0004691/2022-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 039/2022 - 19.16.2479.0004691/2022-76 - Locação das lojas 02, 03, 04 e 05, situadas na Avenida Governador Valadares, nº 551, Centro, em Alpinópolis/MG. | 27/04/2022 | 1091012 000072/2022 | Dispensa de Licitação | 25/04/2022 | 24/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 253.690,13 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 731.187.886-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174264 |
| 19.16.2479.0006077/2025-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 1705 e 1706 e da vaga de garagem 227 do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 24/02/2025 | 1091012 000020/2025 | Inexigibilidade | 22/02/2025 | 21/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 155.439,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias; Vite Participações Ltda. | 003.690.556-91; 55.797.592/0001-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193860 |
| 19.16.2479.0011420/2022-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 028/22 - SEI 19.16.2479.0011420/2022-74 - Locação do imóvel situado na Avenida Japão, nº 369 - Bairro Cariru, em Ipatinga/MG. | 28/03/2022 | 1091012 000057/2022 | Dispensa de Licitação | 25/03/2022 | 24/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.236.000,00 | R$ 1.367.229,43 | LUCIANA MARILIA CARNEIRO PERDIGAO E VIEIRA | 794.997.166-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173958 | ||
| 19.16.2479.0013014/2022-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 034/2022 (Sei 19.16.2479.0013014/2022-07) - Locação do imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 790, Bairro Centro, em Francisco Sá/MG | 18/05/2022 | 1091012 000091/2022 | Dispensa de Licitação | 17/05/2022 | 16/05/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 214.912,99 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 822.431.316-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174627 |
| 19.16.2479.0014212/2025-50 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Quatro, nº 480, bairro Parque das Esmeraldas, em Santa Maria do Suaçuí/MG, CEP.: 39.780-000. | 05/04/2025 | 1091012 000058/2025 | Inexigibilidade | 05/04/2025 | 04/04/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 273.150,00 | R$ 281.551,05 | FABIANO PEREIRA FERNANDES | 808.848.576-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194582 |
| 19.16.2479.0019988/2023-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.2479.0019988/2023-80 - Ct. 032/2023 - locação da sala nº 803, situada na Rua Francisco Sales, 119 - 8° andar, bairro Centro, em Pará de Minas, MG. | 10/05/2023 | 1091012 000066/2023 | Dispensa de Licitação | 08/05/2023 | 07/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | Márcio Campolina Ferreira e Ricardo Matoso Almeida | 364.239.636-49 e 025.534.186-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180561 |
| 19.16.2479.0020666/2022-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 035/2022 - SEI 19.16.2479.0020666/2022-13 - Locação do apto 201, incluída uma vaga de garagem, do imóvel situado na Rua Feliciano Ferraz, 196 - Centro, em Conselheiro Pena/MG. | 02/05/2022 | 1091012 000115/2022 | Dispensa de Licitação | 28/04/2022 | 27/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 46.069,63 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 079.409.026-52 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174452 |
| 19.16.2479.0021098/2025-77 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Henrique Heitman, nº 15, loja 1, Bairro Centro, em Jequitinhonha/MG. | 14/05/2025 | 1091012 000067/2025 | Inexigibilidade | 14/05/2025 | 13/05/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 354.000,00 | R$ 365.968,74 | DROGARIA ARAUJO E ARGOLO LTDA -ME | 11.934.594/0001-24 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195282 |
| 19.16.2479.0022485/2024-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Av. Genésio Vargas, nº 308, Bairro Recanto dos Ipês, Camanducaia/MG. | 16/05/2024 | 1091012 000092/2024 | Inexigibilidade | 04/05/2024 | 03/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 321.504,58 | EDINA GONCALVES DE ALMEIDA RIBEIRO | 425.471.996-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187670 |
| 19.16.2479.0022991/2022-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 058/2022 - SEI 19.16.2479.0022991/2022-94 - Locação das salas 322 e 323 e duas vagas de garagem, do imóvel situado na Praça Dr. Augusto Glória, nº 327 - Centro, em São João Nepomuceno/MG. | 08/06/2022 | 1091012 000130/2022 | Dispensa de Licitação | 07/06/2022 | 06/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 399.969,00 | R$ 436.209,65 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | Luiz Henrique Dias de Castro; Luiz Gustavo Vidigal Barroso; Valdir Ladeira Girard | 498.003.456-04; 623.167.376-68; 135.872.696-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174960 |
| 19.16.2479.0024094/2024-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Virgílio Moreira da Silva, nº 40, bairro Vila Brandão, CEP.: 35.970-000, em Barão de Cocais/MG. | 12/04/2024 | 1091012 000060/2024 | Inexigibilidade | 12/04/2024 | 11/04/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 660.000,00 | R$ 703.564,87 | FABRICIA ANTONIA DE SENNA | 067.787.676-93 | Fabrícia Antônia de Senna | 067.787.676-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187461 |
| 19.16.2479.0024346/2025-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 1009 e 1010, com uma vaga de garagem para cada sala no sistema rotativo, do imóvel situado na Rua Treze de Maio, nº 95, Centro, em Ubá/MG. | 09/06/2025 | 1091012 000099/2025 | Inexigibilidade | 07/06/2025 | 06/06/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 264.000,00 | R$ 273.464,84 | ROSALVA SOUZA PARMA | 259.777.926-20 | Nelson Luiz Parma; Rosalva Souza Parma | 409.560.086-15; 259.777.926-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195810 |
| 19.16.2479.0025150/2025-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Castro Alves n° 111, esquina com a rua Sílvio Romero, e das vagas de garagem com entrada pela Rua Sílvio Romero, nº 199 ¿ Bairro XV de Novembro, em Frutal/MG. | 08/05/2025 | 1091012 000073/2025 | Inexigibilidade | 08/05/2025 | 07/05/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.458.000,00 | R$ 1.507.294,98 | CONSTRUTORA DEKASA LTDA | 04.698.392/0001-65 | Marcelo Moisés de Souza e Márcia Cristina Andrade | 883.852.136-00 e 743.551.046-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195158 |
| 19.16.2479.0025996/2023-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CONTRATO Nº 030/2023 - SEI 19.16.2479.0025996/2023-48. Objeto: locação do imóvel situado na Rua Coronel Bento Machado, nº 845, loja 03, Centro, em Tombos/MG. | 29/03/2023 | 1091012 000045/2023 | Dispensa de Licitação | 28/03/2023 | 27/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 182.857,50 | RANIERI MONTEIRO CARDOSO | 095.049.216-71 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180098 |
| 19.16.2479.0027767/2025-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua José Cipriano de Campos, nº 322, Bairro Centro, município de Pompéu/MG | 05/07/2025 | 1091012 000072/2025 | Inexigibilidade | 05/07/2025 | 04/07/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 324.000,00 | R$ 336.489,12 | SAMUEL SOSTENES ALVES LINO | 096.102.296-54 | Rita de Cássia Alves da Silva Lino, Samuel Sóstenes Alves Lino, Matheus Henrique Alves Lino e Laís Aquila Alves Lino | 036.719.556-84, 096.102.296-54, 096.102.246-95 e 123.994.676-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196522 |
| 19.16.2479.0029631/2025-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Frei Francisco, nº 161, bairro Centro, em Monte Belo/MG. | 04/06/2025 | 1091012 000098/2025 | Inexigibilidade | 04/06/2025 | 03/06/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 217.528,85 | CLAUDIO EDINEI TEIXEIRA | 034.369.996-60 | Cláudio Ednei Teixeira | 034.369.996-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195830 |
| 19.16.2479.0029910/2024-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua João Lélio Nogueira Filho, nº 2.174, Bairro Status, em Ribeirão das Neves/MG. | 09/05/2024 | 1091012 000093/2024 | Inexigibilidade | 09/05/2024 | 08/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.379.134,78 | RIBEIRAO VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA. | 30.397.689/0001-09 | Wender Silvano de Souza | 646.165.336-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187687 |
| 19.16.2479.0030414/2023-72 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 051/2023 - SEI 19.16.2479.0030414/2023-72. Objeto: locação da loja 4, localizada no Edifício Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 06/05/2023 | 1091012 000089/2023 | Dispensa de Licitação | 04/05/2023 | 03/05/2028 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 64.032,85 | SOLANGE MENDONCA GOMES ABDELMUR | 259.928.216-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180671 |
| 19.16.2479.0031270/2024-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Portugal, n.º 245 , Bairro Lundcea, em Lagoa Santa/MG. | 02/05/2024 | 1091012 000101/2024 | Inexigibilidade | 01/05/2024 | 30/04/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.306.160,40 | R$ 1.399.789,12 | CRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 35.764.762/0001-49 | Pedro Lucas Dollabela Lacerda | 044.942.726--08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187735 |
| 19.16.2479.0036871/2022-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CONTRATO 055/2022 - SEI 19.16.2479.0036871/2022-45 - Locadores: Aleixo dos Santos Souza e Jânia Lúcia Ferreira Souza. Objeto: locação da sala 204 e uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Padre Abel, nº 348, Centro, em Piumhi/MG. | 21/06/2022 | 1091012 000136/2022 | Dispensa de Licitação | 15/06/2022 | 14/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 58.892,68 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 693.347.908-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175267 |
| 19.16.2479.0037094/2022-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de parte do térreo (200 m2) do imóvel situado na Avenida
Agenor Carlos Werner, nº 422 e seis vagas de garagem, Centro Manhumirim/MG.
OBS: CT recadastrado no sistema em virtude da alteração da forma de pagamento das despesas indiretas de IPTU, de taxa de coleta de lixo e de taxa de limpeza urbana. |
30/08/2024 | 1091012 000280/2024 | Outras Contratações | 01/09/2024 | 18/04/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 175.109,76 | R$ 175.109,76 | VERA LUCIA MARONNI RODRIGUES | 215.451.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190347 | ||
| 19.16.2479.0039319/2023-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 045.2023- SEI 19.16.2479.0039319/2023-03- Locação de 05 (cinco) salas (n.ºs 5 a 9) no 1º pavimento e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel localizado na Rua Dr. João Pinheiro, nº 87, Bairro Centro, em Rio Casca/MG. | 02/06/2023 | 1091012 000069/2023 | Dispensa de Licitação | 01/06/2023 | 31/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 430.020,00 | R$ 512.093,40 | MARIA ANGELA DIAS GOMES | 598.564.836-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180513 |
| 19.16.2479.0040291/2023-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 046/2023 - SEI 19.16.2479.0040291/2023-46 - Locação da loja situada na Rua Dom Cavati, nº 409, Centro, em Mutum/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000072/2023 | Dispensa de Licitação | 10/05/2023 | 09/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 222.000,00 | R$ 241.120,10 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | 500.666.766-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180570 |
| 19.16.2479.0042333/2023-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.2479.0042333/2023-08 - Ct. 047/2023 - locação do imóvel situado na Rua Bernardo Machado, nº 95, andar térreo, Bairro Cachoeira, em Pitangui/MG. | 24/05/2023 | 1091012 000092/2023 | Dispensa de Licitação | 23/05/2023 | 22/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 390.783,58 | SANDRO BARCELOS VILACA | 041.723.306-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181105 |
| 19.16.2479.0044698/2022-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 059/2022 - SEI 19.16.2479.0044698/2022-79 - Locação das salas 201 e 202 do imóvel situado na Praça Dr. Último de Carvalho, nº 20, Centro, em Rio Pomba/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000237/2022 | Outras Contratações | 22/06/2022 | 21/06/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 420.000,00 | R$ 229.185,78 | ELIANE MOREIRA | 606.421.576-34 | Gustavo Moreira Mendonça, Leonardo Moreira de Mendonça, Livia Moreira Mendonça Matosinhos e Eliane Moreira |
000.678.756-88, 030.012.766-90, 035.401.756-01, 606.421.576-34 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176451 |
| 19.16.2479.0046758/2025-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Dr. Newton Pires nº 300, esquina com a Rua José Premillo Montolli, Bairro Centro, Formiga/MG. | 19/07/2025 | 1091012 000120/2025 | Inexigibilidade | 19/07/2025 | 18/07/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.241.849,60 | OLIVEIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | 43.618.557/0001-01 | Marcos e Filhos Participações Ltda.; Paulo e Filhos Participações Ltda. | 41.532.198/0001-31; 41.532.597/0001-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196802 |
| 19.16.2479.0048569/2023-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da loja situada na Praça José de Freitas Marques, nº 233, Centro, em Bonfim/MG. | 10/08/2023 | 1091012 000189/2023 | Dispensa de Licitação | 09/08/2023 | 08/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 249.092,40 | JOSE ABDON CAMPOS | 485.273.516-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182291 |
| 19.16.2479.0050497/2024-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Antônio Vicente do Nascimento, nº 255, Bairro Vila Nova, em Santa Rita de Caldas/MG. | 08/07/2024 | 1091012 000132/2024 | Inexigibilidade | 04/07/2024 | 03/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 257.784,28 | ISAQUE ELIAS PEREIRA | 063.503.548-00 | Isaque Elias Pereira e Marilda Aparecida de Oliveira Pereira | 063.503.548-00 e 043.573.466-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188610 |
| 19.16.2479.0050638/2024-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do espaço correspondente a duas salas no 10.º andar do Edifício Sede da AMMP, situado na Rua dos Timbiras, nº 2.928, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG. | 05/08/2024 | 1091012 000142/2024 | Inexigibilidade | 02/08/2024 | 01/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 341.000,00 | R$ 363.150,67 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | Larissa Rodrigues Amaral | ***.267.896-**. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189130 |
| 19.16.2479.0052363/2025-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Av. do Contorno, nº 8.091, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte /MG. | 05/08/2025 | 1091012 000144/2025 | Inexigibilidade | 05/08/2025 | 04/08/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.100.000,00 | R$ 2.179.576,00 | BCF HOLDING FAMILIAR LTDA | 42.809.012/0001-01 | Flávio Cruz Pimentel; Cássia Geo Quick Pimentel; Breno Geo Quick Pimentel e Fernanda Geo Quick Pimentel | 448.581.406-87; 685.736.936-49; 076.252.986-55 e 076.252.936-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197278 |
| 19.16.2479.0055650/2023-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.2479.0055650/2023-28 - Contrato 058/2023. Objeto: O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Melo Viana, nº 132, Centro, em Coromandel/MG. | 23/05/2023 | 1091012 000105/2023 | Dispensa de Licitação | 22/05/2023 | 21/05/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 480.000,00 | R$ 521.044,94 | VICENTE PAULO DA SILVA | 120.395.001-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181102 |
| 19.16.2479.0057483/2024-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 35, Bairro Funcionários, em Timóteo/MG. | 05/07/2024 | 1091012 000180/2024 | Inexigibilidade | 05/07/2024 | 04/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 2.220.000,00 | R$ 2.384.506,07 | ACE AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33.896.726/0001-03 | Andrea Raquel Rodrigues Vaz Martins e Edmar Eudson Pessoa Martins | 615.189.486-34 e 664.487.946-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188719 |
| 19.16.2479.0058780/2024-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Professor Benevides, nº 430, loja 02, Centro, Arinos/MG. | 20/08/2024 | 1091012 000196/2024 | Inexigibilidade | 20/08/2024 | 19/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 85.470,00 | R$ 94.971,46 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 393.483.421-34 | Luiz Carlos da Silva Melo | 393.483.421-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189573 |
| 19.16.2479.0060128/2025-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Professor Gerald Gougeon, 23 e lote adjacente (garagem/estacionamento) à Av. Professora Maria Helena Mendes, 270, Bairro Shekinah - Campanha/MG. | 30/08/2025 | 1091012 000174/2025 | Inexigibilidade | 30/08/2025 | 29/08/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | LUIZ FERNANDO TAVARES | 313.559.606-06 | Luiz Fernando Tavares | 313.559.606-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197940 |
| 19.16.2479.0061253/2022-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.076/2022- SEI 19.16.2479.0061253/2022-70- Locação do imóvel situado na Rua Dom Carlos de Vasconcelos, nº 218, Centro, em Jaboticatubas/MG. | 11/08/2022 | 1091012 000176/2022 | Dispensa de Licitação | 10/08/2022 | 09/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 230.085,68 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 524.628.976-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176068 |
| 19.16.2479.0063086/2025-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Deputado Esteves, nº 959, bairro Todos os Santos, em Montes Claros/MG. | 11/09/2025 | 1091012 000177/2025 | Inexigibilidade | 11/09/2025 | 10/09/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 3.600.000,00 | R$ 3.600.000,00 | CONSTRUTORA FAGUNDES LTDA -ME | 13.301.566/0001-03 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198070 |
| 19.16.2479.0064151/2024-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Estoril, nº 1.432A, Bairro São Francisco, em Belo Horizonte/MG. | 13/07/2024 | 1091012 000186/2024 | Inexigibilidade | 13/07/2024 | 12/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 6.508.500,00 | R$ 6.508.500,00 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab; Alessandra de Fátima Kalab; Fabiana Kalab | 901.531.976-68; 813.848.906.53;013.721.266-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188850 |
| 19.16.2479.0066286/2023-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da loja no térreo e 01 (uma) vaga de garagem do imóvel situado na Rua Rio Pardo, n.º 1119, bairro Centro, em Taiobeiras/MG. | 23/08/2024 | 1091012 000177/2024 | Outras Contratações | 05/05/2024 | 04/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 326.562,50 | R$ 353.370,96 | DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA - ME | 08.760.011/0001-81 | Fernanda Aparecida Farias Torres | 067.313.366-45. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188769 |
| 19.16.2479.0067466/2025-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Alberto de Lima, nº 480, bairro Ipiranga, João Monlevade/MG. | 10/10/2025 | 1091012 000190/2025 | Inexigibilidade | 10/10/2025 | 09/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.320.000,00 | CORREIA LEITE IMOVEIS LTDA | 14.652.214/0001-57 | Marcelo Correia Bicalho e Hélio da Silva Leite | 512.122.506-72 e 165.054.256-51 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198341 |
| 19.16.2479.0068365/2023-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 067/2023 - SEI 19.16.2479.0068365/2023-06 - Locação dos primeiro e segundo andares do imóvel situado na Rua Equador, nº 39, bairro Vila Pinto, em Varginha/MG. | 30/06/2023 | 1091012 000148/2023 | Dispensa de Licitação | 28/06/2023 | 27/06/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.009.694,80 | R$ 1.095.335,96 | VALOR REAL LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 29.715.432/0001-60 | Luís Eugênio Silva Scatolino | 079.067.636-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181660 |
| 19.16.2479.0069992/2025-12 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Belo Horizonte, n.º 1.021, esquina com rua Esmeralda, s/n, bairro Jardim Cinelândia, Bonfinópolis de Minas/MG. | 06/10/2025 | 1091012 000198/2025 | Inexigibilidade | 04/10/2025 | 03/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 273.240,00 | R$ 273.240,00 | MATEUS JOSE DE MATOS LOSCHA | 098.307.656-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198685 | ||
| 19.16.2479.0072411/2023-83 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 077/2023 - SEI 19.16.2479.0072411/2023-83 - Locação das salas 6, 7, 8 e 9 do imóvel situado na Rua Cônego Cota, nº 125, Centro, em Carandaí/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000167/2023 | Dispensa de Licitação | 01/08/2023 | 31/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 424.800,00 | R$ 230.252,15 | MARIANA DOMINGOS MENDONCA | 073.317.506-66 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181938 |
| 19.16.2479.0075803/2024-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Pedro Vieira Braga, nº 51, loja 7, Centro, em Peçanha/MG. | 06/08/2024 | 1091012 000191/2024 | Inexigibilidade | 06/08/2024 | 05/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 347.238,60 | R$ 372.877,28 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARDOSO SOUZA | 349.434.206-72 | Antônio Ademiro de Sousa e Maria do Perpétuo Socorro Cardoso de Souza, sendo o primeiro representado pela última | 244.020.016-68 e 349.434.206-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189188 |
| 19.16.2479.0076299/2022-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 117/2022 - SEI nº 19.16.2479.0076299/2022-64 - Locação das salas 601 e 602 e das vagas de garagem 50 e 51, situadas na Rua Ouro Preto, 581 ¿ Barro Preto, em Belo Horizonte, MG. | 26/08/2022 | 1091012 000248/2022 | Outras Contratações | 25/08/2022 | 24/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 174.000,00 | R$ 184.578,71 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 133.846.786-72 | Maria Emília de Britto Pimenta e João Pimenta Freire Filho | 133.846.786-72 e 041.892.486-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176497 |
| 19.16.2479.0076343/2025-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de imóvel no Condomínio Mondovi Flex - Gatti, Galpão 1, Módulos A, B e C, que totaliza uma área total bruta de 2.777,00 m², situado na Rua Bispo Pedro Valdemar Dias, nº 777, em Betim/MG, CEP 32.685-022. | 14/11/2025 | 1091012 000247/2025 | Inexigibilidade | 14/11/2025 | 13/11/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.582.050,00 | R$ 4.582.050,00 | MONDOVI FLEX S/A | 33.348.001/0001-80 | José Gustavo de Mattos Gatti e Bernardo Henriques Gatti | 317.704.106-78 e 110.286.486-26 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199569 |
| 19.16.2479.0077496/2021-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 126/2021- SEI nº .19.16.2479.0077496/2021-49- Locação de 04 salas e 04 vagas de garagem, situadas na Rua José Maria Guarnieri, n. º 19, bairro Centro, em Bicas/MG | 03/11/2021 | 1091012 000260/2021 | Dispensa de Licitação | 27/10/2021 | 26/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 269.912,56 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 020.113.016-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171120 |
| 19.16.2479.0078898/2022-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 107/2022- SEI nº 19.16.2479.0078898/2022-22-Locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº 1.482, Centro, em Muzambinho/MG | 19/08/2022 | 1091012 000216/2022 | Dispensa de Licitação | 18/08/2022 | 17/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 309.581,76 | BRUNO BIANCHI LEO | 140.406.296-39 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176283 |
| 19.16.2479.0078913/2022-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Bernardino Carvalhais, 113, Centro, em Rio Vermelho/MG | 20/09/2022 | 1091012 000253/2022 | Dispensa de Licitação | 18/09/2022 | 17/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 163.128,89 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 628.388.574-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176777 | ||
| 19.16.2479.0079390/2025-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Maria José Siqueira Rigotti, nº 90, Bairro Santa Rita II, em Pouso Alegre/MG. | 04/10/2025 | 1091012 000027/2026 | Inexigibilidade | 01/02/2026 | 03/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 3.351.600,00 | R$ 1.675.800,00 | LYNX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 63.999.291/0001-93 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212377 |
| 19.16.2479.0082668/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Higino, nº 182, Centro, Areado/MG. | 25/09/2024 | 1091012 000271/2024 | Inexigibilidade | 25/09/2024 | 24/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 257.160,00 | R$ 267.933,63 | LUCIENE SOARES ALVIM | 051.016.866-38 | Climaco César Antônio Tomaz e Luciene Soares Alvim | 476.149.606-10; 051.016.866-38 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190160 |
| 19.16.2479.0083010/2021-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel, com
duas vagas de garagem, situado na Rua Antônio Alves, 110, Bairro São
Cristovão, no município de Mariana/MG. Recadastramento de contrato, a pedido do locador, para fins de troca de titularidade. |
24/05/2024 | 1091012 000127/2024 | Outras Contratações | 06/05/2024 | 05/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 132.656,44 | R$ 140.685,12 | FRANCISLENE XAVIER PETERS COTA | 045.291.916-99 | Maria Eliza Souza Breguez e Pascoal e Eustáquio de Jesus Pascoal | 616.073.806-25 e 545.642.206-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188077 |
| 19.16.2479.0084837/2022-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 145/2022 - SEI 19.16.2479.0084837/2022-10 - sublocação de 06 (seis) vagas de garagem do imóvel situado na Rua Helena Antipoff, 495, Centro, em Ibirité/MG. | 27/10/2022 | 1091012 000280/2022 | Dispensa de Licitação | 01/11/2022 | 31/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 110.731,67 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 041.814.946-16 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177640 |
| 19.16.2479.0087947/2022-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 125/2022 (Sei 19.16.2479.0087947/2022-42). Locação das salas 1006 e 1008 e das vagas de garagem 46 e 75, em imóvel comercial situado na Rua Ouro Preto, nº 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG | 08/09/2022 | 1091012 000245/2022 | Dispensa de Licitação | 06/09/2022 | 05/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 177.600,00 | R$ 192.603,63 | GREICE LUZIA POZZA | 935.102.680-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176729 |
| 19.16.2479.0088622/2022-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 135/2022 - SEI 19.16.2479.0088622/2022-53. Objeto: locação da sala 902 e da vaga de garagem 219 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/09/2022 | 1091012 000260/2022 | Dispensa de Licitação | 28/09/2022 | 27/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 105.760,32 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177122 |
| 19.16.2479.0090042/2023-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 7 e 8, situadas no Edifício Costa Carvalho, localizado na Praça Antônio Carlos, nº. 240, Centro, em Machado/MG. | 01/09/2023 | 1091012 000207/2023 | Dispensa de Licitação | 31/08/2023 | 30/08/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 213.000,00 | R$ 228.006,49 | CELSO LUIZ CARVALHO | 238.661.606-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182595 |
| 19.16.2479.0090643/2024-91 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 503 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Bairro Centro, em Unaí/MG. | 14/10/2024 | 1091012 000283/2024 | Inexigibilidade | 12/10/2024 | 11/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 58.200,00 | R$ 60.638,24 | CLAUDIOMAR BARBOSA DA SILVA | 056.561.146-19 | Claudiomar Barbosa da Silva | 056.561.146-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190489 |
| 19.16.2479.0090649/2024-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 506 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, n.º 209, Centro em Unaí/MG. | 15/10/2024 | 1091012 000284/2024 | Inexigibilidade | 15/10/2024 | 14/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 57.000,00 | R$ 59.339,52 | PATRICIA SALES PALMA DE MOURA | 045.875.386-63 | Patrícia Sales Palma de Moura e Renzo Fabrício de Moura | 045.875.386-63 e 038.110.306-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190543 |
| 19.16.2479.0091598/2025-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221788 | Locação do imóvel situado na Rua Cira Rosa de Assis, 69, Bairro Centro, em Espera Feliz/MG. | 06/01/2026 | 1091012 000268/2025 | Inexigibilidade | 06/01/2026 | 05/01/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 | AERILAN GOMES MORAES ZANUTI | 076.079.876-14 | Walker Donádio Zanuti e Aerilan Gomes Moraes Zanuti | 933.339.516-49 e 076.079.876-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=207037 |
| 19.16.2479.0094896/2025-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Domingos Português, nº 503, bairro Cidade Alta, Rio Pardo de Minas/MG. | 16/12/2025 | 1091012 000260/2025 | Inexigibilidade | 16/12/2025 | 15/12/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | EDIVALDO FERNANDES RIBAS | 471.915.466-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202097 |
| 19.16.2479.0099516/2021-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 006/2022 - (19.16.2479.0099516/2021-22) - Locação do imóvel situado na Rua Oito, nº 60, Bairro Residencial Parque das Esmeraldas, em Santa Maria do Suaçuí/MG. | 31/03/2022 | 1091012 000015/2022 | Dispensa de Licitação | 30/03/2022 | 29/03/2027 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 250.193,27 | MAURICIO MARCELO SILVA FERNANDES | 996.767.026-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173957 |
| 19.16.2479.0108568/2022-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 164/2022 - SEI 19.16.2479.0108568/2022-55 - Locação do imóvel situado na Alameda Antônio de Oliveira Neto, nº 79, bairro Esplanada, em Monte Azul/MG. | 21/11/2022 | 1091012 000332/2022 | Dispensa de Licitação | 18/11/2022 | 17/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 156.000,00 | R$ 163.765,87 | LORIVAL ANTUNES VIEIRA | 054.443.218-58 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177973 |
| 19.16.2479.0110927/2024-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da loja 101 do imóvel situado na rua Celuta Mourão Monteiro, nº 12, bairro Centro, em Bom Sucesso/MG. | 08/11/2024 | 1091012 000301/2024 | Inexigibilidade | 08/11/2024 | 07/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 375.199,80 | ELY GUIMARAES DA SILVA | 003.925.616-20 | Ely Guimarães da Silva e Wilma Alves Guimarães | 003.925.616-20 e 496.481.366-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191038 |
| 19.16.2479.0113184/2023-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de loja (frente) situada na Av. Gercino Coutinho, nº 447, Centro, em Perdizes/MG. | 12/10/2023 | 1091012 000246/2023 | Dispensa de Licitação | 11/10/2023 | 10/10/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 258.000,00 | R$ 275.835,52 | REGINA CELIA DA SILVA ALVES | 521.681.746-87 | Alcides Batista Alves Sobrinho | 521.681.746-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183461 |
| 19.16.2479.0116042/2024-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do 2º andar do imóvel situado na rua Magalhães Gomes, nº 131, bairro Centro, em Prados/MG. | 29/01/2025 | 1091012 000007/2025 | Inexigibilidade | 29/01/2025 | 28/01/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 498.000,00 | R$ 515.768,64 | AUGUSTO ALMEIDA E FONSECA | 094.426.666-57 | Augusto Almeida e Fonseca e Camila Almeida e Fonseca | 094.426.666-57 e 094.426.676-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193241 |
| 19.16.2479.0118545/2022-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 175/2022- SEI 19.16.2479.0118545/2022-45- Locação das salas 3 e 4 do 2º andar e de 05 vagas de garagem do imóvel situado na Av. Olegário Maciel, n.º 923, Centro, em Paracatu/MG. | 16/11/2022 | 1091012 000329/2022 | Dispensa de Licitação | 11/11/2022 | 10/11/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 834.000,00 | R$ 909.802,70 | FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 049.974.696-10 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177951 |
| 19.16.2479.0122184/2021-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CONTRATO Nº 005/2022- SEI nº 19.16.2479.0122184/2021-56- locação da loja 01, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 278, Centro, em Guanhães/MG. | 15/03/2022 | 1091012 000014/2022 | Dispensa de Licitação | 14/03/2022 | 13/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 330.000,00 | R$ 364.744,22 | AILTON PEREIRA BICALHO | 603.251.606-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173802 |
| 19.16.2479.0122633/2021-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 015/202 - SEI 19.16.2479.0122633/2021-58 - Locação do imóvel situado na Rua Rodolfo Pio, nº 599 - andar térreo - Bairro Palmeiras, em Lagoa da Prata/MG. | 16/02/2022 | 1091012 000010/2022 | Dispensa de Licitação | 14/02/2022 | 13/02/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 299.070,28 | MRDX PARTICIPACOES S/A | 11.439.594/0001-58 | Daniel de Castro Perilo | 844.831.306-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173496 |
| 19.16.2479.0131065/2023-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Av. Arlindo Figueiredo, nº 788, Bairro São Francisco, em Passos, MG. | 03/01/2024 | 1091012 000381/2023 | Dispensa de Licitação | 29/12/2023 | 28/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 224.408,95 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 547.106.936-68 | Ricardo Ribeiro do Valle Filho E Erika Maria Kallas Ribeiro do Valle | 122.195.448-26 e 547.106.936-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185853 |
| 19.16.2479.0136047/2022-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 180/2022 - SEI 19.16.2479.0136047/2022-75 - Locação da vaga de garagem n.º 18, situada no Centro Empresarial Manhattan, na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 30/12/2022 | 1091012 000361/2022 | Dispensa de Licitação | 29/12/2022 | 28/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | SILVANA ALVES APARECIDO VILELA DOS REIS | 507.890.236-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179236 |
| 19.16.2479.0137538/2024-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do 1º Pavimento (loja e garagem) do imóvel situado na Rua Pássaro Preto, n° 160-B, Bairro Nova Turmalina, em Turmalina/MG. | 08/02/2025 | 1091012 000010/2025 | Inexigibilidade | 08/02/2025 | 07/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 259.560,00 | R$ 268.590,21 | JOSE MILTON SOARES FERNANDES | 096.796.956-54 | José Milton Soares Fernandes e Gizele de Jesus Santos | 096.796.956-54 e 046.986.045-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193583 |
| 19.16.2479.0142419/2023-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Seringueira, nº 488, São Geraldo, Serro/MG. | 05/01/2024 | 1091012 000368/2023 | Dispensa de Licitação | 04/01/2024 | 03/01/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 423.171,48 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO | 528.393.036-04 | Carlos Pereira de Carvalho e Maria Lúcia Rangel de Almeida Carvalho | 528.393.036-04; 420.998.626-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185622 |
| 19.16.2479.0145803/2023-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.2479.0145803/2023-15 - locação do imóvel situado na Rua Conde Linhares, nº 403, bairro Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000293/2023 | Dispensa de Licitação | 11/12/2023 | 10/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.680.000,00 | R$ 1.796.100,06 | FABIANA KALAB | 013.721.266-60 | Christiane Aparecida Kalab, Alessandra de Fátima Kalab e Fabiana Kalab | 901.531.976-68, 813.848.906-53 e 013.721.266-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184742 |
| 19.16.2479.0149823/2022-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Doutor João Luiz de Almeida, nº 454, Bairro Vila Guilhermina, em Montes Claros/MG. | 29/10/2024 | 1091012 000285/2024 | Outras Contratações | 01/09/2024 | 09/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 636.465,90 | R$ 680.466,18 | SAVALL & SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | 16.782.863/0001-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190721 |
| 19.16.2479.0153960/2023-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação de loja e 02 vagas de garagem do imóvel localizado na Avenida Barão de Guaicuí, n.º 1.381, bairro Centro, em Várzea de Palma/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000369/2023 | Dispensa de Licitação | 27/12/2023 | 26/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 510.000,00 | R$ 544.993,27 | ROSANA PINTO DE OLIVEIRA | 512.047.466-72 | Rosana Pinto de Oliveira | 512.047.466-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185670 |
| 19.16.2479.0154239/2023-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 1707 e 1708 e da vaga de garagem 323 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 29/12/2023 | 1091012 000374/2023 | Dispensa de Licitação | 28/12/2023 | 27/12/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 160.292,16 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias e Maria da Glória Athouguia Dias | 003.690.556-91 e 028.780.816-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185758 |
| 19.16.2479.0154936/2022-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CONTRATO Nº 003/2023- SEI nº 19.16.2479.0154936/2022-98- Locação do imóvel situado na Av. Araújo de Brito, nº 405, Bairro Jardim Novo Horizonte, em Nanuque/MG. | 18/02/2023 | 1091012 000015/2023 | Dispensa de Licitação | 17/02/2023 | 16/02/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 513.000,00 | R$ 558.261,22 | JOCINELIA ROCHA DE JESUS SANTOS | 058.245.096-97 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179687 |
| 19.16.2479.0156616/2022-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Honório Garcês, 420 - Centro, em Piranga/MG- SEI nº 19.16.2479.0156616/2022-37-. | 04/05/2023 | 1091012 000059/2023 | Dispensa de Licitação | 26/04/2023 | 25/04/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 162.918,81 | CYNTIA LOURDES MENDES | 055.920.256-37 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180493 |
| 19.16.2479.0161781/2023-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Praça Doutor Gouvea, n.º 244, Bairro Centro em Poço Fundo/MG. | 10/05/2024 | 1091012 000109/2024 | Inexigibilidade | 10/05/2024 | 09/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 240.000,00 | R$ 257.593,94 | GILMARCOS PAULINO DA COSTA | 412.456.286-15 | Gilmarcos Paulino da Costa e Janice Aparecida Ferreira da Costa | 412.456.286-15 e 375. 558.046-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187813 |
| 19.16.2479.0162257/2022-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 007/2023 - SEI 19.16.2479.0162257/2022-20 - locação da loja situada no andar térreo do imóvel localizado na Rua Padre Caramuru, nº 295, Bairro Centro, em Cambuí/MG. | 13/03/2023 | 1091012 000012/2023 | Dispensa de Licitação | 10/03/2023 | 09/03/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 294.423,35 | TULIO JOSE BORGES PEREIRA | 490.199.616-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179710 |
| 19.16.2480.0000248/2018-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3897.0002882/2020-10 - CT. 181/2018 - locação da sala n.º 05 do imóvel situado na Rua Antônio Ribeiro Avelar, nº 149, bairro Oliveira Moraes, em Itapecerica/MG | 24/04/2020 | 1091012 000077/2020 | Dispensa de Licitação | 01/02/2020 | 06/11/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 151.800,00 | R$ 451.579,50 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | Guilherme de Luigi Rezende; Gustavo Di Luigi Rezende; Marcelo Di Luigi Rezende; Patrícia Borges de Luigi Rezende e Rodrigo Márcio de Sousa Rezende | 097.601.5636-61; 103.154.916-12; 103.154.936-66; 025.562.526-00 e 997.987.356-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162848 |
| 19.16.2480.0002919/2019-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 056/2019 - SEI 19.16.2480.0002919/2019-93 - locação de
imóvel situado na Av. Comandante Santiago Dantas, nº 261, Centro, em
Pirapora/MG. 2º TA - SEI 19.16.3897.0035620/2023-36 - Contrato recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de ¿Fernando de Paula¿ para seu espólio, representado pela inventariante Marcella Castro de Paula. |
19/04/2023 | 1091012 000070/2023 | Outras Contratações | 01/04/2023 | 04/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 94.478,56 | R$ 509.031,64 | MARCELLA CASTRO DE PAULA TOME | 105.111.186-27 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180401 |
| 19.16.2480.0136520/2023-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a execução de serviço emergencial de substituição de caixas d¿água, de manutenção do sistema de incêndio e do sistema de consumo do barrilete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, na cidade de Sete Lagoas/MG. | 13/12/2023 | 1091012 000286/2023 | Dispensa de Licitação | 07/12/2023 | 03/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.652,73 | R$ 44.652,73 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184812 |
| 19.16.2480.0166535/2023-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação emergencial de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais. | 06/01/2024 | 1091012 000366/2023 | Dispensa de Licitação | 05/01/2024 | 02/07/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.593.527,08 | R$ 3.296.763,54 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida, Eduardo do Couto Almeida e Priscila Fortinho e Silva Almeida | 624.675.226-87, 584.756.806-15 e 956.258.286-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186075 |
| 19.16.2480.0166829/2023-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação emergencial de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações a serem ocupadas pelo Ministério Público, nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba no Estado de Minas Gerais. | 12/01/2024 | 1091012 000383/2023 | Dispensa de Licitação | 11/01/2024 | 08/07/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.963.933,00 | R$ 981.966,50 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186096 |
| 19.16.2481.0037226/2022-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 008/2023 - SEI nº 19.16.2481.0037226/2022-33 - Inclusão da prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na Rua Juscelino Barbosa n° 44, Bairro Nova Suissa, Belo Horizonte, por prazo indeterminado, a partir de 18/03/2023. | 24/03/2023 | 1091012 000348/2022 | Inexigibilidade | 18/03/2023 | 17/03/2028 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.134.383,62 | R$ 2.134.383,62 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180027 |
| 19.16.2481.0053754/2025-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de coleta, transporte, descontaminação e destinação final ambientalmente adequado de aproximadamente 6.000 (seis mil) unidades de lâmpadas, incluindo os seguintes tipos: fluorescentes tubulares, compactas de 2 e 4 pinos, LED, vapor metálico, halógenas dicroicas e mistas, com fornecimento de vasilhames consignados, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 15/11/2025 | 1091012 000191/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/11/2025 | 14/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE RECICLAGEM DE LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO LEGISLACAO EM VIGOR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | Flávio Fernando Oliveira | 847.741.936-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199565 |
| 19.16.2481.0054552/2023-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de emissão de laudo técnico do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e elaboração de projeto elétrico de SPDA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 21/05/2024 | 1091012 000056/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/05/2024 | 20/11/2025 | Encerrado | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETO EXECUTIVO EM MEDIA E BAIXA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 18.800,00 | PARA RAIOS BH PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 23.515.566/0001-51 | Ana Carolina de Oliveira Castro | 013.647.646-52 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187924 |
| EMISSAO DE LAUDO DE VISTORIA ANUAL DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 5.608,78 | PARA RAIOS BH PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 23.515.566/0001-51 | Ana Carolina de Oliveira Castro | 013.647.646-52 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187924 | |||||||||
| 19.16.2481.0068356/2025-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de locação de caçambas estacionárias, do tipo aberta, com capacidade mínima de 5 m³, incluindo fornecimento, transporte, colocação, substituição e retirada das caçambas, bem como o acondicionamento adequado para o descarte, coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, em conformidade com a legislação ambiental vigente e com a classificação estabelecida pela Resolução CONAMA nº 307/2002. Os serviços serão prestados sob demanda, em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, situados na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/08/2026 | 1091012 000091/2026 | Dispensa de Licitação - Por valor | 07/08/2026 | 06/08/2027 | Vigente publicado | COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOCLASSE 1 (PERIGOSO), DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 71.313.258/0001-96 | Rodrigo N. Duarte | ***.087.556-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231143 |
| LOCACAO DE CACAMBA PARA COLETA DE RESIDUOS CLASSES A, B, C E D, QUANDO HOUVER MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 71.313.258/0001-96 | Rodrigo N. Duarte | ***.087.556-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231143 | |||||||||
| LOCACAO DE CACAMBA, PARA COLETA DE RESIDUOS DA CLASSE C - CONSTRUCAO CIVIL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 71.313.258/0001-96 | Rodrigo N. Duarte | ***.087.556-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231143 | |||||||||
| LOCACAO DE CACAMBAS DE 16M3, PARA COLETA DE RESIDUOS DE JARDINAGEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 71.313.258/0001-96 | Rodrigo N. Duarte | ***.087.556-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231143 | |||||||||
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REMOCAO DE ENTULHOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.900,00 | R$ 18.900,00 | CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 71.313.258/0001-96 | Rodrigo N. Duarte | ***.087.556-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231143 | |||||||||
| 19.16.2481.0069275/2025-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221777 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de execução de teste som cavo e inspeção visual em fachadas de granito, com elaboração de laudo técnico, para identificação e mapeamento de revestimentos danificados, incluída a mão de obra qualificada, materiais e equipamentos, para subsidiar futura execução de serviço de manutenção corretiva da fachada, nos prédios do Ministério Público de Minas Gerais localizados na Av. Álvares Cabral n.ºs 1.690 e 1.740 e na Rua Dias Adorno n.° 367, Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 05/03/2026 | 1091012 000227/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/03/2026 | 04/09/2026 | Vigente publicado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 120.603,04 | BHG ENGENHARIA LTDA | 35.094.332/0001-67 | Bruno Henrique Soares Gazzinelli Cruz | 085.818.286-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=210077 |
| 19.16.2481.0075646/2025-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de manutenção corretiva emergencial da fachada, com fornecimento de mão de obra qualificada em acesso por cordas, materiais e equipamentos, no prédio do Ministério Público de Minas Gerais, localizado na Av. Álvares Cabral, 1707, Belo Horizonte/MG. | 29/10/2025 | 1091012 000193/2025 | Dispensa de Licitação | 29/10/2025 | 28/04/2026 | Vencido | SERVICOS DE ADAPTACOES E REFORMAS DIVERSAS EM TRABALHO EM ALTURA COM DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EM ACESSO POR CORDAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.775,67 | R$ 23.775,67 | D.P. TRABALHOS EM ALTURA LTDA - ME | 20.160.334/0001-30 | Gabriel de Oliveira Juscelino | 079.250.676-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198889 |
| 19.16.2481.0087916/2024-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de reforma e modernização do sistema de ventilação de uma torre de resfriamento da marca Alpina, Modelo 63/2-SG-II E/19.720. | 30/08/2024 | 1091012 000235/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Encerrado | SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 113.480,00 | R$ 113.480,00 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza; Maria do Carmo Horta de Souza | 756.644.966-49; 049.254.956-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189697 |
| 19.16.2481.0099480/2023-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 1.200 | R$ 34,20 | R$ 41.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182736 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes | 04/09/2023 | 1091012 000228/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/09/2023 | 05/09/2026 | Vigente publicado | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 200 | R$ 380,20 | R$ 76.040,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | ||
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 200 | R$ 70,00 | R$ 14.000,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 260 | R$ 724,24 | R$ 188.302,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 17 | R$ 1.391,30 | R$ 23.652,10 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 150 | R$ 1.147,50 | R$ 172.125,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 160 | R$ 838,80 | R$ 134.208,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.204,13 | R$ 36.123,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 123 | R$ 2.701,40 | R$ 332.272,20 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 6.931,79 | R$ 117.840,43 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 17 | R$ 2.978,10 | R$ 50.627,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182670 | |||||||||
| 19.16.2481.0108847/2023-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.2481.0108847/2023-55 - locação de 01 (um) banheiro químico com pia, contendo limpeza semanal, no local em que se encontra instalado o Data Center do MPMG em Belo Horizonte. | 20/09/2023 | 1091012 000227/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2024 | Rescindido | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | MIC BAN LOCACOES & SERVICOS LTDA | 42.264.001/0001-93 | Nikole Stefane Rodrigues Sodré | 150.564.916-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182749 |
| 19.16.2481.0168059/2023-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de coleta e transporte de entulho e materiais descartáveis, por meio de caçamba estacionária, em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. | 15/04/2024 | 1091012 000036/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/04/2024 | 12/04/2026 | Vencido | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REMOCAO DE ENTULHOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.400,00 | R$ 81.115,01 | LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 22.101.690/0001-08 | Norte MIinas Locações de Máquinas e Equipamentos e União Empreendimentos e Participações Ltda. | 09.568.360/0001-69 e 13.086.019/0001-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187501 |
| 19.16.3655.0070000/2023-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 073/23 - SEI 19.16.3655.0070000/2023-10 - Prestação de serviços de locação de licença de software para envio de informações de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, e-Social, incluindo treinamento e suporte técnico. | 14/07/2023 | 1091012 000139/2023 | Dispensa de Licitação | 13/07/2023 | 12/07/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO ARQUIVISTICA | UNIDADE | 0 | R$ 5.136,00 | R$ 21.303,28 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 |
| TREINAMENTO SOFTWARE AUTODESK, MODALIDADE A DISTANCIA ( EAD ) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | Renta Rovina | 281.000.528-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181863 | |||||||||
| 19.16.3668.0036973/2025-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Realização de laudo médico-pericial para a caracterização de deficiências visuais, conforme as especificações técnicas, exigências legais e quantidades definidas neste Termo de Referência. | 29/10/2025 | 1091012 000202/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 29/10/2025 | 28/10/2027 | Vigente publicado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DOUTOR DOS OLHOS LTDA | 23.887.403/0001-08 | Ronnie Warlley Rodrigues Santos | 054.262.996-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199144 |
| 19.16.3668.0094430/2022-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT, 172/2022 - SEI 19.16.3668.0094430/2022-02 - Contratação de profissional para realização de exames médicos oftalmológicos a fim de subsidiar os médicos peritos do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na avaliação médico-pericial em questões que envolvem a caracterização de deficiências visuais, como a avaliação de candidatos que se inscreveram em vagas reservadas (deficiência visual), conforme previsão no edital do LIX Concurso para ingresso na carreira de promotor substituto. | 28/10/2022 | 1091012 000323/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/10/2022 | 26/10/2024 | Encerrado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | Alexandre Pianetti Antunes; Cláudio Otávio Duarte Vasconcellos; Mauro Alexandre Issa; Túlio César Duarte Vasconcelos e Renato Antônio Fernandes | 917.804.976-87 599.645.706-78 545.071.626-53 176.866.286-04 252.035.868-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177671 |
| 19.16.3668.0094433/2022-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 173/2022 - SEI 19.16.3668.0094433/2022-18 - Contratação de profissional para realização de exames médicos otorrinolaringológicos e audiométricos a fim de subsidiar os médicos peritos do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais na avaliação médico-pericial de candidatos que se inscreveram em vagas reservadas (deficiência auditiva), conforme edital do LIX Concurso para ingresso na carreira de promotor substituto. | 28/10/2022 | 1091012 000324/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 27/10/2022 | 26/10/2024 | Encerrado | EXAME MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL, COMPREENDENDO CONSULTA CLINICA, EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.344,00 | R$ 2.344,00 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | Sinval Pereira dos Santos; Espólio de Rogério Landi Paulino; Juliana Gomes Paulino; Guilherme Landi Gomes Paulino | 062.347.476-04; 002.005.146-87; 767.755.696-53; 827.664.956-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177670 |
| 19.16.3670.0035773/2023-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3670.0035773/2023-86 - contratação de empresa, para ministrar o curso Excel Avançado para até 53 (cinquenta e três) servidores, pela plataforma EAD. | 30/08/2023 | 1091012 000197/2023 | Inexigibilidade | 28/08/2023 | 31/08/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.444,60 | R$ 9.444,60 | UBUNTU EDUCACAO BR LTDA | 29.320.577/0001-62 | Edson Cavalcante Júnior | 360.638.938-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182604 |
| 19.16.3678.0001803/2020-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 025/2020 - SEI 19.16.3678.0001803/2020-30 - Contratação de fornecedor especializado na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 03/04/2020 | 1091002 000029/2020 | Registro de preços não realizado no SIRP | 03/04/2020 | 02/04/2025 | Encerrado | SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, CONFORME RP 262/2019 - | 1 ANO | 0 | R$ 67.056,00 | R$ 304.734,17 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Serviços de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162411 |
| 19.16.3686.0144577/2023-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de direito de uso de licenças dos softwares dos produtos da ADOBE na modalidade ETLA e Corel Draw, pelo período de 36 meses, para publicação e edição de imagens, figuras vetoriais, arquivos tipo PDF e animações e recursos de interatividade para publicações digitais em PDF ou HTML. | 06/02/2024 | 1091012 000027/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 616.050,00 | R$ 749.250,00 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | Márcia Caetano da Silva | 698.295.511-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186347 |
| 19.16.3687.0011684/2023-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 012/2023- SEI 19.16.3687.0011684/2023-43. Objeto: fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 04/02/2023 | 1091012 000018/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/02/2023 | 07/06/2026 | Encerrado | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE SOLUCAO GESTAO CENTRALIZADA DE AMBIENTE DE VIRTUALIZACAO DE SERVIDOR - PRISM PRO NUTANIX | 1 UNIDADE | 18 | R$ 37.588,30 | R$ 676.589,40 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 |
| SUPORTE TECNICO PARA SOLUCAO DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE NUTANIX | 1 UNIDADE | 1 | R$ 5.120.900,00 | R$ 5.120.900,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado, Thiago Spósito e Endrigo Manoel Aparício | 072.499.128-01, 270.506.848-13 e 214.406.958-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179508 | |||||||||
| 19.16.3687.0018551/2022-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 204/2022 - SEI 19.16.3687.0018551/2022-04 - Prestação de serviços de processamento de dados consubstanciado em viabilizar o acesso via rede blockchain permissionada aos dados das bases do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos geridos pela Receita Federal do Brasil (RFB) e produzidos no ambiente computacional do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). | 31/12/2022 | 1091012 000241/2022 | Dispensa de Licitação | 30/12/2022 | 29/12/2026 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0009-56 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179261 |
| R$ 34.320,00 | R$ 138.699,60 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | Jacimar Gomes Ferreira e Karina Brandão de Oliveira Bastos | 131.440.378-85 e 028.514.066-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179280 | ||||||||||||
| 19.16.3687.0037692/2021-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 069/2021 - SEI 19.16.3687.0037692/2021-16 - Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO. Objeto: contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato. | 16/07/2021 | 1091012 000126/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2025 | Encerrado | CERTIFICADO PARA SERVIDOR WEB - SITE SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.016,00 | R$ 22.452,48 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Guilherme Alvares da Silva e Henrique Mattiello | 692.744.601-04 e 303.826.628-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169285 |
| 19.16.3687.0045763/2020-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 179 2020- SEI n.º 19.16.3687.0045763/2020-61- Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG- Fase 3, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 29/12/2020 | 1091012 000320/2020 | Dispensa de Licitação | 29/12/2020 | 28/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.710.485,21 | R$ 15.710.485,21 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165547 |
| 19.16.3687.0074547/2023-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de pesquisa, desenvolvimento e implantação na área da Inteligência Artificial Aplicada e soluções de Big Data, vinculada ao escopo do Programa de Capacidades Analíticas do MPMG, incluindo transferência de conhecimento, por meio de mentoring e operação assistida. | 06/10/2023 | 1091012 000178/2023 | Dispensa de Licitação | 06/10/2023 | 05/11/2025 | Encerrado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.000.000,00 | R$ 7.647.970,22 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183328 |
| 19.16.3687.0122401/2022-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Processo SEI 19.16.3687.0122401/2022-33 - Contrato 050/2023. Objeto: prestação de serviços de consultoria técnica para desenvolvimento e integração de novas funcionalidades e bases de dados nos sistemas ÁDUNA e LINS, conforme Termo de Referência (Anexo Único). | 17/05/2023 | 1091012 000081/2023 | Inexigibilidade | 21/05/2023 | 20/11/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.591.000,00 | R$ 1.808.509,50 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 |
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 273.600,00 | R$ 142.670,32 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | MATHEUS PEREIRA AMARAL MOREIRA e MARCOS ANTONIO RABELO MOREIRA | 071.780.796- 73 e 057.978.636-69 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180993 | |||||||||
| 19.16.3688.0019176/2025-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de assinatura do módulo Fórum Livros (11ª a 12ª série), de acesso perpétuo, acesso ilimitado e simultâneo, da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 13/05/2025 | 1091012 000063/2025 | Inexigibilidade | 13/05/2025 | 12/05/2026 | Vencido | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 67.872,00 | R$ 67.872,00 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | Maria Amélia Correa de Melo, Luis Cláudio Rodrigues Ferreira e Ruah Holding Ltda. | 070.832.136-40, 494.289.006-30 e ° 41.407.442/0001-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195266 |
| 19.16.3688.0025008/2023-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 085/2023 - SEI 19.16.3688.0025008/2023-53 - Aquisição da assinatura, na modalidade impressa e eletrônica, do Boletim Governet de Administração Pública e Gestão Municipal, sob a forma de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 27/07/2023 | 1091012 000156/2023 | Inexigibilidade | 26/07/2023 | 25/07/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.980,00 | R$ 41.154,30 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | Ademar Aparecido Gimenes | 021.925.439-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182030 |
| 19.16.3688.0064796/2023-52 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3688.0064796/2023-52 / Ct. 102/2023 - aquisição de acesso à base de dados Biblioteca Digital Proview, para até 400 usuários via IP/com a criação da conta OnePass, sob a forma de entrega integral. | 12/12/2023 | 1091012 000152/2023 | Inexigibilidade | 16/12/2023 | 16/12/2026 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.321,00 | R$ 373.243,44 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Juliana Mayumi Oshiro Ono e Jeane Elisabete Avelar | 800.589.571-20 e 830.143.301-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182162 |
| 19.16.3688.0071398/2025-78 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de acesso ao sistema da Biblioteca Digital LEX, para até 100 usuários simultâneos, via IP, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 13/12/2025 | 1091012 000242/2025 | Inexigibilidade | 13/12/2025 | 12/12/2026 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | Marlene de Fatima Imhoff | 319.160.070-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=200061 |
| 19.16.3688.0101776/2025-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219807 | Prestação de serviço especializado em restauração (higienização, pequenos reparos e encadernação), visando à preservação do acervo bibliográfico da Biblioteca do MPMG, em conformidade com a política institucional de gestão de acervos. | 24/07/2026 | 1091012 000116/2026 | Inexigibilidade | 24/07/2026 | 23/07/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LIVROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 59.900,00 | R$ 59.900,00 | 31.513.356 TEREZA CRISTINA DE SOUZA DIAS | 31.513.356/0001-52 | Tereza C. de S. Dias | ***.081.206-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=228946 |
| 19.16.3688.0102926/2025-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220473 | Prestação de serviços de assinatura da Biblioteca Digital e-Livro. | 11/06/2026 | 1091012 000036/2026 | Inexigibilidade | 11/06/2026 | 10/06/2027 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.760,00 | R$ 23.760,00 | E-LIVRO EDUCACIONAL LTDA. | 34.878.390/0001-19 | Cassius Fabian Sanches Avena | 160.055.758-99 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222279 |
| 19.16.3688.0107007/2025-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221136 | Prestação de serviços de sistema de descoberta unificada, EBSCO Discovery Service (EDS), visando integrar recursos informacionais (catálogos, repositórios, bases de acesso contratadas para a Biblioteca do MPMG) em uma única plataforma de busca, otimizando o acesso à informação, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 11/06/2026 | 1091012 000034/2026 | Inexigibilidade | 11/06/2026 | 10/06/2027 | Vigente publicado | ACESSO A PLATAFORMA DE DESCOBERTA INTEGRADA DE INFORMACAO - EBSCO DISCOVERY SERVICE ( EDS ) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.921,60 | R$ 117.921,60 | EBSCO BRASIL LTDA | 42.356.782/0001-46 | EBSCO Internacional INC. | 42.960.470/0001-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222400 |
| 19.16.3688.0152004/2023-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de 1 (uma) assinatura da empresa IOB - Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda., na modalidade impressa e eletrônica, sob a forma de entrega parcelada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 28/05/2024 | 1091012 000075/2024 | Inexigibilidade | 28/05/2024 | 22/06/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.629,67 | R$ 30.455,59 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | Maria Antonia Melo Costa e Jefferson Biguetti | 239.216.008-20 e 216.432.248-75. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187920 |
| 19.16.3693.0111149/2024-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de atualização de versão, manutenção, suporte técnico e horas de consultoria técnica para implementação de melhorias relativas ao software de recursos humanos e folha de pagamento Gen.Te (anteriormente denominado FPW), doravante denominado ferramenta, desenvolvido pela empresa LG Informática SA, pelo período de 24 meses. | 21/12/2024 | 1091012 000329/2024 | Inexigibilidade | 21/12/2024 | 20/12/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 161.890,00 | R$ 161.890,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 |
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE ANALISTA DE SISTEMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 47.805,00 | R$ 47.805,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||||
| SERVICOS PRESENCIAIS DE CONSULTORIA TECNICA DE CONSULTOR DE FOLHA DE PONTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 395.655,00 | R$ 395.655,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PESSOAS E RECURSOS HUMANOS | UNIDADE | 0 | R$ 1.606.984,08 | R$ 1.606.984,08 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE NATURAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 474.896,00 | R$ 474.896,00 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | Felipe Vieiralves Azevedo | 219.992.948-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192476 | |||||||||
| 19.16.3702.0078940/2021-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 135/2021 - SEI 19.16.3702.0078940/2021-43 - Locação do imóvel situado na Praça José Barbosa Júnior, n.º 185, Centro, Formiga/MG. | 23/06/2022 | 1091012 000239/2021 | Dispensa de Licitação | 22/06/2022 | 21/12/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 205.200,00 | R$ 522.775,92 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | Juliana Pereira Batista e Patrícia Pereira Batista | 053.319.596-95 e 055.919.786-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171629 |
| 19.16.3702.0106282/2021-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 007/2022 - SEI 19.16.3702.0106282/2021-76 - Locação da sala n.º 501 do Edifício José Antônio de Resende, situado na Av. Major Gote, n.º 1.022, Centro, CEP 38.700-001, em Patos de Minas/MG. | 03/03/2022 | 1091012 000303/2021 | Dispensa de Licitação | 24/02/2022 | 23/02/2027 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.203,40 | R$ 53.568,84 | NINA DIRCE TEREZINHA FALCAO FERREIRA | 298.526.921-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173237 |
| 19.16.3702.0106299/2021-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct nº 014/2022 - SEI 19.16.3702.0106299/2021-05 - Locação de loja situada no pavimento térreo e 2 (duas) vagas de garagem do edifício comercial localizado na Rua Comandante Nélio, nº 48, bairro Jardim Floresta, em Lavras/MG. | 02/02/2022 | 1091012 000315/2021 | Dispensa de Licitação | 31/01/2022 | 30/01/2027 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 155.049,60 | R$ 162.225,12 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 352.322.776-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173318 |
| 19.16.3708.0102059/2024-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de docente para ministração do Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz ¿ Programa Nós, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/10/2024 | 1091012 000255/2024 | Inexigibilidade | 11/10/2024 | 10/01/2025 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | ANA CAROLINA GOUVEA PINTO VELOSO | 041.295.466-43 | Ana Carolina Gouvêa Pinto Veloso | 041.295.466-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190512 |
| 19.16.3708.0111172/2023-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3708.0111172/2023-64 - contratação de docentes para ministrarem o "Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz - PROGRAMA NÓS. | 30/09/2023 | 1091012 000232/2023 | Inexigibilidade | 29/09/2023 | 26/01/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | 26.970.796 FLAVIA VIEIRA DE RESENDE | 26.970.796/0001-07 | Flávia Vieira de Resende e Ana Terra Ferrari Guimarães | 03397304636 e 04896022661 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183269 |
| SEI 19.16.3708.0111172/2023-64 - contratação de docentes para ministrarem o "Curso de Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz - PROGRAMA NÓS". | 30/09/2023 | 1091012 000232/2023 | Inexigibilidade | 29/09/2023 | 26/01/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.602,45 | R$ 5.602,45 | 30.375.048 ANA TERRA FERRARI GUIMARAES | 30.375.048/0001-45 | Flávia Vieira de Resende e Ana Terra Ferrari Guimarães | 03397304636 e 04896022661 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183261 | ||
| 19.16.3708.0143726/2023-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3708.0143726/2023-23 - Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Gisele Menezes Ribeiro de Oliveira, no curso de pós-graduação lato sensu ¿Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 12/12/2023 | 1091012 000290/2023 | Inexigibilidade | 11/12/2023 | 30/06/2024 | Vencido | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | HORA AULA | 0 | R$ 2.315,50 | R$ 2.315,50 | DOUGLAS FISCHER | 585.983.670-87 | Douglas Fischer | 585.983.670-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184941 |
| 19.16.3708.0143753/2023-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3708.0143753/2023-70 - Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso dos alunos Guilherme Abras Guimarães de Abreu, Marcelo Dumont Pires e Vânia Samira Doro Pereira Pinto, no curso de pós-graduação lato sensu ¿Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 13/12/2023 | 1091012 000291/2023 | Inexigibilidade | 11/12/2023 | 30/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.418,90 | R$ 8.418,90 | PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA | 568.898.956-49 | Pery Francisco Assis Shikida | 568.898.956-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184952 |
| 19.16.3708.0151400/2023-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso da aluna Lívia Quintão Pimenta, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 18/01/2024 | 1091012 000350/2023 | Inexigibilidade | 17/01/2024 | 30/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 023.778.466-10 | Marcelo de Oliveira Milagres | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186144 |
| 19.16.3708.0157943/2023-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3708.0157943/2023-90 - contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso de e Daniele Rejane Pinto Versieux, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 27/12/2023 | 1091012 000331/2023 | Inexigibilidade | 26/12/2023 | 30/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN | 898.480.477-00 | Luíza Cristina Fonseca Frischeisen | 898.480.477-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185460 |
| 19.16.3708.0159351/2023-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3708.0159351/2023-98 - contratação de docente para orientar o trabalho de conclusão de curso de Paula Fontenelle da Costa Amadeu, no curso de pós-graduação lato sensu ¿ Ciências Criminais na Visão do Ministério Público, promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). | 22/12/2023 | 1091012 000335/2023 | Inexigibilidade | 21/12/2023 | 30/06/2024 | Vencido | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.806,30 | R$ 2.806,30 | PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA | 568.898.956-49 | Pery Francisco Assis Shikida | 568.898.956-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185346 |
| 19.16.3712.0000421/2020-71 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3712.0000421/2020-71 - Ct. 024/2020 - Locação do imóvel situado na Av. Conrado Grossi Dangelo, nº 950 e 950A, Bairro Morada do Sol, em Três Corações/MG. | 10/03/2020 | 1091012 000036/2020 | Dispensa de Licitação | 14/03/2020 | 13/03/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 1.323.462,49 | SANDRO LUIS VILELA AVELAR | 004.067.316-24 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162173 |
| 19.16.3712.0001083/2020-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 013/2020 - SEI 19.16.3712.0001083/2020-45 - Locação do imóvel situado na Travessa Frei Paulino, nº 265, Centro, em São Gotardo/MG. | 21/02/2020 | 1091012 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 25/02/2020 | 24/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 168.000,00 | R$ 424.678,67 | REIGI WILSON HOSSAKA | 020.211.099-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162069 |
| 19.16.3712.0001987/2019-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI N.º 19.16.3712.0001987/2019-84. CT N.º 055/2019: Locação do imóvel situado na Avenida Pinheiro Chagas, n.º 110, Centro, em Oliveira/MG |
04/07/2019 | 1091002 000077/2019 | Dispensa de Licitação | 03/07/2019 | 02/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 425.197,86 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 687.087.006-30 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158712 |
| 19.16.3712.0002651/2019-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 049/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0002651/2019-04 - Locação da loja do imóvel situado na Avenida Governador Valadares, n.º 40, Centro, em Raul Soares/MG. | 19/06/2019 | 1091002 000073/2019 | Dispensa de Licitação | 14/06/2019 | 13/06/2026 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 246.838,28 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 817.810.246-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158664 |
| 19.16.3712.0003020/2021-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 013/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0003020/2021-26: locação da sala n.º 903 e da vaga de garagem n.º 37 do Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 16/03/2021 | 1091012 000011/2021 | Dispensa de Licitação | 12/03/2021 | 11/03/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 109.646,82 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 043.461.067-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166873 |
| 19.16.3712.0003127/2019-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 047/2019 - SEI 19.16.3712.0003127/2019-53 - locação de 06 lojas e 04 vagas de garagem do imóvel situado Av. Arlindo Figueiredo, 790, bairro São Francisco, Passos/MG. | 14/06/2019 | 1091002 000082/2019 | Dispensa de Licitação | 17/06/2019 | 16/06/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 396.000,00 | R$ 988.477,06 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 122.195.448-26 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158632 |
| 19.16.3712.0003383/2019-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 038/209 - Sei nº 19.16.3712.0003383/2019-28. Locação da sala 503, do imóvel situado na Av. Major Gote, nº 1022, Patos de Minas/MG | 07/06/2019 | 1091002 000086/2019 | Dispensa de Licitação | 06/06/2019 | 05/06/2024 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 10.200,00 | R$ 55.843,08 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 015.710.406-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158448 |
| 19.16.3712.0004100/2019-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 066.2019- SEI 19.16.3712.0004100/2019-69- locação da sala 402, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora/MG | 18/07/2019 | 1091002 000094/2019 | Dispensa de Licitação | 16/07/2019 | 15/07/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 28.200,00 | R$ 134.643,96 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | Paulo Cézar Braga Antônio, Bárbara Henrique Antônio e Bernardo Henrique Antônio | 093.241.276-91, 066.140.916-38 e 083.727.496-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159052 |
| 19.16.3712.0004367/2019-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.058/2019 - SEI 19.16.3712.0004367/2019-38 - Locação do imóvel situado na Rua Monsenhor João de Deus, n.º 123, Centro, em Caxambu/MG. | 09/07/2019 | 1091002 000092/2019 | Dispensa de Licitação | 05/07/2019 | 04/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 266.836,56 | MARIA INES RESENDE MEIRELLES | 434.720.956-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158924 |
| 19.16.3712.0004474/2019-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 081/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0004474/2019-59 - Locação das salas 401 a 414 e 4 vagas de garagem (06, 07, 36 e 37) do imóvel situado na Avenida Coronel Pacífico Pinto da Fonseca, nº 170, bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana/MG. | 21/09/2019 | 1091002 000120/2019 | Dispensa de Licitação | 20/09/2019 | 19/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 588.000,00 | R$ 1.479.552,56 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | Alessandro Rodarte de Almeida | 718.648.906-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159297 |
| 19.16.3712.0004918/2020-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das lojas 3, 4 e 5 e de uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Alencar José Pimenta, n.º 55, Centro, em Sabinópolis/MG. | 30/09/2025 | 1091012 000106/2025 | Outras Contratações | 01/06/2025 | 31/05/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 211.567,80 | R$ 231.303,12 | MCM PINHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 58.013.612/0001-07 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198516 |
| 19.16.3712.0006375/2020-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 107/2020 - locação das lojas 03 e 04 do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas, n.º 750, Centro, em
Matias Barbosa/MG. Processo SEI: 19.16.3712.0006375/2020-42. |
03/08/2020 | 1091012 000174/2020 | Dispensa de Licitação | 31/07/2020 | 30/07/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 250.875,08 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 983.215.606-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164035 |
| 19.16.3712.0006409/2019-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 070/2019 - SEI! nº 19.16.3712.0006409/2019-97 - locação das salas 109, 110, 111 e 112 do imóvel situado na Praça Sete de Setembro, nº 200, Centro, em Frutal/MG. | 24/07/2019 | 1091002 000129/2019 | Dispensa de Licitação | 24/07/2019 | 23/03/2026 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 227.678,08 | NETO GALINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.611.474/0001-20 | José Galina Neto e Leige Galina Soares | 420.021.476-00 e 477.504.136-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159192 |
| 19.16.3712.0006840/2019-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 076.2019- SEI nº 19.16.3712.0006840/2019-03 Locação das salas 1106, 1107 e 1108 do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 10/08/2019 | 1091002 000134/2019 | Dispensa de Licitação | 08/08/2019 | 07/08/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 198.000,00 | R$ 496.462,73 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159362 |
| 19.16.3712.0006915/2019-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 093/2019 - SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 - Locação de duas vagas de garagem, números 24 e 52, situadas na Rua Prefeito Chagas, 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 14/09/2019 | 1091002 000136/2019 | Dispensa de Licitação | 13/09/2019 | 12/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.480,00 | R$ 77.091,68 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | Limercy Vieira Forlin e Anely de Souza Teixeira Forlin | 286.980.106-87 e 271.430.076-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159514 |
| 19.16.3712.0007124/2019-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 103. 2019- SEI 19.16.3712.0007124/2019-95- Locação do imóvel situado na Rua Leocádia de Oliveira, nº 134, bairro Bela Vista, em Itabirito/MG. | 26/09/2019 | 1091002 000164/2019 | Dispensa de Licitação | 25/09/2019 | 24/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 214.140,00 | R$ 616.666,27 | VANDER ODILON FERREIRA | 034.260.706-50 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159854 |
| 19.16.3712.0007180/2019-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 098/2019 - SEI n.º 19.16.3712.0007180/2019-38: locação da sala n.º 300 do Edifício Sílvio Massa, à Praça Champagnat, n.º 29, Centro, em Varginha/MG, CEP: 37.002-150. | 30/08/2019 | 1091002 000152/2019 | Dispensa de Licitação | 29/08/2019 | 28/08/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 37.200,00 | R$ 344.846,56 | ENOE XAVIER LUCINDA | 286.349.696-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159583 |
| 19.16.3712.0007271/2020-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 084/2020 - SEI 19.16.3712.0007271/2020-03 - Locação das salas 201, 202 e 203 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000140/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 162.000,00 | R$ 303.958,19 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 014.048.116-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163237 |
| 19.16.3712.0007283/2020-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 082/2020- SEI n° 19.16.3712.0007283/2020-67- Locação das salas 401 e 402 do imóvel situado na Rua Barão de São Francisco, nº 15, Centro, em Carangola/MG. | 05/06/2020 | 1091012 000141/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/12/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 108.000,00 | R$ 202.783,74 | RICARDO BEVILAQUA CAMPOS | 038.110.456-79 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163183 |
| 19.16.3712.0007336/2019-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 102/2019 - SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 - locação do imóvel situado na Rua Frei Orlando, nº 330, Centro, em Abaeté/MG. | 13/09/2019 | 1091002 000170/2019 | Dispensa de Licitação | 11/09/2019 | 10/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 302.669,55 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 487.557.456-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159835 |
| 19.16.3712.0008280/2019-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 120/2019 - SEI 19.16.3712.0008280/2019-20 - Locação da sala 108, localizada no Ed. Três Poderes, Praça Sete de Setembro, nº 200, Frutal/MG. | 16/10/2019 | 1091002 000199/2019 | Dispensa de Licitação | 20/10/2019 | 19/04/2026 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 39.000,00 | R$ 60.216,04 | HOMINE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 71.118.020/0001-00 | Gilberto da Cunha Trivelato, Leonardo Vieira Barcelos, Delimar Cunha Trivelato Gilmar da Cunha Trivelato | 066.080.418-29, 029.083.266-71, 037.133.208-70 e 952.494.948-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160139 |
| 19.16.3712.0009308/2019-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Termo Aditivo 133/2020 - SEI 19.16.3897.0020880/2020-34 ao
Contrato 117/2019 (SEI 19.16.3712.0009308/2019-06 - SIAD 9221331). Constitui
objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato inicial, cujo objeto consiste na
¿locação das salas 1001 a 1008 e de 05 vagas (1 a 5) de garagem, situadas no
Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em
Divinópolis/MG¿, a cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a
pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. Contrato SIAD recadastrado no sistema em virtude da cessão da posição contratual de Maria de Souza Dias para a pessoa jurídica MJ DIAS Participações Societárias Ltda., a partir de 01/08/2020. |
09/09/2020 | 1091012 000214/2020 | Outras Contratações | 01/08/2020 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 717.500,00 | R$ 2.034.122,45 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 930.527.316-53 e 003.970.246-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164461 |
| 19.16.3712.0009316/2019-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.115.2019- SEI 19.16.3712.0009316/2019-81- locação das salas
1101 a 1108 situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro
Centro, em Divinópolis/MG. OBS.: Esse contrato foi recadastrado uma vez que, por limitação do sistema, não foi possível registrar o termo de rescisão parcial, que excluiu as vagas de garagem. No Termo de Rescisão parcial (anexado juntamente com o contrato e apostilamento de reajuste do valor do aluguel no campo respectivo) foram considerados os valores referentes ao período de 01/05/2021 a 30/09/2024, mas foram lançados no sistema o valor do aluguel atualizado para 33 meses (01/01/22 a 30/09/24). |
23/12/2021 | 1091012 000342/2021 | Outras Contratações | 01/01/2022 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 454.191,54 | R$ 1.512.047,22 | IVANI DE SOUSA DIAS | 003.970.166-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172775 |
| 19.16.3712.0009360/2019-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct .114.2019- SEI 19.16.3712.0009360/2019-57- locação das salas 1201 a 1203, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000182/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 252.000,00 | R$ 635.246,84 | DIRCEU SOARES | 199.699.376-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159879 |
| 19.16.3712.0009372/2019-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 1204, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 03/04/2024 | 1091012 000063/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 04/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 25.630,95 | R$ 142.303,68 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187353 |
| 19.16.3712.0009399/2020-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 087/2020 - SEI n.º 19.16.3712.0009399/2020-68: locação do imóvel situado à Rua Oito, n.º 399, Centro, em Canápolis/MG. | 03/07/2020 | 1091012 000163/2020 | Dispensa de Licitação | 02/07/2020 | 01/07/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 14.400,00 | R$ 202.032,17 | ODENIR PEDRO DE ALCANTARA | 393.190.086-04 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163639 |
| 19.16.3712.0009408/2019-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 116.2019- SEI nº 19.16.3712.0009408/2019-22- Locação da sala 1205, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, Centro, em Divinópolis/MG | 01/10/2019 | 1091002 000180/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 211.458,27 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 066.590.226-35 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159926 |
| 19.16.3712.0009419/2019-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 1206 e 1207, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 04/04/2024 | 1091012 000061/2024 | Outras Contratações | 01/12/2023 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 35.780,08 | R$ 269.525,14 | SOUZA E RESENDE EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.223.229/0001-35 | Carlos Antônio de Souza | 330.722.806-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187359 |
| 19.16.3712.0009439/2019-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.112.2019- SEI 19.16.3712.0009439/2019-58- Locação da sala 1208, situada no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000184/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 84.000,00 | R$ 211.353,59 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 087.185.266-75 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159928 |
| 19.16.3712.0009444/2019-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 111.2019- SEI 19.16.3712.0009444/2019-20- Locação das salas 904 e 905, situadas no Ed. Premium Tower, na Rua São Paulo, nº 335, bairro Centro, em Divinópolis/MG. | 01/10/2019 | 1091002 000185/2019 | Dispensa de Licitação | 01/10/2019 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 144.000,00 | R$ 362.629,60 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 533.022.736-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=159910 |
| 19.16.3712.0009606/2019-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 136/2019, SEI 19.16.3712.0009606/2019-11, locação de imóvel situado na Rua José Luiz Barbosa, nº 1220, bairro Sagrada Família, em Coração de Jesus/MG | 02/11/2019 | 1091002 000221/2019 | Dispensa de Licitação | 31/10/2019 | 30/10/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 347.545,42 | VALDECI SOARES MOREIRA | 959.206.336-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160481 |
| 19.16.3712.0009699/2019-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 139/2019 - SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. Locação do imóvel situado na Avenida Pedro Araújo, nº 450, Bairro Amaralina, em Jacinto/MG. | 09/11/2019 | 1091002 000238/2019 | Dispensa de Licitação | 08/11/2019 | 07/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 138.000,00 | R$ 365.598,93 | DORA MIRIAM LOESCH FERREIRA | 552.394.396-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=160602 |
| 19.16.3712.0010373/2020-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.116/2020 - SEI 19.16.3712.0010373/2020-57 - Locação das salas
301, 302, 303 e 304, situadas na Av. Sete de Setembro, n° 1.227, bairro
Centro, CEP 36.950-000, em Ipanema/MG. Obs.: O proprietário assumirá as despesas indiretas sem ressarcimento por parte da PGJ. |
28/08/2020 | 1091012 000192/2020 | Dispensa de Licitação | 27/08/2020 | 26/08/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 669.005,12 | POLICLINICA MONTE CRISTO LTDA - ME | 07.956.988/0001-06 | Fabrício Air Alvim Cardoso e Maria das Graças Alvim Cardoso | 025.492.906-07 e 611.881.236-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164333 |
| 19.16.3712.0010687/2019-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 10, 1º andar, Centro, em Carlos Chagas/MG. | 10/04/2025 | 1091012 000064/2025 | Outras Contratações | 01/03/2025 | 17/12/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 338.744,36 | R$ 348.761,00 | IAN BATISTA DANTAS | 038.066.576-02 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194651 |
| 19.16.3712.0012091/2019-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 047/2020 - SEI 19.16.3712.0012091/2019-40 - Locação das salas 101 a 104 do imóvel situado na Rua Coronel Antônio Fernandes, n.º 92, Centro, em Inhapim/MG. | 01/04/2020 | 1091012 000070/2020 | Dispensa de Licitação | 30/03/2020 | 29/03/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 243.760,00 | R$ 687.560,84 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 803.885.406-30 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162469 |
| 19.16.3712.0013334/2020-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.110. 2020- SEI 19.16.3712.0013334/2020-38- Locação do imóvel situado na Avenida José Longuinhos de Queiroz, n.º 4.930, bairro Barbosa Soares, em Itapagipe/MG. | 19/08/2020 | 1091012 000177/2020 | Dispensa de Licitação | 14/08/2020 | 13/08/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 358.369,86 | LUANA BARBOSA SILVA | 065.805.196-22 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164034 |
| 19.16.3712.0013530/2020-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Ceará, nº 1.005, Centro, em
Buritis/MG. Recadastramento do Contrato em virtude de erro material de cadastro do CPF da representante do espólio. |
25/06/2024 | 1091012 000173/2024 | Outras Contratações | 22/05/2024 | 21/08/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 40.511,10 | R$ 220.594,58 | EMILIANA LEITE BOTELHO | 032.515.476-74 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188618 |
| 19.16.3712.0014476/2021-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 118/2021 (Sei 19.16.3712.0014476/2021-47) - Locação das salas 1303 e 1304 e da vaga de garagem nº 220 em imóvel comercial situado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 14/10/2021 | 1091012 000114/2021 | Dispensa de Licitação | 13/10/2021 | 12/10/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horário Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170870 |
| 19.16.3712.0014477/2021-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. n.º 027/2021- SEI n.º 19.16.3712.0014477/2021-20- Locação do imóvel situado na Avenida Gercino Coutinho, n.º 183, bairro Centro, em Perdizes/MG. | 16/03/2022 | 1091012 000265/2021 | Dispensa de Licitação | 15/03/2022 | 14/03/2027 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | CLAUDIO ANTONIO DE AVILA | 708.782.006-06 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171401 |
| 19.16.3712.0015198/2020-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 113/2020 - SEI 19.16.3712.0015198/2020-53 - Locação do imóvel situado na Rua Gabriel Soares Silva, nº 06, bairro Porto Rico, em Carmo do Rio Claro/MG. | 18/08/2020 | 1091012 000190/2020 | Dispensa de Licitação | 17/08/2020 | 16/08/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 461.442,03 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 283.487.376-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164220 |
| 19.16.3712.0015461/2019-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 006/2020 - SEI 19.16.3712.0015461/2019-36 - Locação do imóvel situado na Alameda das Rosas, nº 23 e 43, Parque das Orquídeas, em Guaxupé/MG. | 18/02/2020 | 1091002 000009/2020 | Dispensa de Licitação | 22/02/2020 | 21/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 777.371,50 | APARECIDO SALOTTI | 016.290.078-38 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161902 |
| 19.16.3712.0015623/2021-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 045/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0015623/2021-21. Objeto: Locação do imóvel situado na Av. Major Gote, n.º 1022, sala 602, bairro Centro, Patos de Minas/MG. | 17/05/2021 | 1091012 000071/2021 | Dispensa de Licitação | 14/05/2021 | 13/06/2024 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 31.912,41 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 109.783.996-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168468 |
| 19.16.3712.0015954/2019-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT Nº 004/2020 - SEI 19.16.3712.0015954/2019-14 - O objeto do presente contrato é locação de imóvel situado na Avenida Bom Jesus, nº 65, Centro, em Bueno Brandão/MG. | 12/02/2020 | 1091002 000010/2020 | Dispensa de Licitação | 10/02/2020 | 09/02/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 420.812,60 | JOSE RICARDO COSTA BATAGINI | 494.224.306-82 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=161912 |
| 19.16.3712.0018057/2021-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 039/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0018057/2021-69: locação da loja no pavimento térreo, incluindo a garagem no pavimento inferior, em edificação comercial situada à Rua Padre Piccinini n.º 223, Centro, em Paraguaçu/MG. | 28/05/2021 | 1091012 000095/2021 | Dispensa de Licitação | 27/05/2021 | 26/05/2026 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 228.000,00 | R$ 240.182,01 | RENATO DE OLIVEIRA | 096.551.666-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168445 |
| 19.16.3712.0026712/2021-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. n.º 034/2021- SEI n.º 19.16.3712.0026712/2021-57- Locação do imóvel situado na Avenida Humberto Mauro, n.º 409, em Cataguases/MG. | 15/05/2021 | 1091012 000090/2021 | Dispensa de Licitação | 13/05/2021 | 12/05/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 618.872,55 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 964.043.537-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168308 |
| 19.16.3712.0027516/2020-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 124/2020- SEI 19.16.3712.0027516/2020-80-locação das salas 1.401, 1.402, 1.403 e 1.404 e das vagas de garagem 219, 311, 415 e 416, do imóvel situado na Av. Barão do Rio Branco, n.° 2.390, Centro, em Juiz de Fora/MG. | 26/09/2020 | 1091012 000222/2020 | Dispensa de Licitação | 25/09/2020 | 24/09/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 362.400,00 | R$ 893.240,56 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 01.627.404/0001-72 | Horácio Moreira Dias | 003.690.556-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164564 |
| 19.16.3712.0028450/2020-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 137/2020; SEI nº 19.16.3712.0028450/2020-82; Locação da sala 601 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000250/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | VANILDA MARTINS DE MELO DUARTE | 944.221.416-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164938 |
| 19.16.3712.0028461/2020-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 147/2020 (Sei nº 19.16.3712.0028461/2020-76) - Locação da sala 603 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 26/10/2020 | 1091012 000243/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 006.671.856-23 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165088 |
| 19.16.3712.0028495/2020-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 136/2020- SEI 19.16.3712.0028495/2020-31- Objeto:locação da sala 604, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000245/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 48.000,00 | R$ 54.626,94 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 045.117.556-55 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164931 |
| 19.16.3712.0028895/2020-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 140/2020 - SEI 19.16.3712.0028895/2020-95 - Objeto: locação da sala 602 e uma vaga de garagem, situada na Rua Prefeito João Costa, nº 209, em Unaí/MG. | 27/10/2020 | 1091012 000239/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 54.000,00 | R$ 61.458,81 | MARIA JOSE DE FATIMA | 701.298.866-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165051 |
| 19.16.3712.0029000/2020-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3712.0029000/2020-73 / CT 143/2020 - Locação locação das salas 605 e 606, do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 24/10/2020 | 1091012 000244/2020 | Dispensa de Licitação | 23/10/2020 | 22/10/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 96.000,00 | R$ 109.260,24 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 779.397.436-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165062 |
| 19.16.3712.0030030/2020-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 132. 2020- SEI 19.16.3712.0030030/2020-05- Locação da vaga de garagem n.º 38, situada na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/ MG. | 06/10/2020 | 1091012 000230/2020 | Dispensa de Licitação | 02/10/2020 | 01/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 9.720,00 | R$ 39.719,76 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | Hely Machado Homem e Ana Paula Caldas Machado | 012.663.306-15 e 886.243.826-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164806 |
| 19.16.3712.0035429/2020-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 142/2020 - SEI nº 19.16.3712.0035429/2020-23 - locação da sala 202, situada no Edifício Três Poderes, na Praça Sete de Setembro, nº 200, em Frutal/MG. | 23/10/2020 | 1091012 000256/2020 | Dispensa de Licitação | 21/10/2020 | 20/04/2026 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 40.437,82 | CARLOS ALBERTO FARIA | 457.061.156-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165065 |
| 19.16.3712.0037224/2021-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 068/2021 (Sei 19.16.3712.0037224/2021-55)- Locação da vaga de garagem n.º 19, situada na Rua Major Gote, n.º 1022, Centro, em Patos de Minas/ MG | 15/07/2021 | 1091012 000139/2021 | Dispensa de Licitação | 14/07/2021 | 13/07/2024 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 4.800,00 | R$ 7.294,44 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 015.710.406-09 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169262 |
| 19.16.3712.0038479/2021-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Avenida Barão do Rio Branco, n.º 94, bairro Pinheiro, em Manhuaçu/MG. | 05/08/2025 | 1091012 000142/2025 | Outras Contratações | 01/07/2025 | 28/06/2026 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 192.000,00 | R$ 240.000,00 | VANDERLUCIO PEREIRA | 330.471.116-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197167 |
| 19.16.3712.0040031/2021-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n.º 070/2020 - SEI 19.16.3712.0040031/2021-23 - locação do imóvel situado na Rua Guarda Mor Alkimim, nº 13, Centro, em Bocaiuva/MG. | 17/07/2021 | 1091012 000157/2021 | Dispensa de Licitação | 16/07/2021 | 15/07/2026 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 540.000,00 | R$ 620.613,52 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 052.023.186-42 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169331 |
| 19.16.3712.0045871/2020-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 189/2020 - SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 - Locação do imóvel situado na Rua Padre Gregório, n.º 99, Centro, em Cachoeira de Minas/MG. | 17/12/2020 | 1091012 000324/2020 | Dispensa de Licitação | 15/12/2020 | 14/12/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 347.200,74 | MAURICIO PINTO SOARES | 413.426.076-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165763 |
| 19.16.3712.0048278/2020-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 024/2021 - SEI 19.16.3712.0048278/2020-69. Objeto: locação das salas 201 a 206 e 301 a 306 e das vagas de garagem 21 a 26 e 32 do Ed. Prime Work Center, situado na Av. Presidente Artur Bernardes, nº 168, Bairro Centro, em Muriaé/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000038/2021 | Dispensa de Licitação | 05/05/2021 | 04/05/2026 | Vencido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.524.464,74 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | Anderson Magno Correa Soares | 208.821.816-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168219 |
| 19.16.3712.0050534/2020-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 205. 2020- SEI n.º 19.16.3712.0050534/2020-73- Locação do
imóvel situado na Praça Melo Viana nº. 99, Centro, em Sabará/MG. OBS: Contrato recadastrado, em virtude de erro material. |
04/02/2021 | 1091012 000012/2021 | Outras Contratações | 12/01/2021 | 11/01/2028 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 720.000,00 | R$ 1.212.833,64 | SANDER LINO MAGALHAES | 133.924.096-34 | Ariano Cavalcanti de Paula e Andréa Boucinhas Passos de Paula | 441.210.326-91 e 428.546.016-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166752 |
| 19.16.3712.0055331/2021-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 111/2021 - SEI 19.16.3712.0055331/2021-46 - Locação do imóvel e uma vaga de garagem, situado na Rua Helena Antipoff, nº 495, 2º Pavimento, Centro, em Ibirité/MG. | 30/09/2021 | 1091012 000187/2021 | Dispensa de Licitação | 29/09/2021 | 28/09/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.488.000,00 | R$ 1.699.460,14 | AELSON LOPES AGUILAR | 924.488.286-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170666 |
| 19.16.3712.0058945/2021-50 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 083/2021 - SEI n.º 19.16.3712.0058945/2021-50 - Locação das salas 706 e 708 do Edifício Ouro Preto Office, situado na Rua Ouro Preto, n.º 581, Barro Preto, em Belo Horizonte/MG. | 17/08/2021 | 1091012 000194/2021 | Dispensa de Licitação | 16/08/2021 | 15/08/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 120.000,00 | R$ 138.801,48 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | Rodrigo Cunha Trindade | 673.197.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169760 |
| 19.16.3712.0060392/2020-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Rua Durval Passos, nº 146, Centro, em Brasília de Minas/MG. | 24/10/2024 | 1091012 000236/2024 | Outras Contratações | 01/05/2024 | 21/03/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 107.157,46 | R$ 433.422,81 | EMILIO RODRIGUES BOTELHO | 747.965.186-49 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190185 |
| 19.16.3717.0077067/2023-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3717.0077067/2023-40 / Ct. 089/2023 - Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, na forma de assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das informações contidas nas referidas bases. | 21/07/2023 | 1091012 000169/2023 | Inexigibilidade | 25/07/2023 | 24/07/2025 | Encerrado | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM NIVEL EXECUTIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.345.357,00 | R$ 6.662.973,67 | GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. | 02.593.165/0001-40 | César Augusto Ribeiro Brasileiro | 421.739145-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181950 |
| 19.16.3720.0000543/2018-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 036/2019 - Processo SEI! nº 19.16.3720.0000543/2018-58 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis de extintores de incêndio, de teste hidrostático em mangueiras de incêndio e fornecimento de novos extintores e mangueiras de incêndio inclusive peças para reposição. | 23/05/2019 | 1091040 000010/2019 | Pregão | 27/05/2019 | 26/05/2024 | Encerrado | CHAVE STORZ PARA MANGUEIRA DE INCENDIO - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDA: 20CM; APLICACAO: PARA MANGUEIRA DE 1 1/2" E 2 1/2"; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 13,68 | R$ 1.278,80 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 |
| ESGUICHO PARA MANGUEIRA COMBATE A INCENDIO - MATERIA-PRIMA: METAL; TIPO: JATO COMPACTO(SEM REGULAGEM); ESPESSURA: 1 1/2 POLEGADAS - REQUINTE 13MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 60,40 | R$ 2.823,40 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||||
| EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO PARA CLASSES A, B, C; CAPACIDADE CARGA: CAPACIDADE DE CARGA DE 6 KG; MODELO: PORTATIL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 148,16 | R$ 27.702,40 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||||
| MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - BITOLA: 1 1/2; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA,COM REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA; APLICACAO: COMBATE A INCENDIO; TIPO: 02; ENGATE: RAPIDO STORZ; SELO: INMETRO; CONFECCAO MATERIAL: DENTRO DAS NORMAS DA ABNT PARA CORPO DE BOMBEIROS; | PECA 15 METROS | 100 | R$ 330,51 | R$ 30.898,80 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.000,00 | R$ 91.036,42 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 354.687.266-53, 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158287 | |||||||||
| 19.16.3720.0000590/2019-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 029/2019 - SEI 19.16.3720.0000590/2019-47 - aquisição de 1 (uma) assinatura anual do informativo on-line denominado Gestão Tributária ¿ Plano Prata. | 10/05/2019 | 1091002 000036/2019 | Inexigibilidade | 13/05/2019 | 12/05/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ASSINATURAS DE BOLETINS TECNICOS | 1 ANO | 0 | R$ 4.788,00 | R$ 23.946,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | Alexandre Marques Andrade Lemos | 718.561.105-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158111 |
| 19.16.3720.0002541/2019-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 041/2019 . Aquisição de 1 (uma) assinatura de revistas. | 20/06/2019 | 1091002 000064/2019 | Inexigibilidade | 23/06/2019 | 22/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 9.213,00 | R$ 39.489,14 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | Sage Brasil 3 Empreendimentoss e Participações Ltda e Sage Brasil Software S.A | 19.138.850/0001-89 e 64.555.626/0001-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=158213 |
| 19.16.3720.0010579/2019-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI n.º 19.16.3720.0010579/2019-04 - Contrato n.º 036/2020: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pouso Alegre/MG. | 28/03/2020 | 1091002 000027/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/04/2020 | 31/03/2024 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.880,00 | R$ 12.795,24 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 571.154.516-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162324 |
| 19.16.3727.0019763/2026-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220457 | Prestação de serviços técnicos especializados de apoio à área administrativa, no âmbito do Programa de Eficiência Administrativa (PEAD). | 26/03/2026 | 1091012 000044/2026 | Inexigibilidade | 26/03/2026 | 25/03/2027 | Vigente publicado | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM AREA ADMINISTRATIVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | FALCONI CONSULTORES S.A. | 05.485.279/0001-64 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214857 | ||
| 19.16.3891.0107228/2025-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220382 | Aquisição de scanners de raio-X para inspeção de bagagens, modelo Spectrum 5536, da marca VMI Security, com fornecimento complementar de mesas de rolete, incluindo instalação, licenciamento, garantia, assistência técnica e treinamento pelo período de 60 (sessenta) meses, na forma de entrega sob demanda. | 16/06/2026 | 1091012 000058/2026 | Inexigibilidade | 16/06/2026 | 15/06/2029 | Vigente publicado | SCANNER DE RAIO X PARA BAGAGEM - TIPO: COMPACTO; COMPRIMENTO: MAXIMO DE 1800 MM; ALTURA: MINIMA 1000MM E MAXIMA 1600MM (COM O MONITOR); LARGURA: MINIMA DE 300MM E MAXIMA DE 960MM; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 176.900,00 | R$ 707.600,00 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 05.293.074/0001-87 | Otávio M. Viegas; Alan M. Viegas; Otávio Viegas e Prime Holding e Serviços Ltda. | ***.491.516-**; ***.759.966-**; ***.607.376-** e 10.328.635/0001-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222263 |
| 19.16.3893.0011361/2025-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço especializado de processamento de dados da Receita Federal do Brasil, fornecida pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), por meio da disponibilização de consultas às bases de dados dos sistemas PCAD - CNPJ ¿ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e PCAD CPF - Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal do Brasil para o Ministério Público de Minas Gerais. | 08/10/2025 | 1091012 000156/2025 | Inexigibilidade | 07/10/2025 | 05/10/2030 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.423,60 | R$ 105.423,60 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Guilherme Álvares da Silva; Daniel Silva Antonelli | 692.744.601-04; 000.073.221-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198757 |
| 19.16.3893.0047395/2022-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 113/2022 - SEI 19.16.3893.0047395/2022-43 - Contratação de serviços para licenciamento de softwares. | 19/07/2022 | 1091012 000186/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/07/2022 | 18/07/2024 | Encerrado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE | 1 UNIDADE | 4,0011 | R$ 4.248,90 | R$ 16.678,47 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 035.007.088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175692 |
| 19.16.3893.0061094/2020-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 216/2020 - SEI 19.16.3893.0061094/2020-37 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data - RED HAT). | 29/12/2020 | 1091012 000359/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/10/2026 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA NA PLATAFORMA RED HAT | HORA | 4.195 | R$ 349,09 | R$ 1.326.959,89 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho Valentino; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 |
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.527 | R$ 459,72 | R$ 3.549.219,78 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 26.990.812/0001-15 | Giovanni Coelho Valentino; Marcelo Rodrigues de Carvalho; Marcos william de Carvalho Valentini | 252.380.191-49; 285.028.681-87; 296.454.251-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166362 | |||||||||
| 19.16.3893.0061203/2020-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 213/2020 - SEI 19.16.3893.0061203/2020-04 - contratação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo suporte técnico e Operação Assistida, consumida sob demanda, pelo período de 36 (trinta e seis) meses (Big Data). | 29/12/2020 | 1091012 000366/2020 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Encerrado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | HORA | 8.791,09 | R$ 135,80 | R$ 1.111.989,33 | TO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 10.573.068/0001-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166380 | ||
| 19.16.3896.0099356/2022-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação da solução tecnológica Banco de Preços - Versão
Plus, gerida pela NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. SEI n° 19.16.3896.0099356/2022-59 CT n° 154/2022 |
28/09/2022 | 1091012 000238/2022 | Inexigibilidade | 26/09/2022 | 25/01/2025 | Encerrado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 32.595,00 | R$ 77.826,26 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Rudimar Barbosa dos Reis | 574.460.249-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176989 |
| 19.16.3897.0002190/2020-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 100/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0002190/2020-70: locação do imóvel situado na Praça Getúlio Vargas, n.º 87, Centro, em Pitangui /MG. | 15/07/2020 | 1091012 000167/2020 | Dispensa de Licitação | 16/07/2020 | 15/07/2025 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 21.437,12 | R$ 125.063,36 | PAULA MENDES DINIZ | 678.063.176-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163758 |
| 19.16.3897.0004338/2020-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 119/2020 (SEi nº 19.16.3897.0004338/2020-80) - Locação da sala 502 do Edifício Dr. Geraldo Moutinho, situado na Rua Santo Antônio, nº 990, Centro, em Juiz de Fora | 04/09/2020 | 1091012 000206/2020 | Dispensa de Licitação | 07/09/2020 | 06/09/2027 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 27.600,00 | R$ 119.854,80 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 530.431.976-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164446 |
| 19.16.3897.0004415/2020-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3897.0004415/2020-38 - CT 085/2020 - Locação das lojas 01 e 02 do imóvel localizado na Rua Carlos Augusto Capelli, nºs 26 e 22, Centro, em São Gonçalo do Sapucaí/MG | 03/06/2020 | 1091012 000143/2020 | Dispensa de Licitação | 03/06/2020 | 02/06/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 142.882,80 | R$ 367.989,03 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 499.344.066-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163252 |
| 19.16.3897.0006468/2020-91 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 069/2020 (Sei nº 19.16.3897.0006468/2020-91) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais | 07/05/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 10/05/2020 | 09/05/2025 | Encerrado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 122.739,84 | R$ 206.676,16 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.160,00 | R$ 1.520,64 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | Ulisses Nogueira Martins | 064.260.626-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162908 | |||||||||
| 19.16.3897.0006470/2020-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 067/2020 (Processo Sei º 19.16.3897.0006470/2020-37) - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas para transporte de passageiros marca ThyssenKrupp, com inclusão total de peças originais ou similares, durante o período de 36 (trinta e seis) meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de Minas Gerais. | 29/04/2020 | 1091040 000002/2020 | Pregão | 03/05/2020 | 02/05/2025 | Encerrado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 85.880,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 6.134,40 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | William Gonçalves da Silva | 317.672.828-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=162830 | |||||||||
| 19.16.3897.0006594/2021-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 007/2021 - SEI 19.16.3897.0006594/2021-81. Objeto: prestação de serviço especializado de tecnologia da informação, denominado ¿Infoconv¿, que consiste na disponibilização ao CONTRATANTE do acesso à(s) seguinte(s) base(s) de dados dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB): CPF e CNPJ. | 20/02/2021 | 1091012 000020/2021 | Inexigibilidade | 10/02/2021 | 09/02/2024 | Encerrado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.922,08 | R$ 22.143,93 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto Germano | 131.440.378-85 e 004.641.859-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166953 |
| 19.16.3897.0006596/2021-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 008/2021 - SEI 19.16.3897.0006596/2021-27. Objeto: prestação, pela CONTRATADA, de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. | 20/02/2021 | 1091012 000021/2021 | Inexigibilidade | 10/02/2021 | 30/06/2025 | Vencido | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 81.096,72 | R$ 141.914,15 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Jacimar Gomes Ferreira e Anderson Roberto Germano | 131.440.378-85 e 004.641.859-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166955 |
| 19.16.3897.0006752/2026-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221450 | Locação do imóvel situado na Rua Guarda Mor Alkimim, nº 13, Centro, em Bocaiuva/MG. | 16/07/2026 | 1091012 000129/2026 | Inexigibilidade | 16/07/2026 | 15/07/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 720.000,00 | R$ 720.000,00 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 052.023.186-42 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225020 | ||
| 19.16.3897.0007220/2020-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Processo SEI 19.16.3897.0007220/2020-60 - Termo de Cooperação e Adesão à Rede IP Multisserviços do Estado de Minas Gerais (pós-licitação) - estabelecer as bases de cooperação comum entre os Partícipes para possibilitar à Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ - MPMG, mediante adesão às condições previstas no referido termo, compartilhar dos serviços de tecnologia de informação e da infraestrutura disponibilizados pela Rede IP Multisserviços criada por meio do Decreto nº.45.006, de 2009. | 28/05/2020 | 1091012 000180/2020 | Outras Contratações | 28/05/2020 | 27/05/2026 | Vencido | SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.374,20 | R$ 38.938,05 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão e José Cláudio Moreira Gonçalves | 987.611.886-20 e 009.469.547-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164029 |
| 19.16.3897.0008122/2020-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct .098. 2020- SEI 19.16.3897.0008122/2020-53-- Locação do imóvel situado na Avenida Doutor Fulgêncio, n.º 430, Centro, em Ibiá/MG. | 08/07/2020 | 1091012 000164/2020 | Dispensa de Licitação | 06/07/2020 | 05/07/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 346.236,19 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 032.543.626-67 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163663 |
| 19.16.3897.0008250/2020-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.073/2020 - SEI 19.16.3897.0008250/2020-89 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, Belo Horizonte/MG (REGIÃO CENTRAL) | 19/05/2020 | 1091040 000003/2020 | Pregão | 20/05/2020 | 19/05/2025 | Rescindido | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.866,48 | R$ 544.679,94 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Breno Ribeiro Silva | 099.867.096-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163094 |
| 19.16.3897.0008255/2020-51 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3897.0008255/2020-51 - CT. 074/2020 - Manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas de climatização, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, Alfenas/MG (REGIÃO SUL). | 21/05/2020 | 1091040 000003/2020 | Pregão | 25/05/2020 | 24/05/2025 | Rescindido | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 198.591,73 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio Cesar Finelli de Souza e Maria do Carmo Horta de Souza | 756.644.966-49 e 049.254.956-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163111 |
| 19.16.3897.0010292/2020-51 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Recadastramento do Contrato 091/2020- SEI nº
19.16.1216.0024143/2022-60, em virtude de cessão da posição contratual. Objeto do contrato: serviços de conectividade de acesso à Internet, incluindo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais |
31/03/2022 | 1091012 000102/2022 | Outras Contratações | 22/02/2022 | 26/06/2025 | Encerrado | SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA - LINKS DE COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.827.886,76 | R$ 17.658.827,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Ricardo Malavazi Martins, Eurico de Jesus Teles neto e Marco Norci Schroeder | 082.620.858-41,.131.562.505-97 e 407.239.410-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174257 |
| 19.16.3897.0011691/2026-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221529 | Locação das salas 201 a 206; 305 e 306 e vagas de garagem 21 a 26 do Ed. Prime Work Center, situado na Av. Presidente Artur Bernardes, nº 168, Bairro Centro, em Muriaé/MG. | 05/05/2026 | 1091012 000069/2026 | Inexigibilidade | 05/05/2026 | 04/05/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 1.182.000,00 | R$ 1.182.000,00 | QUALITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 13.210.768/0001-31 | Gabriella B. Limondge e Luciano L. B. de Melo | ***.918.876-** e ***.617.896-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=218420 |
| 19.16.3897.0023228/2020-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 123/2020 - SEI 19.16.3897.0023228/2020-76. Objeto:
locação do apartamento 03 do imóvel situado na Rua Coronel José Thomaz, nº
267, Centro, em Luz/MG. Locadores: UDSON HÉLIO VELOSO E MARIA DAS DORES VELOSO, O PRIMEIRO REPRESENTADO POR ESTA. |
16/09/2020 | 1091012 000224/2020 | Dispensa de Licitação | 16/09/2020 | 15/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 16.200,00 | R$ 204.663,15 | UDSON HELIO VELOSO | 542.694.406-78 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164537 |
| 19.16.3897.0024716/2026-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219795 | Locação da sala nº 1.004, Centro Empresarial Manhattan, situado na Rua Prefeito Chagas, n.º 305, Centro, em Poços de Caldas/MG. | 06/08/2026 | 1091012 000157/2026 | Inexigibilidade | 06/08/2026 | 05/08/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 96.600,00 | R$ 96.600,00 | ALAIDE DUTRA TEIXEIRA PARREIRAS | 687.357.666-20 | Thiago J. T. Parreiras e Alaíde D. T. Parreiras | ***.640.426-** e **.357.666-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=228222 |
| 19.16.3897.0028157/2021-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 025/2021 - SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. Objeto: contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade local, incluindo Plano Alternativo de Serviços tipo PABX Virtual, visando à comunicação entre pontos fixos determinados, por meio de voz e outros sinais em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/04/2021 | 1091012 000057/2021 | Outras Contratações | 03/05/2021 | 02/11/2025 | Vencido | SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA TELEFONIA FIXA - LOCAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 218.637,36 | R$ 786.568,66 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | Luis Antônio Andrade Lima e Tulio Toledo Abi Saber | 019.946.508- 85 e 031.277.386- 25 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168005 |
| 19.16.3897.0029292/2020-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 173/2020. Processo SEI: 19.16.3897.0029292/2020-84. Locação do imóvel situado na Rua José Pedro Pereira, n.º 175, Bairro São Pedro, em Ribeirão das Neves/MG. | 19/11/2020 | 1091012 000305/2020 | Dispensa de Licitação | 19/11/2020 | 18/11/2025 | Encerrado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 110.400,00 | R$ 373.274,40 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | Genésio Henrique Sapori Silva e Nesua Sapori da Silva | 044.724.906-17 e 177.300.076-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165338 |
| 19.16.3897.0036461/2021-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n° 042/2021 - SEI n° 19.16.3897.0036461/2021-33 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva de hospedagem, individual ou em grupo, sob demanda, pelo período de 12 meses para os docentes do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e da Divisão de Educação para o Consumo (Procon-MG). | 18/05/2021 | 1091012 000042/2021 | Pregão | 19/05/2021 | 18/05/2025 | Rescindido | DESPESAS REFERENTES AO PACOTE DE HOSPEDAGEM, SALAS DE REUNI AO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 54.999,94 | R$ 158.910,94 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 |
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA SISTEMA INFORMATIZADO - AUTO RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 | |||||||||
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168440 | |||||||||
| 19.16.3897.0037979/2020-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 128/2020 - SEI: 19.16.3897.0037979/2020-81. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, na região Leste. | 02/10/2020 | 1091012 000169/2020 | Pregão | 05/10/2020 | 04/10/2025 | Encerrado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 283.108,00 | R$ 391.458,51 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164741 |
| 19.16.3897.0038275/2021-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 151/2021 - SEI 19.16.3897.0038275/2021-40 - Locação de 05 vagas de garagem (06 a 10), situadas no Ed. Premium Tower, Rua São Paulo, n.º 335, Centro, em Divinópolis/MG. | 15/12/2021 | 1091012 000304/2021 | Dispensa de Licitação | 14/12/2021 | 30/09/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 51.000,00 | R$ 156.207,15 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | Maria de Souza Dias; Janaína de Sousa Dias Pichitelli | 003.970.246-49; 930.527.316-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172292 |
| 19.16.3897.0041169/2022-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 050/2022- SEI 19.16.3897.0041169/2022-81- Contratação de empresa especializada para a retomada da obra de construção da nova sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Patos de Minas/MG. | 13/04/2022 | 1091012 000290/2021 | Concorrência | 17/04/2022 | 16/02/2024 | Vencido | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.030.009,30 | R$ 8.357.965,66 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | André Rocha Nunes | 052.161.486-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174120 |
| 19.16.3897.0044402/2021-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 105/2021 - SEI 19.16.3897.0044402/2021-93 - Serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada às unidades consumidoras da Procuradoria-Geral de Justiça, no Estado de Minas Gerais, por prazo indeterminado. | 21/09/2021 | 1091012 000212/2021 | Inexigibilidade | 21/09/2021 | 20/09/2026 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.476.628,22 | R$ 18.755.637,66 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170478 |
| 19.16.3897.0045809/2020-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 150. 2020 - SEI n.º19.16.3897.0045809/2020-34 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças do software Tableau, incluindo serviços de implantação, suporte técnico, treinamento e operação assistida | 29/10/2020 | 1091012 000240/2020 | Pregão | 01/11/2020 | 31/10/2025 | Encerrado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.505.000,00 | R$ 2.505.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 |
| OPERACAO ASSISTIDA EM AMBIENTE DE BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER | HORA | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 113.143,53 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||||
| SERVICO DE INSTALACAO E IMPLANTACAO DA SOLUCAO SOFTWARE TABLEAU SERVER CORE 8 OU 4 NUCLEOS FISICOS - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 205.000,00 | R$ 433.339,94 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE ADMINISTRACAO DO SOFTWARE TABLEAU SERVER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 108.250,00 | R$ 108.250,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE PARA USUARIOS DO SOFTWARE TABLEAU DESKTOP - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 216.500,00 | R$ 216.500,00 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Belo Horizonte Sistemas Ltda e Helberth Cavalcante Soares | 00.276.225/0001-75 e 634.675.006-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165114 | |||||||||
| 19.16.3897.0046192/2022-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3897.0046192/2022-66 - Ct. 054/2022 - Prestação de serviço de concepção, desenvolvimento, construção, implantação, transferência de conhecimento e suporte técnico para o website do Pacto Mineiro pelo Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil. | 03/05/2022 | 1091012 000026/2022 | Pregão | 07/05/2022 | 06/06/2025 | Encerrado | DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SITE/SITIO ELETRONICO E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 131.690,00 | R$ 66.409,61 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0001-50 | Air de Abreu | 701.376.847-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174278 |
| 19.16.3897.0048866/2020-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 170/2020- SEI nº 19.16.3897.0048866/2020-42- Prestação de serviços de segurança integrada de rede de dados, compreendendo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do MPMG, compreendidas no Estado de Minas Gerais e na cidade de Brasília/DF. | 13/11/2020 | 1091040 000005/2020 | Pregão | 17/11/2020 | 16/11/2025 | Encerrado | MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA SOLUCAO DE FIREWALL COMPOSTA POR APPLIANCE E LICENCA DE SOFTWARE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.432.340,00 | R$ 4.055.632,01 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 |
| SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA (MANAGEMENT SECURITY SERVICES - MSS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 360.000,00 | R$ 705.612,29 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | |||||||||
| SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL UTM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 247.660,00 | R$ 428.933,56 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Rodrigo Balbino Damaso, Wagner Vieira Dias e Cláudio Rezende e Silva | 004.894.986-80, 001.208.596-02 e 035.293.706-81 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165263 | |||||||||
| 19.16.3897.0055003/2020-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 188/2020 - Processo SEI 19.16.3897.0055003/2020-19 - Contratação de empresa para oferecer solução de web seminário (webinário) da empresa ZOOM (Zoom Video Communications, Inc.) | 17/12/2020 | 1091012 000297/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/12/2025 | Encerrado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ZOOM DE WEBCONFERENCIA, INCLUI WEBINAR E ESPACO EM NUVEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.839,84 | R$ 179.306,12 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | Vanessa de Carvalho Teixeira | 012.726.076-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165796 |
| 19.16.3897.0056693/2023-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3897.0056693/2023-67 / Ct. 053/2023 - contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais. | 10/05/2023 | 1091012 000080/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2023 | 12/05/2025 | Encerrado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.954,06 | R$ 5.862,18 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 5.083,18 | R$ 15.249,54 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 23 | R$ 3.216,04 | R$ 73.968,92 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 62 | R$ 3.649,82 | R$ 226.288,84 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 83 | R$ 5.109,83 | R$ 424.115,89 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 6.105,72 | R$ 152.643,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 8.036,00 | R$ 56.252,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 3 | R$ 10.757,58 | R$ 32.272,74 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 3 | R$ 11.083,94 | R$ 33.251,82 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 138 | R$ 772,00 | R$ 106.536,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 138 | R$ 530,00 | R$ 73.140,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68 e 315.144.306-06. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180658 | |||||||||
| 19.16.3897.0056705/2020-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 184/2020 - SEI 19.16.3897.0056705/2020-43 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos. | 09/12/2020 | 1091012 000275/2020 | Pregão | 09/12/2020 | 08/12/2025 | Encerrado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.000,00 | R$ 1.145.926,16 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana; Jéssica Elissa Moreira Rodrigues | 068.709.036-97; 090.430.696-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165696 |
| 19.16.3897.0057110/2020-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 186/2020. Processo SEI:19.16.3897.0057110/2020-69. Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público, incluindo instalação, configuração e manutenção. | 17/12/2020 | 1091012 000288/2020 | Pregão | 21/12/2020 | 20/06/2025 | Encerrado | CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: HD VARIFOCAL COM INFRAVERMELHO; SISTEMA: HD - NTSC; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 102º(H) X 54º (V); SENSIBILIDADE: 0,01 LUX / F-1.2 (0 LUX IR ON); ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.810,00 | R$ 281.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 |
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: POLICROMATICA; SISTEMA: IP; TIPO TRANSMISSAO: CABO; ANGULO VISAO: 88,6 GRAUS; SENSIBILIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO; | 1 UNIDADE | 475 | R$ 2.008,83 | R$ 882.147,90 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.250,00 | R$ 82.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: 08 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM 04 TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP COM PROTOCOLO ONFIV; | 1 UNIDADE | 61 | R$ 4.421,70 | R$ 238.013,55 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: DIGITAL; CANAIS: MINIMO 16 CANAIS DE GRAVACAO E REPRODUCAO; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO COM NO MINIMO 4TB; COMPATIBILIDADE: SINAL AHD OU HD-CVI OU HD-TVI, ANALOGICA E IP; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 5.200,64 | R$ 28.500,64 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGENS EM REDE DE CFTV, TIPO CLIENTE/SERVIDOR - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 90.504,00 | R$ 124.592,85 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 456.000,00 | R$ 757.483,08 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 1,4KVA; FATOR POTENCIA: 0,62; TENSAO ENTRADA: 115-127/220 VOLTS - BIVOLT; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 115 VOLTS FIXA; BATERIA: 12VDC/7AH; TOMADAS/BORNES: 5 TOMADAS + 3 TOMADAS DE SAIDA (EXTENSION CORD); | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1.890,00 | R$ 90.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTO DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 12U; DIMENSOES: 19" X 12U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 890,00 | R$ 42.720,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32"; TIPO DA TELA: TELA PLANA/LCD COM TECNOLOGIA LED/WIDESCREEN; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: COM BASE / SUPORTE DE MESA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 2.209,67 | R$ 117.236,04 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Anderson Mendes Pimenta, Haroldo Vieira Nascimento e Emmerson Ricieri Brito | 758.469.426-87, 229.907.046-04 e 736.174.746-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165712 | |||||||||
| 19.16.3897.0060116/2022-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 065/2022- SEI 19.16.3897.0060116/2022-90- Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Estado de Minas Gerais | 01/06/2022 | 1091012 000047/2022 | Pregão | 05/06/2022 | 04/12/2025 | Encerrado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.705.978,00 | R$ 4.466.223,72 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Priscila Fortinho e Silva Almeida e Alexandre do Couto Almeida | 956.258.286-87 e 624.675.226-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174814 |
| 19.16.3897.0060299/2020-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 192/2020 - SEI n.º 19.16.3897.0060299/2020-05: fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de segurança eletrônica para as sedes do Ministério Público, instaladas na capital e cidades do interior do Estado de Minas Gerais, incluindo instalação e manutenção de novas centrais de alarmes e configuração. | 22/12/2020 | 1091012 000291/2020 | Pregão | 26/12/2020 | 25/03/2025 | Encerrado | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA; FUNCIONAMENTO: ELETRICO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA, SIRENE, SENSOR FUMACA E BOTAO DE PANICO; | 1 UNIDADE | 43 | R$ 2.691,56 | R$ 106.133,36 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO; ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA; ALCANCE: 60 METROS; ANGULO DE COBERTURA: SEM ANGULO DE COBERTURA; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 240,00 | R$ 9.360,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO; ALCANCE: 9,0M X 5,0M; ANGULO DE COBERTURA: 120 GRAUS E AREA DE COBERTURA DE 9,0 X 2,5M; | 1 UNIDADE | 435 | R$ 199,21 | R$ 81.143,08 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 145.857,60 | R$ 372.851,31 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||||
| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: MAGNETICOS; SENSOR: COM FIO; | 1 UNIDADE | 39 | R$ 25,00 | R$ 975,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||||
| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: 4 DIGITOS; SAIDA: PGM; TECLADO: LCD; ALIMENTACAO: 12 VDC; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 990,00 | R$ 19.800,00 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | Tiago Corrêa dos Reis e Juliano Sidney Fachardo | 030.892.716-80 e 000.243.166-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166125 | |||||||||
| 19.16.3897.0061017/2020-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 200/20 - SEI 19.16.3897.0061017/2020-19 - A subscrição de licença e suporte de solução de segurança e antivírus Kaspersky. | 24/12/2020 | 1091012 000309/2020 | Pregão | 23/12/2020 | 22/12/2024 | Encerrado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUCAO PARA SEGURANCA DE ENDPOINTS E SERVIDORES - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.029.960,00 | R$ 1.453.980,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Jorge Sukarie Neto, Adenilde Aguilar dos Santos | 089.996.778-77 035.007.088-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166276 |
| 19.16.3897.0061307/2020-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel situado na Av. do Carmo, nº 222, Centro, em Cambuí/MG. | 02/09/2023 | 1091012 000226/2023 | Outras Contratações | 17/06/2023 | 29/12/2025 | Rescindido | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 87.250,74 | R$ 90.412,02 | ALESSANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA | 793.721.396-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182593 |
| 19.16.3897.0061561/2020-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 203/2020 - SEI 19.16.3897.0061561/2020-75. Objeto: execução de obra de edificação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora ¿ MG. | 24/12/2020 | 1091012 000209/2020 | Concorrência | 23/12/2020 | 22/03/2025 | Vencido | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.910.614,06 | R$ 32.186.553,30 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | Nalmir Fontana Feder e Silmara Fancher | 438.182.269-20 e 978.729.709-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166326 |
| 19.16.3897.0063747/2022-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 075/2022 - SEI nº 19.16.3897.0063747/2022-23 - Objeto: execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos motogeradores instalados nos imóveis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 08/06/2022 | 1091012 000050/2022 | Pregão | 12/06/2022 | 11/06/2027 | Vigente publicado | OLEO COMBUSTIVEL - APLICACAO: GRUPO GERADOR; TIPO: DIESEL; | 1 LITRO | 4.590 | R$ 8,58 | R$ 38.486,70 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 |
| SERVICO DE REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOGERADOR DE ENERGIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 165.600,00 | R$ 289.546,56 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | Evaldo Duarte de Barcelos | 787.203.386-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175136 | |||||||||
| 19.16.3897.0066867/2021-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 074/2021- SEI n.º 19.16.3897.0066867/2021-79- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de acesso com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e ressarcimento para serviços em serralheria, em edificações ocupadas pelo MPMG | 28/07/2021 | 1091012 000096/2021 | Pregão | 31/07/2021 | 30/01/2025 | Vencido | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.894.999,96 | R$ 2.210.833,29 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles e Emílio Garrastazzu Arruda | 513.021.606-72 e 692.646.786-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169455 |
| 19.16.3897.0070756/2022-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3897.0070756/2022-27 / Ct. 081/2022 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Leste, no Estado de Minas Gerais. | 22/06/2022 | 1091012 000046/2022 | Pregão | 26/06/2022 | 25/12/2025 | Encerrado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.640.000,00 | R$ 5.367.098,56 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida | 624.675.226-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175339 |
| 19.16.3897.0070862/2022-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 082/2022 - SEI 19.16.3897.0070862/2022-75 - Elaboração dos projetos executivos e orçamentos necessários para obra de reforma, visando à instalação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/06/2022 | 1091012 000159/2022 | Outras Contratações | 20/06/2022 | 19/08/2024 | Encerrado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 627.800,00 | R$ 801.768,67 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | Mariluce Duque de Sousa e Flávio Alcione Lana Reis | 848.610.106-91 e 655.269.376-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175319 |
| 19.16.3897.0075370/2025-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação das salas 605 e 606 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 23/10/2025 | 1091012 000219/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 122.582,40 | R$ 127.630,14 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 779.397.436-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198927 | ||
| 19.16.3897.0075706/2025-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 601, do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG | 23/10/2025 | 1091012 000212/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 61.285,00 | R$ 63.808,77 | VANDERLEI DUARTE RIBEIRO | 580.940.166-04 | Vanderlei Duarte Ribeiro e Vanilda Martins de Melo Duarte | 580940166-04 e 944221416-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198948 |
| 19.16.3897.0075716/2025-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 602 e uma vaga de garagem do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, n.º 209, Centro, em Unaí/MG | 23/10/2025 | 1091012 000215/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 68.952,60 | R$ 71.792,28 | MARIA JOSE DE FATIMA | 701.298.866-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199017 | ||
| 19.16.3897.0075723/2025-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação do imóvel sala 603 do Centro Empresarial Dilourdes, situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 23/10/2025 | 1091012 000213/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 61.285,20 | R$ 63.808,78 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 006.671.856-23 | Antônio M. S. Veloso | ***.671.856-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199020 |
| 19.16.3897.0075725/2025-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Locação da sala 604 do imóvel situado na Rua Prefeito João Costa, nº 209, Centro, em Unaí/MG. | 23/10/2025 | 1091012 000223/2025 | Inexigibilidade | 23/10/2025 | 22/10/2030 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 61.285,20 | R$ 63.808,78 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 045.117.556-55 | Renato Henrique Souza Bernardes e Fernanda do Couto Andrade Bernardes | 045.117.556-55 e 067.452.236-27 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199016 |
| 19.16.3897.0076217/2021-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 086/2021 - SEI 19.16.3897.0076217/2021-23 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de equipamentos, dispensadores/suportes, materiais e insumos. | 23/08/2021 | 1091012 000122/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/08/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 231.478.310,76 | R$ 569.992.260,10 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 35.638.578,81 | R$ 94.008.815,84 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169971 | |||||||||
| 19.16.3897.0078036/2021-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 088/2021- SEI n.º 19.16.3897.0078036/2021-89-Prestação de serviços de locação veicular | 27/08/2021 | 1091012 000131/2021 | Pregão | 31/08/2021 | 30/04/2025 | Encerrado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.976.046,40 | R$ 17.010.855,83 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | Paulo Emílio Pimentel Uzêda e Luis Fernando Memória Porto | 454.876.505-00 e 915.133.326-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170064 |
| 19.16.3897.0079881/2021-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 091/2021-- SEI nº 19.16.3897.0079881/2021-35. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de forma contínua, em unidades do Ministério Público localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes e equipamentos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/08/2021 | 1091012 000118/2021 | Pregão | 01/09/2021 | 31/10/2025 | Vencido | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.039.996,96 | R$ 58.134.319,62 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | André Gustavo Pedrosa de Carvalho e Boa Vista Empreendimentos S/S LTDA | 697.486.751-49 e 08.277.036/0001-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170130 |
| 19.16.3897.0081204/2021-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 097. 2021- SEI n.º 19.16.3897.0081204/2021-10- Aquisição de placas de alumínio fundido e aço inox , com entrega parcelada. | 02/09/2021 | 1091012 000144/2021 | Pregão | 05/09/2021 | 04/09/2024 | Encerrado | CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 158,52 | R$ 18.705,64 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 |
| CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 30 X 20 CM; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 206,03 | R$ 2.388,66 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||||
| CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX SISI 304; MEDIDAS: 40 X 30 CM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 228,93 | R$ 1.306,93 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.144,63 | R$ 8.578,52 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.373,56 | R$ 6.520,68 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.533,82 | R$ 1.533,82 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos e Adilson Francisco dos Santos | 508.973.656-15 e 368.716.306-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170226 | |||||||||
| 19.16.3897.0091732/2021-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 109/2021 - SEI n.º 19.16.3897.0091732/2021-61: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, nas Promotorias de Justiça da Cidade de Montes Claros/MG. | 28/09/2021 | 1091012 000148/2021 | Pregão | 02/10/2021 | 01/10/2024 | Rescindido | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170630 |
| 19.16.3897.0096078/2022-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 132/2022 - SEI 19.16.3897.0096078/2022-86. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento e instalação de condicionadores de ar monobloco; e de fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar modulares (split), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito em caderno de especificações técnicas e nos Anexos I e II do presente instrumento. | 06/08/2022 | 1091012 000214/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/08/2022 | 08/08/2024 | Encerrado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 10 | R$ 585,00 | R$ 5.850,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.954,06 | R$ 3.908,12 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.650,65 | R$ 13.253,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.638,35 | R$ 26.383,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.594,88 | R$ 53.923,20 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 5.343,12 | R$ 26.715,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 5.083,18 | R$ 10.166,36 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.216,04 | R$ 48.240,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 50 | R$ 3.649,82 | R$ 182.491,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUD | 1 UNIDADE | 77 | R$ 5.109,83 | R$ 393.456,91 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 38 | R$ 6.105,72 | R$ 232.017,36 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 8.036,00 | R$ 80.360,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 2 | R$ 10.757,58 | R$ 21.515,16 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO); CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO, VENTILACAO E AQUECIMENTO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSA | 1 UNIDADE | 2 | R$ 11.083,94 | R$ 22.167,88 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 8.884,70 | R$ 44.423,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 40 | R$ 495,00 | R$ 19.800,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 415,00 | R$ 16.600,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 137 | R$ 772,00 | R$ 105.764,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 137 | R$ 530,00 | R$ 72.610,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 275 | R$ 97,50 | R$ 26.812,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | METRO | 750 | R$ 21,00 | R$ 15.750,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| INSTALACAO PONTO ELETRICO INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR TRIPOLAR,CABO PP 4X4 MM,TERMINAIS,CANALETA E ACESSORIO NECESSARIO | 1 UNIDADE | 5 | R$ 695,00 | R$ 3.475,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 360,00 | R$ 14.400,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | METRO | 825 | R$ 197,50 | R$ 162.937,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 40 | R$ 72,50 | R$ 2.900,00 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Guilherme Robson de Carvalho, José Roberto de Carvalho, Odilon Rogério de Carvalho, Rosângela de Carvalho Muzzi e Rita de Cássia Carvalho Castro | 467.325.356-68,102.331.646-34,221.554.576-34,299.557.696-53 e .315.144.306-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176069 | |||||||||
| 19.16.3897.0097257/2025-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221771 | Locação da loja no pavimento térreo, incluindo a garagem no
pavimento inferior, em edificação comercial situada à Rua Padre Piccinini n.º
223, Centro, em Paraguaçu/MG. OBS. MIGRAÇÃO DA LEI 8.666 PARA A LEI 14.133/21 |
27/05/2026 | 1091012 000054/2026 | Inexigibilidade | 27/05/2026 | 26/05/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | RENATO DE OLIVEIRA | 096.551.666-00 | Renato de Oliveira | 096.551.666-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=217517 |
| 19.16.3897.0099742/2021-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 128/2021 -Processo SEI: 19.16.3897.0099742/2021-04. Prestação de serviços de gerenciamento de limpeza veicular por meio da disponibilização de sistema informatizado, com utilização de cartão magnético ou meio equivalente em rede de estabelecimentos credenciados para a frota veicular do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo período de 24 meses. | 27/10/2021 | 1091012 000189/2021 | Pregão | 31/10/2021 | 30/10/2026 | Vigente publicado | GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO E DA LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DO FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 260.749,87 | R$ 428.620,55 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | Marcelo de Oliveira Lima | 310.580.618-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171112 |
| 19.16.3897.0106187/2025-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221721 | Locação de imóvel situado na Avenida Governador Valadares, n.º 40, Centro, em Raul Soares/MG. | 13/06/2026 | 1091012 000111/2026 | Inexigibilidade | 14/06/2026 | 13/06/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 216.000,00 | R$ 216.000,00 | ELIETE NUNES DE SOUSA BAIAO | 672.916.356-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222985 | ||
| 19.16.3897.0117734/2021-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 142/2021 - SEI n° 19.16.3897.0117734/2021-93 - Prestação de serviço de TV por assinatura em endereços da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/12/2021 | 1091012 000224/2021 | Pregão | 11/12/2021 | 10/12/2024 | Encerrado | CONTRATACAO DE OPERADORA DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO MANUTENCAO E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.680,00 | R$ 76.626,00 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.814.481/0001-05 | Ana Paula de Abreu Cunha | 006.775.026-56 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=171979 |
| 19.16.3897.0122348/2021-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 149/2021 - SEI nº 19.16.3897.0122348/2021-63. Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico e garantia de atualização tecnológica para licença Tableau Server Core. | 11/12/2021 | 1091012 000264/2021 | Pregão | 15/12/2021 | 14/12/2024 | Encerrado | SUPORTE TECNICO EM BUSINESS INTELLIGENCE - TABLEAU SERVER CORE 8 NUCLEOS FISICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 683.125,00 | R$ 2.083.124,88 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Bhs Soluções Digitais LTDA, Helberth Cavalcante Soares, Danilo Hamdan de Carvalho e Lucas Bao Glória | 00.276.225/0001-75, 634.675.006-25, 058.558.326-94 e
129.145.826-33 33 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172250 |
| 19.16.3897.0124652/2021-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 154/2021 - SEI nº19.16.3897.0124652/2021-32 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | Encerrado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 183.990,48 | R$ 876.560,71 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antonio Cordeiro Pinheiro | 298 037 758-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172414 |
| 19.16.3897.0124699/2021-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 155/2021 - SEI nº19.16.3897.0124699/2021-24 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | Encerrado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 110.986,20 | R$ 562.048,85 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | Floresmárcia Maria de Almeida | 653.927.016-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172416 |
| 19.16.3897.0124707/2021-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 156/2021 - SEI nº19.16.3897.0124707/2021-02 - Prestação de serviços de dedetização (desinsetização, desratização, descorpinização e descupinização) em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais em todo o território do Estado. | 18/12/2021 | 1091012 000221/2021 | Pregão | 17/12/2021 | 16/12/2025 | Encerrado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.899,00 | R$ 222.825,86 | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 18.800.203/0001-28 | Ramiro Wilken Figueiredo | 097.873.446-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172420 |
| 19.16.3897.0127109/2021-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 161/2021 - SEI nº 19.16.3897.0127109/2021-41 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador de passageiros, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas Promotorias de Justiça de Ipatinga, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/12/2021 | 1091012 000275/2021 | Pregão | 21/12/2021 | 20/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.400,00 | R$ 86.463,72 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno | 013.477.916-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172523 |
| 19.16.3897.0128101/2021-29 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 169/2021 (Sei 19.16.3897.0128101/2021-29) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma elevatória, com fornecimento de materiais e inclusão total de peças nas Promotorias de Justiça de Barbacena | 28/12/2021 | 1091012 000274/2021 | Pregão | 27/12/2021 | 26/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.440,00 | R$ 47.532,24 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Silvana Brum Damasceno e Bruno Vieira Damasceno e | 013.477.616-98 e 042.496.176-88 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172735 |
| 19.16.3897.0128507/2021-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 016/2022 - SEI n.º 19.16.3897.0128507/2021-28: Contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação e integração, em regime ¿turnkey¿, de solução de DATA CENTER PRÉ-FABRICADO OUTDOOR ¿ DCPFO. | 08/02/2022 | 1091012 000299/2021 | Pregão | 07/02/2022 | 06/02/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO SOLUCAO MODULAR PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER PRE-FABRICADO OUTDOOR-DCPF | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.711.940,68 | R$ 5.123.540,68 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney Fabiani da Silva e Gestiona - Projetos Especiais de Marketing, Informática e Geração de Negócios Ltda. | 104.354.828-90 e 06.910.851/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173390 |
| 19.16.3897.0129360/2021-83 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 179/2021- SEI n.º 19.16.3897.0129360/2021-83- Serviços de infraestrutura de rede wireless contemplando equipamentos em comodato, instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento, gerenciamento centralizado e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a ser executado de maneira contínua, nas diversas unidades do Ministério Público de Minas Gerais. | 29/12/2021 | 1091012 000314/2021 | Pregão | 28/12/2021 | 27/12/2026 | Vigente publicado | INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998.000,00 | R$ 1.019.825,37 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 |
| MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.397.000,00 | R$ 8.214.809,77 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | Claro Telecom Participações S.A., Embratel Participações S.A., Controladora de Servicios de Telecomunicaciones, SA de CV. | 07.043.628/0001-13, 02.558.124/0001-12 e 07.164.586/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172976 | |||||||||
| 19.16.3899.0029270/2021-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 037/2021- SEI nº 19.16.3899.0029270/2021-63- locação da sala 204, Edifício Via Esplanada, Bloco D, Quadra 02, SAF/SUL, em Brasília, Distrito Federal. | 11/05/2021 | 1091012 000088/2021 | Dispensa de Licitação | 30/04/2021 | 29/04/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 600.000,00 | R$ 1.454.432,61 | MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI | 144.418.291-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168224 |
| 19.16.3900.0003869/2020-88 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 090/2020 - SEI 19.16.3900.0003869/2020-88. Objeto: Prestação de serviços de informática. | 30/06/2020 | 1091012 000114/2020 | Inexigibilidade | 30/06/2020 | 29/06/2025 | Encerrado | ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE- MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.856,00 | R$ 373.733,82 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 |
| ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE - MODALIDADE RELATORIOS GERENCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.800,00 | R$ 27.528,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | |||||||||
| ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP DIRETAMENTE A UM TERMINAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 117.600,00 | R$ 325.304,78 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | |||||||||
| CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA (EAD) EM SISTEMAS CORPORATIVOS (TUTORADO) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.026,00 | R$ 5.744,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=163373 | |||||||||
| 19.16.3900.0013817/2021-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nª 022/2021. Processo SEI: 19.16.3900.0013817/2021-82. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Capelinha. | 26/04/2021 | 1091012 000039/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 23/04/2021 | 22/04/2026 | Rescindido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 3.860,25 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 091.388.836-27 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=167708 |
| 19.16.3900.0014783/2025-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação da SollAI - Inteligência Artificial (IA) treinada, mediante 3 licenças (9 usuários), e do Plano Ouro da plataforma digital especializada em contratações públicas Sollicita PRO, contendo 7 logins e 12 orientações. | 27/03/2025 | 1091012 000044/2025 | Inexigibilidade | 27/03/2025 | 26/03/2027 | Vigente publicado | ACESSO A PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE COMPRAS PUBLICAS, ATUALIZADA COM A NOVA LEI DE LICITACOES 14.133/21 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.591,90 | R$ 99.341,28 | SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 06.132.270/0001-32 | RK Port Invstimentos e Participações Ltda.; Reis 4 All Brasil Inverstimentos e Participações Ltda.; Aline de Oliveira Elias | 47.990.477/0001-25; 50.884.198/00001-91; 064.668.529-54 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194407 |
| ACESSO A PORTAL COM CONTEUDO E ACERVO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.900,00 | R$ 14.149,00 | SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 06.132.270/0001-32 | RK Port Invstimentos e Participações Ltda.; Reis 4 All Brasil Inverstimentos e Participações Ltda.; Aline de Oliveira Elias | 47.990.477/0001-25; 50.884.198/00001-91; 064.668.529-54 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194407 | |||||||||
| 19.16.3900.0017160/2022-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 038/22 - SEI 19.16.3900.0017160/2022-28 - Assinatura da Plataforma Zênite Fácil, com 03 (três) acessos on-line, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único do instrumento (Termo de Referência). | 22/03/2022 | 1091012 000031/2022 | Inexigibilidade | 21/03/2022 | 20/03/2027 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.474,00 | R$ 53.591,86 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | Renato Geraldo Mendes; Anadricea Vicente Vieira de Almeida e Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto | 475.956.399-72; 909.921.999-72 e 032.957.699-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173824 |
| 19.16.3900.0017839/2022-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 051/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0017839/2022-28: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Congonhas/MG. | 04/05/2022 | 1091012 000073/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 02/05/2022 | 01/05/2025 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.996,00 | R$ 9.899,22 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 581.681.686-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174401 |
| 19.16.3900.0017917/2022-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 037/2022 - SEI 19.16.3900.0017917/2022-56 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça da Comarca de São Lourenço. | 01/04/2022 | 1091012 000045/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/04/2022 | 04/10/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.239,40 | R$ 15.939,36 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | Anézio de Freitas | 082.651.556-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173969 |
| 19.16.3900.0018540/2020-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 180/2020. SEI Nº : 19.16.3900.0018540/2020-22. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de João Pinheiro. | 22/12/2020 | 1091012 000268/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/12/2020 | 25/12/2025 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640,00 | R$ 3.888,47 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 031.559.246-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165595 |
| 19.16.3900.0019027/2021-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 028/2021 - SEI 19.16.3900.0019027/2021-62 - Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Ituiutaba. | 04/05/2021 | 1091012 000049/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/05/2021 | 02/05/2026 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 840,00 | R$ 5.452,28 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | Luiz Octávio Zanoni | 012.462.568-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168043 |
| 19.16.3900.0019343/2021-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0019343/2021-66 - Ct. 038/2021 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede das Promotorias de Justiça de Governador Valadares/MG. | 04/05/2021 | 1091012 000075/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/05/2021 | 07/05/2026 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.680,00 | R$ 9.000,00 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168207 |
| 19.16.3900.0021527/2021-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n° 044/2021 - SEI n° 19.16.3900.0021527/2021-74 - Fornecimento de até 150 (cento e cinquenta) unidades de galão de água mineral, sem gás, em embalagem de 20 litros cada, com lacre de segurança, de forma parcelada, para as Promotorias de Justiça da comarca de Vespasiano. | 28/06/2021 | 1091012 000099/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/06/2021 | 29/06/2026 | Vencido | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS: VASILHAME INCLUSO (AGUA + VASILHAME); | GARRAFAO | 970 | R$ 13,79 | R$ 12.667,74 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | Denair Silva Lana | 613.835.036-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168656 |
| 19.16.3900.0022649/2022-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 040/2022- SEI n.º 19.16.3900.0022649/2022-41- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco/MG. | 05/04/2022 | 1091012 000056/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/04/2022 | 08/04/2025 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.720,00 | R$ 14.368,20 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 109.795.016-60 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173867 |
| 19.16.3900.0025400/2023-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 057/2023 - SEI nº 19.16.3900.0025400/2023-63 - Objeto: empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS com a devida comprovação de origem, durante o período de 12 meses em imóveis ocupados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais nas cidades de Montes Claros e Teófilo Otoni. | 08/06/2023 | 1091012 000062/2023 | Dispensa de Licitação | 07/06/2023 | 06/06/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.368,00 | R$ 92.718,84 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.000,00 | R$ 21.945,00 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | Denise Dias de Souza e Anderson de Freitas Maia (Procuradores) - obs: se trata de uma multinacional, há procuradores e não sócios conforme e-mail da empresa | 092.352.066-00 e 499.153.556-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181358 | |||||||||
| 19.16.3900.0026854/2022-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0026854/2022-93 - Ct. 056/2022 - Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Barbacena/MG. | 24/05/2022 | 1091012 000106/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 25/05/2022 | 24/05/2026 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.831,46 | R$ 12.223,26 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 721.862.756-00 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174697 |
| 19.16.3900.0028350/2020-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 208/2020 - SEI 19.16.3900.0028350/2020-59 - Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Visconde do Rio Branco, situada na Rua Eugênio de Melo, 1740, Bairro Barra dos Couto, em Visconde do Rio Branco/MG. | 30/12/2020 | 1091012 000253/2020 | Dispensa de Licitação | 01/01/2021 | 31/12/2026 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.344,04 | R$ 378.054,73 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | Eduardo Alves Mantovani; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho e Gioreli de Sousa Filho | 236.859.996-72; 832.328.697-34 e 478.673.706-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166348 |
| 19.16.3900.0034719/2021-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 062/2021 - SEI 19.16.3900.0034719/2021-74 - Contratação do serviço de assinatura eletrônica de periódicos (jornais) e revistas prestados por empresa especializada, com objetivo de atender às necessidades do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). | 01/07/2021 | 1091012 000127/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 03/07/2021 | 02/07/2026 | Vencido | SERVICOS DE ASSINATURAS DE JORNAIS COMERCIAIS FORMATO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.571,96 | R$ 13.257,13 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | Francisco Eldio Fernandes Alexandre | 512.923.191-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168977 |
| 19.16.3900.0035055/2021-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato
110/2021 - SEI 19.16.3900.0035055/2021-23 - Aquisição de equipamentos e
licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares,
mídias de armazenamento e nuvem, com atualizações tecnológicas, suporte
técnico e treinamento. Obs: Contrato recadastrado no sistema para viabilizar o pagamento do item 1- Clonador Forense. |
05/10/2021 | 1091012 000316/2021 | Inexigibilidade | 09/10/2021 | 08/12/2024 | Vencido | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: SOLUCAO CLONADORA; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: USB E USB TIPO C; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 8.798,61 | R$ 70.388,88 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172095 |
| LICENCA DE USO PERPETUO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE UFED 4PC ULTIMATE STANDARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.417.897,28 | R$ 1.417.897,28 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172095 | |||||||||
| Contrato 110/2021 - SEI 19.16.3900.0035055/2021-23 - Techbiz Forense Digital Ltda. Objeto: aquisição de equipamentos e licenças de uso de software para realização de exame digital em celulares, mídias de armazenamento e nuvem, com atualizações tecnológicas, suporte técnico e treinamento. | 05/10/2021 | 1091012 000153/2021 | Inexigibilidade | 09/10/2021 | 08/12/2024 | Vencido | ATUALIZACAO E SUPORTE DE SUBSCRICAO DE PROGRAMAS QUE COMPOEM O SOFTWARE FORENSE CELLEBRITE | UNIDADE | 0 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | ||
| EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: SOLUCAO CLONADORA; UTILIZACAO: DISPOSITIVOS MOVEIS; INTERFACE: USB E USB TIPO C; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 0 | R$ 186.035,77 | R$ 0,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | |||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 541.709,31 | R$ 541.709,31 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170650 | |||||||||
| 19.16.3900.0037780/2020-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0037780/2020-74 e 19.16.3897.0050984/2020-86 - CT. 154/2020 - prestação de serviço contínuo de processamento de dados, relativos à contratação do PROID - Identidade Nacional do Profissional. RECADASTRAMENTO para alteração do CNPJ da contratada | 13/09/2022 | 1091012 000277/2022 | Outras Contratações | 06/11/2021 | 05/11/2025 | Encerrado | ACESSO A SOLUCAO EM NUVEM PROID - SERPRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 44.270,00 | R$ 190.156,88 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176826 |
| 19.16.3900.0040120/2021-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.066/2021- Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede das Promotorias de Justiça de Montes Claros/MG. | 03/08/2021 | 1091012 000130/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/08/2021 | 03/08/2026 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 9.000,00 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 950.802.796-72 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=168945 |
| 19.16.3900.0042704/2021-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 063/2021 - SEI 19.16.3900.0042704/2021-13 - Sr. José Lúcio Lage. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Itabira/MG. | 06/07/2021 | 1091012 000124/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/07/2021 | 09/07/2026 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 900,00 | R$ 5.031,18 | JOSE LUCIO LAGE | 273.944.686-15 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169074 |
| 19.16.3900.0045648/2020-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n° 003/2021 - Processo SEI n.°
19.16.3900.0045648/2020-68 Prestação de atualização de versão, manutenção e suporte técnico relativos ao software de gestão de conteúdo Lumis Portal, denominado ferramenta, versão 7.1.1.140331 0 ou superior, cujas licenças de uso já são de propriedade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, utilizado no gerenciamento de conteúdo de seu portal corporativo (portais Internet e Intranet). |
13/02/2021 | 1091012 000367/2020 | Inexigibilidade | 17/02/2021 | 16/02/2025 | Vencido | SUBSCRICAO DE LICENCA , ATUALIZACAO DE VERSAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE PORTAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 174.770,68 | R$ 774.533,80 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | André Machado de Matos Gilene Oliveira Kishnan Nedungadi Carlos Eduardo de Sant'anna Rosas |
030.081.997-80 775.784.735-49 057.776.977-47 007.305.707-03 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166702 |
| 19.16.3900.0047265/2022-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 085/2022 - 19.16.3900.0047265/2022-53 - Coligmar do Carmo Paula. Objeto: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Vitória/MG. | 22/09/2022 | 1091012 000139/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2022 | 25/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 3.946,03 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 046.140.886-43 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175633 |
| 19.16.3900.0048029/2020-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 190/2020 - SEI 19.16.3900.0048029/2020-92 - Aquisição de softwares, instalação, treinamento e suporte para realizar buscas na Internet e identificar todos os tipos de evidências relacionadas com crimes cibernéticos. | 28/12/2020 | 1091012 000323/2020 | Inexigibilidade | 27/12/2020 | 26/12/2025 | Vencido | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE FORENSE PKG - SNAP B-POI TIER 1 - A. INCLUINDO TREINAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 751.865,76 | R$ 1.191.865,76 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE MAGNET AXIOM COMPUTER + SMARTPHONE , POR 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.900,00 | R$ 174.710,48 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | |||||||||
| TREINAMENTO OFICIAL AXIOM EXAMINATIONS AX200 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Rafael Velasquez Saavedra da Silva | 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166236 | |||||||||
| 19.16.3900.0048032/2022-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 077/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0048032/2022-05: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Viçosa/MG. | 02/07/2022 | 1091012 000147/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 06/07/2022 | 05/07/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.800,00 | R$ 10.637,69 | JUAREZ MARTINS | 008.513.988-20 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175282 |
| 19.16.3900.0048723/2020-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 002/2021. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Alfenas. | 08/02/2021 | 1091012 000344/2020 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/02/2021 | 04/02/2026 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 800,00 | R$ 5.357,63 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 671.585.286-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166190 |
| 19.16.3900.0049240/2022-78 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 069, de 14/06/22, SEI nº 19.16.3900.0049240/2022-78 - prestação de serviços de jardinagem/capina,
com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça e Coordenadorias Regionais de Teófilo Otoni |
22/06/2022 | 1091012 000163/2022 | Outras Contratações | 19/06/2022 | 18/06/2025 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 14.315,04 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175388 |
| 19.16.3900.0049995/2021-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Processo SEI: 19.16.3900.0049995/2021-66. CT nº 082/2021. Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. | 09/08/2021 | 1091012 000170/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 10/08/2021 | 09/08/2026 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.350,00 | R$ 6.506,12 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 893.483.386-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=169606 |
| 19.16.3900.0058166/2020-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct.212/2020- SEI n° 19.16.3900.0058166/2020-30- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software DELL-EMC, incluindo fornecimento e substituição de peças. | 29/12/2020 | 1091012 000357/2020 | Inexigibilidade | 29/12/2020 | 28/12/2025 | Encerrado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA SERVIDORES DA MARCA DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.961.076,09 | R$ 4.092.481,25 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | Dell Global Holdings III e Dell Global BV | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=166377 |
| 19.16.3900.0059452/2022-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do software Pergamum ¿ Sistema Integrado de Bibliotecas. | 28/09/2024 | 1091012 000273/2024 | Outras Contratações | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.812,00 | R$ 28.410,12 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0046-53 | Vanderlei Siqueira dos Santos | 014.873.339-51 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190220 |
| 19.16.3900.0060761/2021-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 096/2021 - SEI 19.16.3900.0060761/2021-93 - serviços de Integração à Rede IP Multisserviços, Gerenciamento de Nível de Serviço da Rede IP Multisserviços e Conexão de Alta Disponibilidade a Internet para a Procuradoria-Geral de Justiça - PGJ. | 02/09/2021 | 1091012 000183/2021 | Dispensa de Licitação | 01/09/2021 | 31/08/2026 | Rescindido | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.580,00 | R$ 11.580,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 |
| GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP MULTISSERVICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | |||||||||
| INTEGRACAO A REDE GOVERNO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.840,00 | R$ 9.840,00 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170190 | |||||||||
| 19.16.3900.0061380/2022-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 089/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0061380/2022-61: contratação de empresa especializada para realizar o descarte aproximado de 6.000 unidades de lâmpadas, incluindo as fluorescentes tubulares, compactas de 2 e 4 pinos, led, vapor metálico, halógena, halógena dicroica e mista, com fornecimento de vasilhame consignado. | 28/07/2022 | 1091012 000155/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/07/2022 | 25/07/2025 | Encerrado | SERVICOS DE RECICLAGEM DE LAMPADAS FLUORESCENTES, ATENDENDO LEGISLACAO EM VIGOR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.100,00 | R$ 15.959,39 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | Flávio Fernando Oliveira e Vânia Cristina Ventola Oliveira | 847.741.936-15 e 671.515.906-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175444 |
| 19.16.3900.0067339/2021-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0067339/2021-94 - Ct. 107/2021 - Assinatura da Base de dados online da Revista dos Tribunais, com 500 acessos via IP¿s. | 28/09/2021 | 1091012 000217/2021 | Inexigibilidade | 02/10/2021 | 01/10/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 153.423,00 | R$ 880.271,08 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. e Bedriffsbeheer TRA B.V | 00.9100.509/0001-71 e 05.493.957/0001-16 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170627 |
| 19.16.3900.0079356/2023-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Diamantina/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000199/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.700,00 | R$ 8.579,57 | AMAURI JOSE DE JESUS | 077.599.966-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182625 |
| 19.16.3900.0079951/2021-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 046/2022 - SEI nº19.16.3900.0079951/2021-40 - Objeto: assinatura da Revista Lex de criminologia e vitimologia, nas versões impressa e online, em conformidade com todas as especificações previstas no Anexo Único deste instrumento (Termo de Referência). | 10/06/2022 | 1091012 000020/2022 | Inexigibilidade | 08/06/2022 | 07/06/2026 | Vencido | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 890,00 | R$ 3.714,44 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | Marlene de Fátima Imhoff | 319.160.070-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174292 |
| 19.16.3900.0082551/2022-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 115/2022 - SEI 19.16.3900.0082551/2022-65 - Prestação de serviços de publicação de Avisos de Licitação e afins, em jornal de grande circulação. | 27/07/2022 | 1091012 000200/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/07/2022 | 21/07/2024 | Encerrado | PUBLICACAO E/OU DIVULGACAO EM JORNAL COMERCIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.200,00 | R$ 15.164,30 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | Pedro Américo Vilela e Dilvan Vieira Gonçalves | 583.158.966-87 e 679.970.826-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175775 |
| 19.16.3900.0086647/2022-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de gêneros alimentícios, da Agricultura Familiar, para o atendimento à Política Estadual de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar ¿ PAAFamiliar - Café torrado e moído. | 11/07/2024 | 1091012 000381/2022 | Dispensa de Licitação | 14/07/2024 | 13/07/2025 | Vencido | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 12.000 | R$ 27,18 | R$ 326.145,60 | COOLABORE - COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E ARTESANAIS | 27.146.754/0001-00 | Jorge Martins | 235.501.717-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188699 |
| 19.16.3900.0089609/2022-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 153/2022- SEI 19.16.3900.0089609/2022-07- Contratação de assinatura anual da biblioteca virtual Minha Biblioteca, com permissão de acesso a 1077 usuários distintos, mediante cadastro login e senha. | 03/10/2022 | 1091012 000297/2022 | Inexigibilidade | 30/09/2022 | 29/09/2026 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 89.175,60 | R$ 330.167,08 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 |
| IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | Mauro Lopes Azevedo | 041.105.668-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177231 | |||||||||
| 19.16.3900.0092299/2021-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n.º 170/2021. Objeto: prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Itajubá/MG. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. | 29/12/2021 | 1091012 000334/2021 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/12/2021 | 27/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.142,00 | R$ 11.678,52 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 081.745.736-40 | Marcos Paulo Correia Simão | 081.745.736-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172851 |
| 19.16.3900.0092906/2022-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct 151/2022 - SEI nº 19.16.3900.0092906/2022-34 - Objeto: aquisição de 01 (uma) assinatura da Revista IBDFAM Famílias e Sucessões, conforme Anexo Único deste instrumento. | 04/10/2022 | 1091012 000226/2022 | Inexigibilidade | 03/10/2022 | 02/10/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ASSINATURA DE BOLETINS JURIDICOS | 1 ANO | 0 | R$ 1.120,00 | R$ 4.442,00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM | 02.571.616/0001-48 | Rodrigo da Cunha Pereira | 319.336.536-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176924 |
| 19.16.3900.0092925/2022-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 167/2022 - SEI n.º 19.16.3900.0092925/2022-06: prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Formiga/MG. | 08/11/2022 | 1091012 000308/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 12/11/2022 | 11/11/2024 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.700,00 | R$ 11.690,70 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 100.006.806-48 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177326 |
| 19.16.3900.0095690/2022-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 148/2022 - SEI 19.16.3900.0095690/2022-41 - Prestação de serviços de consulta e fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas, por meio do acesso webservice ao Sistema de Consultas - CONFIRMEONLINE - CREDILINK, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/09/2022 | 1091012 000230/2022 | Inexigibilidade | 21/09/2022 | 20/09/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSULTA E INFORMACOES CADASTRAIS DE PESSOA JURI DICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.000,00 | R$ 72.900,20 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | Rosane de Maedo Peçanha Netto; Alessandra Aparecida Lima da Silva Duarte; Mauro César da Luz Melo | 305.623.257-00; 077.179.667-60; 715.639.117-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176992 |
| 19.16.3900.0095789/2022-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI n° 19.16.3900.0095789/2022-84 - CT n° 177/2022 Prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Boa Esperança/MG. |
06/12/2022 | 1091012 000321/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/12/2022 | 30/11/2024 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | 044.488.896-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177905 | ||
| 19.16.3900.0098498/2022-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0098498/2022-79 / Ct. 144/2022 - prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Tupaciguara/MG. | 04/10/2022 | 1091012 000251/2022 | Dispensa de Licitação - Por valor | 08/10/2022 | 07/10/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 320,00 | R$ 944,00 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 711.340.346-87 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177240 |
| 19.16.3900.0109830/2022-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0109830/2022-53 - Ct. 202/2022 - Aquisição de assinatura de sistema digital multiusuário para disponibilização e gerenciamento de coleção de Normas Técnicas Brasileiras - NBR, Mercosul (NM) e ISO (NBR-ISO) via WEB, com recurso de visualização, atualização, impressão ilimitada e acessos simultâneos, sem limite de usuários cadastrados. | 09/02/2023 | 1091012 000326/2022 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2027 | Vigente publicado | ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUARIO PARA DISPONIBILIZACAO E GERENCIAMENTO DE NORAMS TECNICAS. | UNIDADE | 0 | R$ 4.900,00 | R$ 21.261,50 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 00.000.028/0001-29 | Maurício Ferraz de Paiva e Cristiano Ferraz de Paiva | 115.695.748-63 e 093.135.348-35 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179592 |
| 19.16.3900.0112121/2022-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0112121/2022-82, Ct. 191/2022 - Aquisição de assinatura com três acessos simultâneos, via internet, através de licença de acesso perpétuo, dos periódicos Fórum. | 22/12/2022 | 1091012 000300/2022 | Inexigibilidade | 20/12/2022 | 19/12/2026 | Vigente publicado | ACESSO ONLINE A BASE DE DADOS ELETRONICO OU DIGITAL DO ACER VO DE EDITORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.573,00 | R$ 166.084,36 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | Maria Amélia Corrêa de Mello e Luís Cláudio Rodrigues Ferreira | 070.832.136-40 e 494.289.006-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178732 |
| 19.16.3900.0130281/2022-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 200/2022 - SEI 19.16.3900.0130281/2022-97. Prestação de serviço contínuo e regular de fornecimento de energia elétrica pela Contratada à Contratante (CUSD e CCER), em tensão de 13,8kV, trifásico, 60Hz, segundo a modalidade de tarifa horo-sazonal verde, subgrupo A4, demanda 266kW, para uso exclusivo na sede das Promotorias de Justiça de Patos de Minas, situada na Avenida Angra dos Reis, nº 36, Bairro Guanabara, município de Patos de Minas, MG. | 30/12/2022 | 1091012 000352/2022 | Inexigibilidade | 30/12/2022 | 29/12/2026 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 129.256,92 | R$ 602.473,56 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | Marlon Alexsander Carvalho e Hamilton Rodrigues Ribeiro |
858.807.366-87 e 524.174.096-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179192 |
| 19.16.3900.0136396/2022-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0136396/2022-86 - Ct. 009/2023 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, incluindo treinamento de novos usuários, visitas técnicas, bem como atualização do Sistema de Interceptação de Sinais ¿ GUARDIÃO, prestados em regime de 24 horas, 07 dias por semana. | 09/02/2023 | 1091012 000001/2023 | Inexigibilidade | 08/02/2023 | 07/02/2028 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INTERCEPTACAO SINAIS - GUARDIAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 204.735,12 | R$ 1.043.371,12 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | Milton João de Espíndola | 251.985.059-00 | |
| 19.16.3900.0137527/2022-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 041/2023 - SEI 19.16.3900.0137527/2022-07 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 11/05/2023 | 1091012 000052/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/05/2023 | 13/05/2025 | Encerrado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.560,00 | R$ 14.919,27 | WELLINGTON DA SILVA NOVATO 09477252611 | 41.738.438/0001-59 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180681 |
| 19.16.3900.0138115/2022-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 019/2023 - SEI n.º 19.16.3900.0138115/2022-39 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Paraíso/MG. | 18/03/2023 | 1091012 000023/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 14/03/2023 | 13/03/2024 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.640,00 | R$ 14.640,00 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 074.718.796-70 | Joel de Castro Martins | 074.718.796-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179931 |
| 19.16.3900.0141723/2022-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 017/2023 - SEI 19.16.3900.0141723/2022-11 - Contratação de sistema de identificação automática de automóveis, por meio de tags, com vistas a liberar, de forma espontânea, as cancelas das praças de pedágio para a passagem dos veículos oficiais. | 04/02/2023 | 1091012 000351/2022 | Dispensa de Licitação | 03/02/2023 | 02/02/2024 | Encerrado | SERVICO DE IDENTIFICACAO ELETRONICA E LIBERACAO AUTOMATICA DE VEICULO OFICIAL EM PRACA DE PEDAGIO, POR MEIO DE TAG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 29.634,96 | R$ 29.634,96 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 09.687.900/0002-04 | Deny Guazi Resende; Tissiana Garcia Resende | 157.774.486-15; 347.521.858-57 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179503 |
| 19.16.3900.0150306/2022-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3900.0150306/2022-03 | 03/06/2023 | 1091012 000065/2023 | Inexigibilidade | 07/06/2023 | 06/06/2024 | Encerrado | SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DE COLETA DE DADOS E CONFIGURACOES PARA RECEPTORES DE GPS - GEOLOCALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 124.614,00 | R$ 124.614,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181259 |
| SEI 19.16.3900.0150306/2022-03 - Ct. 055/2023 - Aquisição de solução de inteligência, composta de microequipamentos, para uso camuflado, com foco na coleta, reprodução e transmissão de evidências de áudio e vídeo; coleta e reprodução de evidências de áudio/vídeo através de gravador digital de áudio/vídeo e sistema digital COFDM, sem fio, de vigilância, com coleta e transmissão de evidências de áudio e vídeo em tempo real com software de programação e gerenciamento de áudios e imagens captados e treinamento | 03/06/2023 | 1091012 000065/2023 | Inexigibilidade | 07/06/2023 | 06/06/2024 | Encerrado | ANTENA - TIPO: OMNIDIRECIONAL PARA FIXACAO NO TETO; APLICACAO: SONORIZACAO AUDITORIO; FREQUENCIA: DE 2400 A 2500 MHZ; GANHO OU DIAMETRO: DE 6.0 DBI; IMPEDANCIA: 50 OHMS; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.070,00 | R$ 57.960,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | ||
| BATERIA - TIPO: RECARREGAVEL, DE LITIO; TENSAO: 3.7 VOLTS; AMPERAGEM: 1200MA; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 3.415,50 | R$ 95.634,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| BATERIA - TIPO: RECARREGAVEL; TENSAO: 3,7 VOLTS; AMPERAGEM: 4000 MAH; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 6.210,00 | R$ 173.880,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES - FINALIDADE: GRAVADOR DE AUDIO E VIDEO DIGITAL; BITOLA: NAO APLICAVEL; COMPRIMENTO: MINIMO DE 1,5M; TIPO: FLEXIVEL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 1.035,00 | R$ 14.490,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO E VIDEO, BLINDADO; CONECTOR: 03 RCA EM CADA PONTA; SISTEMA DE REPRODUCAO: ESTEREO; | CABO 1 METRO | 14 | R$ 1.449,00 | R$ 20.286,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: CABO EXTENSOR PARA AUDIO E VIDEO; CONECTOR: 9 POLOS EM CADA EXTREMIDADE/ MACHO E FEMEA; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | CABO 1 METRO | 28 | R$ 4.761,00 | R$ 133.308,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: CABO EXTENSOR Y; CONECTOR: 9 POLOS EM CADA EXTREMIDADE / MACHO E FEMEA; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | CABO 1 METRO | 28 | R$ 4.657,50 | R$ 130.410,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: CABO USB; EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; CONECTOR: USB-A / MICRO-USB; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 310,50 | R$ 8.694,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: UMA BATERIA; COMPATIBILIDADE: GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO BASEADO EM IP; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO (100/240V - 50/60 HZ); | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.277,00 | R$ 63.756,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| FONTE DE ALIMENTACAO (PERMANENTE) - DISPLAY: SEM DISPLAY; SAIDAS VARIAVEIS: SEM SAIDAS VARIAVEIS; TENSAO DE ENTRADA: 100-240V 50/60 HZ; TENSAO DE SAIDA: 5-15 VDC; CORRENTE SAIDA: 800 MA; SAIDA FIXA: 6 VDC; RIPPLE E RUIDO: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 5.382,00 | R$ 150.696,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| FONTE DE ALIMENTACAO (PERMANENTE) - DISPLAY: SEM DISPLAY; SAIDAS VARIAVEIS: SEM SAIDAS VARIAVEIS; TENSAO DE ENTRADA: 100-240V 50/60 HZ; TENSAO DE SAIDA: 5-15 VDC; CORRENTE SAIDA: 800 MA; SAIDA FIXA: 01 SAIDA FIXA DE 6 VDC, 800 MA; RIPPLE E RUIDO: <150mVP-P; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.380,50 | R$ 66.654,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| GABARITO PARA MICROCAMERA - TIPO: PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 30MM; COR: PRETA; COMPATIBILIDADE: CAMERA 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 362,25 | R$ 10.143,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| GPS NAO AUTOMOTIVO - PRECISAO: ESTATICO 4 MM + 0.5 PPM//8 MM+1 PPM; ALIMENTACAO: BATERIA COM DURACAO DE 22 HORAS; WAYPOINTS: NAO APLICAVEL; CAPACIDADE DE MEMORIA: INTERNA DE 16 GB; SATELITES: 184 CANAIS MULTI FREQUENCIA (L1/L2/L5); SISTEMA DE COORDENADAS: GEODESICAS, CARTESIANAS E UTM; ACESSORIOS: TRIPE, BASE NIVELANTE C/ADAPTADOR E PRUMO OPTICO ; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 17.388,00 | R$ 243.432,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| GRAVADOR PROF.DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO - TIPO: LONGA DURACAO; DEFINICOES: HD 1080P; HD720P; VGA; HVGA; QVGA; 01 A 30 QUADROS; ALIMENTACAO: 5-15 VDC, 110/220VAC 50/60Hz; CONSUMO DE ENERGIA: <200mA a 3,7VDC - CELULA DE LITIO; ENTRADA/SAIDA DE VIDEO: 1.0VP-P, 75 OHM. ; DIMENSOES: MAXIMO 10 X 30 X 55 MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 84.973,50 | R$ 1.189.629,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| GRAVADOR PROF.DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO - TIPO: LONGA DURACAO; DEFINICOES: HD1080P; HD720P; VGA; HVGA; QVGA; 1 A 30 QUADROS ; ALIMENTACAO: 5-15 VDC, 110/220VAC 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: <200MA a 3,7VDC - CELULA DE LITIO; ENTRADA/SAIDA DE VIDEO: 1.0VP-P, 75 OHM.; DIMENSOES: MAXIMO DE 10 X 50 X 55 MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 91.080,00 | R$ 1.275.120,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO , SENSOR PRESENCA IR; ANGULO 90°; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.901,00 | R$ 124.614,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO; SENSOR DE VOZ/RUIDO; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: SINAL VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.280,00 | R$ 115.920,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR PROF. DE AUDIO/VIDEO DE LONGA DURACAO; TIPO: GATILHO; SENSOR TIPO ACELEROMETRO; CABO: CABO COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.280,00 | R$ 115.920,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| INTERRUPTOR PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTO: GRAVADOR; TIPO: GATILHO ATRAVES DE CABO; CABO: COM CONECTOR DE 04 POLOS; SINAL: VIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.587,50 | R$ 72.450,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 11MM; COR: BRANCA; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS E 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 621,00 | R$ 17.388,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 11MM; COR: PRETO; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS E 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10X10MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 621,00 | R$ 17.388,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| KIT BOTAO PARA MICROCAMERA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; DIAMETRO: 20 MM; COR: PRETO; COMPONENTES: 10 BOTOES COMUNS; 2 BOTOES PARA OCULTACAO; COMPATIBILIDADE: CAMERA DIGITAL DE 10 X 10 MM; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 931,50 | R$ 26.082,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| LENTE OBJETIVA - COMPATIBILIDADE: CAMERA FOTOGRAFICA; DISTANCIA FOCAL: 2MM; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 1.966,50 | R$ 27.531,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE COM 0,036 LUX; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: FULL HD (1920X1080); ALIMENTACAO: DE 3,5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 10.453,50 | R$ 146.349,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE DIGITAL COLORIDA; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: FULL HD (1920X1080); ALIMENTACAO: 3,5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 9.211,50 | R$ 128.961,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA 640X480; ALIMENTACAO: 3.5 A 15V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 6.417,00 | R$ 89.838,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA (640 X 480); SAIDA DE VIDEO RESOLUCAO LLC; ALIMENTACAO: 3,5 A 15 V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 11.074,50 | R$ 155.043,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MICROCAMERA - TIPO: PINHOLE; DIGITAL; PRETO E BRANCO; ALCANCE: NAO APLICAVEL; SISTEMA DE CORES: VGA (640 X 480); ALIMENTACAO: 3,5 A 15 V DC; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 8.176,50 | R$ 114.471,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MICROFONE SEM TRANSMISSOR/RECEPTOR - TIPO: COM FIO, DISSIMULADO; IMPEDANCIA: BAIXA IMPEDANCIA; SENSIBILIDADE: OMNIDIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: ELETROTO, AUTO-DETECTAVEL; | 1 UNIDADE | 28 | R$ 2.898,00 | R$ 81.144,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| MONITOR TESTADOR DE CAMERAS - CFTV - TIPO: PORTATIL ; VISOR COLORIDO; TELA: IPS, DE NO MAXIMO 4.0 POLEGADAS; RESOLUCAO: VGA 640X480; TRANSMISSAO: SISTEMA AUTOMATICO PAL/NTSC; ALIMENTACAO: ALIMENTADO BATERIA RECARREGAVEL OU CORRENTE 12V; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3.415,50 | R$ 47.817,00 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07.259.712/0001-79 | Milton Donizeti Heineke Teixeira | 818.713.098-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181273 | |||||||||
| 19.16.3900.0150346/2022-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n.º 036/2023 - SEI! 19.16.3900.0150346/2022-87 - prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Brasília de Minas/MG. | 08/05/2023 | 1091012 000028/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/05/2023 | 08/05/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.420,00 | R$ 14.513,94 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 105.466.226-66 | Daniel Ribeiro dos Santos | 105.466.226-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180659 |
| 19.16.3900.0152647/2022-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 016/2023 - SEI 19.16.3900.0152647/2022-40 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) - objeto: prestação de serviço extraordinário de coleta, transporte e aterragem de resíduos sólidos especiais gerados nos estabelecimentos da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, assim entendidos aqueles com características de resíduos domiciliares, mas cujo volume excede o quantitativo legal fixado para o serviço público regular de coleta, nos termos da Lei Municipal nº 10.534/12. | 08/03/2023 | 1091012 000382/2022 | Dispensa de Licitação | 06/03/2023 | 05/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.193,56 | R$ 65.323,04 | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA | 16.673.998/0001-25 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179499 |
| 19.16.3901.0000210/2023-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 001/2023 - SEI 19.16.3901.0000210/2023-14 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros, com inclusão total de peças ORIGINAIS, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pelo Ministério Público de Minas Gerais nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Sete Lagoas. | 11/01/2023 | 1091012 000289/2022 | Pregão | 15/01/2023 | 14/01/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 202.479,84 | R$ 891.487,27 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,00 | R$ 53.478,26 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | Thyssenkrupp Elevadores S.L Unipersonal | 05.723.292/0001-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179300 | |||||||||
| 19.16.3901.0000517/2025-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. | 16/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 15/01/2025 | 14/01/2027 | Vigente publicado | LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 40CM ALTURA; ESPESSURA: 3CM; | 1 UNIDADE | 58 | R$ 1.276,48 | R$ 74.035,84 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 8CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.364,59 | R$ 2.729,18 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 12CM DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.595,87 | R$ 3.191,74 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO; DIMENSOES (C X L): 120CM X 100CM X 12CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.733,07 | R$ 1.733,07 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: 33 X 10,5 CM COM 4MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.350 | R$ 23,13 | R$ 31.225,50 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: A3 COM 4 MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 86,10 | R$ 12.915,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||||
| PORTA-AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE ; FORMATO: A4 COM 4 MM DE ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 750 | R$ 42,05 | R$ 31.537,50 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192939 | |||||||||
| 19.16.3901.0000518/2025-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. | 08/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 08/01/2025 | 07/01/2027 | Vigente publicado | CONFECCAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE PAINEIS E LETREIROS - | METRO QUADRADO | 0 | R$ 95.949,00 | R$ 100.870,50 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 |
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; RELEVO: ALTO; TAMANHO: ATE 30 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 131,24 | R$ 157.488,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||||
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO COM CORTE A LASER; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 15 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 2.600 | R$ 51,96 | R$ 135.096,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||||
| LETREIRO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO COM CORTE A LASER; RELEVO: ALTO; TAMANHO: 30 CM; ESPESSURA: COMPATIVEL COM O TAMANHO DA LETRA; | 1 UNIDADE | 2.600 | R$ 93,52 | R$ 243.152,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 806,62 | R$ 40.134,20 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM (ALUMINIO COMPOSTO) ESCOVADO; DIMENSOES (C X L): 100 X 100 X 5 CM; | METRO QUADRADO | 200 | R$ 890,64 | R$ 178.128,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||||
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: VIDRO LAPIDADO; DIMENSOES (C X L): ACIMA DE 100 CM2, COM ESPESSURA 6MM; | METRO QUADRADO | 60 | R$ 210,25 | R$ 12.615,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192931 | |||||||||
| 19.16.3901.0000519/2025-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais para sinalização visual, com ou sem serviço de instalação - sob a forma de entrega de acordo com a demanda, pelo período de 12 meses. (Lotes 3 e 4) | 09/01/2025 | 1091012 000262/2024 | Pregão | 09/01/2025 | 08/01/2027 | Vigente publicado | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; DIMENSOES (C X L): ACIMA DE 100 CM2, COM 4MM DE ESPESSURA; | METRO QUADRADO | 100 | R$ 481,50 | R$ 48.150,00 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 |
| SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 998,95 | R$ 1.050,20 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 | |||||||||
| METRO QUADRADO | 0 | R$ 98.990,00 | R$ 148.859,51 | INFORGRAF LTDA - ME | 22.056.515/0001-46 | Nathan Milagres Lopes e Joaquim Milagres Lopes | 076.443.666-01 e 026.031.826-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192932 | ||||||||||
| 19.16.3901.0001459/2025-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e higienização/desinfecção de caixas d¿água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra, com materiais e acessórios hidráulicos, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 18/01/2025 | 1091012 000212/2024 | Pregão | 18/01/2025 | 17/01/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 399.999,96 | R$ 882.510,21 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | Célia Aparecida de Almeida Teixeira | 522.758.416-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193062 |
| 19.16.3901.0001818/2025-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de equipamentos e serviços para ampliação da solução do sistema de monitoramento de imagens para diversas sedes do Ministério Público de Minas Gerais, incluindo instalação, configuração e manutenção, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/01/2025 | 1091012 000289/2024 | Pregão | 30/01/2025 | 29/01/2028 | Vigente publicado | CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: BULLET OU DOME - IP-IR 2MP; SISTEMA: IP-POE; TIPO TRANSMISSAO: COM CABO DE REDE LAN; ANGULO VISAO: 90 GRAUS; SENSIBILIDADE: 0 LUX; ACESSORIOS: SUPORTE PARA FIXACAO; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 1.431,87 | R$ 1.140.395,49 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 |
| CAMERA DE MONITORAMENTO - IDENTIFICACAO: SPEED-DOME HD / POLICROMATICA / AREAS EXTERNAS; SISTEMA: DIGITAL / ALTA DEFINICAO; TIPO TRANSMISSAO: IP, ATRAVES DE CABO; ANGULO VISAO: ROTACAO EIXO HORIZ 360 GRAUS / EIXO VERT 180 GRAUS; SENSIBILIDADE: MINIMO DE 0,5 LUX COLORIDO / 0,04 MONOCROMATICO; ACESSORIOS: SUPORTE DE FIXACAO TIPO PENDENTE, CABO, FONTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 5.256,50 | R$ 52.565,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| GERENCIADOR DE IMAGENS PARA VIDEO WALL- CONEXAO: MINIMA 6 PORTAS HDMI, ETHERNET 100/1000 MBPS; ENTRADA DE AUDIO: MINIMO 1 ENTRADA DE AUDIO; SAIDA DE AUDIO: MINIMO 1 SAIDA DE AUDIO; COMPATIBILIDADE DE VIDEO: FORMATO DE VIDEO H-264 OU SUPERIOR; | UNIDADE | 2 | R$ 18.923,40 | R$ 37.846,80 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: NVR DIGITAL; CANAIS: 32 CANAIS; ARMAZENAMENTO: HD INTERNO DE 10 TB DE 7.200 RPM; COMPATIBILIDADE: CAMERA FULL HD; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.621,93 | R$ 114.328,95 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - IDENTIFICACAO: NVR, DIGITAL PARA REDE; CANAIS: 16 CANAIS; ARMAZENAMENTO: 8TB; COMPATIBILIDADE: CAMERAS IP; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3.679,55 | R$ 366.698,15 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.398.200,00 | R$ 1.456.479,37 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| NOBREAK - POTENCIA SAIDA: MINIMO 1,4 KVA; FATOR POTENCIA: 0,65; TENSAO ENTRADA: BIVOLT 115/220V; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO SAIDA: MONOVOLT 115V; BATERIA: BATERIA SELADA VRLA; TOMADAS/BORNES: MINIMO DE 4 TOMADAS PADRAO NBR VIGENTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3.183,34 | R$ 317.091,28 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| TELEVISAO - TIPO: A CORES; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 32 POLEGADAS; TIPO DA TELA: PLANA; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO, SAIDA PARA FONE, ANTENA INTERNA; TENSAO: 110/220VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.210,88 | R$ 220.224,96 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| TELEVISAO - TIPO: TELEVISAO; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110V; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; CABO HDMI; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 7.128,87 | R$ 57.030,96 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda Ferreira | 087.960.876-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193082 | |||||||||
| 19.16.3901.0003885/2023-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI n° 19.16.3901.0003885/2023-20 - CT n° 006/2023 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, quando em viagem à serviço, ou, ainda, a terceiros autorizados, na modalidade de ¿Taxa por Transação¿, além do serviço de seguro de assistência em viagem internacional, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 23/01/2023 | 1091012 000359/2022 | Pregão | 24/01/2023 | 23/01/2027 | Vigente publicado | EMISSAO, REMARCAO , ALTERACAO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.999.999,79 | R$ 9.226.498,19 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,11 | R$ 28.029,64 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, VIA SISTEMA INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| PROJETO GES - EMISSAO, REMARCAO OU ALTERACAO DE PASSAGEM AE REA NACIONAL, VIA TELEFONE. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| SERVICOS DE SEGURO DE VIAGEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.261,95 | R$ 20.341,88 | SENDPAX VIAGENS LTDA | 18.016.280/0001-91 | Silônio Efraim de Melo Silva Pinheiro | 940.044.042-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179389 | |||||||||
| 19.16.3901.0004268/2024-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados | 19/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 23/01/2024 | 22/01/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SOLUCAO DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS - LICENCA NAO INCLUSA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.083,84 | R$ 102.691,41 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE SOFTWARE PARA SOLUCAO INTEGRADA DE VIRTUALIZACAO DE DESKTOPS E APLICATIVOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 650.850,00 | R$ 844.083,50 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.938-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186140 | |||||||||
| 19.16.3901.0004270/2024-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de virtualização de desktops e aplicativos, contendo licenças de software, acompanhados de suporte e atualização por 36 meses, incluindo serviços de instalação e configuração, bem como serviços técnicos especializados. | 23/01/2024 | 1091012 000239/2023 | Pregão | 27/01/2024 | 26/01/2027 | Vigente publicado | LICENCA DE SOFTWARE WINDOWS REMOTE DESKTOP CAL ULTIMA VERSAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 107.544,00 | R$ 107.544,00 | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | 00.258.246/0001-68 | João Paulo Costa Pereira | 017.911.969-93 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186159 |
| 19.16.3901.0011436/2024-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, de serviços de planejamento, gerenciamento, coordenação, organização, montagem, execução, assessoria, promoção e operacionalização de eventos de interesse institucional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, compreendendo o fornecimento de toda a infraestrutura e apoio logístico. | 02/02/2024 | 1091012 000144/2023 | Pregão | 06/02/2024 | 05/02/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE ORGANIZACAO,EXECUCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS OU INERENTES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.103.130,00 | R$ 12.433.157,75 | INOV LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME | 15.839.804/0001-56 | Andréia Regina Alves Silva | 785.252.686-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186305 |
| 19.16.3901.0014963/2025-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Nobreaks de 3Kva, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/02/2025 | 1091012 000128/2024 | Pregão | 25/02/2025 | 24/02/2026 | Vencido | NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 3,0KVA; FATOR POTENCIA: 0,70; TENSAO ENTRADA: 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 110/220 VOLTS; BATERIA: 1 BATERIA 12VDC/26AH; TOMADAS/BORNES: 6 TOMADAS; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3.440,00 | R$ 89.440,00 | CSI SOLUCOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA | 31.883.083/0001-38 | César Adriel Barreto | 053.382.879-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193882 |
| 19.16.3901.0014964/2025-29 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Nobreaks de 3Kva, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/02/2025 | 1091012 000128/2024 | Pregão | 26/02/2025 | 25/02/2026 | Vencido | NOBREAK - POTENCIA SAIDA: 3,0KVA; FATOR POTENCIA: 0,70; TENSAO ENTRADA: 110/220 VOLTS; FREQUENCIA: 60HZ; TENSAO SAIDA: 110/220 VOLTS; BATERIA: 1 BATERIA 12VDC/26AH; TOMADAS/BORNES: 6 TOMADAS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 3.449,87 | R$ 27.598,96 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | 27.414.128/0001-58 | Caio Augusto Teixeira Momi | 361.218.188-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193845 |
| 19.16.3901.0016311/2024-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço continuado, visando a implantação, fornecimento e manutenção de solução global de Contact Center (Contact Center as a Service), com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando modelo omnichannel, destinados à Superintendência de Tecnologia da Informação, Ouvidoria, Diretoria de Gestão Documental, Superintendência de Recursos Humanos, dentre outras unidades da Instituição que necessitarem do serviço. | 21/02/2024 | 1091012 000251/2023 | Pregão | 25/02/2024 | 24/02/2027 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SERVICE DESK (CONTACT CENTER) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 290.265,00 | R$ 290.265,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE SOLUCAO DE CONTACT CENTER | UNIDADE | 0 | R$ 2.204.735,00 | R$ 2.374.268,85 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO | HORA | 0 | R$ 20.000,00 | R$ 21.859,00 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | |||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SISTEMAS DE CONTACT CENTER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.000,00 | R$ 16.594,92 | A5 SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO EM TELECOMUNICACOES LTDA. | 08.571.310/0001-78 | BENSION WAKSMAN, ANDRE MARCEL MIGLIORELL e LEANDRO DE SA DEL DEBBIO |
134.489.488-70, 165.834.688-24 e 286.803.568-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186478 | |||||||||
| 19.16.3901.0016427/2026-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220410 | Locação das salas 301 a 304 e da vaga de garagem 32 do Edifício Prime Work Center, situado na Av. Presidente Artur Bernardes, nº 168, Bairro Centro, em Muriaé/MG. | 05/05/2026 | 1091012 000068/2026 | Inexigibilidade | 05/05/2026 | 04/05/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 564.960,00 | R$ 564.960,00 | MARIA ELIZABETH DE CASTRO CARVALHO | 569.081.647-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=218458 | ||
| 19.16.3901.0016486/2026-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221606 | Prestação de serviços gráficos | 10/03/2026 | 1091012 000249/2025 | Pregão | 10/03/2026 | 09/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 195.400,00 | R$ 195.400,00 | AVOHAI EVENTOS LTDA -ME | 08.804.604/0001-00 | José E. Leite | ***.919.126-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212357 |
| 19.16.3901.0016497/2026-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221577 | Prestação de serviços gráficos, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. | 18/03/2026 | 1091012 000249/2025 | Pregão | 17/03/2026 | 16/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 MILHEIRO | 0 | R$ 9.180,00 | R$ 9.180,00 | CASTELO GRAFICA E EDITORA LTDA | 19.607.649/0001-01 | Leandro R. da Silva | ***.780.088-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212978 |
| 1 UNIDADE | 0 | R$ 201.790,00 | R$ 201.790,00 | CASTELO GRAFICA E EDITORA LTDA | 19.607.649/0001-01 | Leandro R. da Silva | ***.780.088-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212978 | ||||||||||
| CENTO 1 CENTO | 0 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | CASTELO GRAFICA E EDITORA LTDA | 19.607.649/0001-01 | Leandro R. da Silva | ***.780.088-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212978 | ||||||||||
| 19.16.3901.0016681/2025-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Execução de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Cataguases ¿ MG. | 07/03/2025 | 1091012 000247/2024 | Concorrência | 07/03/2025 | 06/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 10.862.582,96 | R$ 12.206.379,13 | M. TRINDADE CONSTRUTORA LTDA - EPP | 42.963.769/0001-55 | Ibraim Fritzz Machado Trindade, Jaime Carvalho da Silva e Claudio Reis do Nascimento | 628.913.246-68; 236.241.166-49 e 002.664.296-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193973 |
| 19.16.3901.0018455/2026-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221338 | Contratação de solução de subscrição de licenças da plataforma Zoom, incluindo 1 (uma) licença ¿Zoom Webinar Plus¿, 1 (uma) licença ¿Zoom Workplace Pro¿ e armazenamento em nuvem de 200 GB, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/03/2026 | 1091012 000264/2025 | Pregão | 12/03/2026 | 11/03/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ZOOM DE WEBCONFERENCIA, INCLUI WEBINAR E ESPACO EM NUVEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 27.044.495/0001-07 | Pedro Henrique de Abreu Cunha | 070.039.776-05 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=213358 |
| 19.16.3901.0018510/2023-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 018/2023 - SEI nº 19.16.3901.0018510/2023-32 - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em bombas de recalque com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em tubulações hidráulicas, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais. | 15/02/2023 | 1091012 000288/2022 | Pregão | 19/02/2023 | 18/02/2028 | Vigente publicado | MANUTENCAO, REPAROS, ADAPTACAO E CONSERVACAO EM BOMBAS MANU AIS, MECANICAS, MOTO-BOMBAS E COMPRESSORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 417.640,00 | R$ 507.666,69 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Costa, Wanderson Costa, Luis Carlos Gomes Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 018.695.156-68, 838.853.156-53, 354.687.266-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179654 |
| 19.16.3901.0019449/2025-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de café em pó para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/03/2025 | 1091012 000013/2025 | Pregão | 11/03/2025 | 10/03/2027 | Vigente publicado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 80.000 | R$ 54,62 | R$ 2.154.609,00 | ALPHAVILLE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 24.533.608/0001-40 | Adailton Machado | 049.289.156-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194121 |
| 19.16.3901.0020146/2026-83 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221255 | Prestação continuada de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares, motorista, manutenção predial, limpeza e conservação, com fornecimento de equipamentos, dispensadores ou suportes, materiais e insumos, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 01/04/2026 | 1091012 000256/2025 | Pregão | 01/04/2026 | 31/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 134.383.734,33 | R$ 144.995.822,29 | COSTA OESTE SERVICOS LTDA | 07.192.414/0001-09 | IRDB Holding Serviços Ltda. | 41.741.297/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214037 |
| SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PREDIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.175.570,95 | R$ 23.741.057,56 | COSTA OESTE SERVICOS LTDA | 07.192.414/0001-09 | IRDB Holding Serviços Ltda. | 41.741.297/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214037 | |||||||||
| 19.16.3901.0021572/2025-93 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de segundo e terceiro níveis de extintores de incêndio, de teste hidrostático em mangueiras de incêndio e fornecimento de novos extintores. | 18/03/2025 | 1091012 000237/2024 | Pregão | 18/03/2025 | 17/03/2027 | Vigente publicado | EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO PARA CLASSES A, B, C; CAPACIDADE CARGA: CAPACIDADE DE CARGA DE 6 KG; MODELO: PORTATIL; | 1 UNIDADE | 44 | R$ 168,52 | R$ 7.388,08 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 354.687.266-53; 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194246 |
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 15.862,59 | R$ 34.156,42 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Luiz Carlos Gomes Costa, Wanderson Costa e Guilherme Henrique de Pinho Freitas | 354.687.266-53; 838.853.156-53 e 021.716.676-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194246 | |||||||||
| 19.16.3901.0021675/2026-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220450 | Prestação de serviços de clipping, mailing e análise de redes sociais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/03/2026 | 1091012 000228/2025 | Pregão | 26/03/2026 | 25/03/2031 | Vigente publicado | LEVANTAMENTO E PRODUCAO DE BANCO DE DADOS PARA SUBSIDIAR AS AREAS DE IMPRENSA DOS ORGAOS PUBLICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | Samuel Morais Santos | 037.398.501-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214380 |
| SELECAO E DIGITALIZACAO DIARIA DE NOTICIAS EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO, TV , INTERNET E OUTROS MEIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | Samuel Morais Santos | 037.398.501-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214380 | |||||||||
| SERVICO ESPECIALIZADO EM PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | Samuel Morais Santos | 037.398.501-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214380 | |||||||||
| 19.16.3901.0022208/2026-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220422 | Aquisição de equipamento de videoconferência e seus acessórios, incluindo instalação, configuração, suporte técnico e demais atividades correlatas, sob a forma de entrega integral | 20/03/2026 | 1091012 000006/2026 | Pregão | 20/03/2026 | 19/03/2027 | Vigente publicado | MICROFONE COM TRANSMISSOR/RECEPTOR - IDENTIFICACAO: MICROFONE PORTATIL; COMPATIBILIDADE: EQUIPAMENTOS ELETRONICOS; COMPONENTES: 01 MICROFONE; 01 RECEPTOR; 0I TRANSMISSOR; FREQUENCIA: RECEPTOR: SINAL UHF ENTRE 470 E 698MH; ALIMENTACAO: RECEPTOR: FONTE CHAVEADA (BIVOLT); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 3.528,09 | R$ 3.528,08 | L&S TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 62.300.625/0001-26 | Leandro R. S. Silva | ***.598.726- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214059 |
| TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIA - APLICACAO: SALA DE REUNIAO, ATE 20 USUARIOS; CODEC: SEM CODEC; VELOCIDADE DE COMUNICACAO: CONFORME FABRICANTE; PROTOCOLO DE VIDEO: H.264 UVC 1.5 SVC; PROTOCOLO DE AUDIO: CONFORME FABRICANTE; COMPONENTE (1): CÂMERA PTZ FULL HD, ZOOM OPTICO. DE 10X PANORÂMICA; COMPONENTE (2): MICROFONES: 4 OMNID INTEGRADOS + 2 DE EXTENSAO; ALIMENTACAO: ADPTADOR AC BIVOLT AUTOMATICO ; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 59.271,91 | R$ 59.271,91 | L&S TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 62.300.625/0001-26 | Leandro R. S. Silva | ***.598.726- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=214059 | |||||||||
| 19.16.3901.0023582/2025-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 26/03/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 26/03/2025 | 25/03/2027 | Vigente publicado | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: DR - DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL; CORRENTE NOMINAL: 25A; POLARIDADE: 1P+N; TENSAO NOMINAL: 127/220V; FIXACAO: TRILHO DIN; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 76,11 | R$ 2.982,20 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 |
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: DR - DISJUNTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL; CORRENTE NOMINAL: 40A; POLARIDADE: TETRAPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220V; FIXACAO: TRILHO DIN; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 104,09 | R$ 2.039,30 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VCA; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,19 | R$ 704,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 6000 AMP. - 10KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES, CURVA C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 400 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 54,59 | R$ 1.069,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO DE 5KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 110/220 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 7,19 | R$ 422,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO ENTRE 5 E 10KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 45,87 | R$ 898,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO: 3KA; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,19 | R$ 704,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAPAC. INTERRUPCAO 4,5KA; CORRENTE NOMINAL: 16 AMPERES; POLARIDADE: MONOPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 7,19 | R$ 422,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 25A; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL: ICN DE 10 KA, CURVA C,; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 44,99 | R$ 881,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO.; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 7,19 | R$ 281,80 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194398 | |||||||||
| 19.16.3901.0023599/2025-72 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 27/03/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 27/03/2025 | 26/03/2027 | Vigente publicado | DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 3KA; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: COM PRESILHAS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 22,23 | R$ 444,60 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 |
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 3KA; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 22,23 | R$ 1.111,50 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 4,5 KA; CORRENTE NOMINAL: 63 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ / TENSAO DE ISOLAMENTO: 440V; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 28,03 | R$ 280,30 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 400 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 22,63 | R$ 226,30 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 5KA; CORRENTE NOMINAL: 40 AMPERES, CURVA DE DISPARO C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO DE ISOLAMENTO 315 A 500 VCA; TENSAO NOMINAL: 440V; FIXACAO: SOBRE TRILHOS/COM PRESILHA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 23,90 | R$ 239,00 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPCAO 10KA; CORRENTE NOMINAL: 16 AMPERES; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 240 VOLTS - 50/60 HZ; FIXACAO: SOBRE TRILHOS DIN; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 22,23 | R$ 1.111,50 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||||
| DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO; CORRENTE NOMINAL: 25 AMPERES; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSAO NOMINAL: 127/220 VOLTS; FIXACAO: SOBRE TRILHOS; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 8,60 | R$ 258,00 | MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.902.202/0001-61 | Milton dos Santos Silva | 704.079.086-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194388 | |||||||||
| 19.16.3901.0023612/2025-12 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda. | 01/04/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 01/04/2025 | 31/03/2026 | Vencido | PROTETOR CONTRA SURTO (DPS) - CORRENTE MAXIMA DE SURTO: 20 KA; TENSAO OPERACAO: 230-400 VCA; TENSAO DE REDE: 340 V; GRAU PROTECAO: < 1,1 KV; FIXACAO: ENCAIXE EM TRILHO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 39,82 | R$ 796,40 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA | 71.402.192/0001-00 | Helcio Goncalves Corraide Guimaraes | 121.316.466-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194402 |
| PROTETOR CONTRA SURTO (DPS) - CORRENTE MAXIMA DE SURTO: 45KA; TENSAO OPERACAO: AC 175V/DC 225V; TENSAO DE REDE: 270V; GRAU PROTECAO: 1,2KV; FIXACAO: ENCAIXE EM TRILHO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 48,24 | R$ 1.447,20 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA | 71.402.192/0001-00 | Helcio Goncalves Corraide Guimaraes | 121.316.466-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194402 | |||||||||
| 19.16.3901.0023676/2025-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de disjuntores elétricos, quadros de distribuição e protetores contra surtos elétricos, com entrega sob demanda. | 26/03/2025 | 1091012 000003/2025 | Pregão | 26/03/2025 | 25/03/2027 | Vigente publicado | KIT DE BARRAMENTO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - CAPACIDADE DE BARRAMENTO: 100 AMPERES, PARA 24 DISJUNTORES; DIMENSAO: 262 X 95 X 18MM; PESO LIQUIDO: 0,92 KG; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 221,46 | R$ 2.167,30 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 |
| KIT DE BARRAMENTO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - CAPACIDADE DE BARRAMENTO: 100 AMPERES; DIMENSAO: 154 X 95 X 18MM; PESO LIQUIDO: 0,61 KG; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 159,82 | R$ 3.162,30 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||||
| QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: 44; FASE: TRIFASICO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 965,21 | R$ 9.528,47 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||||
| QUADRO DE BARRAMENTO ELETRICO - NUMERO DE CIRCUITOS: DOZE CIRCUITOS; FASE: BIFASICO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 365,61 | R$ 7.265,37 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||||
| QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: QUADRO DE DISTRIBUICAO; IDENTIFICACAO: 24 CIRCUITOS TRIFASICOS; DE EMBUTIR; C/ BARRAMENTO; DIMENSOES: 465 X 330 X 90 MM (A X L X P); TENSAO: 100 AMPERES; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.217,99 | R$ 24.099,80 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||||
| QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS; IDENTIFICACAO: DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS; DIMENSOES: 80CM ALTURA X 60CM LARGURA X 23CM PROFUNDIDADE; TENSAO: 110/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 740,62 | R$ 14.654,30 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||||
| QUADRO DE COMANDO ELETRICO - TIPO: QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS; IDENTIFICACAO: DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS; DIMENSOES: APROXIMADAS 600X500X200); TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 456,49 | R$ 18.064,70 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | Ismar Luís Gouveia | 815.702.606-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194386 | |||||||||
| 19.16.3901.0024276/2023-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CONTRATO Nº 024/2023 - SEI 19.16.3901.0024276/2023-35. Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de livros impressos, nacionais e importados, de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descritos nos Anexos I e II do presente instrumento. | 16/03/2023 | 1091012 000299/2022 | Pregão | 19/03/2023 | 18/09/2024 | Encerrado | LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA - CATEGORIA: -; TITULO (1): -; TITULO (2): -; AUTOR (1): -; AUTOR (2): -; AUTOR (3): -; EDICAO: -; EDITORA: -; ANO: -; VOLUME: -; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA | 27.448.432/0001-16 | Heberth Gonçalves Dias | 972.339.941-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179901 |
| 19.16.3901.0024421/2025-91 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço continuado de solução integrada de comunicação com uso de tecnologia VoIP (Voice over IP), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 04/04/2025 | 1091012 000244/2024 | Pregão | 04/04/2025 | 03/04/2028 | Vigente publicado | IMPLANTACAO DE SISTEMA VOIP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 75.000,00 | R$ 75.784,50 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 |
| LOCACAO APARELHO TELEFONICO IP TIPO 1, FUNCOES BASICAS CON FORME SOLICITANTE. INCLUI CABOS E SERVICO DE INSTALACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.602.000,00 | R$ 1.682.522,77 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| LOCACAO DE CENTRAL DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 72.000,00 | R$ 75.448,31 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| LOCACAO DE TRONCO SIP PARA CENTRAL COMUNICACAO. INCLUINDO LICENCAS,EQUIPAMENTOS,INSUMOS E SERVICOS NECESSARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 60.480,00 | R$ 63.376,58 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM AMBIENTE DE TELEFONIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 284.121,00 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| SERVICO DE TELEFONIA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 53.091,36 | R$ 71.600,68 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| SERVICO DE TELEFONIA FIXA DDI | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.830,40 | R$ 4.030,73 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, TAXAS, TARIFAS,INSTALACOES E AMPLIACOES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.491.200,00 | R$ 2.617.865,10 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| TREINAMENTO EM SOLUCAO INTEGRADA DE COLABORACAO E COMUNICA- CAO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.093,24 | R$ 5.093,24 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | Rivaldo José de Castro, FFGF Participações LTDA e MB Agroflorestal Administração e Participações Eireli | 677.169.206-00, 24.144.393/0001-75 e 09.422.231/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194391 | |||||||||
| 19.16.3901.0027314/2023-71 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 029/2023 - SEI 19.16.3901.0027314/2023-71 - Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, abrangendo a distribuição de áudio e vídeo para os ambientes, bem como o fornecimento de serviços, programação dos softwares e afins, treinamento com o fornecimento de material didático, operação assistida e garantia. | 07/03/2023 | 1091012 000234/2022 | Pregão | 11/03/2023 | 10/03/2025 | Encerrado | AMPLIFICADOR DE AUDIO - APLICACAO: AMPLIFICADOR DE POTENCIA; NUMERO DE CANAIS: 2 CANAIS; NUMERO DE ENTRADAS: 2 ENTRADAS; NUMERO DE SAIDAS: 4 SAIDAS; POTENCIA DE SAIDA: 2 X 50W (RMS); IMPEDANCIA DE ENTRADA: 50 KHOMS; IMPEDANCIA SAIDA: 4 OHMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; ALIMENTACAO: 127/220V; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 10.416,16 | R$ 40.091,39 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 |
| ARANDELA ALTO FALANTE - MATERIA PRIMA: CARCACA EM CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA EPOXI; COR ACABAMENTO: BRANCA; DIAMETRO INTERNO: 140MM; DIAMETRO EXTERNO: 215MM; TELA: METALICA REMOVIVEL; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 2.581,40 | R$ 82.105,36 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| BANDEJA OU GAVETA PARA RACK - IDENTIFICACAO: BANDEJA PARA RACK FECHADO, PADRAO 19 POLEGADAS; TAMANHO: 2U; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; COR: PRETA; PROFUNDIDADE: 35CM; FIXACAO: PARTE FRONTAL DO RACK 19 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 210,00 | R$ 1.680,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHO; CATEGORIA: CAT6; | 1 METRO | 6.100 | R$ 9,93 | R$ 59.455,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CABO ELETRICO - TIPO: BIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: PVC PP; COBERTURA: PVC; SECAO: 2 X 2,5MM; COR: PRETO; | 1 METRO | 2.000 | R$ 16,72 | R$ 33.152,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO E VIDEO; CONECTOR: HDMI 2.0; 19 PINOS; MACHO NAS 2 PONTAS; BLINDADO; SISTEMA DE REPRODUCAO: DIGITAL; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 52,26 | R$ 3.615,82 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CABO PARA AUDIO E/OU VIDEO - IDENTIFICACAO: AUDIO, MULTICABO BALANCEADO; CONECTOR: SEM CONECTORES; SISTEMA DE REPRODUCAO: NAO APLICAVEL; | 1 METRO | 2.000 | R$ 6,79 | R$ 13.116,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CABO PARA EQUIPAMENTOS - VIAS: 3 VIAS; CONDUTOR: COBRE NU; TEMPERA: MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 0,6/1,0KV; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO C/BASE POLIOLEFINICA PRETA; SECAO NOMINAL: 3 X 2,50MM2; COR: PRETA, AZUL E VERDE; | 1 METRO | 800 | R$ 22,99 | R$ 17.996,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CAMERA PTZ - TIPO: ROBOTICA, ACESSO VIA IP; SISTEMA: FULL HD; SENSOR: MOS DE 1 / 2,3 POLEGADAS; RESOLUCAO: 1920 x 1080; ZOOM: OPTICO 30X ; FOCO: MANUAL E AUTOMATICO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 35.115,36 | R$ 684.122,88 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| COMPUTADOR - MODELO: WORKSTATION; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS OEM (PTBR); MEMORIA: 32 GB / DDR4 / 3200 MHZ; PROCESSADOR: 4 CORES E 16 NUCLEOS MINIMO 4,0 GHZ; ARMAZENAMENTO: 1 TB/SATA III/SSD+ 2HDDS 2 TB 7200 RPM (SUP. RAID); MONITOR: LED, 27 POLEGADAS, AJUSTE DE ALTURA MINIMA 10 CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 79.427,60 | R$ 385.141,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONDUITE - TIPO: SEALTUBO FLEXIVEL; MATERIA-PRIMA: METAL; BITOLA: 1 POLEGADA; | 1 METRO | 2.000 | R$ 51,58 | R$ 99.828,38 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: PINO; CONECTOR DE ALIMENTACAO (MACHO); TENSAO NOMINAL: 220 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 20 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 2 FIOS 10 MM; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 41,78 | R$ 7.371,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: FEMEA; APLICACAO: EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; MATERIA-PRIMA: NIQUEL; TIPO: XLR 03 PINOS / CONTATOS TIPO GAIOLA PRATEADA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 31,35 | R$ 9.229,50 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: MACHO ; APLICACAO: CABOS RCA; MATERIA-PRIMA: METAL BANHADO A OURO; TIPO: RCA PARA FIO 24 AWG; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 20,90 | R$ 1.645,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: MACHO ; APLICACAO: EM ESTUDIO DE RADIO E TV; MATERIA-PRIMA: METAL BANHADO A OURO; TIPO: P2 3,5MM, ESTEREO; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 26,13 | R$ 2.056,50 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONECTOR PARA COMUNICACAO - IDENTIFICACAO: XLR MACHO DE 03 PINOS ; APLICACAO: EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; MATERIA-PRIMA: NIQUEL; TIPO: AUDIO E VIDEO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 51,21 | R$ 15.097,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| CONTROLADOR PARA CAMERA - TIPO: MESA CONTROLADORA/ JOYSTICK PROPORCIONAL; CAPACIDADE: CONTROLAR NO MINIMO 04 CAMERAS; GRAVACAO: ATE 06 PRESETS PARA CAMERA; COMPATIBILIDADE: CAMERA PTZ COM SENSOR CMOS UM TERCO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 7.524,72 | R$ 36.649,44 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIDEO MONITORAMENTO (CFTV), CABEAMENTO ESTRUTURADO E ENERGIA ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 149.062,00 | R$ 150.742,67 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| EXTENSOR - IDENTIFICACAO: HDMI/ HDBASET; TIPO: RECEPTOR; ENTRADA: RJ-45 POE; SAIDA: HDMI; BANDAS: 10.2 GBPS; COMPATIBILIDADE: HDMI E HDBASET; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4.180,40 | R$ 80.631,40 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE LOGICA E ELETRICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 66.662,60 | R$ 68.967,98 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| INTERFACE DE AUDIO - GRAVACAO: 02 CANAIS STEREO; REPRODUCAO: 02 CANAIS STEREO; INTERFACE: USB; ENTRADA: MICROFONE,GUITARRA,AUXILIAR; SAIDA: FONE; ALIMENTACAO DE ENERGIA: PORTA USB; ACESSORIOS: CD-ROM, DVD-ROM, CABO USB; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 4.911,98 | R$ 19.011,98 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| MATRIZ COMUTACAO DE VIDEO - TECNOLOGIA: HDBASET; ENTRADA DE VIDEO: 8 ENTRADAS HDMI ; SAIDA DE VIDEO: 8 SAIDAS HDBASET POE E MINIM0 DE 4 HDMI; PADRAO DE VIDEO: MINIMO VGA-WUXGA E 480I-4K; FONTE ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC / 50 A 60 HZ; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 18.811,80 | R$ 72.811,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| MESA CONTROLADORA DE SISTEMA DE SOM - CARACTERISTICAS-1: 24 CANAIS, PARA MONTAGEM EM RACK ; CARACTERISTICAS-2: MIXAGEM DIGITAL; CONEXOES XLR/MIC/RCA; CARACTERISTICAS-3: COMBO XLR-1/4 / 6,35MM; CONTROLE ETHERNET; CARACTERISTICAS-4: WIFI INTEGRADO DE BANDA DUPLA ; COMPONENTES (1): SEM COMPONENTES; COMPONENTES (2): SEM COMPONENTES; ALIMENTACAO: 127/220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 49.189,36 | R$ 189.327,99 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| MICROFONE SEM TRANSMISSOR/RECEPTOR - TIPO: DE MAO, SEM FIO; IMPEDANCIA: ALTA E BAIXA IMPEDANCIA; SENSIBILIDADE: DIRECIONAL; ESTRUTURA INTERNA: BONINA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19.856,90 | R$ 192.142,25 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| MICROFONE SEM TRANSMISSOR/RECEPTOR - TIPO: GOOSENECK COM BASE PARA UTILIZACAO SOBRE A MESA; IMPEDANCIA: NOMINAL 180 OHMS; SENSIBILIDADE: DIAGRAMA POLAR CARDIOIDE; ESTRUTURA INTERNA: CONDENSADOR; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2.508,24 | R$ 123.517,80 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| MISTURADOR DE AUDIO - APLICACAO: MISTURADOR DE AUDIO DE MICROFONES; ENTRADA: MINIMO DE 08 ENTRADAS XLR BALANCEADAS; SAIDA: 8 SAIDAS ANALOGICAS XLR BALANCEADAS; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 16.303,56 | R$ 31.903,56 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| MULTICABO PARA AUDIO - IDENTIFICACAO: MEDUSA 28 VIAS MONTADA; BLINDAGEM: PARES INDIVIDUAIS COM FITA POLIESTER ALUMINIZADA; CONDUTOR: CORDA DE FIO DE COBRE ESTANHADO, RECOZIDO,FLEXIVEL; SEPARADOR: PARES,ENFITAMENTO EM FITA NAO HIGROSCOPICA; CONECTOR: XLR E P10; BITOLA: Ø 24 AWG DOS CONDUTORES E TERRA; CAPA EXTERNA: BORRACHA DE PVC EXTRA FLEXIVEL; | METRO LINEAR | 200 | R$ 98,76 | R$ 19.326,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| PAINEL PARA CONEXAO DE ENERGIA - APLICACAO: PARA AUDIO, VIDEO, SOM ETC; DISPLAY: INDICADOR DE VOLTAGEM/LED INDICADOR ON; TOMADA: COM 01 TOMADA FRONTAL AC 32A 120/124V; ENTRADA: 02 ENTRADAS DE SINAL (XLR FEMEA) 02 MACHO; SAIDA: 04 SAIDAS DE AUDIO (SPEAKON 4 VIAS); DETALHES: 02 TOMADAS 2P + T BORNE DE ATERRAMENTO; DIMENSOES: 99 X 483 X 90MM (ALT X LARG X PROF); PESO: 2,4 KG; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 6.270,60 | R$ 48.541,20 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| PLACA CAPTURA E EXIBICAO PARA ESTUDIO TV - BARRAMENTO: USB 3.0; TIPO PLACA: CAPTURA DIGITAL HDMI PARA USB; FORMATO CAPTURA: BRUTA (RAW); PRECISAO CANAL DE COR: CONFORME FABRICANTE; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E SUPERIOR; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 2.500,00 | R$ 40.000,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 24U; DIMENSOES: 19" X 24U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 8.047,28 | R$ 31.147,28 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA EM UMA SOLUCAO DE VIDEO WALL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.766,00 | R$ 41.190,52 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMA AUDIOVISUAL EM AUDITORIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 223.165,00 | R$ 231.080,41 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 73.966,67 | R$ 77.731,25 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: 45 KG - TV'S DE 26 A 60 POLEGADAS; BANDEJA: SEM BANDELA; | 1 UNIDADE | 36 | R$ 1.235,30 | R$ 21.622,45 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: LAYER 2; INSTALACAO: 1U EM RACK DE 19''; PORTA: 48 PORTAS 1000BASE-T COM POE, 2 PORTAS 10GBASE-SR; TAXA TRANSFERENCIA: VAZAO 148GBPS, REPASSE 102MPPS; MEMORIA: NAO APLICAVEL; ENDERECOS MAC: 16000; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.1D/P/Q/S/W/X/AB, 802.3X/AB/AD/AE/AF/AT; TECNOLOGIA COMPATIVEL: IEEE 802.3U, MDI/MDI-X; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 7.940,66 | R$ 30.734,66 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE 2.3 GHZ + QUAD CORE 1.7 GHZ; MEMORIA RAM: MINIMA DE 4GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: MINIMA DE 64GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMA DE 10,4 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA 2000 X 1200 (WUXGA +); CONECTIVIDADE: WI-FI DIRECT (WI-DI) BLUETOOH 5.0; CONEXAO: USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID Q; ACESSORIOS (1): CARREGADOR E CABO USB; ACESSORIOS (2): CAPA PRETA DE PROTECAO; ACESSORIOS (3): PELICULA DE PROTECAO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 7.246,04 | R$ 53.407,20 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| TELEVISAO - TIPO: SMART TV 3D; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED / WIDESCREEN; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: BIVOLT; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL, PILHA E CABO DE ENERGIA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 17.139,64 | R$ 132.679,28 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| TELEVISAO - TIPO: TV 4K UHD ; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 75 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO COM BATERIA; TENSAO: 100V ~ 240V; ACESSORIOS: MANUAL DO USUÁRIO , CABO DE FORÇA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19.020,82 | R$ 182.820,82 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo Rodrigues Farias Santana e Nadir Ribeiro de Campos Souza | 068.709.036-97; 537.156.835-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179836 | |||||||||
| 19.16.3901.0027488/2025-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços, sob demanda, de Serviços Especializados de ETL - atividades de extração, transformação, análise e ingestão de dados em ambiente de Big Data. | 09/04/2025 | 1091012 000338/2024 | Pregão | 09/04/2025 | 08/04/2028 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA PARA ECOSSISTEMA DE BIG DATA (HADOOP) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.254.800,00 | R$ 3.946.023,45 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | Bhs Soluções Digitais Ltda.; Helberth Cavalcante Soares; Danilo Hamdan de Carvalho e Lucas Bao Glória | 00.276.225/0001-75; 634.675.006-25; 058.558.326-94 e 129.145.826-33 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194581 |
| 19.16.3901.0030323/2025-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Execução de obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Capelinha ¿ MG, nas condições estabelecidas no Projeto Básico. | 08/05/2025 | 1091012 000347/2024 | Concorrência | 08/05/2025 | 07/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.227.846,96 | R$ 5.551.767,25 | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42.927.327/0001-53 | Eduardo R. Fagundes, Igor A. Fagundes e Dalmo Neumann | ***.132.466-** , ***.969.916-** e ***.004.656-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195063 |
| 19.16.3901.0030527/2025-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de caminhões, vans e micro-ônibus, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/05/2025 | 1091012 000009/2025 | Pregão | 01/05/2025 | 30/11/2025 | Encerrado | CAMINHAO - CARROCERIA: TANQUE EM INOX; CAPACIDADE CARGA: MINIMA 4.500 KG ; PTB - PESO TOTAL BRUTO: MINIMO DE 5.300 KG ; POTENCIA: MINIMA 160 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA 3.800 CC; DIRECAO: HIDRAULICA ; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO, TACOGRAFO DIGITAL ; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 273.333,33 | R$ 819.999,99 | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | Sada Participações Ltda. e Vittorio Medioli | 97.482.897/0001-79 e 253.590.966-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194765 |
| FURGAO - CARROCERIA: FECHADA, ADAPTADA PARA UNIDADE MOVEL; NUMERO LUGARES: 03 LUGARES (CABINE); NUMERO PORTA: 05 PORTAS (02 DIANTEIRAS+01 LATERAL+02 TRASEIRAS); CAPACIDADE CARGA MINIMA: 2000 KG E MAXIMA DE 3000 KG; POTENCIA MINIMA: 125 CV; CILINDRADA MINIMA: 2287 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: 4X2 TRASEIRA; SUSPENSAO: REFORCADA E ELEVADA ORIGINAL DE FABRICA; SISTEMA DE FREIO: A DISCO NAS 4 RODAS; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO, FRIGOBAR, MESA, CADEIRA, ARMARIO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 439.000,00 | R$ 219.500,00 | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | Sada Participações Ltda. e Vittorio Medioli | 97.482.897/0001-79 e 253.590.966-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194765 | |||||||||
| FURGAO - CARROCERIA: FECHADA; NUMERO LUGARES: MINIMO 03 LUGARES; NUMERO PORTA: 01 LATERAL CORREDICA; 01 TRASEIRA; 02 DIANTEIRAS; CAPACIDADE CARGA MINIMA: MINIMA 1250 KG; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 1997 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: QUATRO FREIOS A DISCO COM DOIS DISCOS VENTILADOS; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 219.500,00 | R$ 219.500,00 | DEVA VEICULOS LTDA | 23.762.552/0003-02 | Sada Participações Ltda. e Vittorio Medioli | 97.482.897/0001-79 e 253.590.966-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194765 | |||||||||
| 19.16.3901.0030535/2025-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239878 | Aquisição de caminhões, vans e micro-ônibus, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/05/2025 | 1091012 000009/2025 | Pregão | 01/05/2025 | 30/11/2025 | Encerrado | ONIBUS/MICROONIBUS - NUMERO LUGARES: MINIMO 34 LUGARES + MOTORISTA + 01 AUXILIAR; NUMERO DE PORTAS: MINIMO 01 PORTA; FAIXA POTENCIA: MINIMA DE 156 CV; FAIXA CILINDRADA: MINIMA DE 3760 CC; DIRECAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SISTEMA DE FREIO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; TRACAO: TRASEIRA; COMBUSTIVEL: DIESEL; EQUIPAMENTO: COM SISTEMA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 589.000,00 | R$ 589.000,00 | VEMINAS CAMINHOES LTDA | 00.754.526/0001-67 | Cláudio Teodoro Corrêa | 071.968.816-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194937 |
| 19.16.3901.0030783/2024-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/03/2024 | 1091012 000048/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/04/2024 | 17/03/2025 | Encerrado | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 12,90 | R$ 516,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 725 | R$ 3,90 | R$ 2.827,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90 G, COM BICO APLICADOR; | FRASCO | 5.000 | R$ 1,95 | R$ 9.750,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| COLA EM BASTAO - TIPO: ATOXICA; IDENTIFICACAO: ADESIVO EM BARRA PRESA A BASE; COMPOSICAO: ESTEARATO DE SODIO NAO DISSOLVIDO EM AGUA; TAMPA: COM PERFEITA VEDACAO; DETALHES: NAO DESPRENDER QUANDO USADA COM ADESIVO PARA BAIXO; APRESENTACAO: 8 A 10 GRAMAS; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 1,20 | R$ 4.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 200 | R$ 3,70 | R$ 740,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 12; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 600 | R$ 4,63 | R$ 2.778,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 480 | R$ 1,20 | R$ 576,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| FITA PARA PROTOCOLADOR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HENRY PLUS/LITE/DOC; MATERIA-PRIMA: NYLON; COR: ROXA; | 1 UNIDADE | 255 | R$ 11,00 | R$ 2.805,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 430 | R$ 2,50 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 1.045 | R$ 34,15 | R$ 35.686,75 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 360 | R$ 5,50 | R$ 1.980,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 90 | R$ 9,70 | R$ 873,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/10; | CAIXA 1000 UNIDADE | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 35 | R$ 4,80 | R$ 168,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 340 | R$ 12,90 | R$ 4.386,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 0,98 | R$ 392,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 6,90 | R$ 5.244,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO: CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO; BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.464 | R$ 2,50 | R$ 3.660,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187091 | |||||||||
| 19.16.3901.0030947/2023-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct n.º 033/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0030947/2023-47 - contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e/ou para prestação de serviços de divisórias de ambientes. | 13/04/2023 | 1091012 000055/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2023 | 15/04/2027 | Vigente publicado | FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO ACARTONADO (SEPTO); MEDIDAS: METRO QUADRADO; COR: NAO APLICAVEL; | 1 METRO QUADRADO | 15 | R$ 380,20 | R$ 5.703,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 |
| MANTA - TIPO: LA DE ROCHA BASALTICA; ESPESSURA: 50 MM; LARGURA: 1350 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 15 | R$ 70,00 | R$ 1.050,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 50 | R$ 724,24 | R$ 36.212,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: 1 FACE; PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: PLACAS COR COBRE; VIDRO INCOLOR C/PELICULA BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 25 | R$ 1.740,00 | R$ 43.500,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H= 60CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 30 | R$ 1.387,60 | R$ 41.628,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 8 | R$ 1.391,30 | R$ 11.130,40 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 1.147,50 | R$ 22.950,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO; QUADRO DE VIDRO; PAINEL CEGO; COR: UMA FACE BRANCA; UMA FACE COBRE E VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.745,90 | R$ 5.237,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 725,15 | R$ 2.175,45 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF O MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 20 | R$ 838,80 | R$ 16.776,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; PLACAS DE MDF OU MDP; VIDRO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM;LA ROCH; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO QUADRADO | 3 | R$ 1.391,30 | R$ 4.173,90 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO -TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; | 1 METRO QUADRADO | 90 | R$ 1.204,13 | R$ 108.371,70 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURAS DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO - FORRO; COR: BRANCA; | 1 METRO QUADRADO | 220 | R$ 655,30 | R$ 144.166,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 2.701,40 | R$ 5.402,80 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 6.931,79 | R$ 20.795,37 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 2.978,10 | R$ 8.934,30 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUINDO PORTAS | 1 METRO QUADRADO | 100 | R$ 34,20 | R$ 3.420,00 | AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA | 04.370.290/0001-16 | Fabiano Lage Martins da Costa | 760.311.286-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180292 | |||||||||
| 19.16.3901.0031011/2025-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239872 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros de marcas variadas, com inclusão total de peças originais, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais nas regiões Sul, Triângulo/Alto Paranaíba, Leste, Central, Jequitinhonha/Mucuri. | 29/04/2025 | 1091012 000011/2025 | Pregão | 29/04/2025 | 28/04/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 307.584,00 | R$ 673.646,57 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos; Rosa Martha Martins | 575.670.936-34; 058.202.726-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194915 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 83.408,00 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | Adão Dias dos Santos; Rosa Martha Martins | 575.670.936-34; 058.202.726-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194915 | |||||||||
| 19.16.3901.0031054/2025-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239866 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores e plataformas para transporte de passageiros de marcas variadas, com inclusão total de peças originais, durante o período de 12 meses, em imóveis ocupados pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais nas regiões Sul, Triângulo/Alto Paranaíba, Leste, Central, Jequitinhonha/Mucuri. | 24/04/2025 | 1091012 000011/2025 | Pregão | 24/04/2025 | 23/04/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA ELEVATORIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 135.000,00 | R$ 308.466,75 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Bruno Vieira Damasceno e Silvana Brum Damasceno | 042.496.176-88 e 013.477.916-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194781 |
| MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM ELEVADORES | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.999,00 | R$ 52.128,00 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | Bruno Vieira Damasceno e Silvana Brum Damasceno | 042.496.176-88 e 013.477.916-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194781 | |||||||||
| 19.16.3901.0033913/2023-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 038/23 - SEI 19.16.3901.0033913/2023-87 - Prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 23/03/2023 | 1091012 000020/2023 | Pregão | 26/03/2023 | 25/03/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 57.738.412,56 | R$ 159.378.064,41 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | Rogério Crespo Gualda | 135.633.517-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179992 |
| 19.16.3901.0035512/2025-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239822 | Aquisição de impressos personalizados e capas de plástico para processo, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 09/05/2025 | 1091012 000001/2025 | Pregão | 09/05/2025 | 08/05/2026 | Vencido | CAPA DE PROCESSO - MODELO: ABAS INTERNAS DOIS LADOS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO PVC TRANSPARENTE; GRAMATURA: 0,20 MICRAS; FORMATO: ABERTO 360 X 540 MM (L X C); TIMBRE: SEM TIMBRE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 4,45 | R$ 8.900,00 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 450 | R$ 7,31 | R$ 3.291,57 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 1,91 | R$ 5.709,65 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 13.125 | R$ 1,15 | R$ 15.040,84 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 9.750 | R$ 1,15 | R$ 11.170,17 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 26.250 | R$ 1,15 | R$ 30.073,76 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 16.875 | R$ 0,12 | R$ 2.004,75 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.625 | R$ 0,46 | R$ 1.199,88 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 03; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 185 X 248 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 26.250 | R$ 0,27 | R$ 6.898,50 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 05; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 229 X 324 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 22.500 | R$ 0,29 | R$ 6.343,30 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 11.625 | R$ 0,64 | R$ 7.440,00 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.625 | R$ 0,34 | R$ 890,14 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSA, SENTIDO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL SUPREMO; GRAMATURA: 300 G/M2; MEDIDA: FORMATO: FECHADO 22 X 31 CM, ABERTO 44 X 31 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 750 | R$ 2,56 | R$ 1.920,07 | CLESIO MENES BERNARDES | 09.447.062/0001-10 | Clésio Menes Bernardes | 491.987.340/91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195146 | |||||||||
| 19.16.3901.0035922/2026-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220210 | Aquisição e instalação de Sistema Abrandador Automático para a remoção de calcário da água | 20/05/2026 | 1091012 000013/2026 | Pregão | 19/05/2026 | 18/06/2027 | Vigente publicado | FILTRO ABRANDADOR - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO; VAZAO: ATE 2000 M³/H; CICLO: 2M³/H; PRESSAO: ENTRE 2 E 6 KGF/CM²; TEMPERATURA: ATÉ 50º C; DIMENSOES: CIRCUNFERENCIA: 330 A 400 MM; ALTURA 1,50 A 1,80 M; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 21.358,65 | R$ 128.151,90 | SANTA HELENA MULTISERVICOS LTDA | 28.057.672/0001-52 | Mônica F. dos Santos | 062.***.***-54 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219339 |
| FILTRO ABRANDADOR - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO; VAZAO: ATE 4000 M³/H; CICLO: 2 M³/H; PRESSAO: ENTRE 2 E 6 KGF/CM²; TEMPERATURA: ATE 50 Cº; DIMENSOES: CIRCUNFERENCIA: 330 A 400 M; ALTURA 1,50 A 1,80 M; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 20.698,06 | R$ 20.698,06 | SANTA HELENA MULTISERVICOS LTDA | 28.057.672/0001-52 | Mônica F. dos Santos | 062.***.***-54 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219339 | |||||||||
| 19.16.3901.0037874/2026-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219993 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de sistemas centrais de refrigeração e renovação de ar, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Norte. | 15/05/2026 | 1091012 000017/2026 | Pregão | 15/05/2026 | 14/05/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 37.200,00 | R$ 37.200,00 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio C.F. de Souza e Maria do C. H. de Souza | ***.644.966-** e ***.254.956** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219690 |
| 19.16.3901.0038486/2023-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 043/2023 - SEI N.º 19.16.3901.0038486/2023-97 - prestação de serviços de rastreamento e telemetria com identificação de condutor para 60 (sessenta) veículos próprios oficiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, compreendendo a instalação em comodato dos equipamentos necessários à solução visada, bem como a disponibilização do software de gerenciamento via Web. | 30/03/2023 | 1091012 000371/2022 | Pregão | 02/04/2023 | 01/04/2027 | Vigente publicado | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR POR GPS,UTILIZANDO TECNOLOGIA GPRS E GSM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 34.560,00 | R$ 119.681,19 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA -ME | 14.938.995/0001-40 | José Renato Alves de Melo Saraiva | 113.715.777-14 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180171 |
| 19.16.3901.0038575/2025-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239785 | Aquisição de materiais de Construção Civil sob a forma de entrega de acordo com a demanda | 20/05/2025 | 1091012 000039/2025 | Pregão | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Vigente publicado | ADESIVO PARA REJUNTE/COLAGEM DE PISO - COR: BRANCA; TIPO: ANTI-MOFO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 40 | R$ 5,22 | R$ 204,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 |
| ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: 1,25 MM, NR.18; | ROLO 1 QUILOGRAMA | 30 | R$ 33,87 | R$ 1.016,10 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: NUMERO 20, 089 MM; | ROLO 1 QUILOGRAMA | 30 | R$ 31,49 | R$ 944,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| AREIA - TIPO: COMUM; | SACO 20 QUILOGRAMA | 400 | R$ 7,13 | R$ 2.837,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + AGREGADOS MINERAIS ADITIVOS NAO TOXICOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: ACIII E; | SACO 20 QUILOGRAMA | 80 | R$ 32,89 | R$ 2.575,20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + AREIA QUARTZO + ADITIVOS; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO; TIPO: PRE-DOSADA, EXPANSIVEL; | SACO 20 QUILOGRAMA | 120 | R$ 16,71 | R$ 1.962,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 1/4 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 8.000 | R$ 0,16 | R$ 1.270,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 3/16 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,11 | R$ 454,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ARRUELA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: ZINCADO; TIPO: LISA; MEDIDAS: 5/32 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 8.000 | R$ 0,14 | R$ 1.100,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BARRA DE FERRO SECAO CHATA - MEDIDAS: 1/8 X 1 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 53,72 | R$ 630,96 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BARRA DE FERRO SECAO REDONDA - MEDIDAS: 5/16 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 40,61 | R$ 238,47 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: FLY; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: 02; | 1 MILHEIRO | 12 | R$ 295,91 | R$ 3.513,18 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: FU; MATERIA-PRIMA: NYLON, COM ABA ; MEDIDAS: 8 X 50 MM; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 223,50 | R$ 894,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 06; | 1 MILHEIRO | 40 | R$ 49,09 | R$ 1.959,42 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: S; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 08; | 1 MILHEIRO | 14 | R$ 94,00 | R$ 1.300,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| BUCHA PARA FIXACAO - TIPO: SB COM ABA; MATERIA-PRIMA: NYLON; MEDIDAS: NUMERO 06; | 1 MILHEIRO | 60 | R$ 104,43 | R$ 6.256,92 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 25MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: ACO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 19,10 | R$ 1.121,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 35MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: ACO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 28,97 | R$ 1.701,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CADEADO - TIPO: COMUM; FECHAMENTO: SIMPLES; TRAVAMENTO: SIMPLES; TAMANHO: 50MM; HASTE: CURTA; MATERIA PRIMA: LATAO; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 44,65 | R$ 2.622,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: L; MEDIDAS: 1 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E BARRA DE 6M; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 102,04 | R$ 798,96 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO PINTADO DE BRANCO; FORMATO: FORMATO L; REFORCADA; MEDIDAS: 20 X 30 CM; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 8,75 | R$ 3.426,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CATALISADOR - ASPECTO: LIQUIDO, A BASE DE DIMETILANILINA; FINALIDADE: AUMENTAR VELOCIDADE DE CURA; APLICACAO: PARA RESINA POLIESTER; | PACOTE 200 GRAMA | 16 | R$ 41,51 | R$ 660,64 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CIMENTO - TIPO: BRANCO; TIPO DO MATERIAL: NAO ESTRUTURAL; | 1 QUILOGRAMA | 30 | R$ 6,79 | R$ 203,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CIMENTO - TIPO: PORTLAND COMPOSTO; TIPO DO MATERIAL: CP II E32; | SACO 50 QUILOGRAMA | 60 | R$ 35,93 | R$ 2.109,90 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| COLA - TIPO: A BASE DE CIANOCRILATO INSTANTANEO; FINALIDADE: BORRACHAS, PLASTICOS, METAIS, MADEIRAS, CORTICAS; | FRASCO 20 GRAMA | 120 | R$ 12,84 | R$ 1.507,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| COLA DE CONTATO - ASPECTO: PASTOSO; APRESENTACAO: GALAO DE 2.8KG; | GALAO | 60 | R$ 137,17 | R$ 8.055,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| CORDA - MATERIA-PRIMA: SEDA; DIAMETRO: 8MM; TIPO: TRANCADA; | 1 METRO | 600 | R$ 1,41 | R$ 840,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| DISCO DE CORTE - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VIDRO; MEDIDAS: 115,0 X 1,0 X 22,23MM; APLICACAO: CORTES DE ACOS CARBONO E INOXIDAVEIS; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 1,57 | R$ 1.842,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| DISCO DE DESBASTE - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VIDRO - GRAO 80; MEDIDAS: 115MM X 22MM (4.1/2 X 7/8"); APLICACAO: ESMERILHAR SUPERFICIES METALICAS; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 6,76 | R$ 8.025,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ESPUMA EXPANSIVA PARA VEDACAO - MATERIA-PRIMA: POLIURETANO; APRESENTACAO: TUBO/LATA; | LATA 500 MILILITRO | 60 | R$ 27,51 | R$ 1.615,50 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| ESTOPA - MATERIA PRIMA: ALGODAO; TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE; APRESENTACAO: NAO ALVEJADA; | PACOTE 500 GRAMA | 160 | R$ 10,71 | R$ 1.679,56 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: FILME DE POLIETILENO C/TECIDO LAMINADO DE ALGODAO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRATA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 47,18 | R$ 2.830,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: TECIDO DE ALGODAO LAMINADO C/FILME DE POLIETILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRETA; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 47,18 | R$ 2.830,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA ANTIDERRAPANTE - MATERIA-PRIMA: MATERIAL ABRASIVO; REFLETIVIDADE: NAO REFLETIVA; COR: PRETA; MEDIDAS: 5CM X 20M; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 78,07 | R$ 3.056,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA ANTIDERRAPANTE - MATERIA-PRIMA: MATERIAL ABRASIVO; REFLETIVIDADE: NAO REFLETIVA; COR: ZEBRADA; MEDIDAS: 5CM X 20M; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 109,56 | R$ 2.144,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA DEMARCACAO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO POLIETILENO; CORES: AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDIDA: 7CM DE LARGURA X 200 METROS COMPRIMENTO; FINALIDADE: ISOLAMENTO EM AREAS DE TRANSITO, DE ACIDENTES ETC; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 20,26 | R$ 594,90 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA DEMARCACAO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; CORES: AMARELA E PRETA (ZEBRADA); MEDIDA: 07CM DE LARGURA X 50 METROS COMPRIMENTO; FINALIDADE: ISOLAMENTO EM AREAS DE TRANSITO ETC; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 12,53 | R$ 367,95 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO PERMANENTE DE PECAS DE ACRILICO, METAL ETC; MATERIA-PRIMA: MASSA ACRILICA TRANSPARENTE, TIPO VHB, REF. 4910; MEDIDA: 1,0MM ESPESSURA X 19MM LARGURA X 20 METROS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 40,18 | R$ 2.410,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| FITA PARA CONSTRUCAO - IDENTIFICACAO: PAPEL; MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRO; FINALIDADE: ACABAMENTO DE JUNTA DE DRYWALL; MEDIDAS: 48MM X 90MT; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 30,58 | R$ 1.834,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| GRAFITE - APLICACAO: LUBRIFICANTE; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 17,10 | R$ 335,43 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| GRAXAS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - APLICACAO: ROLAMENTOS E PONTOS SUJEITOS A ACAO DA AGUA; | 1 QUILOGRAMA | 12 | R$ 54,94 | R$ 656,94 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 7,5 CM PARA SERRA TICO-TICO REF. T-118B; CORTE: 6MM; NUMERO DE DENTES: 18 DENTES; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; FORMATO: LONGITUDINAL; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 9,40 | R$ 11.160,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| LAMINA DE SERRA DE MAQUINA P/TRABALHO EM MADEIRA - MEDIDAS: 100MM COMPRIMENTO TOTAL; DENTADO DE 74MM; CORTE: MADEIRA MACIA [mm] 4-50 ; NUMERO DE DENTES: 9 DENTES POR POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; FORMATO: LONGITUDINAL; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 6,27 | R$ 7.497,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| LAMINA DE SERRA MANUAL - TIPO: RIGIDA; MATERIA-PRIMA: ACO RAPIDO; MEDIDAS: 12 X 1/2 POLEGADA; DENTES POR POLEGADA: 24 DPP; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 3,13 | R$ 3.743,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| MASSA PLASTICA - COMPOSICAO: A BASE DE RESINA POLIESTER; COR: BRANCA; FINALIDADE: USO EM INSTALACOES HIDRAULICAS E ACABAMENTOS GERAL; | LATA 400 GRAMA | 90 | R$ 17,86 | R$ 1.573,20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO CASTELO - MATERIA-PRIMA: LATAO; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 10MM; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 2,61 | R$ 5.165,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE PARA MDF; MEDIDAS: 4,5 X 25 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 83,55 | R$ 664,85 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: ATARRACHANTE PARA MDF; MEDIDAS: 4,5 X 40 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 113,63 | R$ 904,21 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 14MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 52,23 | R$ 413,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 40; | 1 MILHEIRO | 10 | R$ 102,34 | R$ 1.019,05 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: TOTAL; MEDIDAS: 5,0 X 50 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 156,66 | R$ 1.246,62 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO BICROMATIZADO; CABECA: CHATA PHIPIPS; ROSCA: TARRACHANTE P/MDF; MEDIDAS: 3,5 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 6 | R$ 67,13 | R$ 399,93 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABECA: CORNETA, PONTA AGULHA, FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 3,5 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 80 | R$ 52,22 | R$ 4.122,10 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO COM ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABECA: CORNETA, PONTA AGULHA, FENDA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 3,5 X 35MM; | 1 MILHEIRO | 30 | R$ 75,20 | R$ 2.244,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; CABECA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 10 | R$ 114,88 | R$ 1.148,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; CABECA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 45 MM; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 156,66 | R$ 1.246,62 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: CHATA E FENDA PHILLIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,0 X 25MM; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 83,55 | R$ 330,65 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: CHATA PHILIPS; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,8 X 90 MM; | 1 MILHEIRO | 6 | R$ 313,32 | R$ 1.866,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: CHATA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,2 X 32MM; | 1 MILHEIRO | 80 | R$ 133,68 | R$ 10.677,36 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: PANELA; ROSCA: SOBERBA; MEDIDAS: 4,8 X 45MM; | 1 MILHEIRO | 14 | R$ 229,77 | R$ 3.216,78 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PARAFUSO COM FENDA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; CABECA: REDONDA; ROSCA: MECANICA; MEDIDAS: 5/8 X 1/2 MM; | 1 MILHEIRO | 10 | R$ 156,66 | R$ 1.566,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PASTA LUBRIFICANTE - APLICACAO: TUBOS E CONEXOES; | EMBALAGEM 400 GRAMA | 12 | R$ 19,08 | R$ 226,53 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250 X 250 MM; COR: AZUL; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 9,17 | R$ 1.811,38 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250 X 250 MM; COR: VERMELHA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 9,17 | R$ 9.076,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250MM X 250MM X 5MM; COR: AMARELA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 9,17 | R$ 1.795,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PISO TATIL - TIPO: FORMAS DE CONES EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250MM X 250MM X 5MM;; COR: PRETA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 6,71 | R$ 13.251,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PISO TATIL - TIPO: LINHAS LONGITUDINAIS EM RELEVO; MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 250MM X 250MM X 5MM; COR: PRETA; FINALIDADE: ALERTAR AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 6,71 | R$ 1.325,18 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PORCA - MATERIA-PRIMA: FERRO GALVANIZADO; TIPO: SEXTAVADA; BITOLA: 5/32 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 10.000 | R$ 0,18 | R$ 1.770,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PORTA-CADEADO - MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 5,01 | R$ 198,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PORTA-CADEADO - MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 2,5 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4,38 | R$ 173,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 10 X 10; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: POLIDO DOURADO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 11 | R$ 30,24 | R$ 326,19 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: 15 X 15; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: POLIDO DOURADO; | PACOTE 100 UNIDADE | 200 | R$ 7,83 | R$ 1.559,40 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: FERRO; TAMANHO: 17 X 21; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: GALVANIZADO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 20 | R$ 18,06 | R$ 361,20 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PREGO - MATERIA-PRIMA: FERRO; TAMANHO: 18 X 30; CABECA: COM CABECA; ACABAMENTO: GALVANIZADO; | PACOTE 1 QUILOGRAMA | 20 | R$ 19,84 | R$ 392,60 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: BORRACHA SINTETICA; TIPO: BATENTE/FIXO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 8,54 | R$ 846,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: METAL; TIPO: FIXACAO NO RODAPE; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 13,47 | R$ 799,65 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| PRENDEDOR PARA PORTA - MATERIA PRIMA: METAL; TIPO: PRESSAO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 15,57 | R$ 1.543,80 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,2 X 10MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 16 | R$ 63,71 | R$ 1.008,52 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,2 X 12MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 86,05 | R$ 340,54 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 3,26 X 6 MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 8 | R$ 62,66 | R$ 498,62 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 4 X 16 MM; TIPO DO CORPO: POP; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 125,33 | R$ 495,99 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 4,8 X 10 MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 167,10 | R$ 661,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| REBITE - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; MEDIDAS: 04 X 10MM; TIPO DO CORPO: TUBULAR; TIPO DA CABECA: REPUXO; | 1 MILHEIRO | 4 | R$ 94,34 | R$ 373,35 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| RESINAS - IDENTIFICACAO: VISCOSA; TIPO: ORTOFTALICO OU ISOFTALICO; DETALHES: A BASE DE RESINA PIGMENTADA DE POLIESTER; FINALIDADE: ACABAMENTO PECAS FIBRA DE VIDRO SUPERFICIE LISA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 224,55 | R$ 3.573,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| SACO DE FIBRA NATURAL - MATERIA-PRIMA: JUTA; CAPACIDADE: 60 KG; | 1 UNIDADE | 1.600 | R$ 1,88 | R$ 2.944,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| SILICONE - ASPECTO: LIQUIDO OLEOSO; FINALIDADE: REVITALIZADOR DE BORRACHA, PLASTICO, COURO E VINIL; | FRASCO 300 MILILITRO | 200 | R$ 21,83 | R$ 4.354,84 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| TIJOLO - MATERIA-PRIMA: BARRO COZIDO; TIPO: FURADO, 8 FUROS; MEDIDAS: 29 X 19 X 9CM; | 1 MILHEIRO | 2 | R$ 1.355,11 | R$ 2.704,45 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| VASELINA - TIPO: SOLIDA; ASPECTO: BRANCO GELATINOSA; | POTE 1 QUILOGRAMA | 16 | R$ 47,83 | R$ 757,16 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| VERGALHAO DE METAL NAO FERROSO - MATERIA-PRIMA: ACO CA-60; BITOLA: 4,2 MM ; | BARRA 12 METROS | 20 | R$ 14,83 | R$ 290,30 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195380 | |||||||||
| 19.16.3901.0038578/2025-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239752 | Aquisição de materiais de Construção Civil sob a forma de entrega de acordo com a demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 20/05/2025 | 1091012 000039/2025 | Pregão | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Vigente publicado | ABRACADEIRA METALICA - MATERIA-PRIMA: METAL GALVANIZADO; FORMATO: TIPO U; MEDIDA NOMINAL: 1/2 POLEGADA; PARAFUSO/PORCA: COM PARAFUSO; CUNHA: COM CUNHA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,96 | R$ 3.806,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195309 |
| ABRACADEIRA METALICA - MATERIA-PRIMA: METAL GALVANIZADO; FORMATO: TIPO U; MEDIDA NOMINAL: 3/4 POLEGADAS; PARAFUSO/PORCA: COM PARAFUSO E PORCA; CUNHA: COM CUNHA; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 1,07 | R$ 4.237,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195309 | |||||||||
| 19.16.3901.0040705/2025-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239746 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 24/05/2025 | 23/05/2027 | Vigente publicado | BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE.; | 1 UNIDADE | 260 | R$ 8,70 | R$ 2.238,60 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 |
| PILHA - TIPO: ALCALINA NAO REGARREGAVEL; TAMANHO: 27 MM COMPRIMENTO X 10 MM DIAMETRO; TENSAO: 12 VOLTS/23A; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 312 | R$ 2,49 | R$ 769,18 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 | |||||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | CAIXA 2 UNIDADE | 712 | R$ 4,07 | R$ 2.876,24 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 | |||||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | CAIXA 2 UNIDADE | 600 | R$ 4,57 | R$ 2.722,00 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195479 | |||||||||
| 19.16.3901.0040721/2025-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239742 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 23/05/2025 | 22/05/2027 | Vigente publicado | CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA: PAPELAO RECICLADO; GRAMATURA: MINIMA 400 G/M2; DIMENSOES (C X L X A): MINIMAS 360 MM X 135 MM X 250 MM; COR: PARDA; CARACTERISTICAS GERAIS: DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR; | 1 UNIDADE | 33.557 | R$ 10,84 | R$ 181.024,54 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195504 |
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 24,28 | R$ 3.588,00 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195504 | |||||||||
| SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE; MATERIA-PRIMA: ACO; PESO SUPORTADO: ATE 50 KG; BANDEJA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 26,38 | R$ 1.163,50 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195504 | |||||||||
| 19.16.3901.0040723/2025-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239731 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda. | 22/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 22/05/2025 | 21/05/2027 | Vigente publicado | BARBANTE - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELACADAS; | ROLO 184 METRO | 2.520 | R$ 6,56 | R$ 16.531,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 |
| FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 2.511 | R$ 0,96 | R$ 2.391,96 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 8.920 | R$ 2,59 | R$ 22.897,10 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||||
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, COR MARROM; | 1 UNIDADE | 7.220 | R$ 2,89 | R$ 20.763,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; | 1 UNIDADE | 2.990 | R$ 3,33 | R$ 9.862,90 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 1.902 | R$ 8,42 | R$ 15.672,48 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||||
| PLASTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIAMETRO: DA BOLHA 8MM; | ROLO 100 METRO | 70 | R$ 107,73 | R$ 7.527,30 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Brito Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195441 | |||||||||
| 19.16.3901.0040724/2025-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239725 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda. | 23/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 23/05/2025 | 22/05/2027 | Vigente publicado | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO; MATERIAL: EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 14 LITROS; FORMATO: FORMATO TUBULAR; COR: COR PRETA; TAMPA: SEM TAMPA; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: SEM ALCA; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 960 | R$ 16,10 | R$ 15.340,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195480 |
| LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUO COMUM; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 A 25 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 52,75 | R$ 31.414,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195480 | |||||||||
| 19.16.3901.0040730/2025-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10239693 | Aquisição de materiais diversificados de consumo (Pilhas e baterias, caixas de papelão, materiais de embalagem, lixeiras, suporte de parede para TV, aparelho telefônico), sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/05/2025 | 1091012 000346/2024 | Pregão | 23/05/2025 | 22/05/2026 | Vencido | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 470 | R$ 43,91 | R$ 20.637,70 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195472 |
| 19.16.3901.0041147/2025-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10234072 | Aquisição de Tomadas Elétricas, interruptores, espelhos e placas modulares das linhas Pial Plus e Pial Plus+, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 31/05/2025 | 1091012 000028/2025 | Pregão | 31/05/2025 | 30/05/2026 | Vencido | ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, CEGA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: RETANGULAR; MEDIDAS: 4 X 2 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,77 | R$ 565,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 |
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 1 + 1 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 2 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,78 | R$ 567,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 1+1 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 9,10 | R$ 1.365,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 01 POSTO HORIZONTAL / RETANGULAR; MEDIDAS: 4X4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,78 | R$ 567,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 03 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 2 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 3,78 | R$ 567,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, PARA INTERRUPTOR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: 04 POSTOS HORIZONTAIS; MEDIDAS: 4 X 4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 9,10 | R$ 1.365,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE PAREDE, TIPO CEGA; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TOMADAS/FORMATO: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: 4 X 4 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 9,04 | R$ 1.356,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE SOBREPOR PARA MODULOS, FIXACAO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: 1 + 1 POSTO (SEPARADOS/LATERAIS); MEDIDAS: 12,4 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 9,57 | R$ 2.392,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE SOBREPOR, ENCAIXE DE PRESSAO, LINHA MODULAR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: TIPO CEGO; MEDIDAS: (4X4) 12,4 X 11,8 CM X 8 MM DE ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 9,57 | R$ 9.570,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: DE SOBREPOR, PARA MODULOS, FIXACAO P/PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: PARA 01 MODULO VERTICAL, RETANGULAR; MEDIDAS: 7,8 X 11,8 CM X 8 MM ESPESSURA; COR: BRANCA OU BEGE; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 3,94 | R$ 985,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: LOGICA; COMPATIVEL LEGRAND PIAL PLUS; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RJ45; MEDIDAS: PADRAO RJ45; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 3,54 | R$ 10.620,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: MODULO CEGO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RETANGULAR; MEDIDAS: CONFORME FABRICANTE; COR: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 4,74 | R$ 9.480,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: SOBREPOR; MATERIA-PRIMA: PVC; TOMADAS/FORMATO: CEGA; MEDIDAS: 2 X 4 CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 3,94 | R$ 3.940,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR, TIPO MODULAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 2 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 127V/25A; DETALHES: SIMPLES, SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 55,36 | R$ 5.536,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR, TIPO MODULAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 01 SECAO; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: PARALELO, SEM PLACA; ; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 39,48 | R$ 3.948,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: SIMPLES, SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 31,17 | R$ 7.792,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: BIPOLAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: SIMPLES; SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 30,91 | R$ 3.091,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR, BIPOLAR PARALELO, COM PLACA; FORMATO: PERFIL; SECAO: 01 SECAO; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: COM TECLA FOSFORESCENTE, NAO PROPAGANTE A CHAMA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 46,21 | R$ 11.552,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE EMBUTIR; FORMATO: PERFIL 2X4; SECAO: 1 TECLA SIMPLES; CORRENTE/TENSAO: 25A/250V; DETALHES: BIPOLAR SIMPLES; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 53,86 | R$ 26.930,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: DE SOBREPOR, DE PRESSAO, TIPO MODULO; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 2 SECOES; CORRENTE/TENSAO: 127V/25A; DETALHES: PARALELAS; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 28,85 | R$ 7.212,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: MODULO INTERRUPTOR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: PARALELO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 11,82 | R$ 2.955,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| INTERRUPTOR - IDENTIFICACAO: MONOPOLAR, TIPO MODULAR; FORMATO: RETANGULAR; SECAO: 1 SECAO; CORRENTE/TENSAO: 10A/250V; DETALHES: PARALELO; SEM PLACA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 11,30 | R$ 1.130,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TIPO: SIMPLES; SECAO: 03; MEDIDA: APROXIMADA DE 85X120X50MM (LXAXP); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: CONJUGADA; SECAO: 2 TECLA; MEDIDA: 2X4; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,02 | R$ 2.010,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; SECAO: TECLA HORIZONTAL; MEDIDA: 2X4; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,02 | R$ 2.010,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO ISOLANTE; TIPO: CONJUGADA; SECAO: COM 2 TECLAS; MEDIDA: 78MM(LARGURA)X 118MM(ALTURA)X 8,0MM(PROFUNDIDADE); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 4,02 | R$ 2.010,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADA DE EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TAMANHO: PLACA 4X4 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 1,22 | R$ 305,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADAS E INTERRUPTORES MODULARES; MATERIA-PRIMA: PVC; TAMANHO: 4X2; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 2,37 | R$ 2.370,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| SUPORTE PARA TOMADA ELETRICA - APLICACAO: TOMADAS E INTERRUPTORES MODULARES; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; TAMANHO: 4 X 4 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 1,15 | R$ 575,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: HEXAGONAL; TIPO: PADRAO BRASILEIRO TIPO EMBUTIR COM PLACA; PINOS/POLOS: CILINDRICOS DE 4,0MM, 2P+T; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 16,21 | R$ 8.105,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: DE EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO ESTINGUIVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 12,28 | R$ 18.420,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: MODULO RETANGULAR; TIPO: EMBUTIR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUÍVEL; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 11,08 | R$ 33.240,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: MODULAR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 10,56 | R$ 4.224,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: MODULAR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 11,72 | R$ 2.930,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: MODULAR; PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 20 AMPERES; COR: VERMELHA; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 11,86 | R$ 4.744,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| TOMADA PARA REDE ELETRICA - FORMATO: RETANGULAR; TIPO: TRIPLEX (TRES MODULOS CONJUGADOS); PINOS/POLOS: 2P + T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO IMPACTO; TENSAO: 250 VOLTS; CORRENTE: 10 AMPERES; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 650 | R$ 27,65 | R$ 10.716,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195594 | |||||||||
| 19.16.3901.0042566/2025-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10234043 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, sob demanda, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 04/06/2025 | 1091012 000314/2024 | Pregão | 04/06/2025 | 03/06/2027 | Vigente publicado | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 3,95 | R$ 788,64 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 2.136 | R$ 0,74 | R$ 1.574,64 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 240 | R$ 36,72 | R$ 4.399,38 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 55.384 | R$ 0,61 | R$ 33.154,24 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 25.000 | R$ 0,61 | R$ 15.040,51 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 9.400 | R$ 0,60 | R$ 5.535,27 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR PRETA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.416 | R$ 1,62 | R$ 2.289,79 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR VERMELHA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 1.008 | R$ 1,54 | R$ 1.552,32 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 0,88 | R$ 12.600,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 100 UNIDADE | 4.000 | R$ 4,28 | R$ 8.560,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 3/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 4.000 | R$ 4,28 | R$ 8.560,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 3.000 | R$ 4,76 | R$ 7.140,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| COLA BRANCA - COMPOSICAO: PVA - POLIACETATO DE VINILA, TEOR DE SOLIDOS 25%; CARACTERISTICA: SOLUVEL EM AGUA, LAVAVEL E NAO TOXICA; APRESENTACAO: FRASCO 90 G, COM BICO APLICADOR; | FRASCO | 5.460 | R$ 4,08 | R$ 11.138,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| COLA EM BASTAO - TIPO: ATOXICA; IDENTIFICACAO: ADESIVO EM BARRA PRESA A BASE; COMPOSICAO: ESTEARATO DE SODIO NAO DISSOLVIDO EM AGUA; TAMPA: COM PERFEITA VEDACAO; DETALHES: NAO DESPRENDER QUANDO USADA COM ADESIVO PARA BAIXO; APRESENTACAO: 8 A 10 GRAMAS; | 1 UNIDADE | 5.040 | R$ 1,76 | R$ 4.409,24 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 2.400 | R$ 12,22 | R$ 14.664,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 12; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 2.600 | R$ 15,88 | R$ 20.644,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 1,62 | R$ 3.881,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| DIVISORIA PARA ARQUIVO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; MEDIDAS: 210 X 297MM; TIPO PROJECAO: ALFA; | JOGO | 60 | R$ 6,14 | R$ 368,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 400 | R$ 79,18 | R$ 15.836,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 215,9 x 279,4 mm; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (215,9 x 279,4 mm); | CAIXA 100 FOLHA | 80 | R$ 82,46 | R$ 3.298,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 740 | R$ 79,18 | R$ 29.296,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 84,67 X 101,6 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (215,9 x 279,4 mm); | CAIXA 100 FOLHA | 60 | R$ 54,48 | R$ 1.634,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 138,11 X 106,36 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 440 | R$ 54,28 | R$ 11.941,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02; MEDIDAS: 99,1MM X 67,7MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA A4 (210X297MM); | CAIXA 100 FOLHA | 440 | R$ 79,18 | R$ 17.419,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| ETIQUETA PARA CD E DVD - IDENTIFICACAO: AUTO ADESIVA, REDONDA, BRANCA, COM FURO CENTRAL; MEDIDA: 115MM DE DIAMETRO; | CAIXA 50 UNIDADE | 140 | R$ 30,36 | R$ 2.125,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 2.040 | R$ 1,90 | R$ 1.934,64 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| FITA PARA PROTOCOLADOR - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HENRY PLUS/LITE/DOC; MATERIA-PRIMA: NYLON; COR: ROXA; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 29,80 | R$ 1.072,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 2.600 | R$ 5,42 | R$ 7.000,04 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 44,98 | R$ 44.592,16 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 280 | R$ 102,16 | R$ 14.280,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 2.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 1.200 | R$ 14,96 | R$ 8.976,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 300 | R$ 11,50 | R$ 1.722,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 2.200 | R$ 26,24 | R$ 28.864,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 8.400 | R$ 0,40 | R$ 3.313,16 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 408 | R$ 1,66 | R$ 677,28 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 408 | R$ 1,66 | R$ 676,09 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 20.000 | R$ 4,54 | R$ 45.400,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 300 | R$ 5,88 | R$ 1.764,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PASTA AZ - MATERIA-PRIMA: PAPELAO PRENSADO; LARGURA LOMBO: LARGO DE 80MM; DIMENSOES: 280 X 350MM; TIPO PRENDEDOR: ALAVANCA; NUMERO DE GUIAS: 02 ARGOLAS; FORMATO DAS GUIAS: EM D; VISOR: COM VISOR; | 1 UNIDADE | 3.400 | R$ 12,87 | R$ 43.461,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA DE METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 70MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 28,38 | R$ 1.702,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 1.060 | R$ 99,34 | R$ 52.226,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 128 GB; INTERFACE: USB 3.0, COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 340 | R$ 177,42 | R$ 30.161,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 640 | R$ 153,22 | R$ 49.030,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 1.008 | R$ 1,93 | R$ 1.935,84 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 816 | R$ 1,94 | R$ 1.583,04 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1,66 | R$ 996,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: PRETO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1,66 | R$ 996,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: VERMELHO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 1,66 | R$ 996,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,31 | R$ 930,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 24,02 | R$ 4.317,99 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 1.420 | R$ 1,78 | R$ 1.250,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 11,52 | R$ 13.706,25 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| UMEDECEDOR DE DEDOS - TIPO: CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO; BASE: POTE PLASTICO COM TAMPA; | 1 UNIDADE | 4.680 | R$ 3,74 | R$ 8.751,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilze de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195617 | |||||||||
| 19.16.3901.0042568/2025-69 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10234024 | Aquisição de materiais diversificados de consumo, sob demanda. | 30/05/2025 | 1091012 000314/2024 | Pregão | 30/05/2025 | 29/05/2027 | Vigente publicado | ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 03; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: AZUL; ESTOJO: PLASTICO; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 4,04 | R$ 2.828,00 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 |
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 23.998 | R$ 2,30 | R$ 27.305,30 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 18.682 | R$ 5,70 | R$ 52.850,70 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 18 | R$ 835,58 | R$ 7.484,54 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| PAPEL FLIP-CHART - GRAMATURA: 75GR; MEDIDAS: 66 X 96CM; COR: BRANCA; FIXACAO: 02 FUROS; | BLOCO 50 FOLHA | 120 | R$ 112,82 | R$ 6.769,20 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 125 | R$ 104,26 | R$ 6.516,25 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 57.875 | R$ 46,94 | R$ 1.346.438,50 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 120 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 50 FOLHAS; | PACOTES | 110 | R$ 20,68 | R$ 1.137,40 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| PAPEL PARDO - GRAMATURA: 80 G/M2; MEDIDA: 60CM LARGURA; | BOBINA 13 QUILOGRAMA | 94 | R$ 250,70 | R$ 11.782,90 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 559 | R$ 2,92 | R$ 1.621,60 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 60 | R$ 2,97 | R$ 178,20 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| TINTA PARA NUMERADOR/DATADOR/AUTENTICADOR - COR: PRETA; | FRASCO 30 MILILITRO | 319 | R$ 4,45 | R$ 1.409,29 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| VINIL ADESIVO - MATERIA-PRIMA: LAMINADO DE PVC; MEDIDAS: 45 CM X 10 METROS; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; ESCALA: COM ESCALA EM CENTIMETRO; | ROLO 10 METRO | 35 | R$ 47,64 | R$ 833,70 | DUBAI DISTRIBUIDORA LTDA | 03.376.436/0001-78 | Silvia Márcia Dias | 522.986.396-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195621 | |||||||||
| 19.16.3901.0045590/2026-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219802 | Prestação de serviços de armazenamento de dados em nuvem e de gerenciamento e operação de recursos em nuvem. | 18/06/2026 | 1091012 000043/2026 | Pregão | 18/06/2026 | 17/06/2031 | Vigente publicado | SERVICO DE GERENCIAMENTO E OPERACAO DE RECURSOS EM NUVEM - | HORA | 0 | R$ 122.427,68 | R$ 122.427,68 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 14.139.773/0001-68 | Márcio A.L. Moreira e Gustavo de A. Rabelo | ***.110.027- **e ***.659.431- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222939 |
| SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.725.440,27 | R$ 1.725.440,27 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 14.139.773/0001-68 | Márcio A.L. Moreira e Gustavo de A. Rabelo | ***.110.027- **e ***.659.431- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222939 | |||||||||
| 19.16.3901.0045873/2023-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3901.0045873/2023-80 / Ct. 049/2023 - confecção de carteira de identidade e porte de arma e carteira funcional, incluindo a personalização por meio de gravação a laser (laser engraving) da foto, além dos dados fixos e variáveis, para membros e servidores do MPMG, com entrega parcelada. | 21/04/2023 | 1091012 000386/2022 | Pregão | 24/02/2023 | 23/04/2027 | Vigente publicado | CONFECCAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, PORTE DE ARMA E CARTEIRA FUNCIONAL OFICIAIS EM POLICARBONATO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 147.000,00 | R$ 252.406,98 | THOMAS GREG & SONS SOLUCOES, MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO LTDA | 03.514.896/0001-15 | HERNANI FINAZZI JUNIOR, GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA | 022.127.218- 62, 219.660.048-26 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180374 |
| 19.16.3901.0046482/2025-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10234005 | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais na Região Leste de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/06/2025 | 1091012 000048/2025 | Pregão | 24/06/2025 | 23/06/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 289.999,50 | R$ 599.678,86 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | Vanda Farnesi Cerqueira | 012.705.686-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196016 |
| 19.16.3901.0046988/2025-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233999 | Aquisição de açúcares e adoçante, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 10/06/2025 | 1091012 000005/2025 | Pregão | 10/06/2025 | 09/06/2027 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 7.500 | R$ 18,89 | R$ 138.787,50 | NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02.412.970/0001-20 | Anderson Átila Rhemann Mendonça | 927.078.666-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195875 |
| 19.16.3901.0047003/2025-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233959 | Aquisição de açúcares e adoçante, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/06/2025 | 1091012 000005/2025 | Pregão | 14/06/2025 | 13/06/2027 | Vigente publicado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 2.500 | R$ 20,35 | R$ 50.707,34 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 21.767.486/0001-68 | Rosilene Maria Lanza dos Santos e Cláudio Lanza dos Santos | 980.456.366-53 e 541.254.136-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195872 |
| ACUCAR TIPO: REFINADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 KG; | PACOTES | 1.440 | R$ 6,40 | R$ 9.184,80 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 21.767.486/0001-68 | Rosilene Maria Lanza dos Santos e Cláudio Lanza dos Santos | 980.456.366-53 e 541.254.136-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195872 | |||||||||
| 19.16.3901.0047009/2025-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233942 | Aquisição de açúcares e adoçante, sob demanda. | 09/06/2025 | 1091012 000005/2025 | Pregão | 07/06/2025 | 06/06/2027 | Vigente publicado | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 4.518 | R$ 10,41 | R$ 46.172,81 | 3F COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.254.133/0001-71 | Michelle Cristina Alves de Paiva Silva | 042.154.876-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195864 |
| 19.16.3901.0049402/2025-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233915 | Prestação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação para subscrição de licenciamento de solução de segurança e antivírus, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 26/06/2025 | 1091012 000022/2025 | Pregão | 26/06/2025 | 25/06/2028 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO DE ENDPOINT PARA SERVIDOR WINDOWS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 55.074,00 | R$ 55.074,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Walter Ferreira da Silva Junior | 272.434.428-62 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196125 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO DE ENDPOINT PARA WINDOWS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 828.380,00 | R$ 828.380,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Walter Ferreira da Silva Junior | 272.434.428-62 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196125 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOLUCAO DE OBSERVABILIDADE, DETECCAO E RESPOSTA A AMEACAS EM REDE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 165.222,00 | R$ 165.222,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Walter Ferreira da Silva Junior | 272.434.428-62 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196125 | |||||||||
| 19.16.3901.0049972/2025-78 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233903 | Aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores, sob demanda. | 23/06/2025 | 1091012 000056/2025 | Pregão | 19/06/2025 | 18/06/2026 | Vencido | ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 20MM X 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: BOLSA X ROSCA, SOLDAVEL, CURTO; REDE: AGUA; | 1 UNIDADE | 66 | R$ 0,49 | R$ 31,92 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 |
| ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 75MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 1,42 | R$ 185,97 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| ANEIS DE VEDACAO (ALL RING) - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; MEDIDAS: 100MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 2,06 | R$ 269,78 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: BORRACHA BUTILICA , COM GUIADOR; DIAMETRO: COMPATIVEL COM TODOS OS MODELOS DE VASO SANITARIO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 5,86 | R$ 293,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; DIAMETRO: 40MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 0,76 | R$ 99,53 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: BORRACHA; DIAMETRO: 50MM; | 1 UNIDADE | 131 | R$ 1,12 | R$ 146,68 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| ANEL DE VEDACAO - MATERIA-PRIMA: SILICONE; DIAMETRO: 3/8 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 31 | R$ 3,56 | R$ 110,23 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BOIA PARA CAIXA DAGUA - BITOLA: 1/2 POLEGADAS, COM HASTE EM METAL E BALAO EM PVC; | 1 UNIDADE | 31 | R$ 6,72 | R$ 204,32 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BOIA PARA CAIXA DAGUA - BITOLA: 3/4 POLEGADA, HASTE EM METAL E BALAO EM PVC; | 1 UNIDADE | 31 | R$ 6,94 | R$ 211,14 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 25 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 0,54 | R$ 7,54 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 32 X 20MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3,56 | R$ 49,71 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 20MM; TIPO: LONGA, SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 3,87 | R$ 50,31 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 32MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 3,84 | R$ 53,62 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 50 X 40MM; TIPO: LONGA SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 2,49 | R$ 34,77 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| BUCHA DE REDUCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO NOMINAL: 60 X 50MM; TIPO: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 4,41 | R$ 61,58 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 20MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 4,03 | R$ 104,78 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 20MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 0,62 | R$ 24,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 25MM X 3/4 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 4,79 | R$ 124,54 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 50MM; TIPO: SOLDAVEL, COM VISITA; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 18,98 | R$ 493,48 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 75MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 5,99 | R$ 155,74 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 100MM; TIPO: SOLDAVEL, COM ANEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 5,25 | R$ 136,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM X 1/2 POLEGADA; TIPO: SOLDAVEL, DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3,91 | R$ 101,66 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 0,49 | R$ 19,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 1,93 | R$ 50,18 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL, COM ANEL DE VEDACAO; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 1,12 | R$ 14,56 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JOELHO - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDA: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; ANGULO: 90 GRAUS; APLICACAO: PARA REDE DE AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 3,28 | R$ 85,28 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JUNCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL: 100 X 75MM; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 14,94 | R$ 194,22 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| JUNCAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SIMPLES; DIAMETRO NOMINAL: 100MM X 50MM; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 9,44 | R$ 122,72 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 0,37 | R$ 7,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO: DE CORRER; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 10,14 | R$ 659,10 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 0,53 | R$ 10,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM X 1 POLEGADA; TIPO: DE REDUCAO, COM BUCHA DE LATAO; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 20,48 | R$ 532,48 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 1,17 | R$ 30,42 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE BORRACHA; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 66 | R$ 6,02 | R$ 392,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 3,15 | R$ 40,95 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO-1: SIMPLES; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 41 | R$ 3,27 | R$ 133,95 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: DE CORRER; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 18,92 | R$ 245,96 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: DE CORRER, COM ANEL DE BORRACHA; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 12,33 | R$ 320,58 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: SIMPLES; ENCAIXE: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2,88 | R$ 115,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| LUVA - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM; TIPO-1: DE CORRER, COM ANEL DE VEDACAO; TIPO-2: SOLDAVEL; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 66 | R$ 16,19 | R$ 1.062,05 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: BORRACHA COM UMA LONA, NA COR PRETA; DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: 300 PSI; APLICACAO: IRRIGACAO DE JARDIM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 144,63 | R$ 2.892,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| RABICHO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: FLEXIVEL; BITOLA: 1/2 POLEGADA; MEDIDAS: 40CM; | 1 UNIDADE | 1.501 | R$ 12,18 | R$ 18.056,73 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| REDUCAO - TIPO: CONCENTRICA; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 32MM X 25MM; MATERIA-PRIMA: PVC; APLICACAO: AGUA; | 1 UNIDADE | 14 | R$ 0,87 | R$ 12,15 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| REDUCAO - TIPO: EXCENTRICA; ENCAIXE: SOLDAVEL; MEDIDAS: 100 X 50MM; MATERIA-PRIMA: PVC; APLICACAO: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 11 | R$ 5,34 | R$ 58,54 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| SIFAO - MATERIA-PRIMA: PVC, TIPO INTELIGENTE; MEDIDAS: 1.1/4 X 1.1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 2.001 | R$ 4,03 | R$ 7.883,88 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| SIFAO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO COPO; MEDIDAS: UNIVERSAL, SAIDAS:DN38 X DN40 X DN48 X DN50; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 15,05 | R$ 3.010,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| SPUD PARA LIGACAO HIDRAULICO/SANITARIA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIAMETRO: 1 1/2 POLEGADA; UTILIZACAO: BACIA SANITARIA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 2,19 | R$ 55,26 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 20MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 0,73 | R$ 32,85 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 25MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 1,00 | R$ 45,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 32MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 2,61 | R$ 67,86 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: AGUA; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 6,90 | R$ 89,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 40MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 1,70 | R$ 22,10 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 50MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 4,61 | R$ 59,93 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 75MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 7,43 | R$ 96,59 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TE (CONEXAO) - MATERIA-PRIMA: PVC; MEDIDAS: 100MM; TIPO: SOLDAVEL; FINALIDADE: ESGOTO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 12,69 | R$ 164,97 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO DE LIGACAO - APLICACAO: BACIA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMATO; DIAMETRO: 40MM; COMPRIMENTO: 25CM; ACESSORIOS: COM ANEL EXPANSOR CROMADO; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 25,99 | R$ 649,75 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL PBA - JEI - CL 15; DIAMETRO: 60 MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 96,33 | R$ 481,65 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL PBV; DIAMETRO: 100 MM; APLICACAO: ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 11 | R$ 138,12 | R$ 1.488,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 20MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 01 METRO; | 1 UNIDADE | 91 | R$ 2,21 | R$ 197,03 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 25MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 17,11 | R$ 342,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 40MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 47,68 | R$ 476,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 50MM; APLICACAO: REDE DE AGUA; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 11 | R$ 69,66 | R$ 758,58 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| TUBO NAO METALICO, RIGIDO - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; DIAMETRO: 75MM; APLICACAO: REDE DE ESGOTO; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 61,10 | R$ 611,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Patrícia Gabriela Andrade Ribas; Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas | 089.739.676-65; 508.739.976-20; 061.978.426-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196091 | |||||||||
| 19.16.3901.0049974/2025-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233846 | Aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores, sob demanda. | 23/06/2025 | 1091012 000056/2025 | Pregão | 19/06/2025 | 18/06/2027 | Vigente publicado | ADESIVO - IDENTIFICACAO: ELASTICO; ASPECTO: PASTOSO; APLICACAO: CUBAS; APRESENTACAO: BISNAGA 400 A 420 G; | BISNAGA | 120 | R$ 20,71 | R$ 2.462,40 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 |
| ADESIVO - IDENTIFICACAO: PLASTICO; ASPECTO: LIQUIDO, TRANSPARENTE; APLICACAO: SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES PLASTICAS (PVC); APRESENTACAO: FRASCO 175 G COM PINCEL APLICADOR; | BISNAGA 175 GRAMA | 130 | R$ 11,98 | R$ 1.550,80 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 | |||||||||
| FITA PARA VEDACAO - MATERIA-PRIMA: POLITETRAFLUORETILENO; LARGURA: 18MM; | 1 UNIDADE | 520 | R$ 5,19 | R$ 2.660,80 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 | |||||||||
| SILICONE - ASPECTO: PASTA; FINALIDADE: VEDACAO; | TUBO 280 GRAMA | 600 | R$ 19,37 | R$ 11.409,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196137 | |||||||||
| 19.16.3901.0049980/2025-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233835 | Aquisição de materiais hidráulicos e materiais para purificadores, sob demanda. | 24/06/2025 | 1091012 000056/2025 | Pregão | 24/06/2025 | 23/06/2027 | Vigente publicado | ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: METAL DOURADO; DIAMETRO NOMINAL: 1/4 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: BEBEDOURO COLUNA; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 20,76 | R$ 3.321,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 |
| ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: METAL; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: PURIFICADOR DE AGUA; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 20,76 | R$ 3.321,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| ADAPTADOR - MATERIA-PRIMA: PVC COM ROSCA; DIAMETRO NOMINAL: 1/2 POLEGADA/INTERNA E EXTERNA; ENCAIXE: ROSCAVEL; REDE: PURIFICADOR DE AGUA; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 32,39 | R$ 5.182,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| ELEMENTO FILTRANTE - REFERENCIA: AP 110 HC, 5 MICRAS; APLICACAO: FILTRAGEM DE AGUA; MATERIA-PRIMA: CELULOSE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 30,61 | R$ 306,10 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| FILTRO PURIFICADOR - TIPO: ACOPLAVEL A TORNEIRA; SISTEMA FILTRAGEM: VELA DE CARVAO ATIVADO; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 155,35 | R$ 9.321,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: BEBEDOURO DE PRESSAO; TIPO: ABS, POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 904-0001; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 30,10 | R$ 1.806,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: IBBL/MODELO BAG-40; TIPO: PVC, POLIPROPILENO E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 518; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 39,97 | R$ 2.398,20 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: IBBL/FR600; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL ATOXICO; DIAMETRO: 3/16 POLEGADAS DE DIÂMETRO INTERNO; CONEXAO: SEM CONEXAO; | METRO LINEAR | 1.600 | R$ 10,47 | R$ 16.448,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: LATINA; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL; DIAMETRO: 3/4 POLEGADAS; CONEXAO: COM CONEXAO NAS 02 PONTAS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 40,48 | R$ 2.406,45 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA EQUIPAMENTO: SOFT BY EVEREST; MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL ATOXICO; DIAMETRO: 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO INTERNO; CONEXAO: SEM CONEXAO; | METRO LINEAR | 200 | R$ 6,22 | R$ 1.244,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: ACQUAFLEX COMPATIVEL COM MARCA LIBELL; MATERIA-PRIMA: PVC COM CARVAO ATIVADO; TIPO FILTRAGEM: FILTRO FLEX 3 EM 1 VAZAO 45 LITROS/HORA; DIMENSOES: PRESSAO MAXIMA: 392KPA PRESSAO MINIMA: 39KPA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 48,56 | R$ 1.906,80 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: AQUALAR 3M AP 200; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: 7,4CM X 16,5CM X 7,4CM(LXAXP); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 49,03 | R$ 481,30 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: EVEREST/SOFT 2 EM 1; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO FILTRAGEM: DUPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: 24,1CM ALTURA X 7,85CM DIAMETRO APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 124,56 | R$ 7.473,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LATINA PURE ICE/PAI/PAHC/PA 4.0/PURIMIX/PURITRONIC; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO FILTRAGEM: 03 ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 ELEMENTOS FILTRANTE; DIMENSOES: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 59,17 | R$ 1.183,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER INOX P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: CARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL; DIMENSOES: 15,0CM X 7,6CM X 7,6CM(AXLXP); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 59,85 | R$ 1.186,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/BEBEDOURO DE PRESSAO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ATOXICO; TIPO FILTRAGEM: CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; DIMENSOES: 21,5CM X 7,6CM X 7,6CM (AXLXP); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 52,88 | R$ 1.057,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PURIFICADOR DE AGUA IBBL/FR600; MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES: APROXIMADAMENTE 7X12X32CM (AXLXP); | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 59,16 | R$ 116.150,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIBEL OU IBBL; TIPO: COPO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; BITOLA: 1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 23,10 | R$ 4.603,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/ PASILLO SPECIALE; TIPO: JATO; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8" POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 59,82 | R$ 2.392,80 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/MGF50; TIPO: COPO, ALAVANCA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 34,88 | R$ 1.369,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| TORNEIRA PARA BEBEDOURO - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIDER/MGF50; TIPO: JATO, ALAVANCA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA; MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 5/8 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 41,65 | R$ 1.635,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| TORNEIRA/REGISTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: IBBL/LIBEL; TIPO: COPO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BITOLA: 1/2 POLEGADAS; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 25,43 | R$ 4.050,20 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| VALVULA PARA SISTEMAS DE PURIFICACAO AGUA - TIPO: ADAPTADOR REDE PURIFICADOR DE AGUA; REFERENCIA: CONFORME FABRICANTE; COMPATIBILIDADE: PURIFICADOR SOFT BY EVEREST; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 101,73 | R$ 40.692,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| VALVULA PARA SISTEMAS DE PURIFICACAO AGUA - TIPO: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO ; REFERENCIA: 41561; COMPATIBILIDADE: PURIFICADOR DE AGUA SOFT BY EVEREST ; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 117,17 | R$ 14.060,40 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196122 | |||||||||
| 19.16.3901.0050206/2024-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de gerenciamento de almoxarifado, compreendendo o controle logístico, o recebimento, o armazenamento, a guarda, o transporte (distribuição, transferência, movimentação e recolhimento), a montagem e desmontagem de bens, disponibilização conforme layout/projeto, o recolhimento de materiais de consumo e de bens permanentes, inclusive com disponibilização de softwares e outros recursos de gerenciamento por meio de tecnologia da informação (TI), para atendimento de todas as unidades do Ministério Público no Estado de Minas Gerais e seu escritório em Brasília/DF. | 02/05/2024 | 1091012 000347/2023 | Pregão | 05/05/2024 | 04/05/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE OPERACAO LOGISTICA INTEGRADA,INCLUINDO ARMAZENA GEM, GESTAO DE ESTOQUE, DISTRIBUICAO E GESTAO DE TRANSPORTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.788.988,00 | R$ 19.651.588,23 | EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA | 05.151.226/0001-07 | Eduardo de Almeida Pimenta | 768.694.236-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187740 |
| 19.16.3901.0050404/2026-51 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219682 | Prestação de serviços de renovação do licenciamento e suporte de equipamentos da solução de hiperconvergência Nutanix e renovação do suporte aos switchs CISCO. | 02/07/2026 | 1091012 000061/2026 | Pregão | 02/07/2026 | 01/07/2029 | Vigente publicado | SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 14.362.881,66 | R$ 14.362.881,66 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.693-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225223 |
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 209.754,00 | R$ 209.754,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.693-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225223 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO PARA SOLUCAO DE SOFTWARE HIPERCONVERGENTE NUTANIX | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.555.310,34 | R$ 1.555.310,33 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro Manoel Aparício | 214.406.693-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225223 | |||||||||
| 19.16.3901.0050776/2026-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219664 | Prestação de serviços de subscrição de licença Commvault Backup & Recovery for Mail and Cloud Applications, Per Use, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 03/07/2026 | 1091012 000073/2026 | Pregão | 03/07/2026 | 02/07/2029 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO OFFICE 365 COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.400.000,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Vanderlei A. Carnielo Cajelo, Heitor Sakoda, Cleber A. Cajelon, Augusto Cajelon, Marian A. Rocha Cajelon, Pedro R. Calejon, Fabiano T. Nascimento |
736.875.028-72,
014.107.698- 44.286.718.678-11, 220.497.858-28, 368.457.028-10, 117.670.268-89 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=225943 |
| 19.16.3901.0052327/2024-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/04/2024 | 1091012 000106/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/05/2024 | 30/04/2025 | Encerrado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 10.000 | R$ 16,22 | R$ 162.200,00 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | Estela Mara Costa Arthuso | 612.334.476-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187677 |
| 19.16.3901.0052328/2024-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/05/2024 | 1091012 000106/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/05/2024 | 04/05/2025 | Encerrado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 10.000 | R$ 24,33 | R$ 170.783,40 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | Gyan Lennon Lelis de Carvalho | 130.680.236-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187664 |
| 19.16.3901.0052639/2025-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233789 | Prestação de serviços de segurança integrada de rede de dados, compreendendo o fornecimento de equipamentos em comodato, serviços de instalação, configuração, manutenção, atualização, monitoramento e suporte técnico, na forma presencial e não presencial, a serem executados de forma contínua, nas diversas unidades do MPMG, compreendidas no Estado de Minas Gerais e na cidade de Brasília/DF, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 05/07/2025 | 1091012 000021/2025 | Pregão | 05/07/2025 | 04/07/2028 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 119.996,00 | R$ 120.488,84 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 |
| MANUTENCAO, SUPORTE E ATUALIZACAO PARA SOLUCAO DE FIREWALL COMPOSTA POR APPLIANCE E LICENCA DE SOFTWARE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.350.800,00 | R$ 2.435.628,48 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 | |||||||||
| SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA (MANAGEMENT SECURITY SERVICES - MSS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.161.900,00 | R$ 1.203.827,09 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 | |||||||||
| SOLUCAO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FIREWALL UTM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.260.000,00 | R$ 1.305.467,04 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Cláudio Rezende e Silva, Rodrigo Balbino Damaso e Wagner Vieira Dias | 035.293.706-81, 004.894.986-80 e 001.208.596-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196419 | |||||||||
| 19.16.3901.0055782/2025-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233756 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de forma contínua, em unidades do Ministério Público localizadas na capital e no interior do Estado de Minas Gerais, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes e equipamentos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 10/07/2025 | 1091012 000059/2025 | Pregão | 10/07/2025 | 09/07/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 50.602.885,48 | R$ 54.298.783,94 | GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 05.891.583/0001-01 | Carlos Magno Abranches dos Santos | 642.290.506-82 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196521 |
| 19.16.3901.0057762/2025-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233746 | Aquisição de materiais de copa de cozinha e descartáveis destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/07/2025 | 1091012 000023/2025 | Pregão | 19/07/2025 | 18/07/2026 | Vencido | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 515 | R$ 68,76 | R$ 17.714,97 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 |
| BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 74,36 | R$ 46.760,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 8.245 | R$ 11,06 | R$ 45.594,85 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 28,78 | R$ 575,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 101 | R$ 9,66 | R$ 948,36 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 8.600 | R$ 4,12 | R$ 17.716,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 515 | R$ 133,82 | R$ 34.724,39 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 1.875 | R$ 3,19 | R$ 5.786,25 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196680 | |||||||||
| 19.16.3901.0057766/2025-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233667 | Aquisição de materiais de copa de cozinha e descartáveis destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 11/07/2025 | 1091012 000023/2025 | Pregão | 11/07/2025 | 10/07/2026 | Vencido | BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 515 | R$ 268,31 | R$ 68.622,33 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 |
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 1.400 | R$ 149,88 | R$ 104.916,00 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.100 | R$ 220,15 | R$ 120.262,45 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.900 | R$ 67,07 | R$ 63.284,25 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 8.400 | R$ 14,27 | R$ 59.464,80 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 36.996.487/0001-51 | Alan Emanuel Lobo de Sousa | 717.673.636-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196679 | |||||||||
| 19.16.3901.0058699/2026-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219564 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento e instalação de planos de corte em MDF/laminados, incluindo acabamento e ferragens. | 20/07/2026 | 1091012 000020/2026 | Pregão | 18/07/2026 | 17/07/2027 | Vigente publicado | PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: 18 MM; TIPO: PAINEL DIVISORIO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1.280,00 | R$ 67.950,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 |
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO UMA FACE; COR: BRANCO COMUM TEXTURIZADO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 950,00 | R$ 28.500,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 7 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO DUAS FACES; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 6.811,00 | R$ 281.160,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FNAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO/TETO UMA FACE; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 2.098,00 | R$ 125.880,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: MAXIMA 11 CM; TIPO: PISO TETO UMA FACE MODULO DE TV; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 2.711,00 | R$ 130.910,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 | |||||||||
| PLACA MDF - TIPO: BP PADRAO BRISE; ESPESSURA: 18 MM; MEDIDAS: 1,80 X 2,75 METROS; ACABAMENTO: MDF MELAMINICO DE MEDIA DENSIDADE 2 FACES; COR: CARVALHO MEDIO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.100,00 | R$ 22.000,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MDF; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; MEDIDAS: 90CM X 240CM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 6.722,00 | R$ 33.610,00 | ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA | 21.366.381/0001-05 | Anderson S. Barbosa e Sérgio S. Barbosa | ***.875.947-** e ***.408.057-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227822 | |||||||||
| 19.16.3901.0058706/2026-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219501 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento e instalação de planos de corte em MDF/laminados, incluindo acabamento e ferragens, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 22/07/2026 | 1091012 000020/2026 | Pregão | 22/07/2026 | 21/07/2027 | Vigente publicado | MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO; MATERIA-PRIMA: MDF; MEDIDAS: 70CM (ALT) X25CM (LARG) X 58 CM (COMP); FORMATO: RETANGULAR; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 899,50 | R$ 26.985,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrocínio da Silva | ***.931.166-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=228401 |
| 19.16.3901.0058708/2026-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221200 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de fornecimento e instalação de planos de corte em MDF/laminados, incluindo acabamento e ferragens, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/07/2026 | 1091012 000020/2026 | Pregão | 25/07/2026 | 24/07/2027 | Vigente publicado | FITA LED - LED: 60 LEDS SMD POR METRO; POTENCIA: 5W/M (POTENCIA TOTAL: 25W); TEMPERATURA DE COR: 3.000 K; TENSAO: 12 VCC; TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 C A 40 C; INDICE DE PROTECAO: IP20; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 HORAS; ITENS INCLUSOS: FONTE AC 12V; | METRO LINEAR | 500 | R$ 137,87 | R$ 68.935,00 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | Bernardo Diniz de Paula | 118.039.486-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227983 |
| MOVEL EXPOSITOR - UTILIZACAO: MEMORIAL DO MPMG; MODELO: RETANGULAR; MEDIDA: 175 X 90 CM; MATERIA-PRIMA: MDF; RODIZIO: SEM RODIZIOS; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.565,33 | R$ 46.959,90 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | Bernardo Diniz de Paula | 118.039.486-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227983 | |||||||||
| 19.16.3901.0062168/2026-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221184 | Prestação de serviços de suporte técnico oficial para switches de acesso da fabricante Huawei, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/08/2026 | 1091012 000099/2026 | Pregão | 07/08/2026 | 06/08/2029 | Vigente publicado | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM SWITCH | 1 UNIDADE | 0 | R$ 453.220,00 | R$ 453.220,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0002-72 | SA Lina Participações Sociatárias e H1P Participações Societárias SA | 18.992.196/0001-03 e 18.991.887/0001-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=230081 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE | UNIDADE | 0 | R$ 39.755,00 | R$ 39.755,00 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA | 01.181.242/0002-72 | SA Lina Participações Sociatárias e H1P Participações Societárias SA | 18.992.196/0001-03 e 18.991.887/0001-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=230081 | |||||||||
| 19.16.3901.0062542/2025-91 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233576 | Aquisição de um gerador de ozônio, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/08/2025 | 1091012 000147/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/08/2025 | 25/11/2025 | Encerrado | EQUIPAMENTO DE SANITIZACAO - IDENTIFICACAO: GERADOR DE OZONIO; POTENCIA MINIMA: 70W; TEMPORIZADOR: 10 A 60 MINUTOS; FREQUENCIA: 50/60 Hz; TENSAO: BIVOLT (110/220V); | UNIDADE | 1 | R$ 4.520,05 | R$ 4.520,05 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 29.302.348/0003-87 | Guilherme de Antônio Favaro e Thiago Ferreira Gurgel | 360.351.878-03 e 385.047.448-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197797 |
| 19.16.3901.0062544/2025-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233565 | Aquisição de máscaras de carvão ativado, sob a forma de entrega integral. | 26/08/2025 | 1091012 000147/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/08/2025 | 24/11/2025 | Encerrado | MASCARA DE PROTECAO - MODELO: SEMIFACIAL, EM CONCHA DOBRAVEL OU NAO; MATERIA-PRIMA: CAMADAS DE FIBRAS SINTETICAS E CARVAO ATIVADO; FILTRO: MECANICO E QUIMICO; CLASSE DO FILTRO: PFF2; PROTECAO: NEVOAS, VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS TOXICAS; VALVULA: DE EXALACAO; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: TIRANTES EM ELASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 3,45 | R$ 172,50 | KARINA EPI'S LTDA | 20.357.402/0001-55 | Karina Miranda de Meira Pereira | 057.875.626-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197819 |
| 19.16.3901.0063795/2023-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3901.0063795/2023-22 - Ct. 060/2023 - Aquisição de container guarita, sob forma de entrega integral. | 23/05/2023 | 1091012 000077/2023 | Pregão | 27/05/2023 | 26/05/2024 | Vencido | GUARITA - MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO, ESPESSURA MINIMA DE 1,55MM; DIMENSOES: MINIMAS: 2,40M(COMP) X 2,40M(LARG) X 2,90M(ALT); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | Rita de Cássia Vieira Borges | 065.505.588-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181080 |
| 19.16.3901.0064864/2025-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233555 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 07/08/2025 | 06/08/2026 | Vencido | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACM - INSTALADA; DIMENSOES (C X L): 70 X 70 CM X 8 CM (ESPESSURA) TIPO BANDEJA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 899,07 | R$ 89.907,00 | DOM COMUNICACAO LTDA | 47.456.930/0001-18 | Mirian de Oliveira Ribeiro | 029.982.506-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197303 |
| PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACM (LOGOMARCA EM ACRILICO); DIMENSOES (C X L): 140 X 70CM X 8 CM (ESPESSURA) TIPO BANDEJA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.585,69 | R$ 79.284,50 | DOM COMUNICACAO LTDA | 47.456.930/0001-18 | Mirian de Oliveira Ribeiro | 029.982.506-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197303 | |||||||||
| 19.16.3901.0064965/2025-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233541 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 12/08/2025 | 11/08/2027 | Vigente publicado | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES (C X L): 30 CM DIAMETRO; ESPESSURA MINIMA 1,2 MM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 78,33 | R$ 7.833,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197349 |
| PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRANSITO - CODIGO: PLACA INDICATIVA; MATERIA-PRIMA: ACM 3 MM; ACABAMENTO: PELICULA REFLETIVA; | 1 METRO QUADRADO | 40 | R$ 574,32 | R$ 22.972,80 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197349 | |||||||||
| TACHA REFLETIVA - MATERIA-PRIMA: RESINA DE POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA; RESISTENCIA: 15.000 KGF; DIMENSAO EXT (A X L X P): 240 X 155 X 50MM; TIPO: BIDIRECIONAL; ELEMENTO REFLETIVO: PRISMATICO, DE ACRILICO; AREA REFLETIDA: 3050MM2; COR: AMARELA; INTENSIDADE LUMINOSA: 200 MCD/LUX; PINO FIXACAO: ACO GALVANIZADO (2 PINOS); DIAMETRO: 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 43,86 | R$ 26.130,00 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197349 | |||||||||
| 19.16.3901.0065109/2025-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233529 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG | 08/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 08/08/2025 | 07/08/2027 | Vigente publicado | CANTONEIRA, NAO METALICAS - MATERIA-PRIMA: EVA; FORMATO: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIMENSOES: APROXIMADAS 75 X 10 X 10 CM, ESPESSURA 1CM; COR: AMARELO/PRETO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 27,02 | R$ 5.346,50 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 07.820.223/0001-44 | Marcelo Luiz C. Brandão | 916.839.806-97 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197222 |
| ESPELHO DE SEGURANCA - APLICACAO: GARAGEM; TIPO: CONVEXO; FORMATO: REDONDO; DIMENSOES: 60 CM; CAMPO DE VISAO: 180 GRAUS; BORDA: EMBORRACHADA; CARACTERISTICA ESPECIAL: ANTIESTILHACAMENTO; FIXACAO: FUROS, BUCHAS E PARAFUSOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 333,79 | R$ 32.669,50 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 07.820.223/0001-44 | Marcelo Luiz C. Brandão | 916.839.806-97 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197222 | |||||||||
| 19.16.3901.0065113/2025-29 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10233510 | Aquisição de materiais de sinalização visual, sem instalação, a serem destinados aos imóveis do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. lote 6 | 06/08/2025 | 1091012 000035/2025 | Pregão | 06/08/2025 | 05/08/2026 | Vencido | LETREIRO - MATERIA-PRIMA: CHAPA ACO INOX ESCOVADO 304; RELEVO: COM RELEVO; TAMANHO: 100 CM; ESPESSURA: DAS LETRAS 12 CM; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 4.071,07 | R$ 4.071,07 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197249 |
| 19.16.3901.0069231/2025-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10232817 | Aquisição de materiais de painéis e portas de divisórias, perfis, tarugos, dobradiças, fechaduras, chapas de vidros e películas, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/08/2025 | 1091012 000029/2025 | Pregão | 12/08/2025 | 11/08/2027 | Vigente publicado | CHAPA DE VIDRO - TIPO: LISO; ESPESSURA: 4MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 METRO QUADRADO | 1.050 | R$ 109,66 | R$ 113.745,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 |
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA EM MADEIRA NATURAL DE PINO SECO EM ESTUFA; ESPESSURA: 35 MM; TIPO: PAINEL; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; | 1 UNIDADE | 1.900 | R$ 130,03 | R$ 243.186,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: VERMICULITA; ESPESSURA: 35MM; TIPO: PAINEL; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | 1 UNIDADE | 1.050 | R$ 365,54 | R$ 378.378,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: ACABAMENTO DE COLUNA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 240 | R$ 7,10 | R$ 1.668,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: APOIO DE BAGUETE; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2500 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 2.200 | R$ 10,39 | R$ 22.550,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: BAGUETE; MATERIA PRIMA: ACO; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2.500 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 2.200 | R$ 5,85 | R$ 12.695,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: BATENTE; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 950 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 1.900 | R$ 6,48 | R$ 12.116,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: BATENTE; MATERIA PRIMA: ACO NAVAL; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2,15 METROS; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 3.100 | R$ 12,85 | R$ 39.450,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: COLUNA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 6000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 240 | R$ 30,39 | R$ 7.138,80 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA ESTREITA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 13,16 | R$ 32.620,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA LARGA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 4.200 | R$ 15,08 | R$ 62.696,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: REQUADRO; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3000 MM; ESPESSURA: 35 MM; | 1 UNIDADE | 2.200 | R$ 10,13 | R$ 21.985,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: TRAVESSA; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: CONFORME SOLICITACAO PELO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2.500 MM; ESPESSURA: 35MM; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 15,16 | R$ 60.000,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: TRAVESSA; MATERIA PRIMA: ACO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 3.000MM; ESPESSURA: 35MM; | 1 UNIDADE | 1.700 | R$ 18,17 | R$ 30.504,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MIOLO, TIPO COLMEIA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2100MM X35MM X800 A 920MM (A X E X L); | 1 UNIDADE | 700 | R$ 131,59 | R$ 90.156,50 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: VERMICULITA; COR: CONFORME SOLICITACAO ORGAO/ENTIDADE; MEDIDAS: 2,10 X (0,80 A 0,92) X 0,35 CM (A X L X E); | 1 UNIDADE | 450 | R$ 370,76 | R$ 163.690,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| TARUGO DE POLIETILENO - DIAMETRO: 8 MM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 METRO | 4.600 | R$ 0,63 | R$ 2.856,00 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | José Miguel Gallegos Munos e Isabella Parreiras Gallego | 489.891.936-72 e 098.994.536-76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197487 | |||||||||
| 19.16.3901.0069234/2025-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10232796 | Aquisição de materiais de painéis e portas de divisórias, perfis, tarugos, dobradiças, fechaduras, chapas de vidros e películas, sob demanda | 14/08/2025 | 1091012 000029/2025 | Pregão | 14/08/2025 | 13/08/2027 | Vigente publicado | DOBRADICA - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: CROMADO; TIPO: PRESSAO; MEDIDAS: 35MM, ABERTURA DE 180 GRAUS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,86 | R$ 1.902,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 |
| DOBRADICA - MATERIA-PRIMA: LATAO; ACABAMENTO: ZINCADO; TIPO: DOBRAVEL; MEDIDAS: 1 1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 3,13 | R$ 1.226,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| DOBRADICAS - MATERIA-PRIMA: ACO; ACABAMENTO: CROMADO; TIPO: DOBRAVEL; MEDIDAS: 3 X 2 1/2 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 6,79 | R$ 20.225,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: CILINDRICA (22MM); UTILIZACAO: MOVEIS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 12,89 | R$ 5.046,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: CILINDRICA (31MM); UTILIZACAO: MOVEIS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 7,62 | R$ 2.984,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: CILINDRICA; UTILIZACAO: ARMARIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 14,62 | R$ 5.786,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO CROMADO; TIPO: COMUM; UTILIZACAO: PORTA; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 73,66 | R$ 44.196,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: FECHADURA C/ 2 CHAVES E CONTRA FECHADURA ALVENARIA; UTILIZACAO: PORTA DE VIDRO TEMPERADO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 122,72 | R$ 12.193,70 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: KIT FECHADURA; UTILIZACAO: PORTA DE GIRO/PIVOTANTE, DE VIDRO TEMPERADO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 159,69 | R$ 15.867,15 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: COMUM, MACANETA ALAVANCA COM 20MM E TRINCO; UTILIZACAO: PORTA EM PERFIL METALICO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 92,95 | R$ 9.216,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: EM ACO INOX; TIPO: TETRA CHAVE; UTILIZACAO: PORTA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 82,24 | R$ 8.224,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: EM ACO INOXIDAVEL; TIPO: COMUM, MACANETA ALAVANCA COM 40MM, E TRINCO; UTILIZACAO: PORTA DE BANHEIRO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 64,79 | R$ 25.916,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: METAL NIQUELADO ; TIPO: COM LINGUETA E 2 CHAVES (TAMBOR); UTILIZACAO: PORTA DE ARMARIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 18,28 | R$ 7.156,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: ALAVANCA CURVA, BROCA 55 MM(931); UTILIZACAO: PORTA EXTERNA; | 1 UNIDADE | 1.400 | R$ 140,16 | R$ 196.224,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: ALAVANCA, BROCA 40MM; UTILIZACAO: PORTA EXTERNA; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 75,20 | R$ 36.800,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: ALAVANCA, BROCA 55MM; UTILIZACAO: PORTA EXTERNA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 113,88 | R$ 34.164,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ZAMAC; TIPO: MACANETA ALAVANCA CURVA; UTILIZACAO: PORTA DE BANHEIRO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 64,79 | R$ 32.395,00 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | Priscilla Xavier Ribeiro | 084.043.226-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197520 | |||||||||
| 19.16.3901.0069394/2025-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10232787 | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, a serem executados sob demanda, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Leste, Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 04/09/2025 | 1091012 000076/2025 | Pregão | 04/09/2025 | 03/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.370.000,00 | R$ 4.631.839,03 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Coutro Almeida; Eduardo do Coutro Almeida; Priscila Fortinho e Silva Almeida e Rodrigo Maciel Birchal | 624.675.226-87; 584.756.806-15; 956.258.886-91 e 686.545.886-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197539 |
| 19.16.3901.0071445/2025-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10232750 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/09/2025 | 1091012 000164/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/08/2025 | 29/08/2026 | Vigente publicado | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL, CILINDRICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 20 LITROS; POTENCIA: 3000 W; TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.415,75 | R$ 24.157,50 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 547.480.246-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197881 |
| 19.16.3901.0071536/2023-50 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n.º 070/2023 - Contratação de serviços contínuos na modalidade de fornecimento de pacote de dados de telefonia de 4G, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para atender à Fiscalização do Procon-MG (Lote 2). Processo SEI n.º 19.16.3901.0071536/2023-50. | 24/06/2023 | 1091012 000355/2022 | Pregão | 28/06/2023 | 27/06/2028 | Vigente publicado | PLANO DE DADOS 20 GB - ACESSO ILIMITADO A INTERNET, SEM COMODATO DO MODEM | 1 UNIDADE | 0 | R$ 120.945,60 | R$ 253.636,75 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Carlota Braga de Assis Lima e Margareth da Rocha Passos Medina Rangel | 613.174.201-44 e 023.975.597-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181321 |
| 19.16.3901.0072083/2025-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226793 | Prestação de serviços de dedetização, os quais englobam a desinsetização, a desratização, a descorpinização e a descupinização nos imóveis ocupados pelas unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o seu território, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/08/2025 | 1091012 000302/2024 | Pregão | 23/08/2025 | 22/08/2027 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 333.929,28 | R$ 702.386,80 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | Floresmarcia Maria de Almeida e Eriane Damásia de Almeida Abreu | 653.927.016-04 e 111.627.486-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197840 |
| 19.16.3901.0072086/2025-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226715 | Prestação de serviços de dedetização, os quais englobam a desinsetização, a desratização, a descorpinização e a descupinização nos imóveis ocupados pelas unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o seu território. | 30/08/2025 | 1091012 000302/2024 | Pregão | 30/08/2025 | 29/08/2026 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 84.833,00 | R$ 89.218,88 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antônio Cordeiro Pinheiro | 298.037.758-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197775 |
| 19.16.3901.0074034/2023-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de placas de ACM (alumínio composto) | 14/06/2023 | 1091012 000035/2023 | Pregão | 18/06/2023 | 17/06/2025 | Vencido | PLACA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ACM - ALUMINIO COMPOSTO; DIMENSOES (C X L): 70CM X 90CM X 3MM; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 606,59 | R$ 14.840,90 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | Justino Davino Peres | 509.636.606-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181403 |
| 19.16.3901.0075141/2024-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa para fornecimento de veículo tipo van, para transporte de passageiros, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/06/2024 | 1091012 000164/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Encerrado | VAN - CARROCERIA: FECHADA TETO ALTO; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 LUGARES + MOTORISTA; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS LATERAIS ; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 2143 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 294.490,00 | R$ 294.490,00 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | 03.093.776/0011-63 | Manuella Jacob | 372.532.828-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188506 |
| 19.16.3901.0075888/2025-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226706 | Aquisição de materiais de pintura e gesso, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 09/09/2025 | 1091012 000090/2025 | Pregão | 09/09/2025 | 08/09/2026 | Vigente publicado | ADESIVO INSTANTANEO PARA MATERIAIS RIGIDOS - APLICACAO: ANCORAGEM EM GERAL, COLAGEM DE CONCRETO, ACO ETC; COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DE ALTA VISCOSIDADE, BI-COMPONENTE; APARENCIA: PASTOSO; | EMBALAGEM 300 MILILITRO | 50 | R$ 100,79 | R$ 4.919,20 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 |
| AGUARRAS - COMPOSICAO: MISTURA HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, "TIPO MINERAL"; INDICACAO: DILUIR TINTAS, RESINAS E VERNIZES; | FRASCO 900 MILILITRO | 120 | R$ 15,10 | R$ 1.758,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| IMPERMEABILIZANTE - APLICACAO: COLAGEM DE MANTAS ASFALTICAS EM LAJES, TANQUES ETC; APRESENTACAO: SOLUCAO ASFALTICA; TIPO: VEDACIT; | GALAO 3.6 LITRO | 13 | R$ 105,49 | R$ 1.371,37 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| IMPERMEABILIZANTE - APLICACAO: PAREDES; APRESENTACAO: LIQUIDO FLEXIVEL; TIPO: PAREDES EXTERNAS; | LATA 18 LITRO | 20 | R$ 210,81 | R$ 4.107,26 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: 220; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 135,00 | R$ 2.700,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 120; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 135,00 | R$ 2.700,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 150; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 180; | CAIXA 100 UNIDADE | 20 | R$ 138,75 | R$ 2.775,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 60; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA ; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 13,54 | R$ 858,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 60; LARGURA: 610MM LARGURA X 75MM COMPRIMENTO; EMENDA: EMENDA COLADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 9,37 | R$ 1.195,90 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 80; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 13,54 | R$ 858,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 80; LARGURA: 610MM LARGURA X 75MM COMPRIMENTO; EMENDA: EMENDA COLADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 10,41 | R$ 1.328,70 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 100; LARGURA: 75MM LARGURA X 610MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 9,37 | R$ 1.195,90 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 100; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA ; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 12,50 | R$ 792,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LIXA PARA LIXADEIRA - MATERIA-PRIMA: PANO; NUMERO: GRAO 120; LARGURA: 100 MM LARGURA X 610 MM COMPRIMENTO; EMENDA: COLADA; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 11,46 | R$ 726,50 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LONA PLASTICA - MEDIDA: 4 METROS DE LARGURA; COR: PRETA; ESPESSURA: 150 MICRAS; | ROLO 50 METRO | 30 | R$ 309,71 | R$ 9.291,30 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| LONA PLASTICA - MEDIDA: 4 METROS DE LARGURA; COR: TRANSPARENTE; ESPESSURA: 150 MICRAS; | ROLO 50 METRO | 30 | R$ 503,64 | R$ 15.009,10 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| MANTA ASFALTICA - ESPESSURA: MAIOR OU IGUAL 1,00MM; FACE SUPERIOR: FILME DE ALUMINIO E COMPOSTO DE ASFALTO; FACE INFERIOR: AUTO ADESIVA PROTEGIDA POR FILME POLIETILENO; ESTRUTURANTE: COM ESTRUTURANTE; LARGURA: 10CM; | ROLO 10 METRO | 26 | R$ 41,20 | R$ 1.071,20 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| MASSA CORRIDA - TIPO: PVA-LATEX; APLICACAO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA ; | LATA 25 QUILOGRAMA | 60 | R$ 72,90 | R$ 4.231,90 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| MASSA CORRIDA - TIPO: TEXTURA RUSTICA; APLICACAO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA; | GALAO 3.6 LITRO | 15 | R$ 182,45 | R$ 2.736,75 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| OLEO EM SPRAY - CONDICAO: ANTICORROSIVO; COMPOSICAO: NAFTA DE PETROLEO,OLEOS A BASE DE PETRO-; | FRASCO 300 MILILITRO | 200 | R$ 9,45 | R$ 1.890,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| SELADOR - APLICACAO: ACRILICO PARA PAREDE; COR: BRANCO; ACABAMENTO: FOSCO; COMPOSICAO: A BASE DE RESINA E PRODUTOS SOLUVEIS A AGUA; UTILIZACAO: USO INTERNO E EXTERNO; | LATA 18 LITRO | 13 | R$ 104,14 | R$ 1.304,14 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| SELANTE PARA VEDACAO - COMPOSICAO: MONOCOMPONENTE BASE DE POLIURETANO; SECAGEM: 60 - 120 MINUTOS; | TUBO 400 GRAMA | 130 | R$ 15,62 | R$ 1.981,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| SELANTE PARA VEDACAO - COMPOSICAO: MONOCOMPONENTE BASE DE POLIURETANONO - CINZA; SECAGEM: 60 - 120 MINUTOS; | TUBO 400 GRAMA | 65 | R$ 15,62 | R$ 981,20 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| THINNER - TIPO: 3500; | LATA 900 MILILITRO | 50 | R$ 20,95 | R$ 1.010,98 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| THINNER - TIPO: DILUICAO DE TINTA "PU" (POLIURETANO); | LATA 900 MILILITRO | 52 | R$ 21,87 | R$ 1.102,44 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: BRANCO GELO; COMPOSICAO: ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | LATA 18 LITRO | 75 | R$ 416,27 | R$ 30.227,25 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: BRANCO NEVE; COMPOSICAO: RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | LATA 18 LITRO | 75 | R$ 400,00 | R$ 30.000,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: CONCRETO; COMPOSICAO: ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: PISOS; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | GALAO 3.6 LITRO | 8 | R$ 94,30 | R$ 754,40 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: TONS DE CINZA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO; COMPOSICAO: A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | LATA 18 LITRO | 30 | R$ 659,02 | R$ 19.692,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: EPOXI; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; COR: AMARELO FOSFORESCENTE, AMARELO SEGURANCA; COMPOSICAO: RESINAS EPOXIDICAS; FINALIDADE: PINTURA DE PISO, ALVENARIA E ESTRUTURAS METALICAS; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | GALAO 3.6 LITRO | 13 | R$ 270,76 | R$ 3.466,08 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: EPOXI; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; COR: VERMELHO FOSFORESCENTE, VERMELHO SEGURANCA; COMPOSICAO: RESINAS EPOXIDICAS; FINALIDADE: PINTURA DE PISO, ALVENARIA E ESTRUTURAS METALICAS; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE; | GALAO 3.6 LITRO | 8 | R$ 212,45 | R$ 1.657,35 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA, SOLVENTE ORGAN., BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: BRANCA; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA,SOLVENTE ORGAN BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: ALUMINIO; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 15 | R$ 25,00 | R$ 375,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA,SOLVENTE ORGAN BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: PRETO BRILHANTE; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 380 | R$ 24,99 | R$ 9.318,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| TINTA SPRAY MATERIA-PRIMA: RESINA ACRILICA,SOLVENTE ORGAN BUTANO E PROPANO; TIPO: SECAGEM RAPIDA; COR: PRETO FOSCO; FINALIDADE: PINTURAS EM GERAL; | FRASCO 350 MILILITRO | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| VERNIZ - IDENTIFICACAO: LIQUIDO; ACABAMENTO: BRILHANTE, INCOLOR; FINALIDADE: MADEIRA; | GALAO 3.6 LITRO | 20 | R$ 153,06 | R$ 2.982,16 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| VERNIZ - IDENTIFICACAO: MARITIMO INCOLOR; ACABAMENTO: FOSCO; FINALIDADE: MADEIRA; | GALAO 3.6 LITRO | 20 | R$ 166,62 | R$ 3.246,34 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | Giovanni Carvalho Bispo dos Santos | 073.606.616-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198087 | |||||||||
| 19.16.3901.0075913/2022-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI
19.16.3901.0075913/2022-20 / Ct. 091/2022 - Prestação de serviços de gestão
de conectividade de acesso à Internet com fornecimento de link de dados,
incluindo equipamentos, instalação, configuração, atualização, manutenção e suporte técnico. |
25/06/2022 | 1091012 000104/2022 | Pregão | 29/06/2022 | 28/06/2026 | Vencido | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 100.357,61 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista | 034.455.116-40 e 561.967.176-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175428 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.150.435,96 | R$ 14.673.114,68 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista | 034.455.116-40 e 561.967.176-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175428 | |||||||||
| 19.16.3901.0075938/2025-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226697 | Aquisição de materiais de pintura e gesso, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/09/2025 | 1091012 000090/2025 | Pregão | 12/09/2025 | 11/09/2026 | Vigente publicado | CABO PARA ROLO DE PINTURA - IDENTIFICACAO: EXTENSOR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; COMPRIMENTO: 6 METROS; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 224,45 | R$ 1.346,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 |
| CABO PARA ROLO DE PINTURA - IDENTIFICACAO: PROLONGADOR EXTENSIVEL,TELESCOPICO; MATERIA-PRIMA: METAL; COMPRIMENTO: 3 METROS; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 44,20 | R$ 265,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| DESEMPENADEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO SAE 1050, COM CABO ABERTO EM MADEIRA; NUMERO/MEDIDAS: MEDINDO 256 X 120MM; TIPO: LISA; FINALIDADE: PINTURA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,08 | R$ 581,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ESPATULA FERRAMENTAL - MATERIA PRIMA: ACO, COM CABO DE MADEIRA; MEDIDA: 4 POLEGADAS; APLICACAO: MARCENARIA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6,80 | R$ 204,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ESPATULA FERRAMENTAL - MATERIA PRIMA: ACO; MEDIDA: 2 POLEGADAS; APLICACAO: PEDREIRO/PINTURA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6,05 | R$ 181,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ESPATULA FERRAMENTAL - MATERIA PRIMA: ACO; MEDIDA: 3 POLEGADAS; APLICACAO: PEDREIRO/PINTURA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6,61 | R$ 198,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: 09CM; CAMISA DO ROLO: LA DE CARNEIRO, ANTIGOTA; HASTE: DE ACO; CABO: DE FIBRA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 7,73 | R$ 966,15 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 05CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO, PARA SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 4,13 | R$ 199,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 09CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO, PARA SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 5,32 | R$ 256,76 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 20,52 | R$ 1.026,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 23CM; CAMISA DO ROLO: LA - PELO DE CARNEIRO; HASTE: DE ACO, PARA SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 18,57 | R$ 2.681,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| TRINCHA - TAMANHO: 1 1/2 POLEGADAS; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 4,39 | R$ 285,35 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| TRINCHA - TAMANHO: 2 POLEGADAS; PELO: CERDAS NATURAL, COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 5,90 | R$ 383,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| TRINCHA - TAMANHO: 3 POLEGADAS; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 11,76 | R$ 764,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| TRINCHA - TAMANHO: 3/4 POLEGADA; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 2,58 | R$ 167,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas e Hermes Leonardo Ribas |
061.978.426- 10, 089.739.676-65 e 508.739.976-20 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198167 | |||||||||
| 19.16.3901.0075939/2025-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226689 | Aquisição de materiais de pintura e gesso, com entrega sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 15/09/2025 | 1091012 000090/2025 | Pregão | 13/09/2025 | 12/09/2026 | Vigente publicado | ARAME LISO - ACABAMENTO: GALVANIZADO; BITOLA: 3,40 MM, NR.10; | 1 QUILOGRAMA | 15 | R$ 20,23 | R$ 301,85 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 |
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO; FORMATO: L; MEDIDAS: 25 X 30 X 3000 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,69 | R$ 4.310,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| FIBRA VEGETAL - TIPO: SISAL PARA GESSO; | 1 QUILOGRAMA | 20 | R$ 17,31 | R$ 343,44 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: ACUSTICO EM FIBRA MINERAL; MEDIDAS: 625 X 1250 X 16 MM (ESPESSURA); COR: BRANCO; | CAIXA 12 UNIDADE | 22 | R$ 580,68 | R$ 12.544,16 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| FORRO PARA TETO - MATERIA-PRIMA: GESSO, DE PLACA ACARTONADA; MEDIDAS: 60 X 200CM; COR: BRANCA; | CAIXA 12 UNIDADE | 65 | R$ 302,75 | R$ 19.618,55 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| GESSO PARA CONSTRUCAO CIVIL - APRESENTACAO: PO; TIPO: ENDURECIMENTO LENTO; | SACO 40 QUILOGRAMA | 26 | R$ 39,05 | R$ 1.007,55 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| GESSO PARA CONSTRUCAO CIVIL - APRESENTACAO: PO; TIPO: ENDURECIMENTO RAPIDO; | SACO 40 QUILOGRAMA | 26 | R$ 36,76 | R$ 948,46 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| JUNCAO - APLICACAO: GESSO DRYWALL; TIPO: JUNCAO H; MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; FORMATO: H; DIMENSAO: 12,5MM X 0,50MM; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 0,54 | R$ 808,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| MASSA CORRIDA - TIPO: MASSA EM PO A BASE DE GESSO; APLICACAO: FIXACAO DE CHAPA DE DRYWALL; | 1 QUILOGRAMA | 200 | R$ 4,85 | R$ 951,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 48MM (LARGURA) X 3OMM (ALT/ABAS) X 3000MM (COMP); ESPESSURA: 0,50 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 16,69 | R$ 8.279,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: GUIA PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 70 MILIMETROS X 3 METROS; ESPESSURA: 0,5 MM; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 19,60 | R$ 19.522,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: MONTANTE PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 48MM(LARG) X 3000MM(COMP) , ALTURA DA ABA 30 MM; ESPESSURA: 0,55 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 19,60 | R$ 9.792,20 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: MONTANTE PARA DRYWALL; MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: NATURAL; MEDIDAS: 70 MILIMETROS X 3 METROS; ESPESSURA: 0,5 MM; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 21,45 | R$ 21.365,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| PERFIL PARA DIVISORIAS - TIPO: TABICA (LISA); MATERIA PRIMA: ACO GALVANIZADO; COR: BRANCA; MEDIDAS: 48MM X 3M; ESPESSURA: 0,50 MM; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 16,85 | R$ 8.358,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| SUPORTE PARA FIXACAO DE FORRO E TETO - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; MEDIDAS: 625 X 24 X 32 MILIMETROS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.480,00 | MG PERFIL LTDA - ME | 16.464.338/0001-34 | Hugo Nascimento Machado, Guilherme Nascimento Machado e Marcelo do Carmo Machado | 086.914.176-76, 060.825.316-20 e 318.328.816-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198198 | |||||||||
| 19.16.3901.0078298/2025-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226685 | Renovação de suporte e garantia dos equipamentos SWITCH BROCADE VDX que compõe a atual rede de dados interna do Datacenter da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, buscando assim atender aos requisitos necessários de segurança, disponibilidade e continuidade das operações de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicações | 15/09/2025 | 1091012 000123/2025 | Pregão | 13/09/2025 | 01/06/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM SWITCH | 1 UNIDADE | 0 | R$ 178.467,62 | R$ 178.467,62 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | Wagner Vieira Dias | 001.208.596-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198238 |
| 19.16.3901.0079978/2023-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais. | 01/07/2023 | 1091012 000083/2023 | Pregão | 05/07/2023 | 04/07/2024 | Vencido | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.289.988,12 | R$ 4.878.707,12 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | Adriana Alves da Silva | 855.795.646-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181643 |
| 19.16.3901.0081104/2023-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Processo SEI 19.16.3901.0081104/2023-25 - Contrato 083/2023 - Fábrica Civil ¿ Engenharia de Projetos Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para as obras de construções, ampliações e reformas das edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 28/06/2023 | 1091012 000016/2023 | Pregão | 02/07/2023 | 01/07/2026 | Vencido | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.516.099,72 | R$ 2.539.699,72 | FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 66.679.697/0001-87 | Eleuza Zampiere e André Vasconcelos Laprega | 039.586.608-19 e 122.283.908-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181632 |
| 19.16.3901.0081637/2023-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 084/2023- SEI 19.16.3901.0081637/2023-87- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes, em portas de vidro de correr e em portas automáticas, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, na região Central do Estado de Minas Gerais, | 04/07/2023 | 1091012 000325/2022 | Pregão | 08/07/2023 | 07/07/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 189.000,00 | R$ 793.685,47 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge Antônio Miguel | 608.245.736-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181687 |
| 19.16.3901.0083296/2024-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de medalhas e comendas, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 16/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/07/2024 | 15/07/2025 | Vencido | CONDECORACAO - TIPO: CONJUNTO DE CONDECORACAO DO MINISTERIO PUBLICO MG; MATERIA-PRIMA: METAL ZAMAC; MEDIDAS: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 535,00 | R$ 7.120,00 | MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA | 21.883.166/0001-73 | Eletícia da Silva Andrade e Dpuglas Souza de Almeida | 068.908.985-67; 401.521.098-03 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188860 |
| 19.16.3901.0083298/2024-51 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de placas de homenagem, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. | 16/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/07/2024 | 15/07/2027 | Vigente publicado | CONDECORACAO - TIPO: PLACA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX AISI 304; MEDIDAS: 23 X 15 CM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 196,09 | R$ 38.454,83 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188878 |
| 19.16.3901.0083300/2024-94 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de medalhas, comendas, placas de homenagem e troféus. | 20/07/2024 | 1091012 000178/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 20/07/2024 | 19/07/2025 | Vencido | TROFEU - MATERIA-PRIMA: ACRILICO; TAMANHO: 15CM X 20CM (ALT.X LARG.) BASE EM 6CM X 20CM; TIPO: PREMIACAO; DETALHES: FORMATO PERSONALIZADO POLICROMATICO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 332,81 | R$ 5.706,76 | ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA -ME | 01.544.920/0001-33 | Thiago Eugênio Batista Monteiro; Anderson Brito Ribeiro | 086.862.066-11; 803.002.606-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188861 |
| 19.16.3901.0083459/2022-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n° 108/2022 - SEI n° 19.16.3901.0083459/2022-75 - Prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação. | 25/07/2022 | 1091012 000049/2022 | Pregão | 25/07/2022 | 24/07/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.800.000,00 | R$ 35.938.648,53 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | Lucas Alves de Melo | 006.670.920-21 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175611 |
| 19.16.3901.0083568/2022-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 109/2022- SEI 19.16.3901.0083568/2022-42- Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e aparelhos modulares, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Leste | 12/07/2022 | 1091012 000100/2022 | Pregão | 16/07/2022 | 15/07/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 102.000,00 | R$ 557.433,77 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | Gersy Assumpção Neto e Sandra Helena das Merces | 082.462.366-52 e 698.554.476-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175589 |
| 19.16.3901.0084064/2025-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226682 | Subscrição de licenças da plataforma de gestão de projetos JIRA CLOUD PREMIUM, acrescido da ferramenta ATLASIAN GUARD CLOUD STANDARD, bem como dos conectores oficiais da fabricante para integração com as ferramentas Tableau e Power BI - o TABLEAU CONNECTOR FOR JIRA e o POWER BI CONNECTOR FOR JIRA, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 06/10/2025 | 1091012 000134/2025 | Pregão | 04/10/2025 | 03/10/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ATLASSIAN ACCESS | UNIDADE | 0 | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DO PLUGIN MICROSOFT POWER APPS FOR JIRA | UNIDADE | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DO PLUGIN POWER BI CONNECTOR FOR JIRA CLOUD FOR JIRA WORK MANAGEMENT (CLOUD) | UNIDADE | 0 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE JIRA CLOUD PREMIUM | UNIDADE | 0 | R$ 470.880,00 | R$ 470.880,00 | TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA | 21.748.841/0001-51 | Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo e Alice das Dores Rodrigues Chaves | 093.902.504-39 e 055.391.284-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198580 | |||||||||
| 19.16.3901.0084363/2022-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 112/2022 - SEI 19.16.3901.0084363/2022-14 - Concreteasy Engenharia EIRELI - Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de coberturas, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, em todo o Estado, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/07/2022 | 1091012 000122/2022 | Pregão | 18/07/2022 | 17/07/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE MANUTENCAO E ACABAMENTO EM TELHADO, COBERTURA OU TETO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.199,58 | R$ 2.860.103,61 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175669 |
| 19.16.3901.0086456/2022-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 116.2022- SEI 19.16.3901.0086456/2022-54- Prestação de serviços presenciais (field service) de TI, a serem executados em todas as comarcas de Minas Gerais, entre promotorias e unidades administrativas, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 19/07/2022 | 1091012 000044/2022 | Pregão | 22/07/2022 | 21/07/2027 | Vigente publicado | SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - EXCEDENTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.889.664,20 | R$ 2.765.939,39 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 |
| SERVICO TERCEIRIZADO DE FIELD SERVICE (ATENDIMENTO PRESENCIAL DE TI), METRICA UST - FRANQUIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.558.656,80 | R$ 13.546.892,09 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antônio Silva Stefanini | 015.819.138-26 e 042.501.968-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175694 | |||||||||
| 19.16.3901.0086567/2022-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT n° 118/2022 - SEI n° 19.16.3901.0086567/2022-64 - Prestação de serviços de tecnologia da informação para migração, disponibilização e manutenção do Portal de Periódico Acadêmico Científico da Revista Jurídica do MPMG, Revista De Jure, que utiliza a plataforma Open Journal Systems/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas OJS/SEER. | 21/07/2022 | 1091012 000126/2022 | Pregão | 23/07/2022 | 22/07/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE SUPORTE TECNOLOGICO EM SOLUCOES DE TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.340,00 | R$ 11.901,68 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | Pablo Valério Polônia e Diego Abadan Moura Melgarejo | 047.285.669-35 e 007.329.379-22 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=175679 |
| 19.16.3901.0088087/2025-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226678 | Aquisição de switches de rede para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), visando atender à necessidade de continuidade e aprimoramento das operações de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/11/2025 | 1091012 000158/2025 | Pregão | 07/11/2025 | 06/11/2028 | Vigente publicado | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 4.304,10 | R$ 64.561,50 | HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 24.802.687/0003-09 | Haiston Queiroz Alves | 934.916.381-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198911 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 2.000,06 | R$ 120.003,60 | HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 24.802.687/0003-09 | Haiston Queiroz Alves | 934.916.381-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198911 | |||||||||
| 19.16.3901.0088173/2023-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 090/2023 - SEI 19.16.3901.0088173/2023-58 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/07/2023 | 15/07/2026 | Vencido | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.050.000,00 | R$ 2.100.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 650.000,00 | R$ 2.600.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 975.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 54 | R$ 11.050,00 | R$ 596.700,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 1.190,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181832 | |||||||||
| 19.16.3901.0088182/2023-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 091/23 - SEI 19.16.3901.0088182/2023-09 - Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 20/07/2023 | 1091012 000163/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/07/2023 | 23/11/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 14 | R$ 22.058,00 | R$ 308.812,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181837 |
| 19.16.3901.0088282/2025-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226675 | Prestação de serviços de sustentação e suporte técnico da plataforma GLPI, incluindo manutenção corretiva e evolutiva, atendimento especializado sob demanda e capacitação de usuários | 17/10/2025 | 1091012 000160/2025 | Pregão | 17/10/2025 | 16/10/2028 | Vigente publicado | INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.000,00 | R$ 31.392,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 |
| MINISTRACAO DE TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL EM SOLUCAO DE ITSM. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.800,00 | R$ 13.393,92 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 | |||||||||
| PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MEDICAO DE UST - UNIDADE DE SERVICO TECNICO | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 232.200,00 | R$ 242.970,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 | |||||||||
| SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO - MANUTENCAO CORRETIVA , EMERGENCIALE SUPORTE TECNICO EM PRODUCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 324.000,00 | R$ 339.033,00 | MINDTEK INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 07.757.473/0001-87 | Marcus Olivares Hardman, Renato Guimarães Otero e Olavo Delduque dos Santos. | 090.710.017-17. 076.280.377-04 e 054.991.617-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198874 | |||||||||
| 19.16.3901.0088704/2025-71 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226671 | Prestação de serviços de dedetização, os quais englobam a desinsetização, a desratização, a descorpinização e a descupinização nos imóveis ocupados pelas unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o seu território. | 08/11/2025 | 1091012 000302/2024 | Pregão | 08/11/2025 | 07/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 203.060,88 | R$ 203.060,88 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | Alexandre Antônio Cordeiro Pinheiro | 298.037.758-98 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199339 |
| 19.16.3901.0089124/2025-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226664 | Execução da retomada da obra de edificação da Sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na cidade de Juiz de Fora ¿ MG, nas condições estabelecidas no Projeto Básico | 01/11/2025 | 1091012 000126/2025 | Concorrência | 01/11/2025 | 29/02/2028 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 30.559.739,32 | R$ 32.361.805,10 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20.501.854/0001-69 | Bruno Macedo Lorentz e Ricardo Andrade Macedo | 059.910.176-89 e 060.904.176-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199012 |
| 19.16.3901.0089153/2023-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 094/2023 - SEI 19.16.3901.0089153/2023-79 - Prestação, sob demanda, de serviços de transporte de volumes correspondentes ao fornecimento, coleta (recolhimento) e substituição (recolhimento e imediato fornecimento) de bens constantes do catálogo de materiais do Ministério Público de Minas Gerais. | 21/07/2023 | 1091012 000017/2023 | Pregão | 25/07/2023 | 24/07/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS, INCLUINDO ACONDICIONAMENTO ADEQUADO E SEGURO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.025.300,00 | R$ 9.941.044,79 | SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA | 13.642.117/0001-10 | Danilo Grange de Souza e Wagner Tabordas Máximo | 059.316.856-93 e 012.331.666-97 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181897 |
| 19.16.3901.0089919/2025-52 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226658 | Subscrição de suporte do sistema operacional Oracle Linux Premier, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/11/2025 | 1091012 000179/2025 | Pregão | 07/11/2025 | 06/11/2028 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE ORACLE LINUX PREMIER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 79.290,00 | R$ 79.290,00 | VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | 07.268.152/0004-61 | Carlos Eduardo Vianna Santos e Júlio Eduardo Costa Santos | 023.682.969-64 e 089.063.609-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199411 |
| 19.16.3901.0090714/2023-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 098/2023- SEI 19.16.3901.0090714/2023-30- Contratação de empresa para instalação de 02 (dois) links E1 através de fibra óptica, com 150 ddrs, incluindo redundância física da fibra no endereço de instalação, fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico | 22/07/2023 | 1091012 000043/2023 | Pregão | 26/07/2023 | 25/01/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - LINK E1 - REGIAO 1 - LOCAL, FIXO-FIXO, FIXO-MOVEL, DDR, INSTALACAO OU TRANSFERENCIA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.800,00 | R$ 68.338,74 | CENTURY TELECOM LTDA. | 01.492.641/0001-73 | Alonso de Oliveira Gomes | 013.118.666-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181934 |
| 19.16.3901.0090731/2023-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct 099/2023- SEI 19.16.3901.0090731/2023-56- Contratação do serviço de tradução e versão, nos pares linguísticos português/inglês e português/espanhol, de documentos, artigos científicos, legislação, jurisprudência e outros materiais de divulgação, para atender a necessidade da Secretaria de Assuntos Internacionais, | 20/07/2023 | 1091012 000154/2023 | Pregão | 23/07/2023 | 22/07/2028 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.800,00 | R$ 223.263,37 | ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO 01206921633 | 20.440.179/0001-05 | Anderson Geraldo Teixeira Floriano | 012.069.216-33 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181919 |
| 19.16.3901.0091283/2025-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226649 | Aquisição de materiais hidráulicos, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 29/10/2025 | 1091012 000161/2025 | Pregão | 29/10/2025 | 28/10/2026 | Vigente publicado | ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA; REFERENCIA/LINHA: ASTRA/UNIVERSAL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 18,79 | R$ 375,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 |
| ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: BOTAO ACIONADOR LATERAL EXTERNO EM ABS CROMADO ; REFERENCIA/LINHA: LINHA UNIVERSAL; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 33,13 | R$ 3.313,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: MECANISMO COMPLETO ACIONAMENTO ALAVANCA FRONTAL; REFERENCIA/LINHA: K2624/N - ASTRA -; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 92,60 | R$ 9.260,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| ACIONADOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - IDENTIFICACAO: MECANISMO COMPLETO CX ACOPLADA ACIONAMENTO TAMPA; REFERENCIA/LINHA: ASTRA REF: K3024; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 92,60 | R$ 6.482,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| ASPERSOR PARA JARDINAGEM/AGRICULTURA - TIPO: FIXO, PRECIPITACAO DE 360 GRAUS; MEDIDAS: 1/2 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO COM PLASTICO RIGIDO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 21,56 | R$ 1.078,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| ASSENTO PARA VASO SANITARIO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; TIPO: ALMOFADADO; DIMENSOES: UNIVERSAL; FORMATO: UNIVERSAL; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 40,34 | R$ 40.340,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| BICO DE TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: ACO FORJADO; DIAMETRO: 3/4 POLEGADA; ROSCA: COM ROSCA; FINALIDADE: ADAPTACAO DE MANGUEIRA A TORNEIRA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 2,69 | R$ 269,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| BOIA PARA CAIXA ACOPLADA - MODELO: KFB125 ASTRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 19,25 | R$ 385,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| BUCHA PARA TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL/BORRACHA; APLICACAO: TORNEIRA DE 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 130 | R$ 0,45 | R$ 58,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| DUCHA HIGIENICA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; TIPO: DIRECIONAVEL; FINALIDADE: HIGIENIZACAO INTIMA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 215,03 | R$ 32.254,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10 X 10CM; FORMATO: QUADRADA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 15,53 | R$ 403,78 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10CM; FORMATO: REDONDA, COM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 17,56 | R$ 702,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 10CM; FORMATO: REDONDA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 15,53 | R$ 621,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| GRELHA PARA INSTALACAO HIDRAULICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX 304; MEDIDAS: 15 X 15CM; FORMATO: QUADRADA, SEM CAIXILHO, TAMPA GIRATORIA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 24,98 | R$ 999,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 20 MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4,01 | R$ 80,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 25MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4,32 | R$ 86,40 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 50MM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 15,05 | R$ 225,75 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTRO DE ESFERA - MATERIA-PRIMA: PVC; TIPO: SOLDAVEL; MEDIDA: 60 MM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 46,91 | R$ 281,46 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTRO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO DO REGISTRO: GAVETA; BITOLA: 1 POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO COM FECHAMENTO GIRATORIO; | 1 UNIDADE | 13 | R$ 67,49 | R$ 877,37 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTRO HIDRAULICO - MATERIA-PRIMA: BRONZE; TIPO DO REGISTRO: GAVETA; BITOLA: 1/2 POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO COM FECHAMENTO GIRATORIO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 39,39 | R$ 1.575,60 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REGISTROS DE GAVETA - MATERIA-PRIMA: METAL; BITOLA: 3/4 DE POLEGADA; ACABAMENTO: BRUTO; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 47,42 | R$ 1.232,92 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO CAIXA DESCARGA - TIPO: TORRE ENTRADA CONVENCIONAL PARA CAIXA ACOPLADA; ACIONAMENTO: LATERAL/SUPERIOR; COMPONENTES: CONJUNTO DE ENTRADA DE AGUA; MARCA/MODELO: KN 1224 ASTRA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 38,21 | R$ 3.821,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA TORNEIRA - MARCA/LINHA: DOCOL/ BICA MOVEL ACABAMENTO C50; BITOLA: 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 8,10 | R$ 243,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA TORNEIRA - MARCA/LINHA: HIDRA/BICA MOVEL ACABAMENTO C50; BITOLA: 1/2 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 7,17 | R$ 215,10 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: HYDRA 2550; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 37,88 | R$ 2.462,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: ORIENTE; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 16,17 | R$ 161,70 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: 1 1/4 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: PRIMOR; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 16,17 | R$ 129,36 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/2 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: DOCOL; | 1 UNIDADE | 26 | R$ 47,52 | R$ 1.235,52 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| REPARO PARA VALVULA DESCARGA - TIPO: COMPLETO; VALVULA: DE 1 1/4 POLEGADA; COMPATIBILIDADE: DOCOL; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 44,75 | R$ 2.237,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA LAVATORIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 58,62 | R$ 5.862,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: COM BICA MOVEL, PARA PIA, DE BANCADA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 43,20 | R$ 6.480,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO, ACABAMENTO C-23; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA JARDIM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 31,05 | R$ 3.105,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA, 1/4 DE VOLTA; TIPO: CLINICA, DE BANCADA, HASTE PROLONGADA DE 22CM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 76,95 | R$ 7.695,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METAL CROMADO; BITOLA: 1/2 POLEGADA; TIPO: PARA PIA,DE PAREDE,GIRATORIA,BICA ALTA,ACABAM.C-50; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 40,50 | R$ 6.075,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| TORNEIRA - MATERIA-PRIMA: METALICA CROMADA; BITOLA: 3/4 - POLEGADAS COM ROSCA; TIPO: PARA TANQUE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 32,40 | R$ 4.860,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| VALVULA PARA LAVATORIO - TIPO: SEM LADRAO; ACABAMENTO: METAL CROMADO; DIMENSOES: 1 POLEGADA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 10,80 | R$ 540,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| VALVULA PARA PIA DE COZINHA TIPO: AMERICANA; MEDIDAS: 3 1/2 POLEGADAS; MATERIA PRIMA: METAL; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 14,85 | R$ 742,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: LOUCA; COR: BRANCA; TIPO: CAIXA ACOPLADA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 326,47 | R$ 4.897,05 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| VASO SANITARIO - MATERIA PRIMA: PORCELANA; COR: BRANCA; TIPO: CONVENCIONAL; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 196,68 | R$ 2.950,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426-10 e 089.739.676-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199137 | |||||||||
| 19.16.3901.0092248/2025-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226635 | Prestação de serviços de gestão de conectividade internet e a conectividade das redes especializadas do Ministério Público de Minas Gerais | 11/11/2025 | 1091012 000146/2025 | Pregão | 11/11/2025 | 10/11/2028 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A., Onir Trindade
Figueiredo, André Luiz Sandoval Valente
e Wendel de Melo Vicente |
35.764.708/0001-01, 549.721.590-49, 222.131.528-61 e 008.252.166-21 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199289 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.653.200,00 | R$ 2.653.200,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A., Onir Trindade
Figueiredo, André Luiz Sandoval Valente
e Wendel de Melo Vicente |
35.764.708/0001-01, 549.721.590-49, 222.131.528-61 e 008.252.166-21 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199289 | |||||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.334.944,00 | R$ 9.334.944,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A., Onir Trindade
Figueiredo, André Luiz Sandoval Valente
e Wendel de Melo Vicente |
35.764.708/0001-01, 549.721.590-49, 222.131.528-61 e 008.252.166-21 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199289 | |||||||||
| 19.16.3901.0093421/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para prestar serviço denominado no mercado como ¿programa de assistência ao empregado¿ (ou similar), o qual deverá englobar assistência profissional e confidencial especializada para questões de ordem pessoal, de caráter pontual e circunstancial, em abordagem focal, definidas como circunstâncias geradoras de dor emocional, sejam elas de ordem psicológica, social, familiar, financeira ou jurídica, que afetem o bem-estar, a saúde ocupacional, física ou mental e a qualidade de vida de membros e servidores, ativos e aposentados, bem como seus familiares e dependentes legais. | 09/08/2024 | 1091012 000072/2024 | Pregão | 09/08/2024 | 08/08/2027 | Vigente publicado | SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EMPREGADO | UNIDADE | 0 | R$ 918.720,00 | R$ 977.172,71 | CHESTNUT GLOBAL PARTNERS DO BRASIL LTDA. | 07.843.950/0001-27 | Chestnut Global Partners, LLC e Louis Anthony Servizio | 07.763.905/0001-62 e 252.796.537-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189354 |
| 19.16.3901.0094251/2025-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226624 | Prestação de serviços de fornecimento de links de comunicação de dados com acesso dedicado à Internet para o Datacenter da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (PGJ-MG), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos. | 13/11/2025 | 1091012 000157/2025 | Pregão | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 35.640,00 | R$ 35.640,00 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Melf Participações Ltda.; Emerson M. dos Reis; Michele L. dos Reis | 24.988.020/0001-80; 816.184.926-91 e 005.210.256-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199426 |
| 19.16.3901.0094258/2025-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226613 | Prestação de serviços de fornecimento de links de comunicação de dados com acesso dedicado à Internet para o Datacenter da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (PGJ-MG), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/12/2025 | 1091012 000157/2025 | Pregão | 17/12/2025 | 16/12/2028 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.980,00 | R$ 28.980,00 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 07.756.651/0074-00 | Brasil Tecnologia e Participações S.A.; Wendel de M. Vicente; Onir T. Figueredo e André L. S. Valente | 35.764.708/0001-01; ***252.166-**; ***.721.590-** e ***.131.528-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199655 |
| 19.16.3901.0095840/2022-50 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 134/2022 - SEI 19.16.3901.0095840/2022-50 - Execução de serviços diversos - Civil, Hidráulica, Elétrica e afins - com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais. | 11/08/2022 | 1091012 000146/2022 | Pregão | 14/08/2022 | 13/08/2024 | Encerrado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.380.000,00 | R$ 3.439.726,02 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | Adriana Alves da Silva e Renato Pereira dos Santos | 855.795.646-00 e 031.498.496-83 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176070 |
| 19.16.3901.0096743/2024-10 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais na Região Central de Minas Gerais | 27/08/2024 | 1091012 000131/2024 | Pregão | 27/08/2024 | 26/08/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.850.000,00 | R$ 11.968.472,06 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | Alexandre do Couto Almeida; Eduardo do Couto Almeida; Priscila Fortinho e Silva Almeida e Rodrigo Maciel Birchal | 624.675.226-87; 584.756.806-15; 956.258.286-87 e 686.545.886-91. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189385 |
| 19.16.3901.0097244/2024-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Aeronave Remotamente Pilotada (RPA/drone), incluindo treinamento e capacitação, para uso nos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado desenvolvidos no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais. | 20/08/2024 | 1091012 000190/2024 | Pregão | 20/08/2024 | 19/08/2025 | Encerrado | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: 41 MINUTOS; VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A 40 KNOTS (KT); TETO: MINIMO 9500 PES (FT); ESTABILIDADE: SUPORTA VENTOS SUPERIORES A 20 KNOTS (KT); MOTORIZACAO: ELETRICA DO TIPO BRUSHLESS; COMPONENTE: CAMERA ZENMUSE H20T AGRUPADA; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 128.926,65 | R$ 64.463,32 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189489 |
| AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA ( DRONE ) - AUTONOMIA DE VOO: IGUAL OU SUPERIOR A 44 MIN (SEM ACESSORIOS); VELOCIDADE CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A 50KM/H (MODO NORMAL); TETO: IGUAL OU SUPERIOR A 400FT; ESTABILIDADE: GPS+GALILEO+BEIDOU, OMNIDIRECIONAL VISION; MOTORIZACAO: ELETRICA SEM ESCOVA; COMPONENTE: GUIMBAL C/ 2 SENSORES RGB 56X ZOOM +1 TERMAL INTEG; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 61.731,79 | R$ 462.988,43 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189489 | |||||||||
| SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.896,49 | R$ 10.948,24 | CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | 19.349.607/0001-00 | Sergismar F. Borba | 034.223.786-18 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189517 | |||||||||
| 19.16.3901.0098561/2023-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de lanches e materiais correlatos, de acordo com as especificações contidas no Apenso I do Termo de Referência, para atender a eventos da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Procon-MG, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/08/2023 | 1091012 000125/2023 | Pregão | 09/08/2023 | 08/08/2026 | Vencido | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 521.418,00 | R$ 1.683.085,57 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | Maria Flávia Mourão Bahia e Mariângela Mourão Bahia | 546.725.626-20 e 375.079.406-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182083 |
| 19.16.3901.0099223/2025-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226596 | Aquisição de mobiliário de jardim, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 02/12/2025 | 1091012 000175/2025 | Pregão | 02/12/2025 | 01/12/2026 | Vigente publicado | CADEIRA - FINALIDADE: USO EXTERNO; ASSENTO/ENCOSTO: ALUMINIO PINTADO; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; | 1 UNIDADE | 36 | R$ 660,00 | R$ 23.760,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 |
| GUARDA-SOL - TIPO: OMBRELONE CENTRAL REDONDO; ESTRUTURA: ALUMINIO; COBERTURA: VARETAS DE SUSTENTACAO EM ALUMINIO; DIMENSOES: 250 X 250 CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.523,90 | R$ 4.571,70 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| GUARDA-SOL - TIPO: OMBRELONE LATERTAL REDONDO; ESTRUTURA: ALUMINIO; COBERTURA: VARETAS DE SUSTENTACAO EM ALUMINIO PINTADO; DIMENSOES: 300CM DE DIAMETRO E 300CM ALTURA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 4.878,90 | R$ 34.152,30 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| MESA DE CENTRO - TAMPO: ALUMINIO; ESTRUTURA: ALUMINIO; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES: 120 X 90 X 35 CM (C X L X H); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.526,00 | R$ 3.052,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| MESA PARA USO EXTERNO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA ALUMINIO; TAMPO ALUMINIO RIPADO; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 2.600,00 | R$ 10.400,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| MESA PARA USO EXTERNO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA EM ALUMINIO, TAMPO EM ALUMINIO; MEDIDAS: -; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 1.515,00 | R$ 4.545,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| SOFA - NUMERO DE LUGARES: 1 LUGAR; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; TIPO: PARA AREA EXTERNA, COM APOIO PARA BRACO LATERAL; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO TECIDO SINTETICO IMPERMEAVEL; DIMENSOES: 90 X 90 X 60 CM (PROF X LARG X ALT); | 1 UNIDADE | 4 | R$ 2.543,00 | R$ 10.172,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| SOFA - NUMERO DE LUGARES: 3 LUGARES; ESTRUTURA: ALUMINIO PINTADO; TIPO: PARA AREA EXTERNA, COM APOIO PARA BRACOS LATERAL; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO TECIDO SINTETICO IMPERMEAVEL; DIMENSOES: APROXIMADAS 280 X 90 X 60 CM (PROF X LARG X ALT); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 7.648,00 | R$ 15.296,00 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 07.419.834/0001-85 | Carlos Alberto Alves Vieira/ Débora Fontes Vieira | 849.437.506-72/ 080.184.606-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199826 | |||||||||
| 19.16.3901.0099263/2023-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de pintura em geral (interna e externa), com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas e a serem ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em todo o Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I, II e III do instrumento. | 11/08/2023 | 1091012 000094/2023 | Pregão | 14/08/2023 | 13/08/2027 | Vigente publicado | RECOMPOSICAO DE PINTURA DE PAREDE, PISO, FORRO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSARIOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.069.786,30 | R$ 5.080.213,39 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | Douglas da Cunha Melo | 083.759.286-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182294 |
| 19.16.3901.0099613/2024-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços diversos ¿ Civil, Hidráulica, Elétrica e afins ¿ com fornecimento de materiais e mão de obra, em edificações ocupadas pelo Ministério Público de Minas Gerais nas Regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba de Minas Gerais. | 03/09/2024 | 1091012 000143/2024 | Pregão | 03/09/2024 | 02/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.799.000,00 | R$ 6.107.919,76 | CONTROLE ENGENHARIA LTDA | 18.354.443/0001-46 | André Rocha Nunes | 052.161.486-47 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189597 |
| 19.16.3901.0100092/2024-88 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia de avaliação da conformidade dos projetos estruturais de concreto armado quanto às normas NBR 6118/23 e outras complementares e específicas, para edificações destinadas ao uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/10/2024 | 1091012 000112/2024 | Pregão | 02/10/2024 | 01/04/2027 | Vigente publicado | ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 118.000,00 | R$ 127.151,94 | HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA. | 36.433.869/0001-77 | Harley Chandler Borges Fonseca; Lorena de Oliveira Soares | 100.360.556-70; 120.374.076-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190322 |
| 19.16.3901.0100405/2022-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 137/2022 - SEI 19.16.3901.0100405/2022-82 - Prestação de serviços de locação veicular para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/08/2022 | 1091012 000032/2022 | Pregão | 23/08/2022 | 22/11/2026 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | DIARIA | 0 | R$ 3.549.999,84 | R$ 8.582.237,95 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | Róger Paixão Machado | 913.250.996-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176334 |
| 19.16.3901.0100410/2022-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 138/2022 (Sei 19.16.3901.0100410/2022-44) - Locação de uma empilhadeira elétrica, incluindo assistência técnica durante todo o contrato de locação. | 26/08/2022 | 1091012 000144/2022 | Pregão | 30/08/2022 | 29/08/2024 | Encerrado | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO E MOVIMENTACAO DE CARGA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 48.861,60 | R$ 99.448,70 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | Rita de Cassia Vieira Borges | 065.505.588-67 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176406 |
| 19.16.3901.0102692/2024-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de serviços de impressão para a produção de 3 livros comemorativos (impressão offset). | 30/08/2024 | 1091012 000133/2024 | Pregão | 30/08/2024 | 29/08/2025 | Encerrado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 339.900,00 | R$ 339.900,00 | BENVENHO & CIA LTDA | 00.350.242/0001-05 | Edson Benvenho , Nivaldo Benvenho e Sandra Tasca Benvenho | 857.095.309-72, 604.722.359-15 e 535.616.949-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189690 |
| 19.16.3901.0104247/2023-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição e instalação de sistema de controle de acesso veicular e de pessoas para uso em sedes diversas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contemplando a manutenção preventiva e corretiva do sistema (itens de software e hardware), com cobertura total de peças, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. | 16/08/2023 | 1091012 000368/2022 | Pregão | 16/08/2023 | 15/08/2026 | Vigente publicado | CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARTAO-CRACHA ELETRONICO, COMPUTADORIZADO E CARTAO ELETRONICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.330,00 | R$ 165.500,75 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 |
| CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 301 | R$ 566.840,96 | R$ 5.401.274,28 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||||
| DETECTOR DE METAIS - TIPO: BASTAO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 1.400,00 | R$ 70.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 295.549,00 | R$ 295.549,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.997.928,00 | R$ 2.260.049,74 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||||
| PROTETOR PLASTICO P/CARTEIRINHA E/OU CRACHA - MODELO: VERTICAL, FORMATO UNICO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE; ABAS: COM ABAS; FURO: COM FURO PARA PRENDEDOR; CORDAO: -; DIMENSOES: 54 X 86; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||||
| SERVICOS DE SERRALHERIA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 119.777,00 | R$ 185.372,23 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | Fabiano Badin Telles; Emílio Garrastazzu Arruda; Antônio Pedro Telles da Silva e José Mauro de Arruda | 513.021.606-72; 692.646.786-20; 033.621.916-49 e 297.812.996-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182346 | |||||||||
| 19.16.3901.0105704/2025-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226591 | Aquisição de fechaduras, películas, molas e cones de sinalização, sob demanda. | 20/12/2025 | 1091012 000220/2025 | Pregão | 20/12/2025 | 19/12/2026 | Vigente publicado | FECHADURA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO, PLASTICO ABS E LIGA DE ALUMINIO; TIPO: ELETRICA; UTILIZACAO: 12 V (TRA-400 OU SISTEMA HDL COMPATIVEL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 510,27 | R$ 51.027,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Humberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202943 |
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: LATAO CROMADO, PLASTICO ABS E LIGA DE ALUMINIO; TIPO: ELETRICA; UTILIZACAO: VIDRO/ALVENARIA, 12V(TRA-400 OU SISTEMA HDL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 464,02 | R$ 46.402,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Humberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202943 | |||||||||
| 19.16.3901.0105708/2025-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226580 | Aquisição de fechaduras, películas, molas e cones de sinalização | 23/12/2025 | 1091012 000220/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2026 | Vigente publicado | CONE PARA SINALIZACAO - MATERIA-PRIMA: PVC FLEXIVEL; ALTURA: 70 A 76 CM; COR DO CONE: LARANJA; FAIXA: DUAS FAIXAS BRANCAS; TIPO DA FAIXA: RETRORREFLETIVAS MICROPRISMATICAS; BASE: 40 CM COM 8 SAPATAS; PESO: 3 A 4 KG; TOPO: COM ABERTURA ENTRE 4 E 4,5 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 64,22 | R$ 2.568,80 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 |
| FECHADURA - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ELETROIMA; UTILIZACAO: PORTA DE VIDRO ; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 760,00 | R$ 38.000,00 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 | |||||||||
| MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS - TIPO: PARA PISO; MECANISMO: MODELO HIDRAULICA; CAPACIDADE: SUPORTA PESO DE ATE 180 QUILOS; PORTA: LARGURA DA PORTA DE ATE 1250 MM; ACABAMENTO: COM ESPELHO DE ACO INOX ESTREITO 290 X 105 MM; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 980,00 | R$ 49.000,00 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 | |||||||||
| PELICULA PARA PROTECAO SOLAR - TIPO: FILME VINILICO ADESIVO; TRANSPARENCIA: CONFORME SOLICITACAO ORGAO/ENTIDADE; | 1 METRO QUADRADO | 300 | R$ 16,00 | R$ 4.800,00 | 48.947.094 JORGE ANTONIO MIGUEL | 48.947.094/0001-37 | Jorge A. Miguel | ***.245.736-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=202940 | |||||||||
| 19.16.3901.0105713/2025-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226575 | Aquisição de fechaduras, películas, molas e cones de sinalização, sob demanda. | 23/12/2025 | 1091012 000220/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2026 | Vigente publicado | MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS - TIPO: AEREA; MECANISMO: HIDRAULICA; CAPACIDADE: ATE 45 KG; PORTA: ATE 900 MM DE LARGURA; ACABAMENTO: PINTADA; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 166,23 | R$ 8.311,50 | FACILITA COMERCIO LTDA | 40.217.448/0001-86 | Thiago M. Nicomedes e Iolanda M. Máximo | ***.516.456-** e ***.662.906-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203599 |
| MOLA AUTOMATICA PARA PORTAS - TIPO: TIPO AEREA; MECANISMO: MODELO HIDRAULICA; CAPACIDADE: ANGULO DE ABERTURA: 0 A 150º, OU SUPERIOR; PORTA: ADAPTAVEL A PORTA DE MADEIRA, ACO, VIDRO OU TELA; ACABAMENTO: POSSUIR REGULAGEM DE POTENCIA: POTENCIA 02 A 04; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 83,00 | R$ 1.660,00 | FACILITA COMERCIO LTDA | 40.217.448/0001-86 | Thiago M. Nicomedes e Iolanda M. Máximo | ***.516.456-** e ***.662.906-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203599 | |||||||||
| 19.16.3901.0105766/2025-50 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226569 | Aquisição de impressos personalizados, sob demanda, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 20/12/2025 | 1091012 000208/2025 | Pregão | 20/12/2025 | 19/12/2026 | Vigente publicado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 648 | R$ 7,52 | R$ 4.872,96 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1,12 | R$ 1.120,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 4.375 | R$ 1,21 | R$ 5.293,75 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.250 | R$ 1,21 | R$ 3.932,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 8.750 | R$ 1,18 | R$ 10.325,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 5.625 | R$ 0,34 | R$ 1.912,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 1.875 | R$ 0,46 | R$ 862,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDA - PGJ 48; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 260 X 360 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 25.000 | R$ 0,69 | R$ 17.250,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 03; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 185 X 248 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 27.750 | R$ 0,40 | R$ 11.100,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 05; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 229 X 324 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 7.500 | R$ 0,49 | R$ 3.675,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.875 | R$ 0,90 | R$ 3.487,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 3.875 | R$ 0,34 | R$ 1.317,50 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSA, SENTIDO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL SUPREMO; GRAMATURA: 300 G/M2; MEDIDA: FORMATO: FECHADO 22 X 31 CM, ABERTO 44 X 31 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 2,52 | R$ 2.520,00 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | Fernando F. Fonseca | ***.222.776-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203017 | |||||||||
| 19.16.3901.0106081/2025-81 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226557 | Prestação de serviços de subscrição de licenças de aplicações, sob a forma de entrega integral. | 24/12/2025 | 1091012 000235/2025 | Pregão | 24/12/2025 | 23/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE | UNIDADE | 0 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 27.044.495/0001-07 | Pedro Henrique de Abreu Cunha | 070.039.776- 05 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204150 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE FERRAMENTA ONLINE DE GESTAO AGIL | UNIDADE | 0 | R$ 128.400,00 | R$ 158.360,00 | PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA | 27.044.495/0001-07 | Pedro Henrique de Abreu Cunha | 070.039.776- 05 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204150 | |||||||||
| 19.16.3901.0106302/2022-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 139/2022 - SEI n.º 19.16.3901.0106302/2022-40: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e especializados em solução de ambiente Datacenter na modalidade Colocation, englobando suporte e serviços de conectividade para a operação do Datacenter e para a hospedagem de equipamentos TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). | 30/08/2022 | 1091012 000177/2022 | Pregão | 03/09/2022 | 02/09/2026 | Vigente publicado | CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.669.255,92 | R$ 2.503.154,36 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE MOVING (TRANSFERÊNCIA) PARA EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA TIC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 82.875,24 | R$ 177.510,65 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | |||||||||
| PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLUCAO DE AMBIENTE DATACENTER, MODALIDADE COLOCATION. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.507.693,12 | R$ 3.193.103,03 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | Sonda Procwork Outsourcing Informática Ltda., Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG e Ativas Participações S.A. | 02.289.011/0001-69, 17.155.730/0001-64 e 10.515.958/0001-79 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176502 | |||||||||
| 19.16.3901.0106424/2025-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226552 | Aquisição de servidores de rede e prestação de serviços de subscrição de licença de software Elastic Cloud Enterprise On-premise e NUTANIX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/12/2025 | 1091012 000209/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2026 | Vigente publicado | LICENCA DE SOFTWARE ELASTIC CLOUD, VERSAO ENTERPRISE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.909.893,00 | R$ 2.954.946,50 | CAPITAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.113.079/0001-79 | Cláudio Henrique Castelo Branco e Silva | 787.418.581-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203428 |
| PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MEDICAO DE UST - UNIDADE DE SERVICO TECNICO | HORA | 0 | R$ 377.550,00 | R$ 377.550,00 | CAPITAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.113.079/0001-79 | Cláudio Henrique Castelo Branco e Silva | 787.418.581-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203428 | |||||||||
| SERVICO DE CONFIGURACAO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 | CAPITAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.113.079/0001-79 | Cláudio Henrique Castelo Branco e Silva | 787.418.581-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203428 | |||||||||
| 19.16.3901.0106432/2025-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226545 | Aquisição de servidores de rede e prestação de serviços de subscrição de licença de software Elastic Cloud Enterprise On-premise e NUTANIX, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/12/2025 | 1091012 000209/2025 | Pregão | 24/12/2025 | 23/12/2030 | Vigente publicado | INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES EM SISTEMA DE INFORMACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 79.878,00 | R$ 79.878,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro M. Aparício | ***.406.938-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204037 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.963.794,50 | R$ 7.855.177,98 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro M. Aparício | ***.406.938-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204037 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.750.944,00 | R$ 4.750.944,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Leandro M. Aparício | ***.406.938-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204037 | |||||||||
| 19.16.3901.0106955/2025-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226523 | Aquisição de solução integrada para implantação de Fábrica de Inteligência Artificial, abrangendo o fornecimento de infraestrutura física de alto desempenho, com destaque para soluções de Object Storage destinadas ao armazenamento de dados estruturados e não estruturados, a fim de suportar ambientes analíticos, operações massivas de dados e projetos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, licenças de software e plataformas especializadas em IA, bem como serviços essenciais para operação, suporte e manutenção, sob a forma de entrega integral para equipamentos e licenças de software, e sob demanda para os serviços | 23/12/2025 | 1091012 000231/2025 | Pregão | 23/12/2025 | 22/12/2030 | Vigente publicado | IMPLANTACAO ASSISTIDA DE SOLUCAO TECNOLOGICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.572.000,00 | R$ 1.572.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | |
| OPERACAO ASSISTIDA EM SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 436.000,00 | R$ 436.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| PLATAFORMA NVIDIA ENTERPRISE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.763.840,00 | R$ 4.763.840,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SOLUCAO DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.152.000,00 | R$ 1.152.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: RACK 19 POLEGADAS (1U); PROCESSADOR: ATE 2 CPU / MAXIMO 64 CORES; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM DDR5; CAPACIDADE MEMORIA: MAXIMO 8 TB; FREQUENCIA DA MEMORIA: MINIMO 4800 MT/S; DISCO RIGIDO: MINIMO 2X 3.84TB NVME; EXPANSAO: ATE 3 SLOTS PCIE GEN 5.0 PARA PLACAS ADICIONAIS; INTERFACE: 1 PLACA OCP 3; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 232.315,00 | R$ 696.945,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: RACK PADRAO 19 POLEGADAS; PROCESSADOR: 2 CPU / MIN 32 CORES; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM DDR5 ECC; CAPACIDADE MEMORIA: MAXIMA DE 4 TB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 5.600 MT/S; DISCO RIGIDO: 2X 3.84TB NVME; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: 1 OCP 3.0 (8 PISTAS DE PCIE); SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 7.056.000,00 | R$ 14.112.000,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SERVIDOR DE REDE - TIPO: SOLUCAO ARMAZENAMENTO,NOS ALL-FLASH ALTA DENSIDADE; PROCESSADOR: ATE 2 CPU / MINIMO 12 CORES; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: DDR5 RDIMMS; CAPACIDADE MEMORIA: MINIMA 128 GB - MODULO DUPLO (8 X 16 GB); FREQUENCIA DA MEMORIA: MINIMA 2000MHZ; DISCO RIGIDO: 4X MIN 3,84TB; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: MINIMA 2 X 100GbE/25 GbE; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 927.500,00 | R$ 2.782.500,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: EXPANSIVEL ATE 20 TB; PADRAO DE DISCO: SATA I/II/HDD/E-SATA; RAID: RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 5 + SPARE,JBOD; MEMORIA: 1GB RAM (EXPANSIVEL ATE 3GB); INTERFACE: USB 2.0/3.0/ REDE GIGABIT RJ-45; FONTE DE ALIMENTACAO: 100-240V AC - 50/60HZ; SISTEMA DE VENTILACAO: COOLER INTERNO (12 CM/12V DC); | 1 UNIDADE | 16 | R$ 804.170,00 | R$ 12.866.720,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 801.432,00 | R$ 801.432,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 250.032,00 | R$ 250.032,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL (TOP-OF-RACK); INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS SFP28; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 1 BPPS; MEMORIA: SYSTEM/CPU MEMORY 16GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 200.000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP28; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 232.518,00 | R$ 1.860.144,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 32x QSFP28 / 2x SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: 10/25/40/50/100GbE; MEMORIA: 16 GB; ENDERECOS MAC: 32 K; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: CONFORME FABRICANTE; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 411.328,00 | R$ 822.656,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 32xQSFP56; TAXA TRANSFERENCIA: 10/25/40/50/100/400GBE; MEMORIA: 32 GB; ENDERECOS MAC: 156K; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: CONFORME FABRICANTE; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 562.410,00 | R$ 1.124.820,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48x RJ45 / 4x SFP+ / 2x QSFP28; TAXA TRANSFERENCIA: 10/100/1000Mb -10/100GbE; MEMORIA: 4 GB; ENDERECOS MAC: 32000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: CONFORME FABRICANTE; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 130.655,00 | R$ 130.655,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 598.256,00 | R$ 598.256,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203637 | ||||||||||
| 19.16.3901.0107468/2025-74 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226099 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamento de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos. | 24/12/2025 | 1091012 000222/2025 | Pregão | 24/12/2025 | 23/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS AUDIO-VISUAIS | UNIDADE | 0 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | Ricardo R. F. Santana | ***.709.036-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=204939 |
| 19.16.3901.0108701/2022-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 143/2022 - Processo SEI 19.16.3901.0108701/2022-63 - Click Digital Serviços Ltda. - ME - Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos para diversos setores da Procuradoria-Geral de Justiça, atendidos pela Assessoria de Comunicação Integrada - ASSCOM. | 02/09/2022 | 1091012 000221/2022 | Pregão | 05/09/2022 | 04/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 38.000,00 | R$ 81.381,94 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | Ricardo Antunes Gomes de Oliveira | 736.509.276-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176665 |
| 19.16.3901.0108724/2024-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de seguro total de veículos. | 27/09/2024 | 1091012 000181/2024 | Pregão | 27/09/2024 | 26/09/2029 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 660.664,57 | R$ 822.776,33 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | Sérgio Suslik Wais; Eduardo Wais | 062.422.780-49; 002.533.430-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190135 |
| 19.16.3901.0110139/2024-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de apoio administrativo e suporte operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados nas dependências do MPMG. | 04/10/2024 | 1091012 000146/2024 | Pregão | 04/10/2024 | 03/10/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 144.260.591,40 | R$ 115.318.373,72 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 00.482.840/0001-38 | Franciso Lopes de Aguiar e Gilvana Méri Belegante | 940.930.758-91 e 625.248.369-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190108 |
| 19.16.3901.0110421/2022-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 146/2022- SEI 19.16.3901.0110421/2022-86- Contratação do serviço de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Brasília do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 06/09/2022 | 1091012 000212/2022 | Pregão | 10/09/2022 | 09/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 46.890,00 | R$ 182.035,34 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | Sabrina da Silva Ferreira, Eliane Gonçalves Ramos e Bernardo de Souza Pinto | 039.923.551-52, 001.779.591-50 e 344.276.781-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176654 |
| 19.16.3901.0110571/2024-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de seguro patrimonial para os imóveis que compõem o patrimônio da Procuradoria Geral de Justiça, bem como as instalações e conteúdos alocados nos referidos imóveis. | 15/10/2024 | 1091012 000224/2024 | Pregão | 15/10/2024 | 14/10/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS DE IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 139.424,24 | R$ 294.061,50 | SOMPO SEGUROS S.A. | 61.383.493/0001-80 | Celso Ricardo Mendes e Bruno Rodriguez Pereira | 151.321.508-61 e 051.619.867-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190340 |
| 19.16.3901.0112798/2024-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de fornecimento e instalação de planos de cortes de MDF/laminados com o devido acabamento e ferragens. | 03/10/2024 | 1091012 000189/2024 | Pregão | 03/10/2024 | 02/04/2026 | Vencido | FITA LED - LED: 60 LEDS SMD POR METRO; POTENCIA: 5W/M (POTENCIA TOTAL: 25W); TEMPERATURA DE COR: 3.000 K; TENSAO: 12 VCC; TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 C A 40 C; INDICE DE PROTECAO: IP20; VIDA UTIL MINIMA: 15.000 HORAS; ITENS INCLUSOS: FONTE AC 12V; | METRO LINEAR | 750 | R$ 140,02 | R$ 101.480,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 |
| MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: UNIAO; MATERIA-PRIMA: MDF; MEDIDAS: 70CM (ALT) X25CM (LARG) X 58 CM (COMP); FORMATO: RETANGULAR; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 1.107,97 | R$ 48.179,55 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| MOVEL EXPOSITOR - UTILIZACAO: MEMORIAL DO MPMG; MODELO: RETANGULAR; MEDIDA: 175 X 90 CM; MATERIA-PRIMA: MDF; RODIZIO: SEM RODIZIOS; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 1.717,77 | R$ 74.696,55 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: 18 MM; TIPO: PAINEL DIVISORIO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 195 | R$ 2.836,26 | R$ 195.755,80 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO UMA FACE; COR: BRANCO COMUM TEXTURIZADO; | METRO QUADRADO | 15 | R$ 936,29 | R$ 13.571,45 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FINAL 7 CM; TIPO: PAINEL PISO TETO DUAS FACES; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 195 | R$ 6.133,84 | R$ 384.382,70 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: FNAL 5 CM; TIPO: PAINEL PISO/TETO UMA FACE; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 180 | R$ 2.168,53 | R$ 188.595,90 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: MDF; ESPESSURA: MAXIMA 11 CM; TIPO: PISO TETO UMA FACE MODULO DE TV; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | METRO QUADRADO | 195 | R$ 3.366,03 | R$ 217.784,90 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PLACA MDF - TIPO: BP PADRAO BRISE; ESPESSURA: 18 MM; MEDIDAS: 1,80 X 2,75 METROS; ACABAMENTO: MDF MELAMINICO DE MEDIA DENSIDADE 2 FACES; COR: CARVALHO MEDIO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.057,41 | R$ 30.654,10 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACAS: MDF; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; MEDIDAS: 90CM X 240CM; | 1 UNIDADE | 24 | R$ 7.602,00 | R$ 58.896,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190275 | |||||||||
| 19.16.3901.0113913/2024-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de Canaletas de PVC Dutoplast, acessórios e módulos Tramontina, com entrega sob demanda. | 10/10/2024 | 1091012 000207/2024 | Pregão | 10/10/2024 | 09/10/2025 | Vencido | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 20 X 10MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,77 | R$ 77,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO EXTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 4,11 | R$ 1.233,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO INTERNO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20 MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,11 | R$ 1.644,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: COTOVELO; TIPO DE CANALETA: CANALETA SISTEMA X 50X20MM; INFORMACOES TECNICAS: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,21 | R$ 721,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO T; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 20MMX10MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,80 | R$ 80,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO/50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 8,14 | R$ 1.628,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: 50 X 20MM; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA DE EXTREMIDADE;; TIPO DE CANALETA: SISTEMA X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE DE PRESSAO, 50MM X 20MM; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS TERMOPLASTICO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,11 | R$ 933,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 02 TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: NAO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| CAIXA DE CONEXAO ELETRICA - MATERIA PRIMA: PVC; NUMERO DE TOMADAS: 03 TOMADAS; TIPO DISJUNTOR: SEM DISJUNTOR; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 5,30 | R$ 7.950,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 20MM(LARG) X 10MM(ALT) X 2200MM(COMP); | UNIDADE | 1.000 | R$ 7,39 | R$ 7.390,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: PVC; DIMENSAO: 50 X 20 X 2000 MM; | UNIDADE | 3.000 | R$ 29,76 | R$ 89.280,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 5E, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 11,64 | R$ 3.492,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| ESPELHO PARA INSTALACAO ELETRICA/LOGICA - TIPO: REDE LOGICA, COMPATIVEL TRAMONTINA LIZ; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; TOMADAS/FORMATO: RJ45; MEDIDAS: PADRAO RJ45; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,80 | R$ 2.400,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| INTERRUPTOR SISTEMA X - NUMERO SECOES: 02 SECOES; TIPO: EXTERNO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; TENSAO: 250 VOLTS CA / 60HZ; AMPERAGEM: 10 AMPERES; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 9,00 | R$ 4.500,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: EMBUTIR; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO (70X70MM); PINOS/POLOS: 3 PINOS 2P+T; TENSAO: 250 V; CORRENTE: 20 A; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,48 | R$ 22.440,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| TOMADA SISTEMA X - TIPO CONECTOR: UNIVERSAL; MATERIA-PRIMA: PVC; FORMATO: QUADRADO; PINOS/POLOS: 2 PINOS + T ( DUPLA ); TENSAO: 127V; CORRENTE: 10A; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 10,45 | R$ 20.900,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190439 | |||||||||
| 19.16.3901.0115937/2023-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de administração e gerenciamento de margem consignável, margem de auxílio saúde, produtos obrigatórios e facultativos da PREVCOM-MG e controle das antecipações de crédito das verbas em atraso para servidores, membros - ativos e inativos - e pensionistas do Ministério Público de Minas Gerais. | 11/09/2024 | 1091012 000260/2024 | Outras Contratações | 13/09/2024 | 12/09/2026 | Vigente publicado | GESTAO DE MARGEM CONSIGNAVEL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | SALT TECNOLOGIA LTDA. | 56.422.955/0001-91 | Rosângela Vieira Araújo, Renato César Vieira Araújo, Salt Participações S.A. | 044.825.128-00, 455.773.749-87, 56.422.955/0001-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189937 |
| 19.16.3901.0117236/2023-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de suporte e atualização das plataformas KACE SMA e SDA, conforme descrito nos Anexos I e II do Contrato. | 15/09/2023 | 1091012 000120/2023 | Pregão | 19/09/2023 | 18/09/2026 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO DO FABRICANTE PARA SOLUCAO DE SOFTWARE - UNIVERSAL CMDB | UNIDADE | 0 | R$ 240.975,00 | R$ 758.093,75 | FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 03.617.079/0001-92 | Paulo Noboru Kakumori | 287.284.591-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182946 |
| 19.16.3901.0117673/2024-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais | 15/10/2024 | 1091012 000208/2024 | Pregão | 15/10/2024 | 14/10/2026 | Vigente publicado | ABERTURA DE VAO DE ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO NA ALVENARIA E EXECUCAO DE ESPALA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.920,00 | R$ 10.559,08 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 |
| ABERTURA DO VAO DE ALOJAMENTO DE AR CONDIONADO NA JANELA E RECOMPOSICAO DE VIDRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.968,00 | R$ 14.989,16 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 7.500 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.970,66 | R$ 7.419,82 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 10.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 2.625,89 | R$ 17.274,49 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 18 | R$ 3.007,09 | R$ 51.186,18 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; INSTALACAO: NAO INCLUSA; | 1 UNIDADE | 27 | R$ 4.444,61 | R$ 113.182,68 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 21.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 5.684,98 | R$ 53.941,26 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO CONVENCIONAL JANELA - CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 2 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: SEM RESTRICAO; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM: 220 V; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE B; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: OPCIONAL; CONTEUDO EXTRA: MANUAL EM PORTUGUES; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 5.964,43 | R$ 22.725,79 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CON | 1 UNIDADE | 38 | R$ 2.883,64 | R$ 103.314,52 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 12.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EX | 1 UNIDADE | 131 | R$ 3.183,45 | R$ 393.549,91 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; CO | 1 UNIDADE | 172 | R$ 4.396,68 | R$ 711.671,77 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EX | 1 UNIDADE | 73 | R$ 5.487,37 | R$ 378.821,55 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 30.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EX | 1 UNIDADE | 21 | R$ 7.400,60 | R$ 145.838,72 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 48.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TIMER,SWING,SLEEP,MODE,ECOMOMY E FAN; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: MAXIMA CLASSE C; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERATURA; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 11.930,68 | R$ 67.706,61 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 36.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: REFRIGERACAO E VENTILACAO; FUNCAO ESPECIAL: TEMPORIZADOR + TIMER + SWING; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO; CONDENSADORA: DESCARGA HORIZONTAL; CONTEUDO EXTRA: MANU | 1 UNIDADE | 10 | R$ 9.591,93 | R$ 91.011,92 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 60.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELOCIDADES; MODO DE OPERACAO: AUTO, REFRIGERAR, VENTILAR, DESUMIDIFICAR; FUNCAO ESPECIAL: TIMER,SWING,SLEEP,MODE,ECOMOMY E FAN; FILTRAGEM DE AR: FILTRO ANTIBACTERIAS, FUNGOS E ACAROS; VOLTAGEM/FREQUENCIA: 220V/60HZ; CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A; FLUIDO REFRIGERANTE: GAS ECOLOGICO R-410A; CONTROLE REMOTO: SEM FIO COM DISPLAY DE AJUSTE DE TEMPERA | 1 UNIDADE | 6 | R$ 12.770,41 | R$ 74.687,25 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| CONFECCAO DE SUPORTE METALICO E ALOJAMENTO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 21.541,20 | R$ 46.219,76 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| CONFECCAO E INSTALACAO DE MOLDURA DE MADEIRA PARA ACABAMENTO DO VAO DO AR CONDICIONADO, CONFORME MEDIDAS DO APARELHO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.933,20 | R$ 29.931,63 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| FIXACAO DE EVAPORADORA/CONDENSADORA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 163.416,40 | R$ 339.083,83 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| INSTALACAO CIRCUITO INDEPENDENTE COM DISJUNTOR BIPOLAR,CABO PP 3X4 MM,TERMINAIS INDIVIDUAIS, CANALETAS E ACESSORIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 80.018,25 | R$ 172.109,08 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| INSTALACAO DE CANALETA EM PVC PARA ACABAMENTO DE TUBULACAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.809,00 | R$ 61.326,95 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| INSTALACAO DE TUBO EM PVC PARA DRENO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 20.025,00 | R$ 42.519,91 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| SERVICO DE DESINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 18.886,00 | R$ 39.877,50 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| SERVICO DE INTERLIGACAO DE CIRCUITO FRIGORIGENO E INTERLIGA CAO ELETRICA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 222.543,75 | R$ 468.439,57 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| VEDACAO COM ESPUMA E SILICONE PASTOSO NAS FRESTAS DO VAO DO AR CONDICIONADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.170,80 | R$ 6.803,60 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | Rita de Cássia Carvalho Castro e Guilherme Robson de Carvalho | 315.144.306-06 e 467.325.356-08 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190566 | |||||||||
| 19.16.3901.0117684/2024-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de climatizadores de ar; fornecimento, instalação e desinstalação de condicionadores de ar, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público, em todo o Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/10/2024 | 1091012 000208/2024 | Pregão | 17/10/2024 | 16/10/2026 | Vigente publicado | CLIMATIZADOR DE AR - FUNCAO: RESFRIAR(VENTILAR) E UMIDIFICAR; ; VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES; POTENCIA: MINIMO 60 WATTS; VAZAO DE AR: MINIMO 250 M3/H; RESERVATORIO: MINIMO 5,5 LITROS; ; RODAS DESLIZANTES: COM RODIZIOS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; ALIMENTACAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 578,77 | R$ 11.287,70 | CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA LTDA | 44.094.743/0001-43 | Camila Saturnino de Assis Silva | 144.925.836-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190546 |
| 19.16.3901.0119011/2024-77 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul. | 07/11/2024 | 1091012 000123/2024 | Pregão | 07/11/2024 | 06/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 527.280,00 | R$ 1.128.040,83 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | Flávio César Finelli de Souza | 756.644.966-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190761 |
| 19.16.3901.0119013/2024-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e operação de sistemas centrais de refrigeração, renovação de ar e condicionadores de ar monobloco (ACJ), modulares (splits) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central, Região do Triângulo e Alto Paranaíba e Região Sul. | 23/10/2024 | 1091012 000123/2024 | Pregão | 23/10/2024 | 22/10/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM SISTEMA CENTRAL DE CONDICIONAMENTO DE AR | 1 UNIDADE | 0 | R$ 238.400,00 | R$ 472.611,82 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | Israel Luiz Pires e Breno Ribeiro Silva | 003.009.466-60 e 099.867.096-01 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190645 |
| 19.16.3901.0119181/2024-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de canaletas metálicas Dutotec, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 25/10/2024 | 1091012 000201/2024 | Pregão | 25/10/2024 | 24/10/2025 | Encerrado | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR DE ELETRODUTO ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 25 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 3 SAIDAS DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO E TERMOPLASTICO ENGENHARIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 88,45 | R$ 8.845,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: ADAPTADOR DE ELETRODUTO ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 45 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 2 SAIDAS DE 1 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO INJETADO E TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 68,63 | R$ 6.863,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CAIXA DE DERIVACAO T (1X1); TIPO DE CANALETA: SISTEMAS DE CANALETAS METALICAS; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; 125 X 125 MM; MATERIA-PRIMA: BASE EM ALUMINIO INJETADO, TAMPA EM TERMOPLASTICO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 87,30 | R$ 17.460,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA DE ARREMATE ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 25 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 73,68 | R$ 7.368,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: LUVA DE ARREMATE ; TIPO DE CANALETA: CANALETA METALICA DE PERFIL 45 MM; INFORMACOES TECNICAS: NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 79,96 | R$ 7.996,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO, EM ABS; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 37,52 | R$ 37.520,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM DUTOTEC STANDARD; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 11,00 | R$ 4.400,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADO NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 45,13 | R$ 9.026,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA PARA DUTO EM ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 170,47 | R$ 85.235,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO ALUMINIO 45 X 73 MM; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 7,95 | R$ 1.590,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL PARA DUTO DE ALUMINIO DE 25X73MM,; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ABS; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 8,89 | R$ 1.778,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO LISO, COR CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIMENSAO: 45 X 73 MM; | UNIDADE | 300 | R$ 470,35 | R$ 141.105,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM, COM DIVISAO INTERNA (22+45MM); | UNIDADE | 200 | R$ 291,91 | R$ 58.382,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; DIMENSAO: 25MM X 73MM(DUTO SIMPLES); | UNIDADE | 100 | R$ 251,78 | R$ 25.178,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190670 | |||||||||
| 19.16.3901.0119182/2024-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de canaletas metálicas Dutotec, com entrega sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/10/2024 | 1091012 000201/2024 | Pregão | 23/10/2024 | 22/10/2026 | Vigente publicado | ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA HORIZONTAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 450 | R$ 12,09 | R$ 5.271,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 |
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 7,65 | R$ 2.989,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 692 | R$ 160,90 | R$ 108.089,43 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL EXTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PLANA, LISA, PARA DUTO DE 45 MM; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 640 | R$ 147,84 | R$ 91.966,82 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA 90 GRAUS; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO E TAMPA EM TERMOPLASTICO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 7,66 | R$ 2.610,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: CURVA VERTICAL INTERNA; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM PADRAO DUTOTEC; INFORMACOES TECNICAS: PINTADA NA COR BRANCA; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 53,94 | R$ 21.075,48 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO TIPO T; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 15,42 | R$ 6.025,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO TIPO XT; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: BASE DE ALUMINIO INJETADO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 100,25 | R$ 39.168,47 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: DERIVACAO UNIVERSAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: PARA PLACA 4X2 POLEGADAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 19,42 | R$ 7.588,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: PORTA EQUIPAMENTOS PARA DUTO DE ALUMINIO; TIPO DE CANALETA: COMPATIVEL COM DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: PARA 2 BLOCOS, ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 18,32 | R$ 7.158,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: SEPTO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: COMPTATIVEL COM DUTOTEC STANDARD D25; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE POR PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 38,16 | R$ 11.093,49 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: SEPTO PARA CURVA VERTICAL EXTERNA 90º; TIPO DE CANALETA: COMPTATIVEL COM DUTOTEC STANDARD D45; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE POR PRESSAO; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO, COR BRANCA; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 35,12 | R$ 10.209,32 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| ACESSORIOS PARA CANALETA - DESCRICAO: TAMPA TERMINAL; TIPO DE CANALETA: DUTOTEC X; INFORMACOES TECNICAS: ENCAIXE SOB PRESSAO; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA ABS/PC-C0; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,20 | R$ 1.641,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| CANALETA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA; DIMENSAO: 53 X 15 x 2000 MM (LARG X ALT X COMP); | UNIDADE | 300 | R$ 137,80 | R$ 40.060,00 | ASA LINK COMERCIAL LTDA | 03.501.690/0001-50 | Eduardo Treigher Teixeira | 931.607.397-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190644 | |||||||||
| 19.16.3901.0121814/2024-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de locação veicular. | 04/11/2024 | 1091012 000219/2024 | Pregão | 02/11/2024 | 01/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 53.490.000,00 | R$ 53.531.787,18 | VALOR LOCACOES LTDA | 07.475.524/0001-88 | Sérgio Paixão Machado | 843.854.486-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190760 |
| 19.16.3901.0123199/2024-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação do serviço de monitoramento eletrônico, com inclusão de fornecimento de equipamentos, e dos serviços de instalação, de desinstalação/reinstalação, de manutenção (com troca e reposição total de peças) e de monitoramento de todos os dispositivos de segurança eletrônica que compõem o sistema. | 01/11/2024 | 1091012 000193/2024 | Pregão | 01/11/2024 | 31/10/2027 | Vigente publicado | CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: SEGURANCA/PREVENCAO CONTRA INTROSAO; FUNCIONAMENTO: ELETRONICO; ALCANCE: CONFORME FABRICANTE; SENSOR: INFRAVERMELHO; TIPO DE SINAL: SONORO; ACESSORIOS: BATERIA,MODULO RECEPTOR, CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 340 | R$ 2.604,08 | R$ 885.387,20 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 |
| CONTROLE REMOTO P/SISTEMA DE SINALIZACAO E ALARME- TIPO: ELETRONICO PARA CENTRAL DE ALARME; ALIMENTACAO: BATERIA (INCLUIDA); | 1 UNIDADE | 80 | R$ 125,00 | R$ 10.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | |||||||||
| INFRA-VERMELHO PARA CENTRAL DE ALARME - FINALIDADE: DETECTAR PRESENCA DE PESSOAS; ALCANCE: 15 METROS; ANGULO DE COBERTURA: 85 GRAUS; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 217,00 | R$ 195.300,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190870 | |||||||||
| MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.307.960,00 | R$ 1.364.693,54 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| PLACA CENTRAL DE ALARME - TIPO: ELETRONICA PARA EXPANSAO; ZONAS: 8 ZONAS; SAIDA: 2 SAIDAS INTEGRADAS; DETECTOR: CONFORME FABRICANTE; ALIMENTACAO: 12V CC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 301,04 | R$ 15.052,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| RECEPTOR RADIO FREQUENCIA - TIPO: SEM FIO (868 MHZ); SISTEMA DE RECEPCAO: SINAL SONORO; ALCANCE: 1700 METROS; AUTONOMIA: CONFORME FABRICANTE; ALIMENTACAO: BATERIA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 335,00 | R$ 33.500,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SENSOR FOTOELETRICO - IDENTIFICACAO: BARREIRA ATIVA, MINIMO 4 FEIXES; ALCANCE: LINEAR ATE 100 METROS COM CABO SINC; ANGULO: ARTICULACAO EM 360 GRAUS HORIZONTAL; AMPERES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 12 ~ 18 VDC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 896,00 | R$ 44.800,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SENSOR FOTOELETRICO - IDENTIFICACAO: INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA EXTERNA; ALCANCE: LINEAR COM FAIXA DE DETECCAO DE 18 METROS; ANGULO: 90 GRAUS; AMPERES: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 3 V; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 594,00 | R$ 59.400,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SENSOR PARA CENTRAL DE ALARME - TIPO: PARA PORTAS E JANELAS; SENSOR: SEM FIO, MAGNETICO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 170,00 | R$ 17.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ELETRONICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.101.600,00 | R$ 1.149.075,90 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| TECLADO PARA CENTRAL DE ALARME - SENHA: MINIMA DE 04 DIGITOS; SAIDA: 01 SAIDA DE ALARME INTEGRADA; TECLADO: COMPATIVEL COM A CENTRAL DE ALARME; ALIMENTACAO: 12 VCC; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 400,00 | R$ 20.000,00 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.346.478/0001-17 | Pedro Elias Duguet Arruda e Whytech Ativos e Participações Ltda | 087.960.876- 50 e 41.156.636/0001-04 |
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| 19.16.3901.0123334/2024-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de locação veicular. | 14/11/2024 | 1091012 000219/2024 | Pregão | 14/11/2024 | 13/11/2029 | Vigente publicado | LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.559.722,00 | R$ 3.898.934,85 | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27.595.780/0001-16 | CS Brasil Participações e Locações S.A | 35.502.310/0001-99 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190999 |
| 19.16.3901.0124461/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de hastes articuladas e fechos para Janelas Maxim-ar instaladas em três edificações do Ministério Público em Belo Horizonte - sob a forma de entrega integral. | 06/11/2024 | 1091012 000222/2024 | Pregão | 06/11/2024 | 05/11/2025 | Encerrado | FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC170-FMA01 L30; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 540 | R$ 30,69 | R$ 16.572,60 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 |
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3111-FMA62D DIR MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 29,00 | R$ 5.075,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3155-FMA133D DIR MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 64,00 | R$ 5.376,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3311-FMA62E ESQ MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 163 | R$ 29,00 | R$ 4.727,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| FECHO - APLICACAO: JANELA MAXIM-AR; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO, ACABAMENTO PRETO; TAMANHO: CF. MODELO FEC3355-FMA133E ESQ MAX ATL2; TIPO: ALAVANCA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 64,00 | R$ 5.376,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF1202; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 84 | R$ 255,51 | R$ 21.462,84 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF3402; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 12 | R$ 104,00 | R$ 1.248,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR BRF9502; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 163 | R$ 184,00 | R$ 29.992,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| HASTE ARTICULADA PARA JANELA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; PARA JANELA MAXIM-AR, 650 MM; COR ACABAMENTO: PRETA; | 1 UNIDADE | 540 | R$ 76,00 | R$ 41.040,00 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 28.429.720/0001-96 | Carla Cristina Moreira Santos | 104.946.876-73 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190968 | |||||||||
| 19.16.3901.0126795/2023-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço de manutenção e reparo de estofados com o fornecimento de materiais, mão de obra e transporte. | 05/10/2023 | 1091012 000161/2023 | Pregão | 08/10/2023 | 07/10/2024 | Vencido | MANUTENCAO E REPAROS EM MOBILIARIO DIVERSO E ESPECIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 12.000,00 | R$ 13.480,00 | DAVID DE PAULA MARTINS 01556927630 | 32.226.410/0001-41 | David de Paula Martins | 015.569.276-30 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183336 |
| 19.16.3901.0129536/2021-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 185/2021- SEI 19.16.3901.0129536/2021-24- Aquisição de servidor de arquivos STORAGE | 30/12/2021 | 1091012 000313/2021 | Pregão | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vencido | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 32 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10.; MEMORIA: 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 PORTAS ETHERNET 01 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 1 FONTE 110 - 200 V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | MICROSUPPLY LTDA | 03.048.100/0001-86 | José Carlos Antunes | 297.540.976-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173084 |
| 19.16.3901.0129538/2021-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 184/2021- SEI 19.16.3901.0129538/2021-67- aquisição de servidor STORAGE 432 TB. | 30/12/2021 | 1091012 000313/2021 | Pregão | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Vencido | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: 432 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0, 1, 5, 6, 10; MEMORIA: MINIMA DE 2 GB; INTERFACE: MINIMO 2 ETHERNET 10GBE; MINIMO 4 PORTAS 1 GBE; FONTE DE ALIMENTACAO: 2 FONTES REDUNDANTES 110-220V; SISTEMA DE VENTILACAO: 2 SISTEMAS REDUNDANTES; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | PRIMETECH INFORMATICA LTDA | 03.812.745/0002-24 | César Luciano Cardoso Silva | 878.841.275-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173082 |
| 19.16.3901.0131233/2024-77 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de acesso com fornecimento de materiais, inclusão total de peças e serviços em serralheria, via ressarcimento, durante o período de 36 meses, em edificações ocupadas pelo MPMG. | 10/12/2024 | 1091012 000200/2024 | Pregão | 07/12/2024 | 06/12/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.233.555,20 | R$ 4.568.085,45 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 02.435.614/0001-21 | Francisco Lara Rocha | 175.969.716-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191787 |
| 19.16.3901.0131753/2024-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de lâmpadas LED, com entrega sob demanda. | 05/12/2024 | 1091012 000263/2024 | Pregão | 05/12/2024 | 04/12/2025 | Vencido | LAMPADA LED - TIPO: BULBO DIFUSOR LEITOSO; POTENCIA: 9,5 A 11 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,7; ANGULO ABERTURA: MINIMO 180 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: E27; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 9,21 | R$ 17.960,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 |
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 7,51 | R$ 22.160,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 7,33 | R$ 14.300,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100-240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 8,38 | R$ 24.510,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 1200 MM; POTENCIA: 18 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 8,38 | R$ 24.510,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR, ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 620 MM X 620 MM X 35 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 133,77 | R$ 39.133,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 4000 K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 127,79 | R$ 50.163,50 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 1200 MM X 300 MM X 35 MM; ; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 36 W; 4000 K; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 184,15 | R$ 35.915,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| SPOT LIGHT - TIPO: SPOT DE EMBUTIR QUADRADO; MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO COR BRANCA; LAMPADA: EMBUTIDA DE 4 A 5 W, COR AMARELA, 2700 A 3300 K; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 11,99 | R$ 2.338,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191949 | |||||||||
| 19.16.3901.0131758/2024-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de lâmpadas LED, com entrega sob demanda. | 04/12/2024 | 1091012 000263/2024 | Pregão | 04/12/2024 | 03/12/2026 | Vigente publicado | LAMPADA LED - TIPO: DICROICA; POTENCIA: 4 A 5 W; TEMPERATURA DE COR: 2700 A 3000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 350 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,4; ANGULO ABERTURA: 35 A 38 GRAUS; IRC: 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: GU10; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 10,42 | R$ 4.116,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 |
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 600 MM; POTENCIA: 8 A 10 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 16,54 | R$ 32.670,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||||
| LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T5 1200 MM; POTENCIA: 15 A 20 W; TEMPERATURA DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 1850 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G5; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA; | 1 UNIDADE | 4.380 | R$ 21,04 | R$ 91.105,20 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 60 MM X 60 MM PARA NICHO DE CORTE; VIDRO: POLICARBONATO; TIPO LAMPADA: LED 45 W; 3600 LUMENS; ANGULO ABERTURA 120; 6500 K; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO 100V - 240V; | 1 UNIDADE | 240 | R$ 147,32 | R$ 34.478,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||||
| LUMINARIA - TIPO: PAINEL LED DE EMBUTIR; ULTRAFINO; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA; MEDIDAS: 300 MM X 300 MM X 23 MM; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 24 W; 6500K; 2200 LM; IRC MAIOR QUE 80; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 120,38 | R$ 58.695,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||||
| LUMINARIA - TIPO: QUADRADA DE EMBUTIR; ESTRUTURA: ACRILICO E ALUMINIO; ACABAMENTO: FOSCO; MEDIDAS: 22,5CM X 22,5CM X 1,2CM (C X A X P) ; VIDRO: ACRILICO; TIPO LAMPADA: LED 18 W, 6500 K; TENSAO: BIVOLT; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 18,94 | R$ 7.482,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||||
| LUMINARIA DE EMERGENCIA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE; NUMERO DE LAMPADAS: 30 LEDS; ALIMENTACAO: 100 A 240 VAC - BIVOLT; TENSAO: 127/220V; FUNCAO: SUPRIR ILUMINACAO EM QUEDA DE ENERGIA; AUTONOMIA: 6 H FLUXO MINIMO E 3H FLUXO MAXIMO; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 16,12 | R$ 12.736,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191993 | |||||||||
| 19.16.3901.0132672/2022-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3901.0132672/2022-30 / Ct. 170/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público. | 25/10/2022 | 1091012 000217/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.722.800,00 | R$ 4.673.545,69 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Wanderson Costa | 838.853.156-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177555 |
| 19.16.3901.0133007/2022-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 171/2022- SEI 19.16.3901.0133007/2022-06- Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licenças de uso e aquisições perpétuas das aplicações Microsoft | 25/10/2022 | 1091012 000283/2022 | Pregão | 29/10/2022 | 28/10/2025 | Vencido | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER ENTERPRISE ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.687.764,68 | R$ 1.343.882,34 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE SQL SERVER STANDARD ULTIMA VERSAO - SOFTWARE ASSURANCE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.090.313,28 | R$ 545.156,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER (2 CORES) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 936.103,56 | R$ 468.051,78 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SERVICO MICROSOFT CREDITOS AZURE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 580.367,25 | R$ 607.253,92 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ENTERPRISE MOBILITY AND SECURITY E5 - EMS E5; CLOUD SOLUTION PROVIDER - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 22.218,90 | R$ 23.262,76 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 98.042,40 | R$ 102.649,01 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 43.119,00 | R$ 45.146,47 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE 1GB | 1 UNIDADE | 0 | R$ 613.200,00 | R$ 1.403.032,72 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MS VISIO - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 19.146,60 | R$ 20.046,65 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.848.900,64 | R$ 4.699.957,98 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.883.072,95 | R$ 4.877.720,08 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.112,80 | R$ 110.056,64 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE F3 | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.622.819,31 | R$ 1.703.749,29 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE ESSENTIALS ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 382.968,00 | R$ 400.930,80 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PREMIUM ShrdSvr ALNG VL MVL, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.297,75 | R$ 110.249,65 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PROJECT ONLINE PRO ShrdSvr ALNG VL MVL , POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 229.739,40 | R$ 240.539,40 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA SOFTWARE DEFENDER O365 PLANO 1, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.132.204,40 | R$ 2.244.844,84 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE EXCHANGE ONLINE ARCHIVING/SERV.ARQUIVAMENTO P/CONTAS O365F1 E O365E1,CLOUD SOLUTION PROVIDER | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.547.913,32 | R$ 2.681.734,40 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | Sonda Procwork Informática Ltda., Sonda S.A e Inversiones Internacionales S.A | 08.733.698/0001-6,
05.707.833/0001-00 e º 40.218.781/0001- 00 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177540 | |||||||||
| 19.16.3901.0134163/2024-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar monobloco (ACJ), moduladores (Split) e portáteis, com fornecimento de mão de obra, materiais e inclusão total de peças, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na Região Central do Estado de Minas Gerais. | 26/12/2024 | 1091012 000267/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 364.899,60 | R$ 637.344,81 | DW REFRIGERACAO LTDA | 10.426.962/0001-60 | Washington Domingos Miguel e Rodrigo Farnesi Cerqueira | 049.779.646-59 e 033.312.316-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192163 |
| 19.16.3901.0134247/2023-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de confecção de carimbos diversos, de madeira e automáticos, bem como de borrachas para carimbos automáticos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/10/2023 | 1091012 000190/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2026 | Vigente publicado | CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMATICOS BEM COMO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.500,20 | R$ 25.631,56 | FINA ESTAMPA CARIMBOS- LTDA - ME | 01.536.865/0001-30 | Maria Isaura Aparecida | 902.360.766-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183714 |
| 19.16.3901.0134502/2022-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 178/2022- SEI 19.16.3901.0134502/2022-90- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Leste do Estado de Minas Gerais | 03/11/2022 | 1091012 000220/2022 | Pregão | 02/11/2022 | 01/11/2027 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.985.500,00 | R$ 3.106.460,44 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | Hélio Cosa, Wanderson Costa e Luiz Carlos Gomes Costa | 018.695.156-68 , 838.853.156-53 e 354.687.266-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177706 |
| 19.16.3901.0134683/2024-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de gestão de conectividade com o fornecimento de link nas diversas localidades onde o MPMG atua e fornecimento de conexão de alta disponibilidade. | 27/12/2024 | 1091012 000287/2024 | Pregão | 27/12/2024 | 26/12/2027 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 233.780,00 | R$ 237.312,65 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 363.420,00 | R$ 379.117,45 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 | |||||||||
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GESTAO DE CONECTIVIDADE COM FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.524.992,00 | R$ 5.763.669,80 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 05.872.814/0001-30 | Aislan Carlos Mendonça e Marcio de Jesus da Silva | 057.545.466-02 e 755.817.016-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192193 | |||||||||
| 19.16.3901.0134842/2023-25 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT Nº 19.16.3901.0134842/2023-25 - Renovação e aquisição de subscrição de licenças de softwares Autodesk, por um período de 36 (trinta e seis) meses, inclusive suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 19/10/2023 | 1091012 000203/2023 | Pregão | 22/10/2023 | 21/10/2026 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 94.580,00 | R$ 94.580,00 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 |
| ATUALIZACAO,SUPORTE SUBSCRICAO SOFTWARE AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION SINGLE-USER, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 346.489,00 | R$ 346.489,00 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, 3 ANOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 148.620,00 | R$ 148.620,00 | NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 66.582.784/0001-11 | Paulo Eduardo Onuchic e Gisela de Conti Ferreira Onuchic | o 092.764.978-03 e o 056.901.048-92 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183508 | |||||||||
| 19.16.3901.0135666/2024-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de reserva de hospedagem, individual ou em grupo, sob demanda, para servidores, palestrantes e colaboradores eventuais do MPMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/12/2024 | 1091012 000294/2024 | Pregão | 17/12/2024 | 16/12/2026 | Vigente publicado | DESPESAS REFERENTES AO PACOTE DE HOSPEDAGEM, SALAS DE REUNI AO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 313.407,50 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 |
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA SISTEMA INFORMATIZADO - AUTO RESERVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 | |||||||||
| RESERVA, ALTERACAO OU REMARCACAO DE HOSPEDAGEM, VIA TELEFONE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | Jaqueline Girardi Reis | 497.364.776-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192286 | |||||||||
| 19.16.3901.0135783/2023-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 24/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/10/2023 | 27/10/2026 | Vigente publicado | EXPANSAO, INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 UNIDADE | 2 | R$ 104.120,00 | R$ 104.120,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.050.000,00 | R$ 1.050.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 4 SSD 7,68TB E 8 HDD 12TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 8 | R$ 1.950.000,00 | R$ 5.200.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||||
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 1.950.000,00 | R$ 1.950.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE NUTANIX DATABASE SERVICE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 306 | R$ 2.380,00 | R$ 364.140,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19"; PORTA: 48 SFP+; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMO 960 MPPS; MEMORIA: MINIMO 24 MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 150000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP+; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 290.015,00 | R$ 580.030,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183620 | |||||||||
| 19.16.3901.0135810/2023-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3901.0135810/2023-79 - fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II. | 21/10/2023 | 1091012 000258/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/10/2023 | 24/02/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 18 | R$ 44.116,00 | R$ 397.044,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Cleber Augusto Calejon, Mariana Rocha Calejon, Pedro Rocha Calejon, Heitor Sakoda, Fabiano Theis Nascimento, Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon. | 117.670.268-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183561 |
| 19.16.3901.0136714/2022-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 174/2022 - SEI nº 19.16.3901.0136714/2022-21 - Objeto: execução de levantamentos topográficos planialtimétricos e planimétricos cadastrais e respectivos memoriais descritivos, em terrenos de uso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2022 | 1091012 000223/2022 | Pregão | 23/11/2022 | 22/11/2024 | Vencido | ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.998,40 | R$ 23.998,40 | PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 26.717.532/0001-38 | Raphael da Costa Araújo | 112.154.807-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178015 |
| 19.16.3901.0137847/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais de rede lógica. | 19/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 19/12/2024 | 18/12/2026 | Vigente publicado | BANDEJA OU GAVETA PARA RACK - IDENTIFICACAO: RACK FECHADO; TAMANHO: 1U; MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA EM ACO; ACABAMENTO: EPOXI-PO TEXTURIZADO; COR: PRETA; PROFUNDIDADE: MINIMA 290MM E MAXIMA 400MM; FIXACAO: 4 PONTOS; | 1 UNIDADE | 64 | R$ 55,16 | R$ 3.485,44 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 |
| CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 5,2 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE NU; COR: AZUL; CATEGORIA: CAT 5E; | CAIXA 305 METRO | 200 | R$ 1.296,52 | R$ 256.012,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 04 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 5,2 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE LU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 5E; | CAIXA 305 METRO | 200 | R$ 1.296,52 | R$ 252.720,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP/CM; NUMERO DE PARES: 04 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,00 MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E; | CAIXA 305 METRO | 500 | R$ 1.237,48 | R$ 603.030,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 05 TOMADAS; ACESSORIOS: CABO 3 X 1 MM COM PLUG; | 1 UNIDADE | 72 | R$ 410,03 | R$ 28.772,64 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 12; ACESSORIOS: CABO 3X1,5 MM2, 2M COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 128 | R$ 120,52 | R$ 15.034,88 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 5E, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 11.800 | R$ 29,10 | R$ 165.613,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| CONECTOR PARA USO EM INFORMATICA - TIPO: RJ-45, CAT. 6, MODULO ENCAIXE DE PRESSAO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 26,94 | R$ 13.264,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| GUIA DE CABO PARA RACK INFORMATICA - IDENTIFICACAO: -; MATERIA-PRIMA: -; RACK: RACK 12"; ALTURA: 1U; PROFUNDIDADE BASE (MM): -; | 1 UNIDADE | 144 | R$ 74,80 | R$ 10.497,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| KIT FIXADOR DE COMPONENTES EM RACK PADRAO 19 - COMPONENTES (1): PORCA GAIOLA; COMPONENTES (2): PARAFUSO PHILIPS M5; COMPONENTES (3): .; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | PACOTE 10 UNIDADE | 800 | R$ 10,33 | R$ 8.160,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNO; MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDAS: 19" X 1U (483MM X 44MM X 60MM); COR: UNICA COM PINTURA EM EPOXI; | 1 UNIDADE | 96 | R$ 54,78 | R$ 5.192,16 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 12 PORTAS; APLICACAO: CONECTORES RJ-45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC E TALA PARA PERFILADO; | 1 UNIDADE | 144 | R$ 44,14 | R$ 6.194,88 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: JUNCAO RAPIDA; CAIXA/TALA: CAIXA DE PVC DE 300MM E TALA PARA PERFILADO; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 264,01 | R$ 12.511,56 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| PLACA CEGA - UTILIZACAO: FECHAMENTO DE RACK DE 19 POLEGADAS; TAMANHO: 1U; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 96 | R$ 16,86 | R$ 1.604,80 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| PLACA CEGA - UTILIZACAO: RACK SISTEMA VDI; TAMANHO: 1U X 12 POLEGADAS; COR: BRANCA; | 1 UNIDADE | 144 | R$ 35,38 | R$ 4.965,12 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO DE SOBREPOR, PARA INSTALACAO EM PAREDE; UTILIZACAO: SISTEMA VDI; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO NA COR BRANCA; CAPACIDADE: 5U; DIMENSOES: 430 X 400 X123 (ALT X LARG. PROF); | 1 UNIDADE | 72 | R$ 513,41 | R$ 36.027,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: FECHADO, PARA PISO; UTILIZACAO: EQUIPAMENTOS DE REDE; MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI; CAPACIDADE: 16U; DIMENSOES: 19" X 16U X 470MM DE PROFUNDIDADE; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 1.423,34 | R$ 22.484,32 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| VOICE PANEL - APLICACAO: CONECTORES RJ-45; PORTAS: 50 PORTAS; TIPO: JUNCAO RAPIDA; | 1 UNIDADE | 32 | R$ 437,73 | R$ 13.829,52 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192396 | |||||||||
| 19.16.3901.0137855/2024-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais de rede lógica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 27/12/2024 | 26/12/2025 | Vencido | CABO DE REDE - TIPO: UTP, RETARDANTE A CHAMA (LSZH); NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: 6 MM; CONDUTOR: SOLIDO DE COBRE NU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 6; | CAIXA 305 METRO | 50 | R$ 2.200,00 | R$ 110.000,00 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | César Renato Pimenta Caldeira | 568.428.646-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192595 |
| 19.16.3901.0137860/2024-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais de rede lógica. | 21/12/2024 | 1091012 000216/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Encerrado | CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: LARANJA; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,32 | R$ 4.160,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 |
| CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,0MM; CONDUTOR: NU; COR: AZUL; CATEGORIA: 5E; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 8,36 | R$ 25.080,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES TRANCADOS; DIAMETRO EXTERNO: NOMINAL DE 5,2 MM; CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, FLEXIVEL, NU; COR: VERDE; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,36 | R$ 4.180,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AMARELA; CATEGORIA: CAT 6; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 17,91 | R$ 8.955,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5,5MM; CONDUTOR: COBRE; COR: VERMELHA; CATEGORIA: CAT.5E; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 8,36 | R$ 16.720,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: PATCH-CORD; NUMERO DE PARES: 4; DIAMETRO EXTERNO: 5,5 MM; CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL; CATEGORIA: CAT. 5E; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 12,13 | R$ 36.390,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 5 MM; CONDUTOR: COBRE NU; COR: BRANCA; CATEGORIA: CAT 5E; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 8,36 | R$ 4.180,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,40MM; NUMERO CONDUTORES: 30 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC; | 1 METRO | 600 | R$ 13,89 | R$ 8.334,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| CABO TELEFONICO - TIPO: CI; DIAMETRO NOMINAL: 0,50MM; NUMERO CONDUTORES: 10 PARES; CONDUTORES: COBRE ESTANHADO; ISOLACAO: PVC; | 1 METRO | 2.000 | R$ 6,62 | R$ 13.240,00 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10.174.094/0001-79 | Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto | 076.193.706-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192431 | |||||||||
| 19.16.3901.0137886/2024-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 27/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2024 | 26/12/2025 | Encerrado | COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWNS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR; MEMORIA: 16GB DE RAM; PROCESSADOR: INTEL I5-12400 OU AMD RYZEN 5 5600X OU SUPERIORES; ARMAZENAMENTO: 1 SSD NVME DE 480GB , 1 HD DE 1,0TB; MONITOR: 23,8 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 1.875 | R$ 6.245,00 | R$ 11.709.375,00 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | Jovino Pereia de Brito Junior | 776.170.616-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192394 |
| 19.16.3901.0137902/2024-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 21/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Encerrado | COMPUTADOR - MODELO: AVANCADO; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PRO OU SUPERIOR; MEMORIA: 64GB OU SUPERIOR; PROCESSADOR: MINIMO 3,4 GHz; ARMAZENAMENTO: SSD 2 TB OU SUPERIOR; MONITOR: MINIMO 23 POLEGADAS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 27.973,00 | R$ 2.797.300,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira e Silvia Orsini Rodarte Ferreira | 465.801.076-34 e 999.931.126-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192386 |
| 19.16.3901.0137923/2024-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de computadores com monitor e servidores, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 23/12/2024 | 1091012 000342/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/12/2024 | 20/12/2025 | Encerrado | SERVIDOR DE REDE - TIPO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PROCESSADOR: 1 PROCESSADOR DE 2.10 GHZ, 12 NUCLEOS E 24 THREADS; ARQUITETURA: X86; TIPO DE MEMORIA: RDIMM; CAPACIDADE MEMORIA: 16 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 3200 GHZ; DISCO RIGIDO: 08 DISCOS SSD DE 1.92 TB; EXPANSAO: 03 SLOTS PCI-EXPRESS; INTERFACE: PLACA DE REDE DUAL PORT COM 10GbE BASE-T; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS SERVER 2022; ACESSORIOS: TRILHO, SUPORTE DOS CABOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 44.726,00 | R$ 89.452,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | Raul Vieira da Cunha Neto | 010.426.991-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192393 |
| 19.16.3901.0138100/2024-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de persianas verticais com instalação, persianas horizontais e materiais para persianas verticais, sem instalação. | 19/12/2024 | 1091012 000229/2024 | Pregão | 19/12/2024 | 18/12/2026 | Vigente publicado | CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO, PINTADO DE BRANCO; FORMATO: EM L; MEDIDAS: 59MM X 59MM, COM 04 FUROS DE 04MM; | 1 UNIDADE | 1.738 | R$ 3,97 | R$ 6.589,80 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 |
| CANTONEIRA - MATERIA-PRIMA: FERRO; FORMATO: L; MEDIDAS: 75 X 75MM, COM 4 FUROS DE 4MM; | 1 UNIDADE | 1.799 | R$ 3,97 | R$ 6.809,40 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: CORRENTE PARA PERSIANA VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 METRO | 12.200 | R$ 2,77 | R$ 32.650,25 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: LAMINA PARA PERSIANA VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; | 1 METRO | 71.828,6 | R$ 8,94 | R$ 615.729,95 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| FERRAGENS E PERTENCES PARA PERSIANAS - IDENTIFICACAO: TRILHO COMPLETO PARA PERSIANA VERTICAL COM PINO; MATERIA-PRIMA: ACO; | 1 METRO | 5.569 | R$ 65,94 | R$ 357.648,96 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: PAINEL, ACABAMENTO ROLO; MATERIA-PRIMA: POLIESTER E PVC, TELA SOLAR ABERTURA 3%; LARGURA LAMINA: CONFORME FABRICANTE; DIMENSOES (A X L): CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 80 | R$ 170,82 | R$ 13.032,80 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PVC; LARGURA LAMINA: 88 A 90 MM; DIMENSOES (A X L): 2 X 2 METROS; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 3.538 | R$ 92,58 | R$ 327.222,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| SERVICOS ADICIONAIS DE INSTALACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE PERSIANAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 45.250,00 | R$ 86.368,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE CORTINAS, PAINEIS, PERSIANAS E TOLDOS. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.250,00 | R$ 5.544,00 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP | 11.050.849/0001-96 | Alexandre Cunha de Souza | 714.882.786.87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192447 | |||||||||
| 19.16.3901.0138153/2024-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de persianas verticais com instalação, persianas horizontais e materiais para persianas verticais, sem instalação | 20/12/2024 | 1091012 000229/2024 | Pregão | 20/12/2024 | 19/12/2026 | Vigente publicado | PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: HORIZONTAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; LARGURA LAMINA: 16 MM X 0,18 A 0,21MM ESPESSURA; DIMENSOES (A X L): 2 x 2 METROS; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 2.000 | R$ 175,78 | R$ 335.280,00 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | Gisele Maria Zonta Bertoluci | 274.909.168-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192426 |
| PERSIANA - (PERMANENTE) - MODELO: HORIZONTAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; LARGURA LAMINA: LAMINA 25MM X 0,18 E 0,21MM (ESPESSURA); DIMENSOES (A X L): CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; INSTALACAO: SEM INSTALACAO; | METRO QUADRADO | 600 | R$ 148,78 | R$ 85.134,00 | GZB ZONTA LTDA | 51.940.756/0001-51 | Gisele Maria Zonta Bertoluci | 274.909.168-36 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192426 | |||||||||
| 19.16.3901.0138596/2024-29 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais elétricos diversos, sob demanda | 23/12/2024 | 1091012 000279/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2026 | Vigente publicado | ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: FEMEA; FORMATO: HEXAGONAL; PINOS/POLOS: 2P+T; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL; CORRENTE: 20A; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 5,95 | R$ 3.480,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 |
| ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: MACHO; FORMATO: HEXAGONAL; PINOS/POLOS: 2 PINOS + TERRA; MATERIA-PRIMA: PVC; CORRENTE: 10 AMPERES; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 4,74 | R$ 1.848,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| ADAPTADOR/PLUG/PINO (TOMADA ELETRICA) - TIPO: MACHO; FORMATO: MONOBLOCO(PADRAO BRASILEIRO); PINOS/POLOS: 2 PINOS REDONDOS; MATERIA-PRIMA: PVC; CORRENTE: 20A; TENSAO: 250V; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 5,77 | R$ 2.856,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; ALCALINA; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 8,48 | R$ 335,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - EQUIPAMENTO COMPATIVEL: COMPUTADOR; COMPRIMENTO: 1,8 METROS; CONECTOR: 2 FEMEAS X 1 MACHO TRIPOLAR; TENSAO/CORRENTE: 250V/10A; | 1 UNIDADE | 6.000 | R$ 23,36 | R$ 137.840,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| CARREGADOR DE PILHA - TAMANHO PILHA: AA/AAA; QUANTIDADE PILHA: CAPACIDADE PARA 4 PILHAS; ALIMENTACAO: BIVOLT; ACESSORIOS (1): MICROPROCESSADOR INTERNO; ACESSORIOS (2): LED INDICATIVO DE CARGA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 35,78 | R$ 706,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE; TENSAO NOMINAL: 12 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 07 A 15 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 0,75 A 1,5MM2; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 19,37 | R$ 115,26 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| CONECTOR ELETRICO - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE/ELETROTAP; TENSAO NOMINAL: 12 VOLTS; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS: 1,5 A 2,5MM; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 19,37 | R$ 115,26 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE COMPONENTES; MATERIA-PRIMA: ESPUMA ACRILICA; MEDIDA: 1,0MM ESPESSURA X 19MM LARGURA X 20M COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 61,23 | R$ 12.094,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA ISOLANTE - IDENTIFICACAO: FITA AUTOFUSAO; DIMENSOES: 19MM X 10M; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 32,61 | R$ 644,10 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA ISOLANTE - IDENTIFICACAO: FITA ISOLANTE, COMUM; DIMENSOES: 19MM X 20M; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 6,23 | R$ 5.467,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA ISOLANTE - IDENTIFICACAO: FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO; DIMENSOES: 19MM X 20M X 0,18MM - ISOLACAO 750V, TEMP.105ºC; COR: PRETA; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 27,25 | R$ 63.780,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA ISOLANTE LIQUIDA - PROPRIEDADES: INSOLUVEL NA AGUA E ANTICHAMAS; COR: NA COR VERMELHA; | 1 UNIDADE | 24 | R$ 75,66 | R$ 1.793,28 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA PARA ROTULADOR - TIPO: INDUSTRIAL, ADESIVA EXTRA (TZE-S231); MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; COMPRIMENTO: 8 METROS; LARGURA: 12MM; COR: LETRA PRETA E FUNDO BRANCO; | 1 UNIDADE | 400 | R$ 105,23 | R$ 41.569,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| FITA PARA ROTULADOR - TIPO: TERMICA ADESIVA; MATERIA-PRIMA: CONFORME FABRICANTE; COMPRIMENTO: 8 METROS; LARGURA: 12MM X 08 METROS; COR: PRETO E BRANCO; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 67,67 | R$ 40.098,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA 2,5MM(LARGURA) X 100MM(COMPRIMENTO); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 400 | R$ 3,16 | R$ 1.264,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 2,4MM(LARG) X 180MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 600 | R$ 4,74 | R$ 2.844,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 3,5MM(LARG) X 280MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 600 | R$ 5,26 | R$ 3.156,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: COM DENTE INFERIOR, AUTO TRAVANTE; MATERIA-PRIMA: POLIAMIDA; MEDIDAS: APROXIMADA DE 7,6MM(LARG) X 360MM(COMP); COR: INCOLOR; | PACOTE 50 UNIDADE | 400 | R$ 28,20 | R$ 11.280,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNA; MATERIA-PRIMA: VELCRO DUPLA FACE; MEDIDAS: 20 MM DE LARGURA (+/- 20%); COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | 1 UNIDADE | 600 | R$ 10,73 | R$ 6.438,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| PILHA - TIPO: ALCALINA; TAMANHO: A23; TENSAO: 12 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO RECARREGAVEL ; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 4,79 | R$ 189,20 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| PILHA - TIPO: RECARREGAVEL, NI-MH; TAMANHO: AA; TENSAO: 1,2 VOLTS; AMPERAGEM: 2500 MAH; RECARGA: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 11,58 | R$ 1.146,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| PILHA - TIPO: RECARREGAVEL; TAMANHO: PALITO (AAA); TENSAO: 1,2V; AMPERAGEM: 1.000 MAH; RECARGA: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 7,37 | R$ 729,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| PORTEIRO ELETRONICO - IDENTIFICACAO: INTERFONE COM ALTO-FALANTE E UM MICROFONE; MONITOR: SEM MONITOR; ALIMENTACAO: 110/220V; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 205,51 | R$ 41.102,00 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA, PRE-ISLADO; BITOLA: 6MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 38,41 | R$ 228,55 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA, PRE-ISOLADO; BITOLA: 10MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 91,02 | R$ 546,12 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA; BITOLA: 1,5 MM; FURO M 3,1/8"; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 13,68 | R$ 82,08 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: FORQUILHA; BITOLA: 4,0 MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 38,41 | R$ 230,46 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 2,5 MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 24,73 | R$ 148,38 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 4 MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 49,98 | R$ 297,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 6MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 6 | R$ 49,98 | R$ 297,40 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 10MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 4 | R$ 116,81 | R$ 467,24 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: OLHAL; BITOLA: 16MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 4 | R$ 159,87 | R$ 639,48 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: PINO TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 4MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 11,58 | R$ 344,50 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: PINO TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 10MM2; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 18,52 | R$ 555,60 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 1,5MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 5,79 | R$ 173,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR PRE-ISOLADO; BITOLA: 6MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 12,68 | R$ 377,25 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| TERMINAL PARA CABO ELETRICO - TIPO: TUBULAR, PRE-ISOLADO; BITOLA: 2,5MM; | PACOTE 100 UNIDADE | 30 | R$ 5,99 | R$ 179,70 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | Rizinete Damásio Rosa Lopes | 758.052.946-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192513 | |||||||||
| 19.16.3901.0138623/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais elétricos diversos, sob demanda, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 24/12/2024 | 1091012 000279/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2025 | Encerrado | RELE FOTOELETRICO - APLICACAO: LAMPADAS; MATERIA-PRIMA: TERMOPLASTICO; POTENCIA: 1200VA OU 500W; ENCAIXE: COM SUPORTE DE FIXACAO DE PARAFUSO E BUCHA; TENSAO: BIVOLT - 110-220V; LIGA (ANOITECER): DE 5 A 15 LUX PARA LIGAR; DESLIGA (AMANHECER): MAXIMO DE 25 LUX PARA DESLIGAR; INDICE DE PROTECAO: IP66; SENSIBILIDADE: AUTOMATICO; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 17,40 | R$ 870,00 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 |
| SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 28W; NUMERO DE PINOS: BASE G5; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 3,61 | R$ 902,62 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 | |||||||||
| SOQUETE ELETRICO - APLICACAO: LAMPADA LED TUBULAR BASE G13; NUMERO DE PINOS: 02 PINOS COM SISTEMA ANTIVIBRATORIO; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 2,81 | R$ 1.402,85 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.322.200/0001-45 | Fabiana dias Carvalho | 038.303.136-24 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192524 | |||||||||
| 19.16.3901.0138859/2023-12 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3901.0138859/2023-12 - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central, conforme descrito nos Anexos I e II. | 25/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 29/10/2023 | 28/10/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 498.750,00 | R$ 521.435,18 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | Vanda Farnesi Cerqueira | 012.705.686-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183715 |
| 19.16.3901.0138901/2023-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar tipo monobloco (ACJ), modular (split) e portátil, com inclusão total de peças novas, em imóveis ocupados pelo Ministério Público no Estado de Minas Gerais, exceto na Região Central. | 31/10/2023 | 1091012 000230/2023 | Pregão | 04/11/2023 | 03/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 542.250,00 | R$ 558.620,81 | DW REFRIGERACAO LTDA | 10.426.962/0001-60 | Rodrigo Farnesi Cerqueira e Washington Domingos Miguel | 033.312.316-65 e 049.779.646-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183735 |
| 19.16.3901.0139015/2024-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de solução para expansão de armazenamento HYPERSCALE e subscrição para o BACKUP DO MICROSOFT 365 para o Ministério Público de Minas Gerais. | 23/12/2024 | 1091012 000328/2024 | Pregão | 21/12/2024 | 20/12/2027 | Vigente publicado | INSTALACAO E CONFIGURACAO DA SOLUCAO DE BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 660.600,00 | R$ 660.600,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.978.644,00 | R$ 3.978.644,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||||
| SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO PARA RECUPERACAO E A RECUPERACAO DE DADOS ARMAZENADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 121.536,00 | R$ 63.610,56 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PROTECAO OFFICE 365 COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.474.200,00 | R$ 1.538.421,75 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO E BACKUP HYPERSCALE COMMVAULT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.703.776,00 | R$ 4.298.905,70 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo carnielo Calejon; Heitor Sakoda. | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192518 | |||||||||
| 19.16.3901.0139037/2024-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de solução para expansão de armazenamento HYPERSCALE e subscrição para o BACKUP DO MICROSOFT 365 para o Ministério Público de Minas Gerais. (Lote2 - Servidor de Rede e Suporte Técnico e Lote 3 - Switch e suporte técnico). | 24/12/2024 | 1091012 000328/2024 | Pregão | 24/12/2024 | 23/12/2027 | Vigente publicado | SERVIDOR DE REDE - TIPO: SERVIDOR DE BACKUP (SOLUCAO HYPERSCALE X); PROCESSADOR: MINIMO 02 PROCESSADORES INTEL XEON SILVER 4416; ARQUITETURA: X86/64; TIPO DE MEMORIA: DDR5 RDIMM; CAPACIDADE MEMORIA: RAM, MINIMA 768 GB; FREQUENCIA DA MEMORIA: 4.800 MT/S; DISCO RIGIDO: MIN.24HDD 20 TB CADA,NVME 3,2TB/NVME MIXED 6,4 TB; EXPANSAO: SEM EXPANSAO; INTERFACE: 02 PORTAS DE REDE, 10/25GbE SFP28 CADA; SISTEMA OPERACIONAL: SEM SISTEMA OPERACIONAL; ACESSORIOS: 04 TRANSCEIVERS LC DUPLEX 25 GBE-SR SPF28; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 177.350,00 | R$ 2.837.600,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 |
| SUPORTE TECNICO EM SERVIDOR - EQUIPAMENTO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 284.800,00 | R$ 142.400,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | |||||||||
| SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 71.200,00 | R$ 35.600,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | |||||||||
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL (TOP-OF-RACK); INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS SFP28; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 1 BPPS; MEMORIA: SYSTEM/CPU MEMORY 16GB; ENDERECOS MAC: MINIMO 200.000; SLOTS DE EXPANSAO: 04 PORTAS QSFP28; PROTOCOLO: IPV4/IPV6; TECNOLOGIA COMPATIVEL: CONFORME FABRICANTE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 123.600,00 | R$ 494.400,00 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | ALR Holding Ltda., Vila Real Participações Ltda e Silver River Participações Ltda | 55.495.111/0001-08, 55.419.574/0001-90 e 55.487.330/0001-45 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192613 | |||||||||
| 19.16.3901.0139121/2022-22 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 181/2022 (Sei 19.16.3901.0139121/2022-22) - Fornecimento de certificado digital do tipo Wildcard Ov OrganizationSSL, com validade de 12 (doze) meses e reemissão por mais 12 (doze) meses após este período, totalizando a vigência total em 24 (vinte e quatro) meses, com nível de criptografia de 256 bits e chave privada de 2048 bits para a utilização em servidores Web e equipamentos que sejam compatíveis com os protocolos SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) | 10/11/2022 | 1091012 000271/2022 | Pregão | 14/11/2022 | 13/11/2024 | Encerrado | CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 38.597.881/0001-42 | Luiz Gonzaga de Souza | 377.728.649-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=177839 |
| 19.16.3901.0139950/2023-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça obs: ITENS DE FORNECIMENTO. |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | Vigente publicado | OLEO MINERAL - IDENTIFICACAO: ISOLANTE; TIPO: A; COMPOSICAO: BASE NAFTENICA; APLICACAO: TRANSFORMADORES, DISJUNTORES, CHAVES SECCIONADORAS; | 1 LITRO | 2.507 | R$ 77,00 | R$ 39.959,00 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183775 |
| CT nº 19.16.3901.0139950/2023-43 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e reposição de quaisquer componentes/peças novos e originais, nos equipamentos que compõem as subestações de energia elétrica instaladas em imóveis da Procuradoria-Geral de Justiça. Item: SERVIÇOS |
15/11/2023 | 1091012 000372/2022 | Pregão | 18/11/2023 | 17/11/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO CORRETIVA EM SUBESTACAO DE ENERGIA, INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.393.228,51 | R$ 1.489.284,50 | ELF SERVICOS DE COMISSIONAMENTO LTDA | 10.467.032/0001-55 | Felipe Mendes Coelho; Eduardo Mendes Coelho e Rômulo César de Paiva Coelho | 012.256.356-59; 012.256.336-05 e 140.636.386-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183772 | ||
| 19.16.3901.0140071/2024-71 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de scanners (digitalizadores) de rede. | 27/12/2024 | 1091012 000348/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2024 | 26/06/2025 | Encerrado | SCANNER - TIPO: DE MESA; AREA DE DIGITALIZACAO: 210MM X 420MM; RESOLUCAO: MINIMA DE 600 DPI; INTERFACE: USB 3.0, USB HOST, RJ-45, Wi-Fi INTEGRADO; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 2.890,00 | R$ 1.445.000,00 | VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 35.652.184/0001-59 | Gustavo Tadeu Breschigliari Garcia | 413.988.308-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192726 |
| 19.16.3901.0141301/2023-38 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.3901.0141301/2023-38 - Fornecimento de subscrição de licenças de uso e serviços relacionados uma solução que permita ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais elevar o nível de segurança dos servidores web e ter recursos fundamentais como proxy reverso, redundância, balanceamento de carga, escalabilidade e gerenciamento avançado. | 10/11/2023 | 1091012 000164/2023 | Pregão | 13/11/2023 | 12/11/2027 | Vigente publicado | SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO SINCRONIZACAO E MIGRACAO DA SOLUCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS HOMOLOGACAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 251.193,00 | R$ 251.193,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, ATUALIZACAO E SUPORTE DE SOFTWARE NGINX PLUS PRODUCAO (POR INSTANCIA) | UNIDADE | 0 | R$ 444.969,00 | R$ 444.969,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09.053.350/0001-90 | Htec Holding Ltda.; Danielle de Souza Machado; Ronei Souza de Machado | 48.167.054/0001-72; 002.316.076-44; 393.547.171-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183821 | |||||||||
| 19.16.3901.0141379/2023-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção corretiva e manutenção evolutiva nas soluções dos portais de Internet e Intranet do Ministério Público de Minas Gerais, doravante denominados portais do MPMG, por meio da plataforma LumisXP. | 06/11/2023 | 1091012 000213/2023 | Pregão | 05/11/2023 | 04/11/2027 | Vigente publicado | ATUALIZACAO DE LICENCA, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE LUMIS PORTAL | UNIDADE | 0 | R$ 573.720,00 | R$ 1.137.492,28 | ADN PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26.728.866/0001-07 | Elias Dahia Júnior e Luciano José do Rego Barbosa | 281.654.035-91 e 268.044.845-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183803 |
| 19.16.3901.0142993/2023-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | A subscrição de licença de uso do software de acesso remoto Team Viewer, mediante Contrato, conforme as especificações constantes do Anexo VII e das demais condições previstas ao longo deste instrumento convocatório, inclusive na Minuta de Contrato (Anexo I). | 21/11/2023 | 1091012 000170/2023 | Pregão | 22/11/2023 | 21/11/2026 | Vigente publicado | SOLUCAO PARA GESTAO DE ATIVOS DE REDE,INVENTARIADO DE SOFTWARE E HARDWARE E ACESSO REMOTO DE SERVICE DESK | 1 UNIDADE | 0 | R$ 985.000,00 | R$ 985.000,00 | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | José Carlos Zanetti da Silva e Cintia Fraga Chaves | 546.299.850-34 e 833.728.220-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184113 |
| 19.16.3901.0146635/2022-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 185/2022- 19.16.3901.0146635/2022-68- Prestação de serviços de limpeza e higienização de aproximadamente 3.664,98m² de piso acarpetado (carpete), com técnica de limpeza 100% a seco, e de aproximadamente 100 m² de tapetes persas, com técnica de limpeza úmida, instalados nos andares da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço | 01/12/2022 | 1091012 000259/2022 | Pregão | 05/12/2022 | 04/12/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE PISOS, CARPETES, TAPETES ETC | 1 UNIDADE | 0 | R$ 39.880,82 | R$ 143.811,68 | LAVO! TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 28.100.129/0001-90 | Leonardo Augusto Fonseca Fiuza e Marco Antônio Alves Fiuza | 979.606.836-20 e 010.310.586-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178201 |
| 19.16.3901.0147163/2023-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma e ampliação da sede das Promotorias de Justiça, com fornecimento de mão de obra e materiais, na cidade de Montes Claros ¿ MG. | 22/11/2023 | 1091012 000158/2023 | Concorrência | 26/11/2023 | 25/08/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.148.220,74 | R$ 8.083.053,06 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.740.940/0001-42 | José Geraldo da Silva e Maira de Souza Lemos | 607.189.866-87 e 030.935.106-51 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184112 |
| 19.16.3901.0149091/2023-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 19.16.3901.0149091/2023-04 - Lote 1. Objeto: a aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 12/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 15/12/2026 | Vigente publicado | LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 188.617,00 | R$ 188.617,00 | INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA | 42.224.229/0001-50 | Giovani Thibau Christofaro, Jaime Rodrigues Barbosa Neto, Luciana Bispo da Silva Galão, Márcio José Rosa Gomes e Rafael Velasquez Saavedra da Silva. | 680.003.676-53, 037.701.396-07, 844.216.301-87, 473.224.971-04 e 013.560.106-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184451 |
| 19.16.3901.0149094/2022-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 186/2022 - SEI 19.16.3901.0149094/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/11/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 30/11/2022 | 29/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 277.777,50 | R$ 522.710,49 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178211 |
| 19.16.3901.0149095/2023-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital. | 30/11/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 04/12/2023 | 03/12/2026 | Vigente publicado | EQUIPAMENTOS DE ANALISE FORENSE - IDENTIFICACAO: MALETA DE FERRAMENTAS PARA PERICIA FORENSE; UTILIZACAO: EXTRACAO DE DADOS EM VEICULOS; INTERFACE: PROGRAMAVEL CONFORME MARCA/MODELO VEICULO; ALIMENTACAO: 127 V; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 13.725,00 | R$ 13.725,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 |
| LICENCA DE USO PERPETUO DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE. INCLUI ATUALIZACAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 322.265,00 | R$ 322.265,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE CLONADOR UFED 4PC ULTIMATE | UNIDADE | 0 | R$ 417.000,00 | R$ 417.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE PERICIA FORENSE | UNIDADE | 0 | R$ 306.000,00 | R$ 306.000,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||||
| TREINAMENTO E CAPACITACAO EM SOFTWARE PARA PERICIA FORENSE EM AUTOMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 138.510,00 | R$ 138.510,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | Giovani Thibau Christofaro, Rafael Velasquez Saavedra da Silva e Luciana Bispo da Silva Galeão | 680.003.670-56, 013.560.106-10 e 473.224.971-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184436 | |||||||||
| 19.16.3901.0149106/2023-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital | 06/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 10/12/2023 | 09/12/2026 | Vigente publicado | PLACA DE VIDEO - BARRAMENTO: PCI EXPRESS 4.0; FUNCAO: EXIBICAO; VELOCIDADE CLOCK: MINIMA 1950 MHZ / BOOST MINIMO 1950 MHZ; RESOLUCAO: MAXIMA 7680 x 4320; CONEXAO: HDMI; MEMORIA: 24 GB / BITS 384; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 12.160,00 | R$ 36.480,00 | HEDER COSTA DA SILVA & CIA LTDA -ME | 07.301.838/0001-64 | Heder Costa da Silva | 063.898.036-48 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184485 |
| 19.16.3901.0149114/2023-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.3901.0149114/2023-62 - Aquisição de software, equipamentos e insumos para a atividade de forense digital - Lote 5 - GAVETAS HOT SWAP, POWER BANK PARA CELULARES, CABOS USB E MICRO USB. | 08/12/2023 | 1091012 000212/2023 | Pregão | 12/12/2023 | 11/12/2026 | Vigente publicado | CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS - TIPO: 2 EM 1(LIGHTNING E MICRO USB); EQUIPAMENTO: DIVERSOS; CONECTOR: USB MICRO USB E LIGHTNING; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 40,62 | R$ 2.031,00 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 |
| CARREGADOR BATERIA - (PERMANENTE) NUMERO DE BATERIAS: 01 BATERIA (POWER BANK); COMPATIBILIDADE: DISPOSITIVOS ELETRONICOS; FREQUENCIA: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: SAIDA 5VCC; | 1 UNIDADE | 52 | R$ 211,21 | R$ 10.982,92 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | |||||||||
| GAVETA (CASE) PARA HD - TIPO: INTERNA/HOT-SWAP; COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL HD 3,5"; CONEXAO: CABO SATA; INTERFACE: CABO SATA; REFRIGERACAO: PASSIVA; ALIMENTACAO: FONTE DA CPU; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 1.622,90 | R$ 6.491,60 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | Marcelo José Ferreira e Robson Wagner Vaz de Melo |
481.438.556-00 e 014.883.406-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184428 | |||||||||
| 19.16.3901.0151665/2023-55 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de seguro de vida e contra acidentes pessoais para
estagiários do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme
descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. SEI nº 19.16.3901.0151665/2023-55. |
12/12/2023 | 1091012 000241/2023 | Pregão | 16/12/2023 | 04/02/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE SEGUROS PESSOAIS, PARA ESTAGIARIOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.688,00 | R$ 7.222,28 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | Toni Robilar Pacheco | 437.471.750-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184708 |
| 19.16.3901.0152986/2022-87 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 189/22 - SEI 19.16.3901.0152986/2022-87 - Objeto: serviço de lançamento de fibra óptica interna, fusões e certificação e contratação de serviço para prover conectividade de acesso entre o Datacenter (DCPF-O) e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (PGJ), através de link de comunicação de dados exclusivo, dedicado e simétrico, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. - Lote 1 | 14/12/2022 | 1091012 000276/2022 | Pregão | 18/12/2022 | 17/12/2026 | Vigente publicado | ATIVACAO/INSTALACAO DE LINK DE DADOS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 |
| CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 299.999,88 | R$ 454.633,85 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | Pablo Dias e Alessandro de Araújo Teixeira | 012.809.596-22 e 851.756.506-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178314 | |||||||||
| 19.16.3901.0154031/2023-96 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.3901.0154031/2023-96 - Contratação de serviços de transporte, por meio de automóveis executivos, com motorista, na modalidade de diária, para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, principalmente, para o embarque e desembarque de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. | 05/12/2023 | 1091012 000266/2023 | Pregão | 06/12/2023 | 05/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM PERIMETRO URBANO. | UNIDADE | 0 | R$ 102.060,00 | R$ 318.305,25 | COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS | 20.375.162/0001-11 | Carlos Eduardo Campos | 037.195.466-59 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184581 |
| 19.16.3901.0155780/2023-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 12/12/2023 | 1091012 000315/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/12/2023 | 15/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART VIRTUALIZATION AND MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 24 | R$ 136.250,00 | R$ 1.635.000,00 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | Antônio César Félix de Sousa; Mariana Vaz Uchida de Souza | 216.458.588-71; 217.731.258-26 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184827 |
| 19.16.3901.0157115/2023-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para a execução de obra visando à implantação do Centro de Convenções do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte ¿ MG. | 18/12/2023 | 1091012 000236/2023 | Concorrência | 20/12/2023 | 19/04/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES COMERCIAIS E/OU ADMI NISTRATIVAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 28.848.172,23 | R$ 32.987.506,05 | MALBEC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. | 18.091.212/0001-97 | Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral; Diego Fernando Girardi | 053.175.459-60; 041.492.299-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185096 |
| 19.16.3901.0160765/2022-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3901.0160765/2022-59, Ct. 198/2022 - Contratação de empresa especializada em implantação, execução e manutenção de rádio on-line corporativa personalizada para o Ministério Público de Minas Gerais. | 18/01/2023 | 1091012 000083/2022 | Pregão | 21/01/2023 | 20/01/2025 | Rescindido | RADIO ONLINE CORPORATIVA PERSONALIZADA,INCLUINDO A DISTRIBUICAO E AUDITAGEM DE MATERIAS VEICULADAS EM OUTRAS EMISSORAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 195.799,80 | R$ 411.639,87 | QCOMM COMUNICACAO LTDA | 14.503.978/0001-80 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=178730 |
| 19.16.3901.0163135/2022-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 203/2022- SEI n.º 19.16.3901.0163135/2022-89- Contratação de pessoa jurídica (inclusive cooperativa) para a prestação de serviços de transporte de passageiros, na modalidade de táxi convencional, regulamentado pela Portaria da BHTRANS DPR n.º 047/2017, de 29 de maio de 2017. | 30/12/2022 | 1091012 000360/2022 | Pregão | 29/12/2022 | 28/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 70.000,00 | R$ 370.679,63 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZONTE LTDA - COOPERTAXI-BH | 25.298.969/0001-11 | Leonardo Fábio de Souza | 040.271.156-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179108 |
| 19.16.3901.0163159/2022-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 206/2022 - SEI 19.16.3901.0163159/2022-23 - Prestação de serviço técnico e especializado de tradução jurídica simultânea híbrida (presencial e online), com fornecimento de equipamentos, e remota (online), no par linguístico português-inglês, nos eventos promovidos pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI) e nas ações educacionais do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com cessão dos direitos autorais de tradução, de imagem e de voz, para disponibilização do conteúdo nas plataformas e redes sociais oficiais da Instituição. | 28/12/2022 | 1091012 000298/2022 | Pregão | 27/12/2022 | 26/12/2026 | Rescindido | SERVICOS DE TRADUCAO E/OU INTERPRETE DE IDIOMAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 387.300,00 | R$ 1.039.285,12 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | Tercísio Feichas Cabral; Maria Helena Lira Gomes Cabral | 254.843.896-15; 256.980.956-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=179067 |
| 19.16.3901.0164333/2023-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/12/2026 | Vigente publicado | SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 2 SSD 7,68TB E 4 HDD 18TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 6 | R$ 2.100.000,00 | R$ 6.300.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 |
| SISTEMA CONSOLIDADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IDENTIFICACAO: SOLUCAO HIPERCONVERGENTE; INTERFACE: 10GB SFP+, 1GBE IPMI; ARMAZENAMENTO: 16 SSD 7,6 TB; FUNCAO: VIRTUALIZACAO DO AMBIENTE; TENSAO: 100-240 AC; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 975.000,00 | R$ 3.900.000,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | |||||||||
| SUBSCRICAO LICENCA SOFTWARE SOLUCAO DE GESTAO CENTRALIZADA SERVIDOR NUTANIX CLOUD MANAGER STARTER OU SUPERIOR - POR CORE | 1 UNIDADE | 540 | R$ 2.380,00 | R$ 642.600,00 | ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | 10.864.910/0001-76 | Luiz Antônio Costa Machado; Thiago Spósito; Endrigo Manoel Aparício; Leandro Manoel Aparício. | 072.499.128/01; 270.506.848-13; 214.406.958-14; 214.406.938-70. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185202 | |||||||||
| 19.16.3901.0164335/2023-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Fornecimento de produtos e serviços de Tecnologia da Informação para atender ao Gabinete de Segurança e Inteligência da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. | 21/12/2023 | 1091012 000337/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/12/2023 | 24/04/2027 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DE LICENCA COMMVAULT COMPLETE BACKUP & RECOVERY FOR VIRTUALIZED ENVIRONMENTS | 1 UNIDADE | 16 | R$ 44.116,00 | R$ 352.928,00 | SERVIX INFORMATICA LTDA | 01.134.191/0001-47 | Fabiano Theis Nascimento; Vanderlei Arcanjo Carnielo Calejon; Heitor Sakoda; Cléber Augusto Calejon | 117.670.268-89; 736.875.028-72; 014.107.698-44; 286.718.678-11 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185223 |
| 19.16.3901.0167318/2023-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Renovação de suporte do firewall Palo Alto PA-5220 na modalidade Premium e licenciamento das funcionalidades Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WildFire, DNS Security e Panorama por um período de 3 (três) anos | 27/12/2023 | 1091012 000306/2023 | Pregão | 31/12/2023 | 30/12/2026 | Vigente publicado | SUBSCRICAO DA LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED URL FILTERING | 1 UNIDADE | 0 | R$ 640.600,00 | R$ 640.600,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ADVANCED THREAT PREVENTION | 1 UNIDADE | 0 | R$ 446.000,00 | R$ 446.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA SEGURANCA DE REDE PANORAMA | UNIDADE | 0 | R$ 69.280,00 | R$ 69.280,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DNS SECURITY | 1 UNIDADE | 0 | R$ 629.700,00 | R$ 629.700,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE WILDFIRE | 1 UNIDADE | 0 | R$ 529.420,00 | R$ 529.420,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||||
| SUPORTE PREMIUM DE SOFTWARE DE FIREWALL PALO ALTO MODO CLUSTER ATIVO/PASSIVO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 625.000,00 | R$ 625.000,00 | TELTEC SOLUTIONS LTDA | 04.892.991/0001-15 | Rafael Araújo Silva e Diogo Brites Gomes | 003.392.439-29 e 003.392.439-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185507 | |||||||||
| 19.16.3901.0167419/2023-42 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de servidores de arquivos tipo NAS (Network Attached Storage) - Sistema de discos para o armazenamento de dados em rede para uso nos GAECOS, com serviços de instalação, montagem e configuração dos servidores em comarcas de Minas Gerais, acompanhados da aquisição de discos rígidos avulsos. | 28/12/2023 | 1091012 000254/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Vencido | DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 20 TB; INTERFACE: SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200 RPM; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 10.300,00 | R$ 154.500,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 |
| INSTALACAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 | |||||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE) - CAPACIDADE: MINIMO 8 TB; PADRAO DE DISCO: SATA III; RAID: 0,1; MEMORIA: MINIMA 2 GB / DDR3L; INTERFACE: NAS; FONTE DE ALIMENTACAO: 100V A 240 AC; SISTEMA DE VENTILACAO: REDUNDANTE, MINIMO 1 INTERNO; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 86.525,00 | R$ 1.730.500,00 | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA | 03.247.280/0001-25 | Antônio Carlos de Oliveira, Mário Sérgio Esteves e Júlio Cezar Esteves | 053.321.468-84, 021.440.598-29 e 129.893.108-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185623 | |||||||||
| 19.16.3901.0167655/2023-72 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixo e móvel, incluindo adequações, em edificações ocupadas pelo Ministério Público na região Central do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000244/2023 | Pregão | 01/01/2024 | 31/12/2026 | Vigente publicado | MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.570.639,20 | R$ 4.570.639,20 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 |
| MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 210.000,00 | R$ 210.000,00 | EXTIMINAS EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA | 18.286.492/0001-99 | GUILHERME HENRIQUE DE PINHO FREITAS, WANDERSON COSTA e HELIO COSTA | 021.716.676-80, 838.853.156-53 e 018.695.156-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185653 | |||||||||
| 19.16.3901.0168105/2023-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 10/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 13/01/2024 | 12/01/2027 | Vigente publicado | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 23 | R$ 2.134,75 | R$ 49.099,25 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 1.010,00 | R$ 90.900,00 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 00.677.870/0001-08 | Renato Gomes Ferreira | 465.801.076-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186056 | |||||||||
| 19.16.3901.0168106/2023-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de equipamentos do tipo switch de acesso com vistas a substituição dos equipamentos obsoletos e modernização dos ativos de rede do MPMG em todas as suas localidades, conforme descrito nos Anexos I e II (incluído o Apenso I deste) do presente instrumento. | 05/01/2024 | 1091012 000268/2023 | Pregão | 09/01/2024 | 08/01/2027 | Vigente publicado | SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: PARA RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 48 PORTAS 100/1000 RJ 45, NEGOCIACAO AUTOMATICA; TAXA TRANSFERENCIA: MINIMA 104 GBPS; MEMORIA: MINIMA FLASH 32 MB E SDRAM 128MB; ENDERECOS MAC: MINIMO 8.000; SLOTS DE EXPANSAO: 4 PORTAS DE EXPANSAO SFP 1000MBPS; PROTOCOLO: ETHERNET; TECNOLOGIA COMPATIVEL: TCP/IP; | 1 UNIDADE | 7 | R$ 3.740,00 | R$ 26.180,00 | BETA LTDA | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 |
| SWITCH - (SC) TIPO: GERENCIAVEL; INSTALACAO: RACK 19 POLEGADAS; PORTA: 24 PORTAS; TAXA TRANSFERENCIA: 56 GBPS; MEMORIA: 32 MB; ENDERECOS MAC: 8000 ENDERECOS MAC; SLOTS DE EXPANSAO: SEM SLOTS DE EXPANSAO; PROTOCOLO: IEEE 802.3; TECNOLOGIA COMPATIVEL: 802.1Q, SPANNING TREE, NTP, SSH, SNMP E TFTP; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.786,00 | R$ 53.580,00 | BETA LTDA | 12.934.928/0001-22 | Newton Luiz de Ataide Trindade | 032.736.797-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186055 | |||||||||
| 19.16.3903.0077959/2021-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Objeto: prestação de serviço de consultoria especializada em logística na Diretoria de Materiais/Divisão de Materiais e na Diretoria de Gestão de Transportes (DFROT e DITRA) do MPMG, com a realização de análise, diagnóstico, mapeamento, estudo, revisão e otimização das rotinas predominantemente internas (ainda que envolvam outros atores e/ou unidades), dos fluxos de trabalho, reestruturação da sua arquitetura física, tecnológica e organizacional, planejamento e redimensionamento da força de trabalho, do armazenamento de bens, da frota do MPMG e da gestão nos processos logísticos da Divisão de Materiais e do Setor de Transportes. SEI: 19.16.3903.0077959/2021-41. CT n.º 163/2021. | 29/12/2021 | 1091012 000355/2021 | Inexigibilidade | 28/12/2021 | 27/04/2025 | Vencido | SERVICOS DE CONSULTORIA EM AREA ADMINISTRATIVA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 370.340,00 | R$ 460.430,00 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | Ricardo de Paula Macedo; Luiz Renato Gabriello Braga e Alexandre Monteiro de Castro | 026.901.906-56; 181.000.028-94 e 781.373.656-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173053 |
| 19.16.3907.0005918/2022-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato n.º 131/2022 - SEI n.º 19.16.3907.0005918/2022-41: Contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos e equipamentos, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão ou TAG (RFID) e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, por demanda. | 26/08/2022 | 1091012 000247/2022 | Registro de preços não realizado no SIRP | 26/08/2022 | 25/08/2027 | Vigente publicado | GESTAO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM CARTAO OU TAG (RFID | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.294.917,50 | R$ 3.932.332,86 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Rodrigo Mantovani e João Márcio Oliveira Ferreira | 159.882.778-29 e 186.425.208-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=176529 |
| 19.16.3907.0012757/2025-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226090 | Aquisição de um calibrador eletrônico de pneus de veículos, de um compressor de ar e de um kit de instalação, contendo 4 (quatro) espigão rosca de 1/2" X escama de 1/4", 4 (quatro) espigão rosca de 1/4" X escama de 5/16" e 20 (vinte) metros de mangueira de ar comprimido 1/4" interna, sob a forma de entrega integral, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 05/09/2025 | 1091012 000168/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/09/2025 | 05/10/2025 | Encerrado | CALIBRADOR DE PRESSAO PARA PNEUS E CAMARAS - TIPO: DIGITAL; DISPLAY: LCD GRANDE DE 1"; FAIXA DE TRABALHO: 03~145 PSI (0,2~10,0 BAR); TENSAO: 90-240VAC 50/60 HZ; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 |
| COMPRESSOR DE AR - PRESSAO: 2 1/2 HP; PRODUCAO DE AR: 1200 RPM; POTENCIA DO COMPRESSOR: 1 CV; POTENCIA MOTOR: 60 HZ; ROTACAO MOTOR: 110/220 VOLTS; TENSAO/FREQUENCIA: 100 LIBRAS; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 5.550,00 | R$ 5.550,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||||
| ESPIGAO PARA MANGUEIRA - TIPO: FIXO; ENCAIXE: MACHO; SAIDAS: 1 SAIDA; DIAMETROS: ROSCA DE 1/4 POL X ESCAMA DE 5/16 POL; MATERIA-PRIMA: BRONZE; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 11,25 | R$ 45,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||||
| ESPIGAO PARA MANGUEIRA - TIPO: FIXO; ENCAIXE: MACHO; SAIDAS: 01 SAIDA; DIAMETROS: ROSCA 1/2 X ESCAMA DE 1/4 POLEGADA; MATERIA-PRIMA: LATAO; | 1 UNIDADE | 4 | R$ 11,25 | R$ 45,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||||
| MANGUEIRA PARA AR - APLICACAO: COMPRESSOR; MEDIDAS: DIAMETRO EXTERNO 1/2" X DIAMETRO INTERNO 1/4"; | 1 METRO | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 | TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 49.835.498/0001-00 | Sandro Patrício da Silva | 991.931.166-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198038 | |||||||||
| 19.16.3907.0019121/2024-29 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de identificação automática de automóveis com vistas a liberar, de forma espontânea, as cancelas das praças de pedágio para a passagem dos veículos oficiais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 25/10/2024 | 1091012 000295/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/10/2024 | 30/09/2026 | Vigente publicado | SERVICO DE IDENTIFICACAO ELETRONICA E LIBERACAO AUTOMATICA DE VEICULO OFICIAL EM PRACA DE PEDAGIO, POR MEIO DE TAG | 1 UNIDADE | 0 | R$ 46.092,00 | R$ 54.822,65 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A. | 18.587.586/0001-06 | Eduardo Fleck Diefenthaeler e Mathieu Dehaine | 000.570.130-98 e 242.588.878-03 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190786 |
| 19.16.3907.0031399/2025-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226078 | Prestação de serviço de ministração do curso PFC Auto-Programa de Formação de Condutores, para os colaboradores da DGET, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/07/2025 | 1091012 000124/2025 | Inexigibilidade | 30/07/2025 | 27/10/2025 | Encerrado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 16.236,00 | R$ 16.236,00 | INSTITUTO PARAR - EDUCACAO, FROTAS & MOBILIDADE CORPORATIVA S/S LTDA | 21.162.720/0001-23 | Ricardo Jabali Imperatriz, Carlos José de Bertoli Tudisco | 021.901.089-77, 772.824.779-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197086 |
| 19.16.3907.0035883/2023-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 071/2023 - SEI 19.16.3907.0035883/2023-60 - aquisição de 03 (três) veículos utilitários novos, ¿tipo Van¿, para a frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, decorrente da adesão como carona à ARP nº 033/2022 do Município de Laranjal. | 03/06/2023 | 1091012 000138/2023 | Registro de preços não realizado no SIRP | 02/06/2023 | 01/06/2024 | Encerrado | VAN - CARROCERIA: FECHADA TETO ALTO; NUMERO LUGARES: MINIMO 15 LUGARES + MOTORISTA; NUMERO PORTA: MINIMO 03 PORTAS LATERAIS ; POTENCIA MINIMA: 130 CV; CILINDRADA MINIMA: 2143 CC; DIRECAO: HIDRAULICA; TRACAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SUSPENSAO: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; COMBUSTIVEL: DIESEL; ACESSORIOS INCLUSOS: AR CONDICIONADO; | 1 UNIDADE | 3 | R$ 319.000,00 | R$ 957.000,00 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA | 03.093.776/0011-63 | Manuella Jacob | 372.532.828-50 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181310 |
| 19.16.3907.0038202/2024-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | COMPRA CENTRAL - SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | 24/05/2024 | 1091012 000094/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 704.912,65 | R$ 925.197,85 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187748 |
| 1091012 000096/2024 | Registro de preços não realizado no SIRP | 24/05/2024 | 23/05/2027 | Vigente publicado | SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 176.228,16 | R$ 176.228,16 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes | 952.835.520-04 e 090.959.847-96 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187754 | ||||
| 19.16.3907.0093832/2023-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel subtipo S-10 e álcool automotivo/etanol hidratado) nos postos de abastecimento que compõem a rede de postos próprios do Estado de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | 19/12/2023 | 1091012 000285/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/12/2023 | 18/12/2024 | Encerrado | ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO; | 1 LITRO | 5.000 | R$ 3,29 | R$ 16.435,50 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 |
| GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM; | 1 LITRO | 295.000 | R$ 4,32 | R$ 1.242.569,00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 | |||||||||
| OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE); | 1 LITRO | 150.000 | R$ 4,92 | R$ 737.385,00 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | Marcelo Fernandes Bragança e Bernardo Kos Winik | 007.926.197-30 e 105.112.858/76 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184907 | |||||||||
| 19.16.3907.0166571/2023-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços relativos à assessoria, consultoria técnica e disponibilização de conteúdo educacional sobre segurança no trânsito. | 27/06/2024 | 1091012 000102/2024 | Inexigibilidade | 27/06/2024 | 26/06/2026 | Vencido | ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E DISPONIBILIZACAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.500,00 | R$ 19.525,35 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | 13.498.644/0001-01 | José Aurélio Ramalho; Mauro Gil Meger | 074.694.988-00; 456.981.339-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188617 |
| 19.16.3909.0036071/2020-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 174/2020 - SEI 19.16.3909.0036071/2020-07 - Prestação de serviços de recebimento, coleta, transporte e entrega domiciliária de encomendas, urgentes ou não, produtos e serviços postais, telemáticos, digitais e adicionais, nacional e internacional, pelo período de 12 (doze) meses. | 04/12/2020 | 1091012 000296/2020 | Inexigibilidade | 03/12/2020 | 02/12/2025 | Encerrado | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.000.000,00 | R$ 9.625.277,01 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | União Federal (Empresa Pública vinculada ao Ministério das Comunicações) | 00.394.437/0003-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=165404 |
| 19.16.3913.0000391/2024-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/01/2024 | 1091012 000001/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/01/2024 | 16/01/2025 | Encerrado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 56 | R$ 765,00 | R$ 42.840,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186125 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186125 | |||||||||
| 19.16.3913.0000456/2025-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226059 | Aquisição de CADEIRAS OPERACIONAIS | 17/01/2025 | 1091012 000002/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/01/2025 | 16/01/2026 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.230,25 | R$ 123.025,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193063 |
| 19.16.3913.0001953/2024-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 16/01/2024 | 1091012 000005/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/01/2024 | 19/07/2025 | Encerrado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 7,35 | R$ 5.145,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - AMARELA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM ; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 19.100 | R$ 1,56 | R$ 29.796,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO - MODELO 21 - ROSA; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 1,60 | R$ 23.040,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCESSO MODELO 21 - VERDE; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA; GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 350 X 530 MM - ABERTA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 31.500 | R$ 1,58 | R$ 49.770,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ 02; MATERIA-PRIMA: OFF SET; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 114 X 229 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 10.900 | R$ 0,30 | R$ 3.270,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE MODELO PGJ07; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 113 X 163 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,70 | R$ 1.400,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: ENVELOPE PARDO - PGJ 49; MATERIA-PRIMA: KRAFT NATURAL; GRAMATURA: 80 GR; MEDIDA: 310 X 410 MM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 16.300 | R$ 0,75 | R$ 12.225,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: MODELO PGJ 09; MATERIA-PRIMA: PAPEL AP; GRAMATURA: 180 GR; MEDIDA: 15 X 10,5 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 12.500 | R$ 0,28 | R$ 3.500,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186130 | |||||||||
| 19.16.3913.0003380/2024-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 18/01/2024 | 1091012 000007/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/01/2024 | 21/01/2025 | Vencido | CARPETE - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ESPESSURA: 2,5 A 3,0 MM; COR: PRETO; | METRO | 300 | R$ 14,80 | R$ 4.440,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 |
| FITA DUPLA FACE - FINALIDADE: FIXACAO DE CARPETES E TAPETES; MATERIA-PRIMA: PAPEL CREPE C/ ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA; MEDIDA: 36 MM X 30 M; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 48,54 | R$ 9.708,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 | |||||||||
| TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS - TIPO DA FIBRA: TECIDO NAO TEXTURIZADO (TNT); COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO; LARGURA: 140CM; COR: NA COR PRETA; GRAMATURA: GRAMATURA MINIMA DE 20 G/M2; | 1 METRO | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | Rodrigo Moura de Souza e Thiago Fellipe Pontelo Leite | 089.864.846-76 e 113.750.146-41 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186143 | |||||||||
| 19.16.3913.0004478/2026-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221674 | Aquisição de mobiliário padrão, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 27/02/2026 | 1091012 000015/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2026 | 26/02/2027 | Vigente publicado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 394 | R$ 506,71 | R$ 199.643,74 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=211517 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.006,48 | R$ 5.032,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=211517 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 70 | R$ 485,89 | R$ 34.012,30 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=211517 | |||||||||
| 19.16.3913.0006468/2024-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct nº 19.16.3913.0006468/2024-33 decorrente de ARP 271/2023 - Objeto: aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000032/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | Encerrado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 1.752 | R$ 1,68 | R$ 2.943,36 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | Pedro Henrique Moronari Veloso Diniz e Fábio Eugênio Veloso Diniz | 074.274.876-64 e 371.577.606-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186381 |
| 19.16.3913.0006614/2026-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221684 | Aquisição de cadeiras operacionais | 20/02/2026 | 1091012 000019/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2026 | 19/02/2027 | Vigente publicado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 1.286,31 | R$ 632.927,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=210977 |
| 19.16.3913.0007205/2024-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/03/2024 | 1091012 000053/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.800,00 | R$ 27.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.780,00 | R$ 26.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 2.380,00 | R$ 35.700,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 3.000,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186.126-00; 098782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187129 | |||||||||
| 19.16.3913.0007528/2024-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 19.16.3913.0007528/2024-28 - ARP 274/2023 - aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/02/2024 | 1091012 000010/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Encerrado | CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: MOVIMENTACAO DE MATERIAL; TIPO: SUPERMERCADO; CAPACIDADE: 90 KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 499,00 | R$ 2.495,00 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186353 |
| 19.16.3913.0007553/2024-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3913.0007553/2024-32 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/02/2024 | 1091012 000014/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Encerrado | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 545 | R$ 67,41 | R$ 36.738,45 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 |
| BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 37,00 | R$ 5.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 4.165 | R$ 4,95 | R$ 20.616,75 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 145,00 | R$ 36.250,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 29,81 | R$ 1.192,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 3.905 | R$ 2,77 | R$ 10.816,85 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.100 | R$ 119,99 | R$ 131.989,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 830 | R$ 39,40 | R$ 32.702,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 86,32 | R$ 30.212,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 6,44 | R$ 2.318,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 3.635 | R$ 5,94 | R$ 21.591,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186360 | |||||||||
| 19.16.3913.0007660/2026-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221620 | Aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/03/2026 | 1091012 000022/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/03/2026 | 05/03/2027 | Vigente publicado | PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: 60 LITROS POR HORA; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 1.034,99 | R$ 124.198,80 | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 10.592.584/0002-76 | Igor Matos Pires | 701.785.771-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212217 |
| 19.16.3913.0007692/2024-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.3913.0007692/2024-62 - Objeto: aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (lote 7) | 03/02/2024 | 1091012 000009/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/02/2024 | 06/02/2025 | Encerrado | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Barbosa | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186296 |
| 19.16.3913.0007731/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 19.16.3913.0007731/2024-76 - ARP 274/2023 - aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/02/2024 | 1091012 000008/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/02/2024 | 04/02/2025 | Encerrado | CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 100 CHAVES; DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 310,05 | R$ 3.100,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186283 |
| 19.16.3913.0007962/2024-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 19.16.3913.0007962/2024-47 - Objeto: aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. LOTE 16. | 07/02/2024 | 1091012 000018/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Encerrado | BARBANTE - MATERIA-PRIMA: ALGODAO CRU; FIO: 08 FIOS, COMPOSTO DE DIVERSAS LINHAS ENTRELACADAS; | ROLO 184 METRO | 1.130 | R$ 6,28 | R$ 7.096,40 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 1.885 | R$ 2,56 | R$ 4.825,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 | |||||||||
| PLASTICO PARA EMBALAGEM - TIPO: BOLHA; MEDIDAS: 1,30 METROS DE LARGURA; DIAMETRO: DA BOLHA 8MM; | ROLO 100 METRO | 155 | R$ 87,10 | R$ 13.500,50 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186350 | |||||||||
| 19.16.3913.0007985/2024-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/02/2024 | 1091012 000020/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Encerrado | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 365 | R$ 1,04 | R$ 379,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 |
| FITA CREPE - MEDIDAS: 18MM X 50M; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 3,17 | R$ 9.510,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 | |||||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 115 | R$ 8,79 | R$ 1.010,85 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186276 | |||||||||
| 19.16.3913.0008205/2024-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct nº 19.16.3913.0008205/2024-82 - Objeto: Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 5). | 30/01/2024 | 1091012 000013/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/08/2025 | Encerrado | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 2.287 | R$ 11,30 | R$ 25.843,10 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186212 |
| 19.16.3913.0008698/2024-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (açúcar cristal). | 19/02/2024 | 1091012 000011/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/02/2024 | 20/08/2025 | Vencido | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 3.843 | R$ 18,79 | R$ 72.209,97 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | Raissa Aparecida Miranda Lobo e Césa Augusto Miranda Lobo | 086.575.393-24; 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186400 |
| 19.16.3913.0008716/2024-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/01/2024 | 1091012 000012/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/02/2024 | 02/02/2025 | Encerrado | ACUCAR TIPO: REFINADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1 KG; | PACOTES | 2.920 | R$ 5,91 | R$ 17.257,20 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - EPP | 00.944.944/0001-17 | Juliana Moura Dias | 039.883.196-35 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186229 |
| 19.16.3913.0008775/2024-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de suporte de teto para televisão, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/02/2024 | 1091012 000017/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | Encerrado | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 164,50 | R$ 2.467,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mario Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186342 |
| 19.16.3913.0009203/2024-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do contrato. | 09/02/2024 | 1091012 000015/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | Encerrado | LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO; MATERIAL: EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 14 LITROS; FORMATO: FORMATO TUBULAR; COR: COR PRETA; TAMPA: SEM TAMPA; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: SEM ALCA; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 410 | R$ 21,09 | R$ 8.646,90 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186352 |
| LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUO COMUM; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 A 25 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: SEM RODAS; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 48,41 | R$ 7.261,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186352 | |||||||||
| 19.16.3913.0009284/2024-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 07/02/2024 | 1091012 000016/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/02/2024 | 09/02/2025 | Encerrado | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186361 |
| 19.16.3913.0010709/2024-83 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (impressos). | 07/02/2024 | 1091012 000025/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/02/2024 | 10/02/2025 | Encerrado | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: CAPA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; MATERIA-PRIMA: PAPEL CARTOLINA SALOMON CLARO (CAPA E CONTRACAPA); GRAMATURA: 240 GR; MEDIDA: 245 X 350 MM -CADA; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 1,65 | R$ 4.125,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186369 |
| IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: PASTA INSTITUCIONAL COM BOLSA, SENTIDO VERTICAL; MATERIA-PRIMA: PAPEL SUPREMO; GRAMATURA: 300 G/M2; MEDIDA: FORMATO: FECHADO 22 X 31 CM, ABERTO 44 X 31 CM; APRESENTACAO: UNIDADE; | 1 UNIDADE | 5.000 | R$ 2,77 | R$ 13.850,00 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186369 | |||||||||
| 19.16.3913.0011213/2026-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221649 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/02/2026 | 1091012 000021/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/02/2026 | 24/02/2027 | Vigente publicado | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL, CILINDRICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 20 LITROS; POTENCIA: 3000 W; TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.415,75 | R$ 24.157,50 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Wagner C. da Silva | ***.480.246** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=211459 |
| 19.16.3913.0011474/2024-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 19/03/2024 | 1091012 000039/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/03/2024 | 22/03/2025 | Encerrado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.315,81 | R$ 6.579,05 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187127 |
| 19.16.3913.0011590/2024-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/02/2024 | 1091012 000029/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/02/2024 | 11/02/2025 | Encerrado | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 |
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 6.650 | R$ 0,62 | R$ 4.123,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.300 | R$ 0,62 | R$ 806,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 0,53 | R$ 424,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR PRETA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 1,10 | R$ 2.200,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| CANETA HIDROGRAFICA - ESCRITA: FINA; CORPO: PLASTICO RIGIDO; COMPOSICAO: CARGA ATOXICA; COR: COR VERMELHA; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 13 CM SEM A TAMPA; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 0,95 | R$ 1.900,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,60 | R$ 76,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,70 | R$ 81,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 695 | R$ 1,60 | R$ 1.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: PRETO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 1,60 | R$ 1.280,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: VERMELHO; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 700 | R$ 1,60 | R$ 1.120,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186393 | |||||||||
| 19.16.3913.0013210/2025-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226048 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/02/2025 | 1091012 000025/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/02/2025 | 27/02/2026 | Vencido | PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, GOFRADO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | ROLO | 800 | R$ 6,52 | R$ 5.216,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193955 |
| PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 80 | R$ 57,38 | R$ 4.590,40 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193955 | |||||||||
| 19.16.3913.0013652/2024-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3913.0013652/2024-65 - ARP 234/2023 - aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000030/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | Encerrado | ALMOFADA PARA CARIMBO - NUMERO: 03; TIPO: FELTRO COM ENTINTAMENTO; COR: AZUL; ESTOJO: PLASTICO; | 1 UNIDADE | 360 | R$ 3,40 | R$ 1.224,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 |
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 140 | R$ 2,62 | R$ 366,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | |||||||||
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 5 | R$ 2,62 | R$ 13,10 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | |||||||||
| TINTA PARA NUMERADOR/DATADOR/AUTENTICADOR - COR: PRETA; | FRASCO 30 MILILITRO | 200 | R$ 4,10 | R$ 820,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186397 | |||||||||
| 19.16.3913.0014185/2024-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 01/03/2024 | 1091012 000038/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/03/2024 | 04/03/2025 | Encerrado | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 ML; MASSA MINIMA: 0,75 G; RESISTENCIA MINIMA: 1,6 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 2.000 | R$ 2,04 | R$ 4.080,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186758 |
| COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 1.100 | R$ 4,53 | R$ 4.983,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186758 | |||||||||
| 19.16.3913.0014575/2024-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 09/02/2024 | 1091012 000028/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/02/2024 | 12/02/2025 | Encerrado | PASTA AZ - MATERIA-PRIMA: PAPELAO PRENSADO; LARGURA LOMBO: LARGO DE 80MM; DIMENSOES: 280 X 350MM; TIPO PRENDEDOR: ALAVANCA; NUMERO DE GUIAS: 02 ARGOLAS; FORMATO DAS GUIAS: EM D; VISOR: COM VISOR; | 1 UNIDADE | 1.780 | R$ 17,92 | R$ 31.897,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186377 |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 0,24 | R$ 36,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186377 | |||||||||
| 19.16.3913.0014785/2025-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226037 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 27/02/2025 | 1091012 000026/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2025 | 26/02/2026 | Vencido | HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML; | FRASCO | 300 | R$ 5,70 | R$ 1.710,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soars de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193971 |
| 19.16.3913.0015016/2024-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (papéis). | 19/02/2024 | 1091012 000031/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2024 | 19/02/2025 | Encerrado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 5.000 | R$ 2,46 | R$ 12.300,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 |
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 25 | R$ 41,44 | R$ 1.036,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | |||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 13.600 | R$ 19,77 | R$ 268.872,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | |||||||||
| PAPEL PARDO - GRAMATURA: 80 G/M2; MEDIDA: 60CM LARGURA; | BOBINA 13 QUILOGRAMA | 70 | R$ 120,88 | R$ 8.461,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo e SEPLA Empreendimentos e Participações Ltda. | 829.273.326-49; 08.278.985/0001-23 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186416 | |||||||||
| 19.16.3913.0015397/2024-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/02/2024 | 1091012 000034/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/02/2024 | 19/02/2025 | Encerrado | PILHA - TIPO: ALCALINA NAO REGARREGAVEL; TAMANHO: 27 MM COMPRIMENTO X 10 MM DIAMETRO; TENSAO: 12 VOLTS/23A; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 440 | R$ 2,00 | R$ 880,00 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | ||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 940 | R$ 1,47 | R$ 1.381,80 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | |||||||||||
| PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 760 | R$ 1,48 | R$ 1.124,80 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186412 | |||||||||||
| 19.16.3913.0015647/2025-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226026 | Aquisição de CADEIRAS para salas de reuniões, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/03/2025 | 1091012 000030/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/03/2025 | 28/02/2026 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: DIRETORIA; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ALTO; APOIA-BRACOS: COM APOIO DE BRACOS FIXOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA MONOBLOCO; ESTRUTURA: METALICA; PES: PES COM RODIZIO; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDO DE TECIDO; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDO DE COURO SINTETICO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 2.090,00 | R$ 125.400,00 | DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | 23.044.715/0002-22 | Felipe Tadeu Andrade de Oliveira Leão e Heitor Andrade de Oliveira Leão | 106.377.036-00 e 143.786.176-84 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194044 |
| 19.16.3913.0016099/2024-53 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 23/02/2024 | 1091012 000033/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/02/2024 | 26/02/2025 | Encerrado | CAIXA ARQUIVO MORTO - MATERIA-PRIMA: PAPELAO RECICLADO; GRAMATURA: MINIMA 400 G/M2; DIMENSOES (C X L X A): MINIMAS 360 MM X 135 MM X 250 MM; COR: PARDA; CARACTERISTICAS GERAIS: DESMONTAVEL, COM IMPRESSAO E VISOR; | 1 UNIDADE | 11.025 | R$ 2,27 | R$ 25.026,75 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 |
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 18 X 37 X 54 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 3,82 | R$ 5.730,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 48CM LARGURA X 58CM DE COMPRIMENTO X 35CM ALTURA; MATERIA-PRIMA: KRAFT MICRO ONDULADO; GRAMATURA: 460 G/M2; ACABAMENTO: COM 2 ABAS E FECHAMENTO LATERAL EM GRAMPO; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 10,96 | R$ 16.440,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 50 X 50 X 50 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 9,35 | R$ 14.025,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 5,02 | R$ 401,60 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||||
| CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 89 X 69 X 14 CM (C X L X A); MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M²; ACABAMENTO: COM 4 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 12,01 | R$ 18.015,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186452 | |||||||||
| 19.16.3913.0016596/2024-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 02/03/2024 | 1091012 000042/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/03/2024 | 04/03/2025 | Encerrado | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 43 | R$ 25,00 | R$ 1.075,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 93 | R$ 44,00 | R$ 4.092,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||||
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 138,11 X 106,36 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 32 | R$ 25,00 | R$ 800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||||
| MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.800 | R$ 1,60 | R$ 2.880,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 128 GB; INTERFACE: USB 3.0, COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 64,40 | R$ 4.508,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186721 | |||||||||
| 19.16.3913.0017353/2025-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226013 | Prestação de serviços de consultoria especializada em logística objetivando o acompanhamento, aperfeiçoamento e apoio na implementação de melhorias contínuas na Superintendência de Logística e Serviços (SLS) do Ministério Público de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 17/05/2025 | 1091012 000069/2025 | Inexigibilidade | 17/05/2025 | 16/05/2027 | Rescindido | SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LOGISTICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | Ricardo de Paula Macedo , Alexandre Monteiro de Castro, Luiz Renato Gabriello Braga | 026.901.906-56, 781.373.656-72, 181.000.028-94 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195385 |
| 19.16.3913.0018844/2025-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226014 | Aquisição de estofados, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 14/03/2025 | 1091012 000036/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/03/2025 | 13/03/2026 | Vencido | SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 03 LUGARES; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO SINTETICO PRETO; DIMENSOES: 210 X 90 X 74 ( L X P X A); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.877,30 | R$ 28.065,80 | UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04.443.182/0001-26 | Josias Augusto da Silva | 658.212.976-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194182 |
| 19.16.3913.0021037/2025-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226015 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/04/2025 | 1091012 000043/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/04/2025 | 04/04/2026 | Vencido | REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA; CAPACIDADE: 240 LITROS; POTENCIA MOTOR: 1/8 HP;; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES COM RODIZIOS; ALIMENTACAO: 127 OU 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2.149,00 | R$ 85.960,00 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal da Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 012.278.956-31 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194545 |
| 19.16.3913.0022465/2025-52 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226016 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/03/2025 | 1091012 000050/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/03/2025 | 25/06/2026 | Vencido | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: DOMESTICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 06 A 26 XICARAS; POTENCIA: 800 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 164,00 | R$ 1.640,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Junio Silva de Araujo | 113.985.566-29 e 118.959.806-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194387 |
| 19.16.3913.0022571/2025-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226017 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/04/2025 | 1091012 000053/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/04/2025 | 04/04/2026 | Vencido | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL, CILINDRICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 20 LITROS; POTENCIA: 3000 W; TENSAO: 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 2.297,00 | R$ 22.970,00 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal da Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 012.278.956-31 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194544 |
| 19.16.3913.0022573/2025-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226018 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/03/2025 | 1091012 000052/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/03/2025 | 25/03/2026 | Vencido | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL; MATERIA PRIMA: INOX POLIDO; CAPACIDADE: 6 LITROS; POTENCIA: 1300 W; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 677,00 | R$ 13.540,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria | 113.985.566-29 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194368 |
| 19.16.3913.0024273/2025-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226019 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 01/04/2025 | 1091012 000055/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/04/2025 | 31/03/2026 | Vencido | SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: NAO PEROLADA; ASPECTO: ESPUMA LIQUIDA; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: SEM AGENTE BACTERICIDA OU BACTERIOSTATICO; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: REFIL 800 ML; | REFIL | 300 | R$ 6,22 | R$ 1.866,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194464 |
| 19.16.3913.0024856/2025-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10226020 | Aquisição de aparelhos telefônicos com identificador de chamadas, quadros de aviso e fones headset, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 29/03/2025 | 1091012 000057/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/03/2025 | 28/03/2026 | Vencido | FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 430 | R$ 82,00 | R$ 35.260,00 | NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA | 40.138.217/0001-87 | Rodrigo Melo de Almeida | 104.465.896-75 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194460 |
| 19.16.3913.0026800/2025-86 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225495 | Aquisição de cadeiras operacionais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 23/04/2025 | 1091012 000060/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/04/2025 | 22/04/2026 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 1.369,13 | R$ 239.597,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento e Dâmaso Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194704 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 500 | R$ 1.235,17 | R$ 617.585,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento e Dâmaso Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=194704 | |||||||||
| 19.16.3913.0027797/2024-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 07/05/2024 | 1091012 000059/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/05/2024 | 07/05/2025 | Encerrado | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, COR MARROM; | 1 UNIDADE | 3.610 | R$ 2,90 | R$ 10.469,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187568 |
| 19.16.3913.0028256/2026-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220181 | Aquisição de mobiliário padrão. | 14/05/2026 | 1091012 000080/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/05/2026 | 13/05/2027 | Vigente publicado | GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 475 | R$ 705,69 | R$ 335.202,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano C. Nascimento e Dâmaso C. Nascimento | ***.710.716-** e ***.648.626-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 |
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 433,83 | R$ 433,83 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano C. Nascimento e Dâmaso C. Nascimento | ***.710.716-** e ***.648.626-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 185 | R$ 885,01 | R$ 163.726,85 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano C. Nascimento e Dâmaso C. Nascimento | ***.710.716-** e ***.648.626-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 340 | R$ 506,71 | R$ 172.281,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano C. Nascimento e Dâmaso C. Nascimento | ***.710.716-** e ***.648.626-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.052,75 | R$ 5.263,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano C. Nascimento e Dâmaso C. Nascimento | ***.710.716-** e ***.648.626-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 515,33 | R$ 10.306,60 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano C. Nascimento e Dâmaso C. Nascimento | ***.710.716-** e ***.648.626-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219242 | |||||||||
| 19.16.3913.0029286/2026-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220255 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - LOTE 7 | 12/05/2026 | 1091012 000071/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/05/2026 | 11/05/2027 | Vigente publicado | FRAGMENTADORA - TIPO DE FRAGMENTACAO: PARTICULA MAXIMA DE 4X80MM; NIVEL SEGURANCA: MINIMA 3; TEMPO FUNCIONAMENTO: POR PERIODO (MIN.5 MIN.LIGADO E MAX 40MIN.DESL); CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 15 FOLHAS 75G, CD/DVD OU CARTAO, POR VEZ; VELOCIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 2,0 M/MIN; CAPACIDADE CESTO: MINIMO 30 LITROS; POTENCIA MOTOR: MINIMO 300 WATTS; ALIMENTACAO: 127V OU BIVOLT; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2.050,82 | R$ 82.032,80 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 09.015.414/0001-69 | Antenor de Camargo Freitas Júnior | ***.949.998-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=219119 |
| 19.16.3913.0030948/2024-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 21/03/2024 | 1091012 000050/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/03/2024 | 24/03/2025 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 293,00 | R$ 35.160,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187130 |
| 19.16.3913.0034533/2022-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 049/2022, SEI nº 19.16.3913.0034533/2022-48, aquisição de cadeiras operacionais destinadas a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 08/04/2022 | 1091012 000082/2022 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/04/2022 | 11/04/2024 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 2.998,00 | R$ 1.873.750,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174132 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 3.884 | R$ 2.773,40 | R$ 5.385.942,80 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=174132 | |||||||||
| 19.16.3913.0035236/2025-70 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225483 | Aquisição de café em pó, sob a forma de entrega parcelada, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 21/10/2025 | 1091012 000171/2025 | Dispensa de Licitação | 21/10/2025 | 20/10/2026 | Vigente publicado | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | QUILOGRAMA | 9.000 | R$ 69,00 | R$ 621.000,00 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG | 17.138.140/0005-57 | Nilda de Fátima Ferreira Soares | 423.581.916-04 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199042 |
| 19.16.3913.0038219/2025-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225465 | Aquisição de cadeiras operacionais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. | 28/06/2025 | 1091012 000095/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/06/2025 | 27/06/2026 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1.235,17 | R$ 1.235.170,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento e Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72 e 551.648.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196149 |
| 19.16.3913.0038341/2025-43 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225449 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 23/05/2025 | 1091012 000077/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/05/2025 | 22/05/2026 | Vencido | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: DOMESTICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 06 A 26 XICARAS; POTENCIA: 800 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 164,00 | R$ 6.560,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Junio Silva de Araújo | 21.641.059/0001-39 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195481 |
| 19.16.3913.0038636/2025-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225345 | Aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e seus apensos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/05/2025 | 1091012 000085/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/05/2025 | 29/05/2026 | Vencido | PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: 60 LITROS POR HORA; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.034,99 | R$ 100.871,00 | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 10.592.584/0002-76 | Igor Matos Pires | 701.785.771.20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195588 |
| 19.16.3913.0038857/2025-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225335 | Aquisição de mobiliário padrão, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 03/06/2025 | 1091012 000079/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/06/2025 | 02/08/2026 | Vencido | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 125 | R$ 792,19 | R$ 99.023,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 103 | R$ 757,75 | R$ 74.882,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 320 | R$ 169,32 | R$ 54.182,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 1.040 | R$ 705,69 | R$ 719.000,90 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 761,96 | R$ 95.245,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 95 | R$ 689,39 | R$ 65.492,05 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 385 | R$ 433,83 | R$ 166.278,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 90 | R$ 580,54 | R$ 52.248,60 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 235 | R$ 885,01 | R$ 202.321,05 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 660 | R$ 506,71 | R$ 326.955,60 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.006,48 | R$ 9.817,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1.052,75 | R$ 10.268,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 380 | R$ 544,25 | R$ 206.815,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 75 | R$ 485,89 | R$ 36.083,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 515,33 | R$ 14.826,65 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 781,00 | R$ 3.905,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento e Jordano Castro Nascimento | 551.648.626-20 e 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195610 | |||||||||
| 19.16.3913.0039804/2026-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219816 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 16/06/2026 | 1091012 000103/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/06/2026 | 15/06/2027 | Vigente publicado | TELEVISAO - TIPO: SMART TV - ULTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110/240 VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 2.365,27 | R$ 82.784,45 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro | 013.371.746-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=223426 |
| 19.16.3913.0039885/2026-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219819 | Aquisição de aparelhos telefônicos com identificador de chamadas, quadros de aviso e fones headset, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 09/06/2026 | 1091012 000110/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/06/2026 | 08/06/2027 | Vigente publicado | QUADRO BRANCO - FORMATO: RETANGULAR; MATERIA-PRIMA: MADEIRA E ALUMINIO; MOLDURA: EM LUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL; DIMENSOES: 1200MM X 900MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 146,04 | R$ 2.920,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo F. Ribeiro | ***.802.376-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222499 |
| QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: MOLDURA EM ALUMINIO; REVESTIMENTO: FELTRO VERDE; COMPONENTES: SEM PORTA, COM SUPORTE TRASEIRO PARA FIXACAO; DIMENSOES: 120CM X 90 CM; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 172,96 | R$ 172,96 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo F. Ribeiro | ***.802.376-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=222499 | |||||||||
| 19.16.3913.0040346/2025-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225324 | Registro de preço para aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/06/2025 | 1091012 000081/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/06/2025 | 12/06/2026 | Vencido | BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: COLUNA/PRESSAO; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: CONFORME FABRICANTE; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 02 TORNEIRAS (01 PARA COPO E 01 PARA JATO); VAZAO: MINIMA DE 40 LITROS/HORA; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 1.099,00 | R$ 21.980,00 | REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 33.715.469/0001-66 | Mariana Raquel Lima Ribeiro Barbosa e Lidia Maria Vieira Lima Ribeiro | 110.468.586-88 e 116.136.496-06 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195683 |
| 19.16.3913.0040445/2025-77 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225325 | Aquisição de bebedouros, purificadores de água e fabricador de gelo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e seus apensos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 26/06/2025 | 1091012 000088/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2025 | 25/06/2026 | Vencido | BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: ACESSIVEL PARA DEFICIENTES VISUAIS; CAPACIDADE REFRIGERACAO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE RESERVATORIO: CONFORME FABRICANTE; GABINETE: ACO INOX 304; TORNEIRA: 1 TORNEIRA DE JATO COM LEITURA EM BRAILE; VAZAO: 40 LITROS/HORA; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.928,34 | R$ 73.208,50 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Ubaldina Pereira Leal da Silva e Thiago Leal da Silva | 231.723.806-10 e 012.278.956-31 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196085 |
| 19.16.3913.0040927/2025-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225326 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/06/2025 | 1091012 000087/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/06/2025 | 06/06/2026 | Vencido | DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: PARA REFIL BOLSA; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; VALVULA: PARA ESPUMA; CAPACIDADE: 800 ML; VISOR: COM VISOR; FIXACAO: DE PAREDE; | UNIDADE | 50 | R$ 29,38 | R$ 1.469,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira e Alan Soares de Oliveira | 989.836.526-91 e 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195876 |
| 19.16.3913.0041389/2024-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/04/2024 | 1091012 000088/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/04/2024 | 29/04/2025 | Encerrado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 94 | R$ 765,00 | R$ 71.910,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 420,00 | R$ 16.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187551 | |||||||||
| 19.16.3913.0041457/2024-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/04/2024 | 1091012 000087/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/04/2024 | 29/04/2025 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 293,00 | R$ 58.600,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Leandro Fernandes Alves | 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187612 |
| 19.16.3913.0042447/2026-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados: (mobiliário de aço, carrinho de mão tipo transporte de bagagem, carrinho tipo gaiola, carrinho armazém, carrinho para café e carrinho de mão com quatro rodas), nas condições estabelecidas no Termo de Referência.LOTE 1 | 11/08/2026 | 1091012 000124/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/08/2026 | 10/08/2027 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 767,67 | R$ 767,67 | R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.847.184/0001-22 | SCARLET S. LANDIM | ***.141.361- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231233 |
| ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22; DIMENSOES: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(PROF.); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 678,33 | R$ 678,33 | R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.847.184/0001-22 | SCARLET S. LANDIM | ***.141.361- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231233 | |||||||||
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 1 | R$ 744,27 | R$ 744,27 | R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.847.184/0001-22 | SCARLET S. LANDIM | ***.141.361- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231233 | |||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO CHAPA 22 NAS LATERAIS; DIMENSOES: 198CM(ALT.) X 92CM(LARG.) X 30CM (PROF.); NUMERO DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: CHAPA DE ACO 20 (0,90 MM); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 497,10 | R$ 298.260,00 | R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 17.847.184/0001-22 | SCARLET S. LANDIM | ***.141.361- ** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=231233 | |||||||||
| 19.16.3913.0042901/2024-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 16/04/2024 | 1091012 000076/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/04/2024 | 19/04/2025 | Vencido | CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 7.420 | R$ 0,62 | R$ 4.600,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 |
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 2.400 | R$ 0,62 | R$ 1.488,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.590 | R$ 0,53 | R$ 842,70 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.095 | R$ 1,20 | R$ 2.514,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 325 | R$ 1,50 | R$ 487,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.110 | R$ 0,30 | R$ 333,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 1,60 | R$ 112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 1,60 | R$ 16,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 1,73 | R$ 346,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 125 | R$ 1,70 | R$ 212,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187455 | |||||||||
| 19.16.3913.0043275/2024-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 22/04/2024 | 1091012 000078/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/04/2024 | 23/04/2025 | Vencido | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 12,90 | R$ 129,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 420 | R$ 3,20 | R$ 1.344,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| CAIXA 100 UNIDADE | 710 | R$ 3,00 | R$ 2.130,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | ||||||||||
| COLCHETE PARA PAPEL E PASTA - MATERIA-PRIMA: EM METAL; ACABAMENTO: LATONADO; NUMERO: 09; HASTE: DUPLA E FLEXIVEL; | CAIXA 72 UNIDADE | 170 | R$ 3,70 | R$ 629,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 125 | R$ 2,50 | R$ 312,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/6; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 5,50 | R$ 797,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 165 | R$ 9,70 | R$ 1.600,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 15 | R$ 4,80 | R$ 72,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; ACABAMENTO: VIRGEM NA COR BRANCO; TIPO: TRILHO; DISTANCIA ENTRE FUROS: 80MM; | CAIXA 50 UNIDADE | 165 | R$ 12,90 | R$ 2.128,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 69,00 | R$ 9.315,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187539 | |||||||||
| 19.16.3913.0043415/2025-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225093 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 13/06/2025 | 1091012 000096/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/06/2025 | 12/06/2026 | Vencido | FRAGMENTADORA - TIPO DE FRAGMENTACAO: PARTICULA MAXIMA DE 4X80MM; NIVEL SEGURANCA: MINIMA 3; TEMPO FUNCIONAMENTO: POR PERIODO (MIN.5 MIN.LIGADO E MAX 40MIN.DESL); CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 15 FOLHAS 75G, CD/DVD OU CARTAO, POR VEZ; VELOCIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 2,0 M/MIN; CAPACIDADE CESTO: MINIMO 30 LITROS; POTENCIA MOTOR: MINIMO 300 WATTS; ALIMENTACAO: 127V OU BIVOLT; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1.950,00 | R$ 78.000,00 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 09.015.414/0001-69 | Antenor de Camargo Freitas Júnior | 900.949.998-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=195903 |
| 19.16.3913.0044682/2024-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 12/04/2024 | 1091012 000089/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/04/2024 | 15/04/2025 | Encerrado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 640 | R$ 1,68 | R$ 1.075,20 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | Pedro Henrique Moronari Veloso Diniz | 074.274.876-64 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187498 |
| 19.16.3913.0044713/2024-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 25/04/2024 | 1091012 000090/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/04/2024 | 28/04/2025 | Encerrado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO 2MM DE CRISTAL; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 01 COMPARTIMENTO A4; DIMENSOES: 24CM LARGURA X 32CM ALTURA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187552 |
| 19.16.3913.0044726/2024-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/04/2024 | 1091012 000082/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/04/2024 | 21/07/2025 | Encerrado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 8.475 | R$ 3,34 | R$ 28.306,50 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 |
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 615 | R$ 2,46 | R$ 1.512,90 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||||
| PAPEL FLIP-CHART - GRAMATURA: 75GR; MEDIDAS: 66 X 96CM; COR: BRANCA; FIXACAO: 02 FUROS; | BLOCO 50 FOLHA | 12 | R$ 54,57 | R$ 654,84 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A3 - 297 MM X 420 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 20 | R$ 41,44 | R$ 828,80 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||||
| PAPEL PARA ESCRITORIO - FORMATO: A4 - 210 MM X 297 MM; GRAMATURA PAPEL: 75 G/M2; COR: BRANCO; PROCESSO FABRICACAO: BRANQUEAMENTO ISENTO DE CLORO ELEMENTAR; APRESENTACAO: PACOTE 500 FOLHAS; | PACOTES | 14.955 | R$ 19,77 | R$ 295.660,35 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187512 | |||||||||
| 19.16.3913.0047043/2026-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219728 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/06/2026 | 1091012 000125/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2026 | 24/06/2027 | Vigente publicado | FRAGMENTADORA - TIPO DE FRAGMENTACAO: PARTICULA MAXIMA DE 4X80MM; NIVEL SEGURANCA: MINIMA 3; TEMPO FUNCIONAMENTO: POR PERIODO (MIN.5 MIN.LIGADO E MAX 40MIN.DESL); CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 15 FOLHAS 75G, CD/DVD OU CARTAO, POR VEZ; VELOCIDADE FRAGMENTACAO: MINIMA 2,0 M/MIN; CAPACIDADE CESTO: MINIMO 30 LITROS; POTENCIA MOTOR: MINIMO 300 WATTS; ALIMENTACAO: 127V OU BIVOLT; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 2.050,82 | R$ 82.032,80 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 09.015.414/0001-69 | Antenor de C.F. Júnior | ***.949.998-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=224544 |
| 19.16.3913.0047970/2025-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10225026 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 18/06/2025 | 1091012 000108/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2025 | 17/06/2026 | Vencido | TELEVISAO - TIPO: SMART TV - ULTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; TENSAO: 110/240 VOLTS; ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 2.249,00 | R$ 67.470,00 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro e Carlos Renato Figueiredo de Castro | 013.371.746-10 e 000.440.656-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196092 |
| TELEVISAO - TIPO: TV 4K UHD ; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 75 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO COM BATERIA; TENSAO: 100V ~ 240V; ACESSORIOS: MANUAL DO USUÁRIO , CABO DE FORÇA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 4.932,47 | R$ 97.437,05 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | Leandro Figueiredo de Castro e Carlos Renato Figueiredo de Castro | 013.371.746-10 e 000.440.656-71 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196092 | |||||||||
| 19.16.3913.0048597/2025-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10224975 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 26/06/2025 | 1091012 000111/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2025 | 25/06/2026 | Vencido | PAPEL HIGIENICO - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLAO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, GOFRADO; FRAGRANCIA: NEUTRO; APRESENTACAO: ROLO 300 M; DIAMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; | ROLO | 1.600 | R$ 6,52 | R$ 10.432,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196245 |
| PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 200 | R$ 57,38 | R$ 11.476,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196245 | |||||||||
| 19.16.3913.0052462/2026-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219611 | Aquisição de aparelhos telefônicos com identificador de chamadas, quadros de aviso e fones headset, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 15/07/2026 | 1091012 000148/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/07/2026 | 14/07/2027 | Vigente publicado | QUADRO BRANCO - FORMATO: RETANGULAR; MATERIA-PRIMA: MADEIRA E ALUMINIO; MOLDURA: EM LUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL; DIMENSOES: 1200MM X 900MM; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 146,04 | R$ 2.920,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo F. Ribeiro | 155.***.***-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227462 |
| QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: MOLDURA EM ALUMINIO; REVESTIMENTO: FELTRO VERDE; COMPONENTES: SEM PORTA, COM SUPORTE TRASEIRO PARA FIXACAO; DIMENSOES: 120CM X 90 CM; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 172,96 | R$ 172,96 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo F. Ribeiro | 155.***.***-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=227462 | |||||||||
| 19.16.3913.0053196/2024-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté | 10/05/2024 | 1091012 000113/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/05/2024 | 12/05/2025 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 180 | R$ 293,00 | R$ 52.740,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187778 |
| 19.16.3913.0053532/2024-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 14/05/2024 | 1091012 000111/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/05/2024 | 17/05/2025 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.800,00 | R$ 45.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.780,00 | R$ 44.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: AMADEIRADO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 1900 X 530 X 720MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.315,00 | R$ 57.875,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.500,00 | R$ 37.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 03 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDP; ESTRUTURA: MDP; DIMENSOES: 420 X 530 X 660MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 750,00 | R$ 18.750,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 2.380,00 | R$ 59.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 3.000,00 | R$ 75.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.400,00 | R$ 12.000,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassão | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187770 | |||||||||
| 19.16.3913.0053828/2025-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10224948 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 11/07/2025 | 1091012 000119/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/07/2025 | 10/07/2026 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 128 | R$ 260,00 | R$ 33.280,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Iury Último, Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 108.786.906-46, 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196565 |
| 19.16.3913.0054458/2025-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10224387 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes. | 25/07/2025 | 1091012 000127/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/07/2025 | 24/07/2026 | Vencido | PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: ROLO; DIMENSOES (L X C ): 20 CM X 200 M; ACABAMENTO: LISO, SEM PICOTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 6 ROLOS; | EMBALAGEM | 20 | R$ 60,35 | R$ 1.207,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196673 |
| 19.16.3913.0055823/2025-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223912 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 26/07/2025 | 1091012 000131/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/07/2025 | 25/07/2026 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 380 | R$ 271,24 | R$ 100.330,52 | ROCAM MOVEIS - LTDA | 17.331.237/0001-58 | Welington Carlos Pereira | 841.040.906-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196863 |
| 19.16.3913.0057331/2024-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 17/06/2024 | 1091012 000144/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/06/2024 | 18/06/2025 | Encerrado | FITA ADESIVA ESCRITORIO - TIPO: UMA FACE; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; MEDIDAS: 12MM X 50M; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 470 | R$ 1,04 | R$ 488,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 2,56 | R$ 3.072,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 | |||||||||
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 8,79 | R$ 1.054,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188293 | |||||||||
| 19.16.3913.0057460/2024-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 18/05/2024 | 1091012 000117/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/05/2024 | 20/05/2025 | Encerrado | GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 450 | R$ 1,86 | R$ 837,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187928 |
| 19.16.3913.0058175/2025-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223907 | Aquisição de materiais de higiene pessoal e de fixação de componentes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. lote 2 | 25/07/2025 | 1091012 000136/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/07/2025 | 24/07/2026 | Vencido | PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: DE PAREDE; APRESENTACAO DO PAPEL: ROLO 200 METROS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 175,77 | R$ 8.788,50 | SAM SUPPLY SERVICOS E COMERCIO LTDA | 51.603.486/0001-93 | Samanta Lamounier de Oliveira | 012.355.866-26 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196968 |
| 19.16.3913.0058452/2025-52 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223865 | Aquisição de plaquetas patrimoniais. | 21/07/2025 | 1091012 000129/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 19/07/2025 | 18/07/2026 | Vencido | PLAQUETA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; FINALIDADE: PATRIMONIO MPMG; TIPO: PLAQUETA DE PATRIMONIO SEM CODIGO DE BARRAS; DIMENSOES: 2 X 5CM X 0,3MM (ESP); | 1 UNIDADE | 1.250 | R$ 0,32 | R$ 390,00 | INOV ETIQUETAS LTDA | 26.507.138/0001-75 | Alisson Henrique Almeida Ciquinato e Fernando Silvone | 04446206133 e 006.558.879-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196747 |
| PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; DIMENSAO: 2X5 CM; ESPESSURA: 0,3MM; | 1 UNIDADE | 31.250 | R$ 0,32 | R$ 9.743,71 | INOV ETIQUETAS LTDA | 26.507.138/0001-75 | Alisson Henrique Almeida Ciquinato e Fernando Silvone | 04446206133 e 006.558.879-70 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196747 | |||||||||
| 19.16.3913.0058721/2025-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223853 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/08/2025 | 1091012 000135/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/08/2025 | 07/08/2026 | Vencido | CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: COM HELICE DE 40CM DE DIAMETRO; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 160 | R$ 207,00 | R$ 33.120,00 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA | 29.332.265/0001-79 | Luigi T. R. da Silva | ***.660.826-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196974 |
| FORNO - TIPO: MICROONDAS; CAPACIDADE: MINIMA DE 20 LITROS; POTENCIA: MAXIMA DE 1200W; TEMPERATURA: NAO APLICAVEL; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 654,00 | R$ 26.160,00 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA | 29.332.265/0001-79 | Luigi T. R. da Silva | ***.660.826-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196974 | |||||||||
| 19.16.3913.0058734/2025-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223797 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/07/2025 | 1091012 000133/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/07/2025 | 28/07/2027 | Vigente publicado | REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA; CAPACIDADE: 240 LITROS; POTENCIA MOTOR: 1/8 HP;; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES COM RODIZIOS; ALIMENTACAO: 127 OU 220 VOLTS; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 2.260,10 | R$ 113.005,00 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | Leandro Luiz Leal Silva | 061.209.766-80 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197005 |
| 19.16.3913.0058871/2025-88 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223794 | Aquisição de bens permanentes diversificados (projetores de multimídia e equipamentos para projeção), nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 20/08/2025 | 1091012 000151/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/08/2025 | 19/08/2027 | Vigente publicado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 647,13 | R$ 9.706,95 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mario Aparecido Silva | 509.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197404 |
| 19.16.3913.0061101/2025-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223785 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 25/07/2025 | 1091012 000140/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/07/2025 | 24/07/2027 | Vigente publicado | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: DOMESTICA; MATERIA PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 06 A 26 XICARAS; POTENCIA: 800 WATTS; TENSAO: 127 VOLTS; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 172,48 | R$ 5.174,40 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Júnio Silva de Araújo | 113.985.566-29 e 118.959.806-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=196975 |
| 19.16.3913.0062471/2024-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 07/06/2024 | 1091012 000139/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/06/2024 | 10/06/2025 | Encerrado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 3.785 | R$ 2,46 | R$ 9.311,10 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Sócrates Campos Magalhães | 060.303.506-09 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188190 |
| 19.16.3913.0063225/2024-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 07/06/2024 | 1091012 000141/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/06/2024 | 09/06/2025 | Encerrado | MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.330 | R$ 1,60 | R$ 2.128,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 |
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 775 | R$ 3,96 | R$ 3.069,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | |||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.300 | R$ 1,90 | R$ 4.370,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | |||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188169 | |||||||||
| 19.16.3913.0063704/2024-65 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000140/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/06/2024 | 23/06/2025 | Encerrado | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 28 | R$ 25,00 | R$ 700,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188413 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188413 | |||||||||
| 19.16.3913.0068251/2024-98 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/06/2024 | 1091012 000154/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/06/2024 | 23/06/2025 | Encerrado | PROJETOR MULTIMIDIA - INTERFACE: 2 X HDMI; USB; VGA; COMPATIBILIDADE: ANDROID; WINDOWS; DISPOSITIVOS MHL; AUDIO: MINIMO 10W NATIVO E CONEXAO PARA PLUG P2; RESOLUCAO REAL: MINIMO 1080P; RESOLUCOES SUPORTADAS (1): VGA; SVGA; XGA; SXGA; SDTV; HDTV; RESOLUCOES SUPORTADAS (2): FULL HD; CORES PROJETAVEIS:: ATE 1 BILHAO; TAXA DE CONTRASTE: MÍNIMO 15000 POR 1; LUMINOSIDADE: MINIMO 2200 LUMENS EM BRANCO E 2200 EM CORES; TAMANHO IMAGEM: 16 POR 9; LAMPADA DE PROJECAO: COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 H; TENSAO | 1 UNIDADE | 30 | R$ 6.600,00 | R$ 198.000,00 | DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA | 10.918.347/0002-52 | Luiz Gustavo Santos Pereira | 947.530.165-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188397 |
| 19.16.3913.0068256/2024-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de cadeira de hotelaria destinadas a mobiliar o auditório da UCC, ASSCOM e da unidade do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em Caeté. | 14/06/2024 | 1091012 000147/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2024 | 17/06/2025 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TIPO TRAPEZOIDAL; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 293,00 | R$ 29.300,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto; Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23; 075.038.856,02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188274 |
| 19.16.3913.0068258/2024-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 17/06/2024 | 1091012 000148/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/06/2024 | 17/06/2025 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 390 | R$ 293,00 | R$ 114.270,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto, Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23, 075.038.856,02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188275 |
| 19.16.3913.0068262/2024-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 13/06/2024 | 1091012 000145/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/06/2024 | 15/06/2025 | Encerrado | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: PAREDE; MATERIA-PRIMA: ACO; PESO SUPORTADO: ATE 50 KG; BANDEJA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 17,93 | R$ 179,30 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 . | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188314 |
| 19.16.3913.0069015/2025-31 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223778 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 20/08/2025 | 1091012 000164/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/08/2025 | 19/02/2027 | Vigente publicado | CAFETEIRA ELETRICA - IDENTIFICACAO: INDUSTRIAL; MATERIA PRIMA: INOX POLIDO; CAPACIDADE: 6 LITROS; POTENCIA: 1300 W; TENSAO: 127V; | 1 UNIDADE | 18 | R$ 712,00 | R$ 12.816,00 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | Leonardo Peres de Faria e Júnio Silva de Araújo | 113.985.566-29 e 118.959.806-07 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=197690 |
| 19.16.3913.0069977/2024-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Objeto: aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/06/2024 | 1091012 000171/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/07/2024 | 01/07/2025 | Encerrado | BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 02 PANOS; FACE: DUPLA FACE; COM APLIQUES(LETRAS E FIGURAS); DETALHES: BORDADOS COM PONTO CHEIO E COSTURAS REFORCADAS; DIMENSOES (L X C ): 0,90 M x 1,28 M; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 157,23 | R$ 1.572,30 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 |
| BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER COM 02 PANOS; DIMENSOES: 1,30M X 0,90M; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 208,24 | R$ 2.082,40 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | |||||||||
| BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 2 PANOS; FACE: DUPLA FACE; DETALHES: BORDADOS COM PONTO CHEIO E COSTURAS; DIMENSOES (C X L): 90 CM x 128 CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 157,23 | R$ 1.572,30 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | |||||||||
| PEDESTAL PARA BANDEIRA - BASE: EM MADEIRA; CAPACIDADE DA BASE: 03 MASTROS; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 464,49 | R$ 4.644,90 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Gutembherg Menezes de Campos e Maria Margarete Alves da Silva | 113.595.586-75 e 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188580 | |||||||||
| 19.16.3913.0070833/2024-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 08/07/2024 | 1091012 000163/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/07/2024 | 08/07/2025 | Encerrado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 80 | R$ 480,00 | R$ 38.400,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Maker Comunicação Visual Ltda. | 05.650.294/0001-10 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188556 |
| 19.16.3913.0070990/2024-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 26/06/2024 | 1091012 000161/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/06/2024 | 29/06/2025 | Encerrado | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 95 | R$ 73,90 | R$ 7.020,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188561 |
| 19.16.3913.0070995/2024-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000158/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Encerrado | CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 50 CHAVES; DIMENSOES: 18 X 25 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 238,95 | R$ 3.584,25 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188402 |
| 19.16.3913.0071012/2024-47 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 25/06/2024 | 1091012 000162/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/06/2024 | 25/06/2025 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 130 | R$ 1.200,00 | R$ 156.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 |
| ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL; FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO; GAVETAS: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22; DIMENSOES: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(PROF.); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.200,00 | R$ 120.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | |||||||||
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | |||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO CHAPA 22 NAS LATERAIS; DIMENSOES: 198CM(ALT.) X 92CM(LARG.) X 30CM (PROF.); NUMERO DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: CHAPA DE ACO 20 (0,90 MM); | 1 UNIDADE | 500 | R$ 461,11 | R$ 230.555,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Sebastião Alves da Silva Júnior | 566.394.066-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188461 | |||||||||
| 19.16.3913.0071017/2024-09 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | A aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 01/07/2024 | 1091012 000159/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/07/2024 | 01/07/2025 | Encerrado | CARRO ARMAZEM PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL - TIPO: BAIXO, RECLINAVEL, COM 02 RODIZIOS; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA: ATE 400KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188488 |
| 19.16.3913.0071022/2024-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 21/06/2024 | 1091012 000155/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Encerrado | SUPORTE PARA TEXTO - MATERIA PRIMA: ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; BASE: METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA; CAPACIDADE: 200 FOLHAS(NO MINIMO); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 145,00 | R$ 3.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188421 |
| 19.16.3913.0071028/2024-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | A aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 24/06/2024 | 1091012 000160/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Encerrado | SUPORTE PARA PROJETOR - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 641,25 | R$ 3.206,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.316.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188463 |
| 19.16.3913.0071034/2024-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 21/06/2024 | 1091012 000157/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 25/06/2024 | 24/06/2025 | Encerrado | COFRE PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; TIPO: DIGITAL; PORTAS: 01 PORTA ; PRATELEIRAS: 02 PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 72 X 41 X 42 CM (A X L X P); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.725,00 | R$ 13.625,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188505 |
| 19.16.3913.0071040/2024-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 27/06/2024 | 1091012 000169/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/07/2024 | 30/06/2025 | Encerrado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 765,00 | R$ 153.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 |
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 870,00 | R$ 8.700,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 910,00 | R$ 4.550,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dámaso Castro Nascimento e Marden Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 e 648.468.906-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188583 | |||||||||
| 19.16.3913.0073052/2024-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/07/2024 | 1091012 000175/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/07/2024 | 05/07/2025 | Encerrado | CADEIRA/POLTRONA PLASTICA - IDENTIFICACAO: CADEIRA EMPILHAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; PESO SUPORTADO: MINIMO 182 KG (CARGA ESTATICA); | 1 UNIDADE | 50 | R$ 264,80 | R$ 13.240,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188560 |
| Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/07/2024 | 1091012 000174/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/07/2024 | 05/07/2025 | Encerrado | CADEIRA/POLTRONA PLASTICA - IDENTIFICACAO: CADEIRA EMPILHAVEL; MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO E FIBRA DE VIDRO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; PESO SUPORTADO: MINIMO 182 KG (CARGA ESTATICA); | 1 UNIDADE | 150 | R$ 264,80 | R$ 39.720,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão | 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=188559 | ||
| 19.16.3913.0074222/2025-92 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223766 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 12/09/2025 | 1091012 000180/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/09/2025 | 11/09/2026 | Vigente publicado | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 1 | R$ 612,00 | R$ 612,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Iury Último, Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 108.786.906-46, 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198119 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 995,75 | R$ 24.893,75 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Iury Último, Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 108.786.906-46, 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198119 | |||||||||
| 19.16.3913.0096869/2024-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/08/2024 | 1091012 000234/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/08/2024 | 27/08/2025 | Encerrado | BANDEJA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MODELO: REDONDA; DIMENSOES: 40CM DIAMETRO X 0,6 ESPESSURA; | 1 UNIDADE | 1.150 | R$ 37,00 | R$ 42.550,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 |
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 1.700 | R$ 4,95 | R$ 8.415,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 290 | R$ 145,00 | R$ 42.050,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| CANECA FERVEDOR MATERIA-PRIMA: ALUMINIO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 2 L; TAMPA: SEM TAMPA; ALCA: EM BAQUELITE OU MADEIRA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 29,81 | R$ 596,20 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 9,00 | R$ 630,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 4.400 | R$ 2,77 | R$ 12.188,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 110 | R$ 119,99 | R$ 13.198,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 1.170 | R$ 39,40 | R$ 46.098,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 175 | R$ 86,32 | R$ 15.106,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 1.550 | R$ 6,44 | R$ 9.982,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 5.600 | R$ 5,94 | R$ 33.264,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189564 | |||||||||
| 19.16.3913.0097813/2025-37 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223760 | Aquisição de cadeira fixa de escritório, longarinas 02 e 03 lugares e cadeira plástica para refeitório, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e seu apenso. | 09/12/2025 | 1091012 000254/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 06/12/2025 | 05/12/2026 | Vigente publicado | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 643,40 | R$ 9.651,00 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199959 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 46 | R$ 1.046,83 | R$ 48.154,18 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | 06.538.230/0001-95 | Levindo Último Filho e Eustáquio Basílio do Vale | 807.258.566-53 e 469.308.256-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199959 | |||||||||
| 19.16.3913.0097815/2025-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223749 | Aquisição de bens permanentes diversificados: (forno micro-ondas, refrigerador doméstico, ventilador não industrial, cafeteira elétrica, televisores de 55' e 75' polegadas, fragmentadora, suporte de teto para televisão e cafeteira industrial 6L e 20L), destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 12/12/2025 | 1091012 000253/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/12/2025 | 11/12/2026 | Vigente publicado | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 209,39 | R$ 4.187,80 | SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.042.924/0001-54 | Cristian Venceslau Sabino e Melissa Gabrielle Diniz Sabino | 039.848.756-14 e 154.723.946-86 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=200023 |
| 19.16.3913.0098333/2025-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223743 | Aquisição de mobiliário padrão. | 15/12/2025 | 1091012 000258/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/12/2025 | 12/12/2026 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 167 | R$ 757,75 | R$ 126.544,25 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 |
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 150 | R$ 705,69 | R$ 105.853,50 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 433,83 | R$ 2.169,15 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 50 | R$ 885,01 | R$ 44.250,50 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 506,71 | R$ 10.134,20 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.006,48 | R$ 5.032,40 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.052,75 | R$ 5.263,75 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 485,89 | R$ 2.429,45 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 10 | R$ 515,33 | R$ 5.153,30 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 821,38 | R$ 4.106,90 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso C. Nascimento e Jordano C. Nascimento | ***.648.626-** e ***.710.716-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=201421 | |||||||||
| 19.16.3913.0099390/2025-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223733 | Aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos gabinetes dos Procuradores de Justiça de Minas Gerais. | 27/12/2025 | 1091012 000257/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2025 | 26/12/2026 | Vigente publicado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: QUATRO PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.965,93 | R$ 9.829,65 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: MDP; PRATELEIRAS/SUPORTE: TRES PRATELEIRAS; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.997,47 | R$ 9.987,35 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: AMADEIRADO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS; ESTRUTURA/BASE: MDF; DIMENSOES: 1900 X 530 X 720MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.712,35 | R$ 13.561,75 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.892,34 | R$ 9.461,70 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 03 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDP; ESTRUTURA: MDP; DIMENSOES: 420 X 530 X 660MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.051,30 | R$ 5.256,50 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1200 X 750 X 720 MM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 2.628,25 | R$ 13.141,25 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; TAMPA: SEM TAMPA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 1900 X 900 X 720 MM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3.298,85 | R$ 16.494,25 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: QUADRADA; ESTRUTURA: MDF; TAMPO: AMADEIRADO; DIMENSOES: 140 X 140 X 72CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3.153,90 | R$ 15.769,50 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Victor Marques Cassão e Valéria Tomóteo de Araújo | 098.782.906-89 e 839.186.126-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=205957 | |||||||||
| 19.16.3913.0100398/2025-82 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221561 | Aquisição de estofados. | 11/03/2026 | 1091012 000001/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/03/2026 | 10/03/2027 | Vigente publicado | SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIA-BRACOS; ESTRUTURA: INTERNA AMADEIRADA E COM ESPUMA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO SEM ENCOSTO; DIMENSOES: 70 X 70 X 43 (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 723,86 | R$ 28.954,40 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 |
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS LATERAIS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTETICO, COM ENCOSTO; DIMENSOES: 70 X 70 77 CM (L X P X A); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1.089,66 | R$ 43.586,40 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO REVESTIDO EM COURO SINTETICO; DIMENSOES: 70 X 70 X 77 CM ( L X P X A); | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1.089,66 | R$ 43.586,40 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADA; ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO; ENCOSTO ANGULAR; COURO SINTETICO; DIMENSOES: 70 X 70 X 77 CM ( L X P X A); | 1 UNIDADE | 76 | R$ 2.730,62 | R$ 103.763,56 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| SOFA PARA ESCRITORIO - LUGARES: 01 LUGAR; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ESTRUTURA: AMADEIRADO; ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO ESTOFADO, COURO SINTETICO; DIMENSOES: 70 X 70 43 CM (L X P X A); | 1 UNIDADE | 36 | R$ 723,86 | R$ 26.058,96 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | Paulo C. Bontteli | ***.238.518-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=212982 | |||||||||
| 19.16.3913.0101092/2024-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de garrafas de água mineral de 500ml, destinadas a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 12/10/2024 | 1091012 000249/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/10/2024 | 15/10/2025 | Encerrado | AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL; | GARRAFA | 720 | R$ 1,68 | R$ 1.209,60 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PEDRO HENRIQUE MORONARI VELOSO DINIZ | 074.274.876-64 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190345 |
| 19.16.3913.0102331/2024-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 19/09/2024 | 1091012 000258/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | Vencido | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 73,90 | R$ 4.803,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190091 |
| 19.16.3913.0102344/2024-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 25/09/2024 | 1091012 000259/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 28/09/2024 | 27/09/2025 | Vencido | FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 120 | R$ 139,45 | R$ 16.734,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190133 |
| 19.16.3913.0102442/2024-90 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/09/2024 | 1091012 000250/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/09/2024 | 14/09/2025 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 390 | R$ 1.200,00 | R$ 468.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá; Gediel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87; 122.150.356-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189905 |
| ESCANINHO PARA ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: ACO; COMPARTIMENTO: 08; DIMENSOES: 1,98 (ALT.) X 1,2 (LARG.) X 0,42M (PROF.); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.200,00 | R$ 18.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá; Gediel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87; 122.150.356-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189905 | |||||||||
| 19.16.3913.0102535/2024-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 13/09/2024 | 1091012 000251/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/09/2024 | 16/09/2025 | Encerrado | CARRO ARMAZEM PARA MOVIMENTACAO DE MATERIAL - TIPO: BAIXO, RECLINAVEL, COM 02 RODIZIOS; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR; CAPACIDADE DE CARGA: ATE 400KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F. M. F. Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189981 |
| 19.16.3913.0102546/2024-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 17/09/2024 | 1091012 000252/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 21/09/2024 | 20/09/2025 | Vencido | LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 65 | R$ 516,00 | R$ 33.540,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Leandro Fernandes Alves | 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189916 |
| 19.16.3913.0102552/2024-30 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 05/11/2024 | 1091012 000253/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 09/11/2024 | 08/11/2025 | Encerrado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 480,00 | R$ 9.600,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190043 |
| 19.16.3913.0102554/2024-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 19/09/2024 | 1091012 000256/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | Encerrado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 1.315,81 | R$ 32.895,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F. M. F. Borba | 001.316.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190083 |
| 19.16.3913.0103090/2024-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de suporte de teto para televisão, por meio de Registro de Preços, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 26/09/2024 | 1091012 000261/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/09/2024 | 28/09/2025 | Vencido | SUPORTE PARA TELEVISAO - TIPO: TETO; MATERIA-PRIMA: ACO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA; PESO SUPORTADO: MINIMO 37 KG; BANDEJA: SEM BANDEJA; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 164,50 | R$ 1.645,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190157 |
| 19.16.3913.0103467/2024-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/09/2024 | 1091012 000266/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/10/2024 | 30/09/2025 | Vencido | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 50 ML; MASSA MINIMA: 0,75 G; RESISTENCIA MINIMA: 1,6 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 3.500 | R$ 2,04 | R$ 7.140,00 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 |
| COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 2.750 | R$ 4,53 | R$ 12.457,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 | |||||||||
| GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 1.920 | R$ 1,86 | R$ 3.571,20 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas | 508.739.976-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190186 | |||||||||
| 19.16.3913.0109065/2024-40 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme quantidades, especificações técnicas e exigências estabelecidas no Edital e demais anexos, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 20/09/2024 | 1091012 000268/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/09/2024 | 22/09/2025 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 680,00 | R$ 136.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 |
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 77 | R$ 140,00 | R$ 10.780,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 382 | R$ 480,00 | R$ 183.360,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 765,00 | R$ 306.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 420,00 | R$ 12.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 5 | R$ 710,00 | R$ 3.550,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190118 | |||||||||
| 19.16.3913.0112176/2024-45 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de café em pó destinado a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/09/2024 | 1091012 000277/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/10/2024 | 01/10/2025 | Vencido | CAFE - APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE O PONTO ACHOCOLATADO, SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE OU INTENSO; | PACOTE 500 GRAMA | 20.000 | R$ 31,45 | R$ 476.700,00 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.749.487/0001-82 | Estela Mara Costa Arthuso | 612.334.476-53 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190259 |
| 19.16.3913.0117148/2024-49 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 13/11/2024 | 1091012 000292/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | Encerrado | QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: ACRILICO; COMPONENTES: 05 COMPARTIMENTOS/BOLSAS DE TAMANHOS VARIADOS; DIMENSOES: 0,95M X 1,10M X 2,4 MM (ESPESSURA); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 480,00 | R$ 192.000,00 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | Joaquim Francisco dos Santos | 508.973.656-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190975 |
| 19.16.3913.0121299/2024-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 01/11/2024 | 1091012 000298/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 05/11/2024 | 04/11/2025 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75MM); PRATELEIRAS/SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198 X 90 X 45 (A X L X P); | 1 UNIDADE | 30 | R$ 1.200,00 | R$ 36.000,00 | SA GONDOLAS DE ACO LTDA | 09.177.776/0001-56 | Valdenir Rodrigues de Sá e GEdiel Rodrigues dos Santos | 974.301.376-87 e 122.150.356-17 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190907 |
| 19.16.3913.0122501/2024-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 09/11/2024 | 1091012 000303/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/11/2024 | 12/11/2025 | Encerrado | SUPORTE PARA MONITOR - TIPO: 3 HASTES INDEPENDENTES, 2 EM 'L' E 1 EM 'U'; REGULAGEM: ALTURA EM 03 NIVEIS: 100 / 140 / 180 MM; FIXACAO: POR MEIO DE ENCAIXE DA HASTE U NAS HASTES L; | 1 UNIDADE | 70 | R$ 158,11 | R$ 11.067,70 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191054 |
| 19.16.3913.0122587/2024-54 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 06/11/2024 | 1091012 000304/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 10/11/2024 | 09/11/2025 | Encerrado | TELA DE PROJECAO - MATERIA-PRIMA: PELICULA MATTE-WHITE; TIPO: MOVEL COM TRIPE; MEDIDAS: AREA VISUAL (APROX): 244 X 183 CM (LX A); | 1 UNIDADE | 15 | R$ 1.315,81 | R$ 19.737,15 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=190984 |
| 19.16.3913.0123512/2024-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 12/11/2024 | 1091012 000307/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 16/11/2024 | 15/11/2025 | Encerrado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 1.800 | R$ 18,79 | R$ 33.822,00 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191161 |
| 19.16.3913.0124110/2024-61 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 08/11/2024 | 1091012 000308/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/11/2024 | 11/11/2025 | Encerrado | CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS - FINALIDADE: TRANSPORTE DE MALOTES; TIPO: GAIOLA; CAPACIDADE: 300 KG; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.555,60 | R$ 7.778,00 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de F.M. F. Borba | 001.316.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191055 |
| 19.16.3913.0125189/2024-28 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 18/11/2024 | 1091012 000313/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | Encerrado | TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: AZUL; | FRASCO 40 MILILITRO | 50 | R$ 2,62 | R$ 131,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191244 |
| TINTA PARA CARIMBO - COMPOSICAO: BASE DE AGUA; COR: VERMELHO; | FRASCO 40 MILILITRO | 10 | R$ 2,62 | R$ 26,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191244 | |||||||||
| 19.16.3913.0125198/2024-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/11/2024 | 1091012 000309/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/11/2024 | 10/11/2025 | Vencido | COADOR - MATERIA-PRIMA: FLANELA DE ALGODAO; NUMERO/TAMANHO: NUMERO 6; ARO: COM ARO; CABO: SEM CABO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 9,00 | R$ 270,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 |
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 284 | R$ 80,67 | R$ 22.910,28 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 | |||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 60 | R$ 86,32 | R$ 5.179,20 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira e Cátia Soares Silva de Oliveira | 044.671.796-74 e 989.836.526-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191052 | |||||||||
| 19.16.3913.0125248/2024-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 09/11/2024 | 1091012 000311/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 12/11/2024 | 11/11/2025 | Vencido | COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPA: SEM TAMPA; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS; | PACOTES | 6.250 | R$ 4,53 | R$ 28.312,50 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas; Bruna Gracielle Ribas e Patrícia Gabriela Andrade Ribas. | 508.739.976-20; 061.978.426- 10 e 089.739.676-65 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191160 |
| 19.16.3913.0125290/2024-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 12/11/2024 | 1091012 000312/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 13/11/2024 | 12/11/2025 | Vencido | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 3,00 | R$ 15,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 710 | R$ 0,54 | R$ 383,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 4.000 | R$ 0,62 | R$ 2.480,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 3.000 | R$ 0,62 | R$ 1.860,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 900 | R$ 0,53 | R$ 477,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.697 | R$ 1,20 | R$ 3.236,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 1.400 | R$ 0,30 | R$ 420,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| MARCADOR PERMANENTE - FINALIDADE: CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS; COMPOSICAO (1): RESINAS TERMOPLASTICAS; COMPOSICAO (2): TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES; COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: 5MM, CHANFRADA; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1,60 | R$ 64,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: PRETA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1,73 | R$ 259,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 127 | R$ 1,70 | R$ 215,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191206 | |||||||||
| 19.16.3913.0125682/2024-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de CADEIRAS OPERACIONAIS. | 14/11/2024 | 1091012 000316/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 14/11/2024 | 13/11/2025 | Vencido | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: POLIURETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 1.298,00 | R$ 129.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191230 |
| CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: MEDIO A ALTO; APOIA-BRACOS: PULIORETANO; ASSENTO/ENCOSTO: COURO SINTETICO/ TELA; ESTRUTURA: METALICA; PES: RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: PRE MOLDADO EM SINTETICO; CONTRA-ENCOSTO: TELA; REGULAGEM: ASSENTO; ENCOSTO E BRACOS; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 1.171,00 | R$ 351.300,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento; Dâmaso Castro Nascimento | 274.710.716-72; 551.648.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191230 | |||||||||
| 19.16.3913.0125689/2024-11 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, | 14/11/2024 | 1091012 000310/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | Encerrado | CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MATERIA PRIMA: ACRILICO; TIPO: SIMPLES; COR: CRISTAL; DIMENSAO: 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 12,90 | R$ 387,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 |
| CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 6/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| EXTRATOR DE GRAMPOS - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO: ALAVANCA; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM; | 1 UNIDADE | 420 | R$ 1,20 | R$ 504,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| GOMINHA - MATERIAL: LATEX; NUMERO: 18; COR: AMARELA; | PACOTE 100 GRAMA | 100 | R$ 2,50 | R$ 250,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: COMUM; CAPACIDADE: 40 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 26/6, 26/8; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 34,15 | R$ 3.415,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 16 | R$ 36,98 | R$ 591,68 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO COBREADO; TAMANHO: 26/8; | CAIXA 5000 UNIDADE | 145 | R$ 9,70 | R$ 1.406,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MATERIA-PRIMA: ACO GALVANIZADO; TAMANHO: 9/14; | CAIXA 1000 UNIDADE | 20 | R$ 4,80 | R$ 96,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| PERFURADOR PARA PAPEL ESCRITORIO - MATERIA-PRIMA: METAL; COR: PRETO; FURO: 2 FUROS; CAPACIDADE: 50 FOLHAS; MARGINADOR:: COM MARGINADOR; | 1 UNIDADE | 30 | R$ 69,00 | R$ 2.070,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 50 | R$ 4,40 | R$ 220,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| REGUA TIPO ESCRITORIO - MATERIA PRIMA: EM PLASTICO; MEDIDA: 30 CM; COR: CRISTAL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 0,98 | R$ 294,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| TESOURA - TIPO: MULTIUSO; LAMINAS: ACO INOX, MEDINDO 13CM; CABO: PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO; COMPRIMENTO TOTAL CORPO: 21CM; | 1 UNIDADE | 440 | R$ 6,90 | R$ 3.036,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191162 | |||||||||
| 19.16.3913.0126323/2024-62 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 23/11/2024 | 1091012 000315/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/11/2024 | 26/11/2025 | Vencido | CAIXA DE PAPELAO - DIMENSOES: 56 X 45 X 27 CM; MATERIA-PRIMA: PAPELAO PARDO; GRAMATURA: 440 G/M2; ACABAMENTO: COM 04 ABAS, SEM IMPRESSAO, MODELO NORMAL; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 5,02 | R$ 502,00 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | Heleno Pimentel Pereira | 693.052.186-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191333 |
| 19.16.3913.0126332/2024-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/11/2024 | 1091012 000319/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | Encerrado | PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA DE METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 70MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 20,23 | R$ 404,60 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191268 |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - ESPESSURA: 0,15MM, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE; TIPO: 04 FUROS; MEDIDAS: 240 X 330MM; | 1 UNIDADE | 250 | R$ 0,24 | R$ 60,00 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191268 | |||||||||
| 19.16.3913.0126599/2024-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/11/2024 | 1091012 000318/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 17/11/2024 | 16/11/2025 | Encerrado | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 1.525 | R$ 3,34 | R$ 5.093,50 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191269 |
| BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 76MM X 76MM, COR AMARELO; | BLOCO 100 FOLHA | 1.500 | R$ 2,46 | R$ 3.690,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191269 | |||||||||
| 19.16.3913.0126607/2024-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 14/11/2024 | 1091012 000320/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/11/2024 | 17/11/2025 | Encerrado | MIDIA: CD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB; SUPERFICIE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 1.000 | R$ 1,60 | R$ 1.600,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 |
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 300 | R$ 3,96 | R$ 1.188,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | |||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 1,90 | R$ 3.800,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | |||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 155 | R$ 29,50 | R$ 4.572,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191291 | |||||||||
| 19.16.3913.0126938/2024-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 20/11/2024 | 1091012 000326/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 24/11/2024 | 23/11/2025 | Encerrado | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA; DIMENSOES: 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM; TIPO: ADERENCIA DE UMA FACE, TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 770 | R$ 2,56 | R$ 1.971,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191457 |
| FITA CREPE - MEDIDAS: 48MM X 50M; | 1 UNIDADE | 80 | R$ 8,79 | R$ 703,20 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191457 | |||||||||
| 19.16.3913.0127081/2024-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 22/11/2024 | 1091012 000322/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 26/11/2024 | 25/11/2025 | Encerrado | PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | 1 UNIDADE | 150 | R$ 1,48 | R$ 222,00 | WALAS STORE LTDA | 11.777.618/0001-89 | Antônio Rogério da Silva | 532.234.626-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191297 |
| 19.16.3913.0127088/2024-68 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2024 | 1091012 000321/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/11/2024 | 22/11/2025 | Encerrado | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 80 | R$ 4,91 | R$ 392,80 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191295 |
| 19.16.3913.0127492/2024-24 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/11/2024 | 1091012 000327/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 23/11/2024 | 22/11/2025 | Vencido | CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 495,72 | R$ 2.478,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Mauro Antônio Costa de Araújo | 829.273.326-49 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191397 |
| 19.16.3913.0128718/2021-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. n° 181/2021 - SEI 19.16.3913.0128718/2021-08 - aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/12/2021 | 1091012 000353/2021 | Registro de preços realizado no SIRP | 29/12/2021 | 28/12/2024 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 600 | R$ 577,50 | R$ 346.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 800 | R$ 620,00 | R$ 496.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: 90 GRAUS; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; ESTRUTURA: ACO; DIMENSOES: 75 X 75 X 2.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 350 | R$ 110,00 | R$ 38.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 560,00 | R$ 1.400.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 800 | R$ 550,00 | R$ 440.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 800 | R$ 495,00 | R$ 396.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1.500 | R$ 330,00 | R$ 495.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 407,00 | R$ 162.800,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 250 | R$ 734,64 | R$ 179.196,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2.500 | R$ 370,00 | R$ 925.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 240 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 770,00 | R$ 1.540,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CANOA; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 310 X 120 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 360 | R$ 390,50 | R$ 140.580,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 80 X 80 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 24 | R$ 270,00 | R$ 6.480,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: CIRCULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDP OU MDF; DIMENSOES: 120 X 120 X 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 20 | R$ 380,00 | R$ 7.600,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| MESA PARA REUNIAO - FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; DIMENSOES: 220 X 90 X 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2 | R$ 647,00 | R$ 1.294,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Marden Castro Nascimento; Kelson Castro Nascimento; Jordano Castro Nascimento; Damaso Castro Nascimento | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=172996 | ||||||||||
| 19.16.3913.0129491/2021-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 186/2021 - SEI 19.16.3913.0129491/2021-89 - Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 30/12/2021 | 1091012 000367/2021 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/12/2021 | 29/12/2024 | Encerrado | ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 CM X 75.5 ( LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 400 | R$ 577,50 | R$ 231.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 |
| ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; PRATELEIRAS/SUPORTE: UMA PRATELEIRA REGULAVEL; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: DUAS PORTAS DE ABRIR; ESTRUTURA/BASE: MDF/MDP LAMINADO MELAMINICO, BP, TX DUPLA FACE; DIMENSOES: 90 X 60 X 75.5CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 620,00 | R$ 124.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT); | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 560,00 | R$ 672.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| GAVETEIRO USO ESCRITORIO - TIPO: VOLANTE; COMPOSICAO: 04 GAVETAS; MATERIA-PRIMA: MDF OU MDP; ESTRUTURA: MDF OU MDP; DIMENSOES: 35CM X 50CM X 68CM (LARG X PROF X ALT);; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 550,00 | R$ 110.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA COM DETALHE TIPO RISQUE RABISQUE; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 165 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 300 | R$ 495,00 | R$ 148.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 80 X 60 X DE 72 A 75.5CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 2.000 | R$ 330,00 | R$ 660.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 75 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 200 | R$ 407,00 | R$ 81.400,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO; TAMPA: SUPERFICIE UNICA; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 120 X 60 X DE 72 A 75.5 CM (LARG X PROF X ALTURA); | 1 UNIDADE | 1.200 | R$ 370,00 | R$ 444.000,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Dâmaso Castro Nascimento, Jordano Castro Nascimento, Marden Castro Nascimento e Formauto Peças e Serviços Ltda. | 551.648.626-20, 274.710.716-72, 648.468.906-78 e 20.496.725/0001-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=173090 | |||||||||
| 19.16.3913.0130104/2024-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 05/12/2024 | 1091012 000330/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 08/12/2024 | 07/12/2025 | Vencido | IMPRESSOS PERSONALIZADOS, USO MPMG - MODELO: 01; MATERIA-PRIMA: APERGAMINADO; GRAMATURA: 75 GR; MEDIDA: 210 X 297 MM; APRESENTACAO: BLOCO 100 X 1 VIA, 1X0 COR; | 1 UNIDADE | 350 | R$ 7,35 | R$ 2.572,50 | RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | Nilce Maria Ribeiro Braga | 579.079.276-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191937 |
| 19.16.3913.0130115/2024-13 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 03/12/2024 | 1091012 000331/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 04/12/2024 | 03/12/2025 | Encerrado | BANDEIRA DE MINAS GERAIS - MATERIA-PRIMA: 100 % POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; FACE: -; DETALHES: -; DIMENSOES (L X C ): 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); | 1 UNIDADE | 74 | R$ 122,29 | R$ 9.049,46 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 |
| BANDEIRA DISTINTIVA - IDENTIFICACAO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS; MATERIA-PRIMA: 100% POLIÉSTER; DIMENSOES: 1,93M(ALT) X 1,35M(COMP); | 1 UNIDADE | 25 | R$ 195,66 | R$ 4.891,50 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 | |||||||||
| BANDEIRA DO BRASIL - MATERIA-PRIMA: 100% POLIESTER; NUMERO DE PANOS: 03 PANOS; FACE: DUPLA FACE; COM APLIQUES (LETRAS E FIGURAS); DETALHES: BORDADOS COM PONTO CHEIO E COSTURAS REFORCADAS; DIMENSOES (C X L): 135CM X 192CM; | 1 UNIDADE | 64 | R$ 136,96 | R$ 8.765,44 | DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | 22.406.446/0001-53 | Maria Margarete Alves da Silva | 688.920.806-44 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=191736 | |||||||||
| 19.16.3913.0130131/2024-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 11/12/2024 | 1091012 000333/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/12/2024 | 10/12/2025 | Encerrado | APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA E PAREDE; AJUSTE: 2 VOLUMES DE CAMPAINHA; DISCAGEM: MULTIFREQUENCIAL; | 1 UNIDADE | 200 | R$ 34,94 | R$ 6.988,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário A. Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192048 |
| 19.16.3913.0135448/2024-67 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 19/12/2024 | 1091012 000343/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 22/12/2024 | 21/12/2025 | Encerrado | COLETOR/CONTENTOR DE LIXO - TIPO: CONTENTOR PARA COLETA SELETIVA; RODAS: 02 RODAS DE BORRACHA MACICA DE 20 CM; CAPACIDADE: 120 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO; FORMATO: RETANGULAR 95CM ALTURA X 57CM LARGURA X 55CM; COR: LARANJA; TAMPA: ARREDONDADA E ARTICULADA AO CORPO DO CONTENEDOR; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: EQUIPADO COM PEGA FRONTAL; | 1 UNIDADE | 20 | R$ 268,25 | R$ 5.365,00 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192356 |
| COLETOR/CONTENTOR DE LIXO - TIPO: CONTENTOR PARA COLETA SELETIVA; RODAS: 02 RODAS DE BORRACHA MACICA DE 30 CM; CAPACIDADE: 240 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO; FORMATO: RETANGULAR 110CM ALTURA X 76CM LARGURA X 58CM; COR: LARANAJA; TAMPA: ARREDONDADA E ARTICULADA AO CORPO DO CONTENEDOR; PEDAL: SEM PEDAL; ALCA: EQUIPADO C/PEGA FRONTAL; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 437,45 | R$ 6.561,75 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | Isabella Carolina de Sousa Rosa | 083.667.266-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=192356 | |||||||||
| 19.16.3913.0151342/2023-60 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de mobiliários destinados a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 08/12/2023 | 1091012 000297/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 11/12/2023 | 10/12/2024 | Encerrado | MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: FUNCIONARIO; ESTRUTURA: ACO; TAMPO: MDF OU MDP LAMINADO MELAMINICO; TAMPA: UNICA ANGULAR EM 'L'; GAVETEIRO/GAVETA: SEM GAVETAS; DIMENSOES: 140 X 140 X 60 CM (LARG X PROF X LATERAL); | 1 UNIDADE | 100 | R$ 765,00 | R$ 76.500,00 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | Jordano Castro Nascimento | 274.710.716-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184733 |
| 19.16.3913.0155403/2023-23 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT Nº 19.16.3913.0155403/2023-23 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 28/12/2023 | 1091012 000358/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Encerrado | ACUCAREIRO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; CAPACIDADE: 350 GRAMAS; TIPO: COM TAMPA, ALCA E COLHER; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 67,41 | R$ 337,05 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 |
| BASE PARA COPO - TIPO: BOLACHA; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; FORMATO: REDONDO; MEDIDA: 9 CM DE DIAMETRO; | 1 UNIDADE | 135 | R$ 4,95 | R$ 668,25 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| BULE - MATERIA-PRIMA: ACO INOX ; UTILIZACAO: CHA, CAFE, LEITE; CAPACIDADE: 1,20 LITROS; CABO: PRETO EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 145,00 | R$ 1.450,00 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| COLHER - TIPO: CAFE; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; MATERIAL CABO: ACO INOX; DIMENSOES: 12CM COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 695 | R$ 2,77 | R$ 1.925,15 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| CONJUNTO XICARA/PIRES - APLICACAO: CAFE; MATERIA-PRIMA: PORCELANA BRANCA; ACABAMENTO: SEM FRISOS; CAPACIDADE: 100 ML; | EMBALAGEM 6 UNIDADE | 790 | R$ 80,67 | R$ 63.729,30 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM ACO INOX; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1800ML; FECHAMENTO: PRESSAO; ALCA: COM ALCA MOVEL EM POLIPROPILENO; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 119,99 | R$ 1.199,90 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| JARRA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; DETALHES: COM TAMPA FIXA; CAPACIDADE: 2000ML; | 1 UNIDADE | 15 | R$ 86,32 | R$ 1.294,80 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSOES: 46 X 66CM; | 1 UNIDADE | 90 | R$ 6,44 | R$ 579,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| TACA - MATERIA-PRIMA: VIDRO; ACABAMENTO: LISO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 260ML; MEDIDA: 6,5CM DE DIAMETRO X 11,2CM DE ALTURA; FINALIDADE: PARA AGUA; | 1 UNIDADE | 765 | R$ 5,94 | R$ 4.544,10 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Cátia Soares Silva de Oliveira; Alan Soares de Oliveira |
989.836.526-91; 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185640 | |||||||||
| 19.16.3913.0155787/2023-34 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 19.16.3913.0155787/2023-34. Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (lote 2). | 29/12/2023 | 1091012 000361/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Encerrado | GUARDANAPO - MATERIA-PRIMA: PAPEL ABSORVENTE, 100% FIBRAS NATURAIS, GOFRADO; DIMENSOES: 24 X 22CM; | PACOTE 50 UNIDADE | 280 | R$ 1,86 | R$ 520,80 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 17.263.096/0001-83 | Hermes Leonardo Ribas, Bruna Gracielle Ribas, Patrícia Gabriela Andrade Ribas | 508.739.976-20, 061.978.426- 10 e 089.739.676-65 |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185651 |
| 19.16.3913.0155817/2023-97 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 19.16.3913.0155817/2023-97 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000336/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/06/2025 | Vencido | ADOCANTE - IDENTIFICACAO: SUCRALOSE; APRESENTACAO: LIQUIDO; | 1 UNIDADE | 212 | R$ 11,30 | R$ 2.395,60 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 26.759.927/0001-01 | Alan Soares de Oliveira | 044.671.796-74 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185224 |
| 19.16.3913.0156266/2023-02 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo, destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000363/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Vencido | APAGADOR - APLICACAO/TIPO: QUADRO BRANCO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; BASE: COM FELTRO; MEDIDAS APROXIMADAS: MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM X 6CM X 4CM; | 1 UNIDADE | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 |
| BORRACHA DE APAGAR - TIPO: ESCOLAR; COR: BRANCA; MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; APLICACAO: LAPIS E LAPISEIRA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES (C X L X E): APROXIMADAMENTE:45 MM X 25 MM X 10 MM; CAPA: SEM CAPA; NORMA APLICAVEL: CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO VIGENTE; | 1 UNIDADE | 790 | R$ 0,54 | R$ 426,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: AZUL; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 710 | R$ 0,62 | R$ 440,20 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: PRETA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 1.020 | R$ 0,62 | R$ 632,40 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| CANETA ESFEROGRAFICA - COR: VERMELHA; TAMANHO DA PONTA: MEDIA; MATERIAL CORPO: PLASTICO RIGIDO; TIPO DA PONTA: ESFERA DE TUNGSTENIO,; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA DA CANETA: REMOVIVEL; ACIONAMENTO CARGA: SEM ACIONAMENTO, TAMPA VENTILADA,; COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM; | 1 UNIDADE | 100 | R$ 0,53 | R$ 53,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| CANETA MARCA TEXTO - PONTA: INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS; COMPOSICAO: TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA; COR: NA COR AMARELA; | 1 UNIDADE | 2.808 | R$ 1,20 | R$ 3.369,60 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| CORRETIVO LIQUIDO - COMPOSICAO: A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL; | 1 UNIDADE | 564 | R$ 1,50 | R$ 846,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| LAPIS - TIPO DE USO: ESCOLAR/ESCRITORIO; GRADUACAO: HB2; MODELO: SEM BORRACHA E APONTADO; FORMATO CORPO: REDONDO OU SEXTAVADO; MATERIA-PRIMA: MADEIRA REFLORESTADA; COMPRIMENTO: 17,5 CM APROXIMADAMENTE; | 1 UNIDADE | 936 | R$ 0,30 | R$ 280,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| PINCEL ATOMICO - ENTINTAMENTO: VERMELHA; PONTA: FELTRO REDONDA; TIPO: DESCARTAVEL; | 1 UNIDADE | 40 | R$ 1,70 | R$ 68,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR: AZUL; PONTA: REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM; | 1 UNIDADE | 48 | R$ 1,60 | R$ 76,80 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185568 | |||||||||
| 19.16.3913.0156604/2023-91 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct nº 19.16.3913.0156604/2023-91 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. LOTE 10 - PAPELARIA OURO | 16/12/2023 | 1091012 000321/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 20/12/2023 | 19/12/2024 | Encerrado | CLIPS PARA PAPEIS - TAMANHO: 2/0; MATERIA PRIMA: ACO; ACABAMENTO: NIQUELADO; TIPO: CONVENCIONAL; | CAIXA 50 UNIDADE | 660 | R$ 3,20 | R$ 2.112,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 |
| GRAMPEADOR DE MESA - MODELO: PROFISSIONAL; CAPACIDADE: 100 FOLHAS 75 G/M2; GRAMPOS COMPATIVEIS: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13; ESTRUTURA: METALICA; | 1 UNIDADE | 55 | R$ 36,98 | R$ 2.033,90 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 | |||||||||
| PRANCHETA PESQUISADOR - MATERIA PRIMA: ACRILICO; PRENDEDOR: METAL, ANTI-FERRUGEM; MEDIDAS: 230 X 340MM; COR: TRANSPARENTE; | 1 UNIDADE | 75 | R$ 4,40 | R$ 330,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184997 | |||||||||
| 19.16.3913.0157125/2023-89 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 19.16.3913.0157125/2023-89 - Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 23/12/2023 | 1091012 000333/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 27/12/2023 | 26/12/2024 | Encerrado | CAVALETE PARA QUADRO/PRANCHETA - MATERIA-PRIMA: ACO CARBONO; TIPO: FLIP CHART; CAPACIDADE: NAO APLICAVEL; ACESSORIOS: SUPORTE PARA MARCADOR; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 495,72 | R$ 2.478,60 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Paulo Ernesto Weber Morandini | 069.705.266-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185230 |
| 19.16.3913.0157185/2023-21 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 15/12/2023 | 1091012 000323/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 18/12/2023 | 17/12/2024 | Vencido | BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - MEDIDAS: 38MM X 50MM; | BLOCO 100 FOLHA | 1.695 | R$ 3,34 | R$ 5.661,30 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | Paulo Ernesto Weber Morandini | 069.705.266-40 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184994 |
| 19.16.3913.0157218/2023-03 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 19.16.3913.0157218/2023-03 - Objeto: aquisição de
materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das
unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. Lote 13 |
04/01/2024 | 1091012 000340/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/01/2024 | 06/01/2025 | Encerrado | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA IMPRESSORA TERMICA - APRESENTACAO: BOBINA; DIMENSOES: 79MM X 40 METROS; ESPESSURA DE 0,10MM; APLICACAO: IMPRESSORA BEMATECH/MP-2100TH; | BOBINA | 70 | R$ 4,91 | R$ 343,70 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185528 |
| 19.16.3913.0157636/2023-66 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. nº 19.16.3913.0157636/2023-66 - Objeto: aquisição de mobiliário sob medida a ser destinado aos Gabinetes dos Procuradores de Justiça, visando a suprir as necessidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 27/12/2023 | 1091012 000346/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 31/12/2023 | 30/12/2024 | Encerrado | ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: MDP; DIMENSOES: 800 X 500 X 1750MM (LARG X PROF X ALT); NUMERO DE PRATELEIRAS: QUATRO PRATELEIRAS; MATERIAL PRATELEIRA: MDP; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 | W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | 17.331.294/0001-37 | Valéria Timóteo de Araújo e Victor Marques Cassao | 839.186-126-00 e 098.782.906-89 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185235 |
| 19.16.3913.0167108/2023-14 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 19.16.3913.0167108/2023-14 - Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000373/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Encerrado | CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA ATENDIMENTO; TIPO: FIXA; ESPALDAR: MEDIO; APOIA-BRACOS: SEM APOIA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: TUBOS DE ACO DE SECAO REDONDA 3/4; PES: 4 PES SAPATAS ARTICULADAS AJUSTAVEIS; CONTRA-ASSENTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; CONTRA-ENCOSTO: REVESTIDA EM COURVIN OU VINIL NA COR PRETA; REGULAGEM: SEM REGULAGEM; | 1 UNIDADE | 410 | R$ 293,00 | R$ 120.130,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 |
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 02 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO RESISTENTE NA COR PRETA; ESTRUTURA: EM METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: COM SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 416,00 | R$ 10.400,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 | |||||||||
| LONGARINA - APLICACAO: SALA DE ESPERA; QUANTIDADE LUGARES: 03 LUGARES; ASSENTO/ENCOSTO: REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA; ESTRUTURA: METALON 50 X 30, CHAPA 20; PES: SAPATAS NIVELADORAS; CONTRA-ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; CONTRA-ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; | 1 UNIDADE | 35 | R$ 516,00 | R$ 18.060,00 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | Lucas Teodoro do Couto e Leandro Fernandes Alves | 075.413.496-23 e 075.038.856-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185667 | |||||||||
| 19.16.3913.0167173/2023-05 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados, destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 29/12/2023 | 1091012 000372/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Encerrado | APOIO ERGONOMICO - REVESTIMENTO: POLIURETANO INJETADO EM PELE INTEGRAL, TIPO SKIN; UTILIZACAO: ANTEBRACO; | 1 UNIDADE | 145 | R$ 73,90 | R$ 10.715,50 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 |
| CLAVICULARIO - CAPACIDADE: 100 CHAVES; DIMENSOES: 30 X 24 X 8 CM (A X L X P) APROXIMADAMENTE; MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO DE APRESENTACAO: COM PORTA DE ACO SEM ABERTURA DE VIDRO; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 310,05 | R$ 1.550,25 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 | |||||||||
| FONE - TIPO: BIAURICULAR; DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; DETALHES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME; | 1 UNIDADE | 380 | R$ 278,90 | R$ 52.991,00 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | Mário Aparecido Silva | 539.032.426-91 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185797 | |||||||||
| 19.16.3913.0167194/2023-20 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do instrumento. | 29/12/2023 | 1091012 000376/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Encerrado | FABRICADOR DE GELO - MATERIA PRIMA: ACO INOX; TENSAO: 127V/220V; CAPACIDADE PRODUCAO: 22ºC:52KG / 27ºC:50KG / 32ºC:48KG / 37ºC:42KG; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 6KG/315 CUBOS; | 1 UNIDADE | 2 | R$ 8.150,00 | R$ 16.300,00 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.527.195/0001-98 | Floricéia Ana da Silva Almeida | 343.832.471-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185695 |
| 19.16.3913.0167202/2023-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 29/12/2023 | 1091012 000371/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Encerrado | SUPORTE PARA PROJETOR - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; | 1 UNIDADE | 5 | R$ 641,25 | R$ 3.206,25 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba | 001.315.866-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185680 |
| 19.16.3913.0167212/2023-19 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3913.0167212/2023-19 - Aquisição de bens permanentes diversificados (mobiliários de aço, cofres, claviculários, equipamentos de áudio e vídeo, itens de ergonomia, máquina perfuradora de papel, dentre outros bens), destinados a suprir as necessidades das unidades do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme descrito nos Anexos I e II do presente instrumento. | 29/12/2023 | 1091012 000379/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 02/01/2024 | 01/01/2025 | Encerrado | APOIO PARA PES - MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; REVESTIMENTO: BORRACHA; PINTURA: EM TINTA EPOXI ELETROSTATICA E CURADO EM ESTUFA; ESPESSURA CHAPA: 1,5MM; MEDIDAS: 44CM(LARG) X 26CM(PROF) X 23CM(ALT); | 1 UNIDADE | 187 | R$ 129,45 | R$ 24.207,15 | MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP | 71.313.217/0001-08 | Mauri José dos Santos | 174.406.616-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185747 |
| 19.16.3913.0167594/2023-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 19.16.3913.0167594/2023-84 - Objeto: a aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (Lote 3) | 30/12/2023 | 1091012 000364/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 03/01/2024 | 02/07/2025 | Encerrado | ACUCAR TIPO: CRISTAL BRANCO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 KG; | PACOTES | 606 | R$ 18,79 | R$ 11.386,74 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 09.583.388/0001-75 | César Augusto Ferreira Lobo | 456.099.506-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185692 |
| 19.16.3913.0167603/2023-35 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 11/01/2024 | 1091012 000003/2024 | Registro de preços realizado no SIRP | 15/01/2024 | 14/01/2025 | Encerrado | ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; MEDIDAS: 16,93 x 147,64 MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: CARTA (210X279MM); | CAIXA 100 FOLHA | 26 | R$ 25,00 | R$ 650,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 |
| ETIQUETA ADESIVA - REMALINA: SEM REMALINA; CARREIRA: 02 CARREIRAS; MEDIDAS: 33,9X101,6MM; COR: BRANCA; IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; APRESENTACAO: FOLHA NO FORMATO 216X279MM (CARTA); | CAIXA 100 FOLHA | 60 | R$ 44,00 | R$ 2.640,00 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||||
| MIDIA: CD REGRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 700 MB (80 MIN); SUPERFICIE DE GRAVACAO: PRATEADA; SUPERFICIE DE MIDIA: ESCRITA COM CANETA DE TINTA PERMANENTE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM DE PAPEL; | 1 UNIDADE | 245 | R$ 3,96 | R$ 970,20 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||||
| MIDIA: DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 4,7 GB; PADRAO: DVD+R OU DVD-R; DVD GRAVAVEL; | 1 UNIDADE | 2.645 | R$ 1,90 | R$ 5.025,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||||
| PENDRIVE - CAPACIDADE: 64 GB; INTERFACE: USB 3.0 COMPATIVEL COM USB 2.0; | 1 UNIDADE | 45 | R$ 29,50 | R$ 1.327,50 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | Ronaldo Felizardo Ribeiro | 155.802.376-34 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=186094 | |||||||||
| 19.16.3913.0167604/2023-08 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Aquisição de materiais diversificados de consumo destinados a suprir as necessidades das unidades da Capital e do interior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 04/01/2024 | 1091012 000360/2023 | Registro de preços realizado no SIRP | 07/01/2024 | 06/01/2025 | Encerrado | PASTA PARA ARQUIVO - IDENTIFICACAO: TUBO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; TIPO PRENDEDOR: GARRA INTERNA EM METAL; TAMANHO: 240MM X 340MM X 50MM; VISOR: COM VISOR; COR: AZUL; | 1 UNIDADE | 25 | R$ 20,65 | R$ 516,25 | RBQ COMERCIAL LTDA | 48.282.307/0001-59 | Rilza de Britto Queiroz Gomes | 408.822.506-63. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185821 |
| 19.16.3914.0015221/2023-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3914.0015221/2023-79 - Ct. 044/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São João Del Rei/MG. | 26/04/2023 | 1091012 000061/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 30/04/2023 | 29/04/2026 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.600,00 | R$ 11.219,12 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 927.175.006-34 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180447 |
| 19.16.3914.0017939/2026-16 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219973 | Prestação de serviços de fornecimento de lanches e materiais correlatos para atender os eventos da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. | 19/06/2026 | 1091012 000105/2026 | Dispensa de Licitação | 19/06/2026 | 18/06/2027 | Vigente publicado | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.678.880,00 | R$ 1.678.880,00 | MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 07.531.898/0001-73 | Andréa Mourão Bahia; Silvana d Lourdes Mourão Bahia; Mariângela Mourão Bahia; Yara Brumano Bahia; Maria Flávia Mourão Bahia. | 299.037.346-20; 375.092.456-87; 375.079.406-59; 465.475.336-20; 546.725.626-20 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=223381 |
| 19.16.3914.0018702/2023-85 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT. 052/2023 - SEI 19.16.3914.0018702/2023-85 - Prestação de serviços de jardinagem e capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Serro/MG. | 06/06/2023 | 1091012 000074/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/06/2023 | 04/06/2024 | Vencido | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | 477.542.066-68 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=180696 |
| 19.16.3914.0023844/2023-58 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nova Ponte/MG | 05/08/2023 | 1091012 000149/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/08/2023 | 08/08/2026 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.500,00 | R$ 14.026,95 | 27.203.862 CLAITON MENDES DE MORAIS | 27.203.862/0001-78 | Claiton Mendes de Morais | 071.702.916-65 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181625 |
| 19.16.3914.0029261/2023-75 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 053/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029261/2023-75 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Campo Belo/MG. | 28/07/2023 | 1091012 000082/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/08/2023 | 31/07/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.080,00 | R$ 4.524,26 | ACACIO TORQUATO FILHO | 494.402.416-91 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181582 |
| 19.16.3914.0029477/2023-63 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT 069/2023 - SEI nº 19.16.3914.0029477/2023-63 - Objeto: prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Pirapora/MG. | 24/06/2023 | 1091012 000122/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2025 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.200,00 | R$ 14.739,05 | AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS 74911651687 - ME | 15.308.064/0001-21 | Aguimar Gonçalves dos Santos | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181573 |
| 19.16.3914.0038790/2023-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3914.0038790/2023-36 / Ct. 064/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Varginha/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000129/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 01/07/2023 | 30/06/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 3.120,00 | R$ 13.144,96 | JOAO REIS RODRIGUES | 004.087.636-55 | João Reis Rodrigues | 004.087.636-55 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181488 |
| 19.16.3914.0045687/2023-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Ct. 066/2023- SEI n.º 19.16.3914.0045687/2023-57- Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras/MG. | 27/06/2023 | 1091012 000119/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/06/2023 | 27/06/2024 | Encerrado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | Sérgio da Costa Ribeiro | 757.269.206-00. | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181255 |
| 19.16.3914.0050373/2025-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223720 | Prestação de serviço de fornecimento de 60 cargas de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) em botijão de 13kg, com respectiva instalação, manutenção, substituição e recolhimento do botijão vazio. | 04/10/2025 | 1091012 000148/2025 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/10/2025 | 03/10/2026 | Vigente publicado | FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA | 03.857.699/0001-07 | Helderson Felipe Antunes e Cíntia Stefane Gonçalves Antunes | 114.428.816-90 e 111.853.466-27 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198529 |
| 19.16.3914.0055856/2023-04 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3914.0055856/2023-04 - Ct. 080/2023 - Prestação de serviços de capina e jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberlândia/MG. | 02/08/2023 | 1091012 000151/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 05/08/2023 | 04/08/2024 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | ELIAS FIGUEIRA MENDES | 096.960.696-69 | Elias Figueira Mendes | 096.960.696-69 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182076 |
| 19.16.3914.0058107/2023-46 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT N.º 061/2023 - prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Ponte Nova/MG (Processo SEI n.º 19.16.3914.0058107/2023-46). | 06/07/2023 | 1091012 000114/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 09/07/2023 | 08/07/2026 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 4.560,00 | R$ 13.225,74 | 18.307.767 BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | Biagio Ferrari Real | 066.126.256-19 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=181284 |
| 19.16.3914.0060930/2021-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato nº 094/2021 - SEI 19.16.3914.0060930/2021-73 - Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM. Objeto: prestação de serviços em unidades do Ministério Público de Minas Gerais, consistente na execução de atividades administrativas de menor complexidade, visando a promoção ao mercado de trabalho de adolescentes trabalhadores oriundos de famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme estabelecido neste Instrumento e em seus Anexos. | 02/09/2021 | 1091012 000163/2021 | Inexigibilidade | 01/09/2021 | 31/08/2026 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE EMPRESA FORMADORA DO ADOLESCENTE ATRAVES DO TRABALHO - MENOR APRENDIZ | 1 UNIDADE | 0 | R$ 47.083.069,44 | R$ 73.395.223,10 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | Carlos Augusto de Araújo Cateb e Rosânia Alves Teles | 002.070.046-68 e 465.830.686-72 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=170264 |
| 19.16.3914.0063340/2023-84 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3914.0063340/2023-84 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 70 cargas de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) em botijão de 13kg, com respectiva instalação, manutenção, substituição e recolhimento do botijão vazio, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, Anexo Único do presente instrumento. | 11/01/2024 | 1091012 000351/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 13/01/2024 | 12/01/2026 | Encerrado | GAS COMBUSTIVEL - NOMENCLATURA: GLP; APRESENTACAO: A GRANEL; | BOTIJAO 13 QUILOGRAMA | 140 | R$ 125,40 | R$ 17.431,80 | MASTER GAS LTDA | 25.265.819/0001-01 | Francielia Oliveira de Souza Flor | 119.878.566-78 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185745 |
| 19.16.3914.0069399/2023-33 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Muzambinho/MG. | 18/08/2023 | 1091012 000155/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 21/08/2023 | 20/08/2025 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.200,00 | R$ 3.611,52 | 43.259.982 ALEXANDRE AGUILAR | 43.259.982/0001-43 | Alexandre Aguilar | 43.259.982/0001-43 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182376 |
| 19.16.3914.0081222/2023-39 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Januária/MG. | 15/09/2023 | 1091012 000188/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 19/09/2023 | 18/09/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 1.500,00 | R$ 4.739,57 | 43.589.479 EMERSON CARLOS FERREIRA | 43.589.479/0001-56 | Emerson Carlos Ferreira | 028.474.996-60 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182911 |
| 19.16.3914.0089520/2025-57 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223665 | Prestação de serviços postais de fornecimento exclusivo (recebimento, transporte e entrega de cartas, cartões postais, correspondências agrupadas, fabricação e emissão de selos, e outras fórmulas de franqueamento postal, além do recebimento, transmissão e entrega de mensagens escritas), nas modalidades nacional e internacional, para todas as unidades componentes do Ministério Público de Minas Gerais, inclusive as localizadas em outros Estados da Federação e, eventualmente, fora do país. | 20/11/2025 | 1091012 000009/2026 | Inexigibilidade | 03/12/2025 | 03/12/2030 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 6.913.528,43 | R$ 7.110.490,63 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | Pedro M. B. Neto e Sílvio P. de Melo | ***.318.661-** e ***.239.398-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208877 |
| 19.16.3914.0089523/2025-73 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10223669 | Prestação de serviços postais não exclusivos, compreendendo o recebimento, expedição, transporte e entrega de encomendas e valores, nas modalidades convencionais (PAC) e expressas (SEDEX), nas modalidades nacional e internacional, com vistas a atender as necessidades de envio e recebimento de documentos, objetos e valores de todas as unidades componentes do Ministério Público de Minas Gerais, inclusive as localizadas em outros Estados da Federação e, eventualmente, fora do país. | 19/11/2025 | 1091012 000010/2026 | Dispensa de Licitação | 19/11/2025 | 18/11/2030 | Vigente publicado | CONTRATACAO DE SERVICO POSTAL E TELEGRAFICO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.990.811,28 | R$ 3.034.139,60 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | Pedro M. B. Neto e Sílvio P. de Melo | ***.318.661 e ***.239.398-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208859 |
| 19.16.3914.0104850/2023-52 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Romão/MG. | 01/11/2023 | 1091012 000247/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 04/11/2023 | 03/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.820,00 | R$ 9.493,63 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 109.700.936-08 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183804 |
| 19.16.3914.0109074/2023-76 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Uberaba/MG. | 20/11/2023 | 1091012 000245/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 22/11/2023 | 21/11/2025 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.626,00 | R$ 15.252,00 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | Douglas Alexandre Costa | 04.711.635/0001-58 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184100 |
| 19.16.3914.0109099/2023-80 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | SEI 19.16.3914.0109099/2023-80 - Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de São Francisco/MG. | 24/11/2023 | 1091012 000267/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 28/11/2023 | 27/11/2024 | Encerrado | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 36.986.432 MARCONI ALVES DE OLIVEIRA | 36.986.432/0001-60 | Marconi Alves de Oliveira | 905.922.551-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183830 |
| 19.16.3914.0112879/2023-64 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Curvelo/MG. | 12/12/2023 | 1091012 000260/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 07/12/2023 | 06/12/2024 | Encerrado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 13.920,00 | R$ 13.920,00 | JULIO CESAR DA SILVEIRA TERRA | 241.182.066-68 | Júlio César da Silveira Terra | 241.182.066-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184482 |
| 19.16.3914.0129439/2023-17 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem/capina, com fornecimento de mão de obra e insumos, na Promotoria de Justiça de Araguari/MG. | 13/01/2024 | 1091012 000320/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 16/01/2024 | 15/01/2026 | Vencido | SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO RELACIONADOS A IMOVEIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 7.400,00 | R$ 15.358,54 | GERALDO CANDIDO CARDOSO | 20.698.468/0001-09 | Geraldo Cândido Cardoso | 038.999.316-61 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184948 |
| 19.16.3914.0129684/2023-95 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra e insumos, na sede da Promotoria de Justiça de Nanuque/MG. | 27/01/2024 | 1091012 000284/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 31/01/2024 | 30/01/2027 | Vigente publicado | SERVICOS EVENTUAIS DE JARDINAGEM/REFLORESTAMENTO PRESTADOS POR PESSOA FISICA. | 1 UNIDADE | 0 | R$ 2.230,00 | R$ 6.387,39 | NOILSON SANTOS SALDANHA | 125.259.916-13 | Noilson Santos Saldanha | 125.259.916-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=185259 |
| 19.16.5706.0041395/2022-18 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | prestação de serviços de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros/servidores/colaboradores da Comarca de Além Paraíba para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca | 22/09/2023 | 1091012 000276/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 26/09/2023 | 25/09/2024 | Encerrado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 | CHARLES ERICKSON MEDEIROS DE SOUZA | 710.345.286-53 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=184014 |
| 19.16.5712.0044625/2023-15 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | prestação de serviço de transporte de passageiros, por meio de táxi convencional, visando atender aos deslocamentos de membros, servidores e colaboradores da Comarca de Andradas, para a realização de compromissos institucionais, em especial, para a carga e devolução de processos judiciais no Fórum da Comarca e demais deslocamentos que sejam necessários. | 19/08/2023 | 1091012 000274/2023 | Dispensa de Licitação - Por valor | 18/08/2023 | 17/08/2025 | Encerrado | SERVICOS CONVENCIONAIS DE TAXI CONTRATADOS EM CARATER REGULAR | UNIDADE | 0 | R$ 5.720,00 | R$ 9.680,00 | FABIO AUGUSTO DE AVILA PEDROSO | 077.393.176-75 | Fábio Augusto de Ávila Pedroso | 077.393.176-75 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=183828 |
| 19.16.6099.0097551/2025-26 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10222859 | Prestação de serviço contínuo de tradução, intermediação e interpretação remota bidirecional em libras-português, via Central de Interpretação de Libras em Plataforma Digital, para garantir acessibilidade comunicacional ao público surdo no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 30/12/2025 | 1091012 000261/2025 | Inexigibilidade | 30/12/2025 | 29/12/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE INTERPRETE VIRTUAL DA LINGUAGEM DE SINAIS - LIBRAS - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 1 UNIDADE | 0 | R$ 158.400,00 | R$ 158.400,00 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | José de A. Neto | ***.413.718-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=206577 |
| 19.16.6145.0025539/2023-77 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | CT nº 19.16.6145.0025539/2023-77 - Contratação de instituição especializada para a prestação de serviços técnicos de assessoria especializada para análise, avaliação crítica e proposição de melhorias ao modelo de Aferição de Custos, Formação de Preços e apuração de resultados Hospitalares, incluindo treinamento. | 17/08/2023 | 1091012 000173/2023 | Dispensa de Licitação | 16/08/2023 | 15/10/2025 | Encerrado | SERVICO DE ASSESSORIA EM AREA FINANCEIRA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 294.955,08 | R$ 384.452,70 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI | 46.359.865/0001-40 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=182344 |
| 19.16.6145.0055614/2024-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviço educacional para formação de 16 profissionais (membros e servidores) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) em nível de Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde (MPGSS). | 20/08/2024 | 1091012 000115/2024 | Inexigibilidade | 20/08/2024 | 19/08/2027 | Vigente publicado | CURSO DE MESTRADO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 531.940,48 | R$ 545.850,72 | FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 18.218.909/0001-86 | Sandra Regina Goulart Almeida e Benjamin Rodrigues de Menezes | 452.170.336-49 e 265.265.066-15 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=189151 |
| 19.16.6294.0057333/2025-79 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10222854 | Prestação de serviço de ministração do curso Excel Completo - Básico ao Avançado para 87 servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (83 pagantes e 4 cortesias), de forma remota (autoinstrucional). | 12/11/2025 | 1091012 000236/2025 | Inexigibilidade | 12/11/2025 | 11/11/2026 | Vigente publicado | SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL EM AREA OPERACIONAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 24.750,60 | R$ 24.750,60 | UBUNTU EDUCACAO BR LTDA | 29.320.577/0001-62 | Edson Cavalcante Júnior e Priscila Mianutti Cavalcante | 360.638.938-81 e 041.943.299-02 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=199451 |
| 19.16.6381.0118128/2024-07 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contratação de assinatura anual para acesso à plataforma que armazene preços firmados em contratações da Administração Pública, dentre outras ferramentas correlatas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 15/01/2025 | 1091012 000345/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 15/01/2025 | 14/01/2027 | Vigente publicado | ACESSO RESTRITO EM PORTAL COM CONTEUDO ECONOMICO FINANCEIRO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 40.000,00 | R$ 82.159,28 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | Vitor Hugo Soares da Costa | 032.412.854-13 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=193040 |
| 19.16.6382.0020925/2024-41 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Prestação de serviços de publicação, na forma eletrônica ou eletrônica e impressa, de extrato de edital de licitação, em jornal diário de grande circulação, sob demanda. | 17/05/2024 | 1091012 000054/2024 | Dispensa de Licitação - Por valor | 17/05/2024 | 16/05/2027 | Vigente publicado | PUBLICACAO E/OU DIVULGACAO EM JORNAL COMERCIAL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 31.500,00 | R$ 94.810,01 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | Dilvan Vieira Gonçalves e Pedro Américo Vilela | 679.970.826-20 e 583.158.966-87 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=187914 |
| 19.16.6531.0032259/2026-48 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10219675 | Prestação de serviços deampliação das capacidades elétrica e térmica e continuidade operacional do Data Center Pré-fabricado Outdoor,denominado RETROFIT. | 06/08/2026 | 1091012 000126/2026 | Inexigibilidade | 06/08/2026 | 05/08/2031 | Vigente publicado | INSTALACAO SOLUCAO MODULAR PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER PRE-FABRICADO OUTDOOR-DCPF | 1 UNIDADE | 0 | R$ 5.509.473,00 | R$ 5.509.473,00 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | Sidney F. da Silva | ***.354.828--** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=229402 |
| 19.16.6531.0082922/2025-44 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10222838 | Prestação de serviços de suporte técnico especializado e garantia estendida dos equipamentos das soluções ISILON e DATA DOMAIN fornecidos e suportados pela fabricante DELL, e atualmente em operação no ambiente de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. CNPJ nº 72.381.189/0001-10 | 20/12/2025 | 1091012 000248/2025 | Inexigibilidade | 20/12/2025 | 19/12/2026 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO EM SWITCH INCLUINDO MANUTENCAO | 1 UNIDADE | 0 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V e DELL GLOBAL B.V | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203557 |
| Prestação de serviços de suporte técnico especializado e garantia estendida dos equipamentos das soluções ISILON e DATA DOMAIN fornecidos e suportados pela fabricante DELL, e atualmente em operação no ambiente de tecnologia da informação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. CNPJ nº 72.381.189/0013-54 | 20/12/2025 | 1091012 000248/2025 | Inexigibilidade | 20/12/2025 | 19/12/2026 | Vigente publicado | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA SERVIDORES DA MARCA DELL | 1 UNIDADE | 0 | R$ 347.385,84 | R$ 347.385,84 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0013-54 | DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V e DELL GLOBAL B.V | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203558 | ||
| SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE SOLUCAO INFORMATIZADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 148.487,04 | R$ 148.487,04 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0013-54 | DELL GLOBAL HOLDINGS III B.V e DELL GLOBAL B.V | 31.703.472/0001-34 e 11.287.916/0001-90 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=203558 | |||||||||
| 19.16.6531.0084011/2025-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10222788 | Prestação de serviços de COMPRA CENTRAL - LICENÇAS MICROSOFT. | 01/11/2025 | 1091012 000214/2025 | Registro de preços realizado no SIRP | 01/11/2025 | 31/10/2028 | Vigente publicado | SERVICO MICROSOFT CREDITOS AZURE | 1 UNIDADE | 36.000 | R$ 659,12 | R$ 23.728.320,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 |
| SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTACAO E SUSTENTACAO DE SOLUCOES DAS PLATAFORMAS MICROSOFT | HORA | 1.000 | R$ 140,00 | R$ 140.000,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE EMS E5 - WINDOWS SERVER CCAL + AZURE AD PREMIUM + CAL DE SYSTEM CENTER | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 66,40 | R$ 239.040,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E3 | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 176,61 | R$ 2.543.184,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 E5 PLUS | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 280,45 | R$ 4.038.480,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT 365 F3 | 1 UNIDADE | 360.000 | R$ 38,08 | R$ 13.708.800,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT AI BUILDER CAPACITY T1 AO SUB 1M SERVICE CREDITS | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 2.774,58 | R$ 9.988.488,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT AI BUILDER CAPACITY T2 AO SUB ADD-ON (MIN 10 PACKS) | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 2.080,93 | R$ 14.982.696,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT COPILOT STUDIO LEGACY USL SUB PER USER | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 0,00 | R$ 0,72 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT COPILOT STUDIO SUB (MESSAGES) | 1 UNIDADE | 18.000 | R$ 1.245,06 | R$ 22.411.080,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE DATABASE CAPACITY AO SUB | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 195,33 | R$ 14.063.760,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE DATABASE CAPACITY T2 SUB ADD-ON | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 146,49 | R$ 10.547.280,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE FILE CAPACITY AO SUB | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 9,76 | R$ 702.720,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DATAVERSE LOG CAPACITY AO SUB | 1 UNIDADE | 72.000 | R$ 48,82 | R$ 3.515.040,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DEFENDER ENDPOINT P1 DEVICE SUB | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 8,39 | R$ 30.204,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DEFENDER ENDPOINT P2 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 576.000 | R$ 14,48 | R$ 8.340.480,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT DEFENDER O365 P1 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 1.584.000 | R$ 6,57 | R$ 10.406.880,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT EOA EXCHANGE ONLINE SUB PER USER | 1 UNIDADE | 792.000 | R$ 10,16 | R$ 8.046.720,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT M365 COPILOT SUB ADD-ON | 1 UNIDADE | 86.400 | R$ 186,83 | R$ 16.142.112,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE 1GB | 1 UNIDADE | 3.686.400 | R$ 0,99 | R$ 3.649.536,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PLANNER & PROJECT P3 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 124,52 | R$ 896.544,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PLANNER & PROJECT P5 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 228,28 | R$ 821.808,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT PLANNER P1 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 10.800 | R$ 41,51 | R$ 448.308,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER APPS PLAN SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 97,66 | R$ 1.406.304,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER AUTOMATE ATTENDED RPA USL SUB PER USER | 1 UNIDADE | 14.400 | R$ 73,25 | R$ 1.054.800,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER AUTOMATE UNATTENDED RPA AO SUB PER BOT | 1 UNIDADE | 10.800 | R$ 732,49 | R$ 7.910.892,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT POWER PAGES AUTH USERS T2 SUB (100 UNITS 100 USER/SITE/MO MIN) | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 366,24 | R$ 1.318.464,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE MICROSOFT VISIO P2 SUB PER USER | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 62,26 | R$ 224.136,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E1 | 1 UNIDADE | 576.000 | R$ 37,02 | R$ 21.323.520,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E3 | 1 UNIDADE | 648.000 | R$ 112,83 | R$ 73.113.840,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE OFFICE 365 ENTERPRISE E5 | 1 UNIDADE | 3.600 | R$ 185,56 | R$ 668.016,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE POWER BI PRO, POR USUARIO | 1 UNIDADE | 7.200 | R$ 41,45 | R$ 298.440,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE UPGRADE DO OFFICE 365 E1 PARA OFFICE 365 E3 | 1 UNIDADE | 576.000 | R$ 65,42 | R$ 37.681.920,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE UPGRADE DO OFFICE 365 F3 PARA O OFFICE 365 E1 | 1 UNIDADE | 360.000 | R$ 30,29 | R$ 10.904.400,00 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | Bristol Holding Ltda., Adenilde Aguilar dos Santos e Jorge Sukarie Neto | 36 029 310/0001-86; 035 .007. 088-11 e 089.996.778-77 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=198892 | |||||||||
| 19.16.6531.0093282/2025-72 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221760 | Compra de monitores de vídeo. | 30/01/2026 | 1091012 000007/2026 | Registro de preços realizado no SIRP | 30/01/2026 | 29/01/2027 | Vigente publicado | MONITOR PARA COMPUTADOR (CONSUMO) - TELA: LED; TAMANHO: 23 POLEGADAS; PIXEL PITCH (MM MAX): 0.2652 MM X 0.2652 MM; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080; SINAL DE VIDEO: ANALOGICO E DIGITAL; CORES: 16,7 M CORES; FREQUENCIA VERTICAL: 56HZ - 75HZ; FREQUENCIA HORIZONTAL: 30 - 83 KHZ; LARGURA BANDA VIDEO: NAO APLICAVEL; BRILHO: 250 CD/M2; CONTRASTE: 5.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS GTG; DEFLEXAO/ANGULO DE VISAO: 178 GRAUS; CONECTOR DE ENTRADA: HDMI, D-SUB(RGB); BASE: INCLINAVEL; ACESSORIOS: CABO DE | 1 UNIDADE | 600 | R$ 677,78 | R$ 406.668,00 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | Rogério R. Fagundes | ***.035.889-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208378 |
| 19.16.6531.0098166/2025-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10222078 | Prestação
de serviços de subscrições de softwares Red Hat, com garantia e acesso às
atualizações por 12 (doze) meses, a ser prestado por empresa especializada
(lote I) Prestação de serviços especializados que compreendem (não necessariamente nesta ordem) organização, planejamento, desenvolvimento, integração, levantamento de requisitos, implantação, parametrização, apoio ao gerenciamento, suporte técnico, execução, operação e monitoramento continuado do ambiente de tecnologia da informação, e de atividades inerentes as soluções Red Hat (lote II). |
16/06/2026 | 1091012 000117/2026 | Registro de preços não realizado no SIRP | 16/06/2026 | 15/06/2027 | Vigente publicado | SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERACAO ASSISTIDA NA PLATAFORMA RED HAT | UNIDADE SUPORTE TEC | 0 | R$ 290.625,00 | R$ 290.625,00 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 14.139.773/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=223561 | ||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX COM SMART MANAGEMENT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 295.119,00 | R$ 295.119,00 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 14.139.773/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=223561 | |||||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX PARA DATACENTER VIRTUAL - | 1 UNIDADE | 0 | R$ 790.515,00 | R$ 790.515,00 | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 14.139.773/0001-68 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=223561 | |||||||||||
| 19.16.6531.0101357/2025-06 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221754 | Solução para o ambiente Red Hat do Ministério Público de Minas Gerais, englobando a prestação de serviços especializados sob demanda, e a aquisição de subscrições de licenças, incluindo a renovação da subscrição Red Hat Runtimes e a contratação da subscrição Red Hat Learning, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 07/02/2026 | 1091012 000265/2025 | Dispensa de Licitação | 07/02/2026 | 06/02/2029 | Vigente publicado | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA FISICA E LOGICA DE SISTEMAS PARA RED HAT | 1 UNIDADE | 0 | R$ 603.000,00 | R$ 603.000,00 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | Sarah R. da Silva e Leandro J. da Silva | ***.738.148-** ***.233.068-** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208857 |
| SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE RED HAT LEARNING | 1 UNIDADE | 0 | R$ 105.040,00 | R$ 105.040,00 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | Sarah R. da Silva e Leandro J. da Silva | ***.738.148-** ***.233.068-** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208857 | |||||||||
| SUBSCRICAO DE LICENCA, SUPORTE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE RED HAT RUNTIMES, PREMIUM (16 CORES OR 32 VCPUS) | 1 UNIDADE | 0 | R$ 171.572,02 | R$ 171.572,02 | SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 10.858.890/0001-20 | Sarah R. da Silva e Leandro J. da Silva | ***.738.148-** ***.233.068-** |
https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=208857 | |||||||||
| 19.16.6533.0013285/2026-59 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221546 | Locação do imóvel situado na Rua Dom Silvério, n.º 440, 2º andar, Bairro Cachoeira, Entre Rios de Minas/MG, CEP 35.490-000. | 11/04/2026 | 1091012 000055/2026 | Inexigibilidade | 11/04/2026 | 10/04/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | RAMONA CECILIA RESENDE EGG | 058.848.876-39 | Ramona C. R. Egg | ***.848.876-** | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=216717 |
| 19.16.6533.0033390/2026-36 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10220135 | Locação do imóvel situado na Avenida Sallum Assad David, nº 910, Bairro Santa Luíza, em Varginha/MG, CEP 37.062-650. | 11/06/2026 | 1091012 000112/2026 | Inexigibilidade | 11/06/2026 | 10/06/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 3.180.000,00 | R$ 3.180.000,00 | MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA | 04.576.292/0001-66 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=223019 | ||
| 19.16.6533.0101275/2025-56 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221745 | Locação do imóvel situado na Avenida José Gomes Júnior, nº 210, Bairro Santos Dumont, em Espinosa/MG. | 14/02/2026 | 1091012 000012/2026 | Inexigibilidade | 14/02/2026 | 13/02/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | GABRIEL SOUZA BARBOSA | 140.512.046-00 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=210540 | ||
| 19.16.6533.0103647/2025-32 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221735 | Locação do imóvel situado na Rua Darwin, nº 353, CEP 39.495-000, Centro, Montalvânia/MG. | 13/02/2026 | 1091012 000016/2026 | Inexigibilidade | 13/02/2026 | 12/02/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 | MAKSUEL NOGUEIRA COSTA | 093.421.676-24 | NA | NA | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=210398 |
| 19.16.6533.0107579/2025-83 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/10221690 | Locação do imóvel situado na Rua João Balbino, n° 1.080, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38.408-262. | 17/03/2026 | 1091012 000039/2026 | Inexigibilidade | 17/03/2026 | 16/03/2031 | Vigente publicado | LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL - | 1 MES | 0 | R$ 5.400.000,00 | R$ 5.400.000,00 | JN VALADAO INCORPORADORA LTDA | 30.885.217/0001-97 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=213618 | ||
| 5140.01.0001432/2019-27 | https://transparencia.mpmg.mp.br/download/arquivo/sei/ | Contrato 035/2021 - SEI 5140.01.0001432/2019-27. Objeto: prestação de serviços de informática. | 21/05/2021 | 1091012 000150/2020 | Dispensa de Licitação | 21/05/2021 | 20/05/2024 | Encerrado | MANUTENCAO EVOLUTIVA PROGRAMADA | 1 UNIDADE | 0 | R$ 604.966,00 | R$ 829.330,62 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE | 16.636.540/0001-04 | Estado de Minas Gerais, Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) | 18.715.516/0001-88, 17.281.106/0001-03 e 17.217.332/0001-25 | https://www1.compras.mg.gov.br/contrato/gestaocontratos/arquivosContrato.html?idContrato=164275 |
| Fonte da informação: Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios e Armazém do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços-SIAD | ||||||||||||||||||
| Data da última atualização: 15/08/2026 | ||||||||||||||||||